IVA para Frete (serviço) com crédito de ICMS, PIS e COFINS
Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR
Boa tarde,
Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR
Similar Messages
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Geração do SPED Fiscal com crédito de ICMS em outras Base.
Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto Base Taxa Imposto: Valor Fiscal Outras base: Base:
ICM2 0,00 12,00 3.077,82 25.648,57 100,00
ICS2 0,00 17,00 11.810,33 59.552,64 0,00
IPI2 0,00 1,72 3.278,45 25.648,57 0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
when const_icms.
if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{ DELETE DV1K929353 5
if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*} DELETE
COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo JuniorBom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto Base Taxa Imposto: Valor Fiscal Outras base: Base:
ICM2 0,00 12,00 3.077,82 25.648,57 100,00
ICS2 0,00 17,00 11.810,33 59.552,64 0,00
IPI2 0,00 1,72 3.278,45 25.648,57 0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
when const_icms.
if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{ DELETE DV1K929353 5
if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*} DELETE
COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior -
IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI
Pessoal
Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
Exemplo:
Valor do produto: 900,00
Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
Segue a configuração na FTXP:
ICMS Industr. entr. VS2 100,000 230 100 ICM1
IPI consumo entr. NVV 100,000 310 100 IPI2
Reduce Stock 900 0
Reduce Stock 900 0
Cofins Offset ICOS/U CO3 100,000- 901 100 ICOV
Coins Normal PO/GR CO3 100,000- 905 100 ICOS
Cofins Normal IV NVV NVV 100,000- 906 100 ICOU
Cofins Normal PO/GR CO3 100,000 907 100 ICOA
PIS Reduce Stock 910 0
PIS Offset IPSS/IPSU PI3 100,000- 911 100 IPSV
PIS Normal PO/GR PI3 100,000- 915 100 IPSS
PIS Normal IV NVV NVV 100,000- 916 100 IPSU
PIS Normal PO/GR PI3 100,000 918 100 IPSA
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 930 0
Cofins Offset Rev NVV 934 100 PCRE
Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
Com a configuração acima, obtenho:
Material 190001
Líquido 792,00 BRL
Imposto 108,00
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
Contabilização da MIRO:
Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1016 LAMESA INDUSTRIAL E RC 900,00-
2110130001 Compensação EM/EF 20100731 RC 792,00
1124120020 Compens. Recolhiment 20100731 RC 108,00
1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731 RC 75,24
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 75,24-
1124120062 PIS-Lei n° 10.637 20100731 RC 16,34
1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100731 RC 16,34-
Muito obrigado,
MarianoOlá Eduardo,
Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
Material 190001
Líquido 792,00
Imposto 99,67
BASB Montante base 792,00
Cálculo ext. 792,00 BRL 1 792,00
Nível 200 792,00 BRL 1 792,00
ICM1 ICMS Industr. entr. 12,000 % 108,00
Nível 300 900,00 BRL 1 900,00
IPI2 IPI consumo entr. 10,000 % 90,00
Outros impostos 990,00 BRL 1 990,00
PIS, Cofins e ISS 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxes on 990,00 BRL 1 990,00
Withholding Taxas Fr 990,00 BRL 1 990,00
Cofins Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
ICOV Cofins Offset ICOS/U 100,000 % 75,24
ICOS Cofins Normal PO/GR 7,600 % 75,24-
ICOA Cofins Normal PO/GR 100,000 % 0,00
PIS Reduce Stock 990,00 BRL 1 990,00
IPSV PIS Offset IPSS/IPSU 100,000 % 16,34
IPSS PIS Normal PO/GR 1,650 % 16,34-
IPSA PIS Normal PO/GR 100,000 % 0,00
CCS_ Icms/ Pis/ Cofi 990,00 BRL 1 990,00
PCRE Cofins Offset Rev 0,000 % 8,33-
Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
tm CL Conta Texto breve conta Atribuição CI Montante
1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda 20100730 792,00
2 96 2110130001 Compensação EM/EF 20100730 792,00-
Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
Olhe agora, a simulação da MIRO:
2110130002 LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao 891,67-
2110130001 Compensação EM/EF 792,00
1124120020 ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm. 108,00
1124120063 COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais 75,24
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 75,24-
1124120062 PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais 16,34
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 16,34-
1127121006 Estoque-Materiais p/ Revenda 8,33-
Déb. 991,58 Créd. 991,58 Saldo 0,00
Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
Obrigado,
Mariano
Não estou conseguindo arrumar o texo... -
Configuração de áreas de avaliação para crédito de PIS e COFINS
Pessoal, boa noite!
