Como apagar apenas um item do historico de navegação

Olaaaaa... Gostaria de saber como posso apagar apenas um item do historico de navegação na internet.

Experimente o complemento [https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/public-fox Public Fox] que trava as configurações do firefox usando senha.

Similar Messages

  • Como apagar musicas

    Nao to conseguindo

    Para remover músicas de seu dispositivo Firefox OS, você deve conectá-lo a um computador e apagar os arquivos através dele, de forma semelhante que você faz para transferir arquivos para ele:
    [[Como colocar música em seu telefone Firefox OS]]
    Uma outra forma é você instalar um aplicativo gerenciador de arquivos que permite que você navegue entre os arquivos em seu dispositivo, e com ele deletar as músicas:
    [https://marketplace.firefox.com/search?q=file+manager File Managers no Firefox Marketplace]
    Caso tenha mais alguma dúvida, por favor deixe outra mensagem aqui no fórum de suporte.

  • Como apagar en triple click:ask

    Como uno puede apagar en triple click:ask

    Hola Franklin si lo que quieres es cuando aprietes el Boton solo lo lea LabVIEW una vez y no se queda apretado puedes jugar con las Mechanical Action, Aquí básicamente puedes cambiar el momento en que ocurre el cambio, y existe la opción de Latch, con esta cuando la lea LabVIEW va a regresar a su estado normal.
    En el siguiente link puedes encontrar información de los distintos estados:
    Mechanical Action of Buttons
    Saludos
    Benjamin C
    Senior Systems Engineer // CLA // CLED // CTD

  • Como apagar arquivos de midia quando aparece memoria cheia

    Como apagar

    Olá charlesadriano,
    Você pode também experimentar o aplicativo File Manager, que habilita funções de navegar a memória do seu dispositivo e apagar arquivos conforme desejar:
    * [https://marketplace.firefox.com/app/file-manager]
    Espero que essas informações sejam úteis. Por favor nos informe se tiver mais alguma dúvida.
    Abraços,
    - Ralph

  • Como apagar contato agenda

    contato da agenda

    Olha amigo a sua pergunta esta bem difícil de entender, mas vou tentar ajuda-lo
    Os anexos que vem por email se não forem imagens ou musicas acredito que não va conseguir abrir, devido aos recursos do App ainda serem poucos.
    Se você quiser fechar o App de musicas basta segurar o botão Inicio por alguns segundos você vero o gerenciador de Aplicativos para fechar uma aplicativo basta clicar no "x" no canto superior esquerdo do App ou desliza-lo para cima.
    Mais informações:
    *[https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/conhecendo-o-firefox-os Conhecendo o FXOS]
    *[https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/escutando-musica-no-firefox-os Sobre o App Musica]
    Agora se você quiser apagar musicas você pode tentar usar um desse App, mas ja aviso que estão em fase de teste e alguns eu testei e não consegui apagar nenhuma musica:
    *[https://marketplace.firefox.com/app/file-manager?src=search File Manager]
    *[https://marketplace.firefox.com/app/sd-explorer?src=search SD Explorer]
    *[https://marketplace.firefox.com/app/firexplorer?src=search Firexplorer]
    Outra forma seria conectando seu celular ao computador e apagar os arquivos mp3 por lá

  • Como apagar musica no firefox os

    Eu não sei apagar musica no firefox os

    Olá rafael321, infelizmente não é possível excluir musicas pelo próprio App de musicas do FXOS, você pode tentar usar alguns gerenciadores de arquivos disponíveis no marketplace, mas ja adianto que alguns ainda estão em fase beta e já experimentei alguns deles inclusive e não consegui excluir nenhum arquivo, acusa um erro.
    *[https://marketplace.firefox.com/app/file-manager?src=search File Manager]
    *[https://marketplace.firefox.com/app/sd-explorer?src=search SD Explorer]
    *[https://marketplace.firefox.com/app/firexplorer?src=search Firexplorer]

  • Apagar fotos no lightroom 5.6

    Boas.
    Quero apagar fotos como sempre fiz no lightroom 5.6, ou seja, directamente do disco, mas agora ao apagar apenas retira do catalogo.
    É possivel voltar ao que estava??
    Cumps.

    If you select thumbnails in the library and choose to delete them, you normally get the option to also delete from disk. Are you not seeing the dialog box?
    If not go to:
    Edit >> Preferences >> General (tab)
    Choose:
    Reset all warning dialogs
    On Mac go to Lightroom >> Preferences >> General (tab)

  • NF item type não definido após implementar xml 3.1

    Após aplicarmos as notas do xml 3.1 mais as notas do FCI o nf item type ficou em branco para uma nota de entrada de exportação.
    Com isso o CFOP também não foi definido automaticamente por se tratar de um campo chave na tabela de CFOP.
    Alguém teve este problema e conseguiu alguma solução ?
    Obrigado
    Marcos.

    thread fechada para edição,
    não é mais possível editar este item '5' como resolvido no post original.
    Marquei como 'Helpful Answer' para os demais
    utilizarem como referência ao item '5) ICMS - ID em branco'
    Obrigado Tiago !