Estou com um problema aqui no projeto onde estou a respeito da configuração de áreas de avaliação para crédito de PIS e COFINS. De acordo com as definições do cliente, o crédito não será realizado na aquisição e sim na depreciação. Por isso, creio que deverão ser configuradas áreas de avaliação especial para este procedimento.
Alguém possui algum material a respeito de como configurar estas áreas de avaliação?
Fico no aguardo.
Muito obrigado,
Diogo.Fala Diego!
Segue o link para a documentação:
http://help.sap.com/saphelp_rc10/helpdata/en/70/8a09407448c442e10000000a1550b0/content.htm
Abraços,
Diogo Patriota. -
[OT] Alguien conoce un administrador estilo MySQl Front pero para SQL Server?
This is a multi-part message in MIME format.
------=_NextPart_000_0022_01C74AC0.A5217CC0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Hola a todos...
Mi titulo no puede ser mas explicito... Alguien conoce un
administrador =
estilo MySQl Front pero para SQL Server? Necesito sincronizar
mi bbdd =
local con la de la Web y esa herramienta me ayudaria en forma
muy =
rapida..
Salu2
-------------------------------------------------------------------------=
RECUERDA: Al postear tus consultas, no OLVIDES colocar el
programa que =
usas.
[DW] =3D Dreamweaver
[FL] =3D Flash
[FW] =3D Fireworks
[OT] =3D Off-Topic=20
-------------------------------------------------------------------------=
--------------=20
Daniel Naranjo
Lo =DAltimo en la Web, Soluciones efectivas
(+58) 414 7962406=20
(+58) 416 2917532=20
(+58) 295 6117632=20
www.loultimoenlaweb.com
www.loultimoenhosting.com
------=_NextPart_000_0022_01C74AC0.A5217CC0
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0
Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-1">
<META content=3D"MSHTML 6.00.5730.11" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
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todos...</FONT></DIV>
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Front pero para =
SQL Server?=20
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ayudaria en forma muy
rapida..</FONT></FONT></DIV>
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-------------------------------</STRONG></FONT><BR><FONT=20
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Al postear tus =
consultas,=20
no OLVIDES colocar el programa que usas.<BR>[DW] =3D
Dreamweaver<BR>[FL] =
=3D=20
Flash<BR>[FW] =3D Fireworks<BR>[OT] =3D Off-Topic
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face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif"=20
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-------------------------------</STRONG></FONT><FONT=20
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<P><FONT face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif"
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Naranjo</STRONG><BR>Lo =DAltimo en la Web,
Soluciones =
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7962406 =
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2917532 <BR>(+58) 295 6117632 <BR><A=20
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timoenlaweb.com<BR>www.loultimoenhosting.com</A><BR></FONT></P></DIV></BO=
DY></HTML>
------=_NextPart_000_0022_01C74AC0.A5217CC0--This is a multi-part message in MIME format.
------=_NextPart_000_00B3_01C74ACC.C7B992C0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Alvaro,
Gracias por tu respuesta, este administrador me permitiria
sincronizar =
mi bbdd (Local/Remota)?=20
Disculpa las molestias + Salu2
Daniel N
"=C1lvaro Vidal" <[email protected]> escribi=F3 en
el mensaje =
news:[email protected]...
Personalmente no conozco MySQL Front pero supongo que te
refieres a =
algo como SQL Server Web Data Administrator, el link es: =
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3DC039A798-C57A-=
419E-ACBC-2A332CB7F959&displaylang=3Den
Saludos, =C1lvaro.
"Daniel Naranjo" <[email protected]>
escribi=F3 en el =
mensaje news:[email protected]...
Hola a todos...
Mi titulo no puede ser mas explicito... Alguien conoce un =
administrador estilo MySQl Front pero para SQL Server?
Necesito =
sincronizar mi bbdd local con la de la Web y esa herramienta
me ayudaria =
en forma muy rapida..
Salu2
=
-------------------------------------------------------------------------=
RECUERDA: Al postear tus consultas, no OLVIDES colocar el
programa =
que usas.
[DW] =3D Dreamweaver
[FL] =3D Flash
[FW] =3D Fireworks
[OT] =3D Off-Topic=20
=
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--------------=20
Daniel Naranjo
Lo =DAltimo en la Web, Soluciones efectivas
(+58) 414 7962406=20
(+58) 416 2917532=20
(+58) 295 6117632=20
www.loultimoenlaweb.com
www.loultimoenhosting.com
------=_NextPart_000_00B3_01C74ACC.C7B992C0
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
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Transitional//EN">
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charset=3Diso-8859-1">
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administrador me=20
permitiria sincronizar mi bbdd (Local/Remota)?
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5px; =
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.macromedia.com</A>...</DIV>
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no conozco MySQL Front =
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que te refieres a algo como SQL Server Web Data
Administrator, el link =
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http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3DC039A7=
98-C57A-419E-ACBC-2A332CB7F959&displaylang=3Den">
http://www.microsoft=
.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3DC039A798-C57A-419E-ACBC-2A332CB7F9=
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.com</A>>=20
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.macromedia.com</A>...</DIV>
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puede ser mas =
explicito... <FONT=20
size=3D2>Alguien conoce un administrador estilo MySQl
Front pero =
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Server? Necesito sincronizar mi bbdd local con la de la Web
y esa=20
herramienta me ayudaria en forma muy
rapida..</FONT></FONT></DIV>
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<P><FONT face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif" =
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Naranjo</STRONG><BR>Lo =DAltimo en la Web,
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efectivas</FONT><BR><FONT face=3D"Arial,
Helvetica, sans-serif" =
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6117632 <BR><A=20
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timoenlaweb.com<BR>www.loultimoenhosting.com</A><BR></FONT></P></DIV></BL=
OCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>
------=_NextPart_000_00B3_01C74ACC.C7B992C0-- -
Hi there, I am trying to connect to my server at work from home using a vpn connection. It connects fine and the time ticks along, but when i click go - connect to server, it comes up with connection failed. Please help!
... when i click go - connect to server, it comes up with connection failed.
If you're trying to connect to a Bonjour server on the remote network, that won't work over a layer 3 VPN. Use something like Hamachi or one of the SSH-tunnelling Bonjour proxy apps for that. -
One of my replication job failed with below error, which means job failed because of permission issue on the folder. To resolve that, I have granted the permission and it started working fine. Now the question is as my job was running fine since long time
without any issue then how suddenly the permission of the folder got omitted automatically? I am sure that no one deleted the permission from the folder and as the server is part of SQL cluster no failover occurs.
Error:-The distribution agent failed to create temporary files in 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\COM' directory. System returned errorcode 5.
RahulHi Rahul,
Error code 5 indicates that the error is "access is denied." Please make sure that the COM folder is excluded from any antivirus scan that occurs on the system.
If the issue still persists, I recommend you use
Process Monitor to find out a bit more about the accounts and access requests involved. Then grant write permission to the exact COM folder for the account that is running the SQL Server Agent service. For more details, please review the following similar
thread.
http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic1364832-1550-1.aspx
Thanks,
Lydia Zhang
If you have any feedback on our support, please click
here. -
Running Multiple Instance of indesign server using com calls
Hello All,
I am new to this community , can anyone help me in understanding how can i run multiple instance of indesign server using com calls.. i am using jacob library in java for com calls ..
ThanksHi Soni,
Web colsole --> your domain --> your server --> configuration -->
general --> Listen Port / Listen Address
Regards,
Slava Imeshev
"Soni " <[email protected]> wrote in message
news:3dcfbbcb$[email protected]..
>
Hi:
Is it possible to run two seperate instances of WebLogic server 6.1 onsame the
server both listening on port 80?
Details about the instances:
Instance 1
Domain names : fasnets
Server name: envext
Listen Address : 155.x.x.1
Listen Port : 80 :
External DNS : www.acme.com
Instance 2
Domain names : fasnets1
Server name: envext1
Listen Address : 155.x.x.2
Listen Port : 80 :
External DNS : www.acme1.com
Thanks,
Soni -
Pessoal, bom dia!
Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
1- A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
2- O valor unitário deve ser “0”.
3- O campo de unidade de medida “Vazio”
4- A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
5- O CST deverá ser “090”.
A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
O problema é:
Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
Desde já agradeço a atenção.Allan, boa tarde!
Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
Orientação de Preenchimento NF-e:
Transferência de crédito
A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer. -
Crédito do PIS e COFINS do Ativo Imobilizado
Bom dia a todos!
Terei que parametrizar um novo cenário onde a base de cálculo para crédito de PIS/COFINS nos IVA's de Ativo Imobilizado deverá ser formada excluindo o ICMS.
Já tenho em mente as configurações que precisarei fazer no esquema de calculo de MM na TAXBRA, mas com a criação de algumas condições Z para a Base e Valor Fiscal do PIS e COFINS.
Alguém saberia me dizer se existe alguma nota da SAP que atenda esse cenário de forma Standard?
Desde já agradeço pela atenção.
Ricardo Lima
CENIBRACarla, boa tarde !
A solução que utilizei para atender esse cenário foi a seguinte:
1. Ajuste no processo de formação do preço nos documentos de compras:
a- Ajustei a formula que possuímos aqui na empresa para que o PIS e COFINS dos IVA´s de Ativo calcule o PIS e COFINS sobre a base (Valor Nota u2013 ICMS + Redução de Base).
2. Ajuste do esquema de cálculo na TAXBRA
a. Criação dos Tipos de Condição ZX70, ZX72, ZX80 e ZX82 como cópia de BX70, BX72, BX80 e BX82.
b. Condições Z inseridas nas posições 352, 356, 372 e 376 no esquema de cálculo TAXBRA.
c. Criada a fórmula 916 u201CPIS e COFINS Ativou201D (Include RV64A916, esquema de cálculo TAXBRA) para cálculo da base e Montante do PIS e COFINS (Condições acima).
d. Criação dos Tipos de Condição YCOF, YPIS, YCOA e YPSA como cópia de ICOF, IPIS, ICOA E IPSA.
e. Condições Z inseridas nas posições 804, 805, 806 e 807 no esquema de cálculo TAXBRA.
f. Criação dos Tipos de Impostos YCOA, YCOF, YPIS e YPSA como cópia dos ICOA, ICOF, IPIS e IPSA.
g. Criado as condições YCOF e YPIS para mapeamento de. campos para Nota Fiscal.
h. Ampliado os Enhancements abaixo para cálculo correto das bases de IPI e ICMS, devido ao valor de PIS e COFINS ser utilizado para esse cálculo.
Enhancements criados:
ZCALCULATE_ICMS
ZCALCULATE_TAXES
Incluídos nos métodos:
CALCULATE_ICMS e CALCULATE_TAXES da classe CL_TAX_CALC_BR_MM.
Entendimento: No calculo standard o sistema parte do valor liquido para calcular o valor bruto da seguinte forma:
Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA + PIS/COFINS)
Ex Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (0,12 + 0,0925))
Como criamos novas condições Z para o PIS e COFINS, o sistema não chegava ao valor bruto, pois não encontrava a taxa de PIS e COFINS. Então criamos as duas ampliações acima para os ajustes necessários:
Valor Bruto = (Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA)) / PIS/COFINS)
Veja que a diferença agora e que não posso somar as alíquotas de impostos e sim dividir após encontrar o valor bruto com cada alíquota embutida no preço liquido. Isso se deve a BASE do PIS e COFINS ser com exclusão do ICMS, e não mais a mesma que a do ICMS.
Obrigado.
Ricardo Lima
CENIBRA -
Valores de PIS e Cofins calculados no Faturamento que não vão para a J1B3n
Olá pessoal,
Gostaria de pedir uma ajuda a vocês.
Estou em um cliente que está com o cálculo correto dos valores de PIS e Cofins no faturamento (VF03), porém estes valores não vão para a J1B3n nas Notas Fiscais de saída (venda), no entanto, os valores para as NF's Fatura de entrada via MIRO são geradas normalmente.
Nota de Saída - venda
Condições na Fatura (VF03) calculadas normalmente
ZPIS - PIS a pagar
ZFIN - Cofins a pagar
Condições na Nota Fiscal (J1B3n)
Não são geradas condições na Aba Valores totais, somente ICM3 e IPI3.
Nota de Entrada - MIRO
Condições na Nota Fiscal (J1B3n)
ZCSU - Cofins Normal IV NW
ICM3 - ICMS não dedutivel
IPI3 - IPI não dedutivel
ZCSU - PIS Normal IV NW
Estamos utilizando as versões ECC 6.0 e TAXBRJ.
Obrigado,
JorgeOlá pessoal,
Consegui solucionar este problemas, fiz as configurações que foram sugeridas pelos colegas do forum e também tive a ajuda de um consultor ABAP que descobriu o que estava ocorrendo.
PASSOS
1- Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de FI TAXBRJ informadas na nota SAP sapnote_0000747607, anexo Customizing_ISS_PIS_COFINS_for_Classic_V1_3.doc (Customizing_Classic.zip);
2 - Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de SD XXXXX (ESQUEMA USADO PARA TESTE), no meu caso informei uma chave para a condição ICN3 e IPS3 mas selecionei como condição estatística, para não haver lançamento contabil em FI;
3 - Acessei a J1BTAX > Atualizar valores PIS ou Atualizar valores COFINS > grupo 65 - chave IVA = SD (IVA padrão para a determinação) informando as aliquotas e % da base (7,6% Cofins e 1,65 PIS);
4 - Acessei a J1BTAX > Menu Preparação da condição > tipos de condição > Tipos de condição SD > Retirei a sequência de acesso das condições ICN3 E IPS3, detalhe que o ABAP descobriu e mantive a sequência IBRR para as condições ICO2 e IPS2;
5 - As condições foram geradas na Ord Venda corretamente e levadas até a Nota Fiscal.
Muito obrigado pelas ajudas e espero que este exemplo possa ajudar outras pessoas.
Jorge Silva
Consultor SAP SD -
IMPOSTOS PIS E COFINS DE IS-OIL NAO ESTAO INDO PARA O XML DA NFE
Prezados,
Estamos em um projeto de IS-OIL, SAP Release EHP5 S.P. 05, e nos apareceu o seguinte problema nos testes da NF-e.
O PIS e COFINS estao configurados atraves das condicoes OI1A e OI1B, TAX GROUP OI1A e OI1B respectivamente, que faz com que na nota fiscal estes impostos sejam estatisticos.
Acontece que na funcao standard J_1B_NF_MAP_TO_XML, quando passa por um imposto estatistico com RECTYPE = 2 e com TAX GROUP diferente de PIS e COFI, nao aceita e nao leva os valores.
Pesquisamos por alguma nota na SAP, mas nao encontramos.
Algum de voces ja passou por este problema, podem nos ajudar por favor?
Antecipadamente agradeco,
Diogenes L. SouzaPrezados,
Eu abri um chamado para a SAP a respeito desse problema, e depois de tentarem resolver o problema inclusive criando uma OSS NOTE especifica para o assunto, nao deu certo e a resposta final da SAP eu reproduzo abaixo :
unfortunately I do not have such great news.
I have just received the information from our LPM that SAP do not
support industry specific conditions to be exported to the XML.
The recomendation is that the customer implement the necessary
modifications himself or look for a LPM and create a new development
request.
Saying this, you have to undo the modifications created by note 1671892
and close this message
Entao, diante dessa resposta, o jeito e desenvolver algo, ou solicitar o desenvolvimento caso haja tempo habil.
Obrigado a todos,
Diogenes -
Cálculo de IPI com PIS e COFINS inclusos no preço líquido
Bom dia,
Criei um tax code onde calculo o IPI, PIS e COFINS para industrialização. Selecionei as seguintes conditions para PIS e COFINS:
ICOF
IPIS
ICOV
ICOS
ICOU
ICOA
IPSV
IPSS
IPSU
IPSA
Fiz um teste com as seguintes alíquotas:
IPI = 20%
PIS = 7,6%
COFINS = 7,6%
E o SAP me retornou o seguintes cálculo:
Base de cálculo: 117,92
IPI: 23,58
PIS: 8,96
COFINS: 8,96
O cliente quer que retorne os seguintes valores:
Base de cálculo: 100
IPI: 20
PIS: 7,6
COFINS: 7,6
Consigo chegar a esse cálculo somente criando um tax code e atribuindo determinadas conditions a ele (se sim, quais?) ou para chegar a esse resultado terei que criar um esquema de cálculo específico para o fornecedor?
Obrigada,
Tathiane.Olá, estava vendo esses posts no forum e gostaria de saber se algu´me pode me judar.
Já fiz o procedimento anterior incluindo na condition PXXX o PIS E COFINS através da atualização da tabela J_1BKON1V.
Bom antes dessa alteração o meu esquema de cálculo no PC estava:
Produto: 90,75 (Sem PIS e COFINS)
IPI: 12% : 12,00 (Base calculo 100,00)
PIS: 7,6% : 8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
Após alteração acima ficou:
Produto: 100,00
IPI: 12% : 12,00
PIS: 7,6% : 8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
O que mudou foi apenas o preço do produto, que no primeiro momento o SAP excluia o valor de PIS e COFINS (7,6 + 1,65= 9,25% ou seja 9,25), mas o cálculo continua a mesma coisa.
O que preciso é fazer o PIS e COFINS calcular com base no valor do produto sem IPI, ou seja, que todos os impostos calculem com base em 100,00.
Trabalho com a TAXBRJ.
Esqueci de mencionar que meu cenário é entrada de mercadoria material consumo)
Obrigada!!!
Willy
Edited by: wilizangela on Oct 20, 2011 5:13 PM -
Venda de Serviços com valor de ISS no Gross Up
Olá pessoal, uma dúvida.
O cliente vende exclusivamente serviços, apliquei as notas 1706309, 664855, 747670, 852302, 916003 e 815720.
Efetuei testes para Cofins e Pis e está calculando muito bem. Porém o erro está no cálculo do ISS quando utilizado o modo Gross Up (Imposto fora do preço) pois ele altera o valor da ICMI.
Estamos usando a TAXBRA e a RVABRA padrão.
Criei o Tax Group 50 e todas as sequencias de acesso de ISS para provedor foram atualizaras como este grupo que foi configurado da seguinte forma:
Jurisdict.Code: SP
Valid from/to: 01.01.2014 até 12.31.2999
Company Code: ZXXX
Tax Rate: 5
Tax Base: 100
Iss Law: IS0
Tax-Rel.Loc.: 1 Provider
Iss WT: X
Min. Value: 5.000,00
Currency: BRL
Veja o detalhe das condições para o cenário abaixo:
Se eu coloco um preço líquido de 1000,00, com Tax Code I9 (ISS+COFINS+PIS+WHT) e Cofins sendo 7,65%; PIS sendo 1,65% e ISS sendo 5% (Empresa de Lucro Real na cidade de São Paulo) as condições ficariam assim quando utilizo cálculo dos impostos por dentro do preço líquido (Tabela J_1BKON1V)
BX70 COFINS Base: 1.000,00
BX72 COFINS Amount: 76,00
BX80 PIS Base: 1.000,00
BX82 PIS Amount: 16,50
BX50 ISS Base: 1.000,00
BX51 ISS Amount: 50,00
IBRX: 1.000,00
ICMI: 1.000,00
Net Price: 857,50
Tax: 142,50
Entendo que o cálculo acima está perfeito para imposto por dentro, porém vejam como fica quando altero para calcular por fora:
BX70 COFINS Base: 1.157,03
BX72 COFINS Amount: 87,93
BX80 PIS Base: 1.157,03
BX82 PIS Amount: 19,09
BX60 ISS Base Provider: 1.157,03
BX62 ISS Amount Provider: 57,85
ICMI: 1.157,03
IBRX: 1.157,03
Net Price: 992,16
Tax: 164,87
Neste caso, a ICMI assumiu o valor de 1.157,03. Entendo que o Net Price deveria ser 1.000,00 (Já que é o preço líquido sem impostos) e o Tax deveria ser 166,18. Veja como cheguei neste valor de Tax:
Fiz a fórmula de Gross Up sendo: 1-([ISS+COFINS+PIS]/100) ou seja 1-([5+7,65+1,65]/100) daí evolui para o seguinte resultado: 1-(14,25/100) resultando em 0,8575. Logo peguei o preço líquido de 1.000,00 e dividi por 0,8575 que dá 1.166,18 logo, o total de impostos é 166,18 e o preço líquido é 1.000,00.
Sendo assim, no meu entendimento as condições deveriam ficar assim quando o imposto é por fora:
BX70 COFINS Base: 1.166,18
BX72 COFINS Amount: 88,63
BX80 PIS Base: 1.166,18
BX82 PIS Amount: 19,24
BX60 ISS Base Provider: 1.166,18
BX62 ISS Amount Provider: 58,31
ICMI: 1.166,18
IBRX: 1.166,18
Net Price: 1.000,00
Tax: 166,18
Alguém saberia como resolver este problema? ou seja, alterar a configuração para que ao invéz de calcular conforme o texto em vermelho fique igual ao texto azul?
Obrigada
FernandaPessoal,
Achei o erro, o problema está na retenção. Dentro do grupo 50 eu exclui os campos:
Iss WT: X
Min. Value: 5.000,00
Currency: BRL
Então a pricing retornou corretamente.
Vamos verificar todas as notas de retenção para corrigir o problema.
Obrigada
Fernanda -
GRC NF-e 2.0 - Status de Serviço com Erro
Boa noite Srs,
Estamos recebendo um erro no cenário SRVSC_WebAS_Outbound_ServiceStatusCheck.
No NF-e Monitor o Status de Erro é 70 (Error from the authorities). Verifiquei a MONI e encontrei a seguinte mensagem:
/CPACache/refres...
CPA cache refresh (mode=full) successfully executed in 1607 milliseconds.*
Estamos no SLLNFE 16 do XI Content e SAP_APPL 604/07 do ERP; Nossa versão do PI é a 7.0.
Alguém teria alguma dica que pudesse nos ajudar a resolver este erro.
Grato,
RicardoMarlo, obrigado por sua resposta!
Refiz novamente todo o cenário de StatusServico, e todos os conditions estão perfeitamente setados, conforme exemplo de São Paulo abaixo:
Condition Homologation: (/p1:nfeStatusServicoNF2/p1:cUF = 35 AND /p1:nfeStatusServicoNF2/p1:tpAmb = 2)
Condition Production: (/p1:nfeStatusServicoNF2/p1:cUF = 35 AND /p1:nfeStatusServicoNF2/p1:tpAmb = 1)
Para todos os outros estados utilizei a mesma regra citada, com exceção ao cenário BATCH, que segui conforme o PDF da nota 1465726 que utiliza o tpEmis (diferente de 3).
Estou fazendo um refresh no sld e reiniciando o server para ver o que acontece...rs
Mais alguma outra dica?
Grato,
Ricardo
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