  • Devolução de Transferência SD/MM com NF

    Prezados bom dia,
    Tenho o processo de transferência SD/MM (Mov 861/861) e agora me foi solicitado a criação do processo de devolução de transferência onde, segundo o fiscal, não podemos fazer simplesmente um outro PC UB para devolver a mercadoria. Pesquisando no Fórum, encontrei a thread http://scn.sap.com/thread/3165609 que menciona a aplicação da nota SAP 1512390 e o link explicativo http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/NAVhE.
    Seguindo as orientações do link e da nota SAP, consegui criar a devolução via mov. 671, mas este mov não é relevante para emissão de NF. Tentei colocar o flag de relevante na visão J_1BIM02V e ao tentar fazer o Post Goods Receipt (VL02N com a remessa de devolução), aparece o erro 8B289-Enter a tax code.
    Como resumo, segue o passo a passo do processo:
    1) Cria PO UB do centro A para B
    2) Cria remessa via VL10B
    3) Post Goods Issue da remessa via VL02N (Mov 862), gerando NFe de saída
    4) Goods Receipt no centro de destino via MB0A (Mov 861), gerando NFe de entrada
    5) Cria outro PO UB idêntico ao criado no passo1, porém com o flag "Returns Item" no item da PO que irá alterar na aba shipping a Delivery Type para NLR (Ret. Stock. Transp).
    6) Cria remessa via VL10B, preenchendo o campo EXt. Delivery (Goto > Header > Administration) com o número da remessa criada no item 2 (10 Caracteres, preencher com zero a esquerda caso seja menor). Neste ponto, o campo Delivery type já estará como NLR e Mov type 671.
    7) Lançar a Migo com mov 101 referenciando a PO UB de devolução criada no passo5. (Ao salvar, o movimento será alterado automaticamente para 161)
    8) Por fim, entrar na VL02N com a remessa de devolução (criada no passo6) e "Post Goods Receipt"
    Como o mov 671 não é relevante para NF (J_1BIM02V), a nota não é criada inviabilizando o processo. Se coloco o flag de relevante, aparece o erro 8B289-Enter a tax code.
    Alguém já criou este processo e conseguiu resolver este problema?
    Muito Obrigado,
    Vitor

    Bom dia Eduardo,
    Como se trata de PO UB, o IVA é determinado apenas no item da remessa (Campo Cód.imposto da aba Processamento Financeiro). No caso está preenchido tanto o IVA quanto os direitos fiscais mas mesmo assim a msgem de erro persiste.
    Abraço.
    Vitor Jesus

  • SPED Fiscal - Imposto de Importação (registro C190, campo VL_OPR)

    Colegas,
    A pouco tempo implementamos as notas para atendimento à NT 2011.004 da SEFAZ e dentre as modificações que ela implementa, como vocês devem saber, ela cria uma nova categoria de imposto para o Imposto de Importação (II01).
    Com esta nova categoria de imposto as notas fiscais de importação passaram a ser digitadas com o destaque deste imposto diretamente na aba de Impostos, assim como acontece com o IPI.
    O problema é que quando esta nota é listada no arquivo do SPED FIscal, o valor do campo VL_OPR(Valor da operação) do registro C190, não fecha com o valor do campo VL_DOC do registro C100 (Valor Total da nota fiscal),considerando apenas um item, para ficar mais fácil o entendimento, isto porque o II deixou de ser considerado no campo "Expenses/Despesas" do item na nota. Isto teve de ser feito por conta da nova categoria de imposto, se mantivermos a digitação do valor neste campo a nota "duplica" o valor do II (esta situação é idêntica para o IPI).
    Analisando o programa standard do SPED Fiscal, no include J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2, perform PROCESS_REG_C190, existe um tratamento especfício para o IPI, onde é realizada uma pesquisa pelos impostos do item e existindo o IPI, o seu valor é adicionado ao campo VL_OPR.
    Para o II não existe nenhum tratamento o que está gerando um Aviso no PVA do SPED Fiscal, já que os valores de totais de Item e Nota não fecham.
    Alguém já se deparou com o mesmo problema?
    Alguém sabe se a SAP providenciou ou está providenciando este ajuste (procurei por notas e não localizei nada a respeito).
    Grato pela ajuda.
    Rodrigo

    Encontrei a nota que resolve o problema.
    Note 1670878 - SPED-EFD: C190-VL_OPR does not sum value of import tax.
    Abraços.

  • É possível criar cópia de segurança de todos os e-mails enviados pelo Thunderbird?

    Eu gostaria que todos os e-mails enviados a partir de uma determinada conta (Vamos supor "Conta A") sejam também enviados para outra conta (Vamos supor "Conta B"). Eu sei que se eu for lá nas configurações da "Conta A", eu posso definir que sempre que "Conta A" enviar um e-mail, cópia deste e-mail vá também para "Conta B". O problema é que com essa configuração, quando "Conta A" abre a tela para começar a escrever, aparece o e-mail "Conta B". Se "Conta A" quiser ela poderá simplesmente apagar "Conta B" evitando assim que o e-mail que ela está escrevendo vá para "Conta B". Eu gostaria que o endereço de "Conta B" não pudesse ser alterado por "Conta A", assim "Conta A" ficaria sabendo que uma cópia do e-mail foi enviado para "Conta B", porém nunca poderia evitar a cópia porque "Conta A" não teria como apagar o endereço para onde a cópia está sendo enviada. O motivo da minha pergunta é simples: aqui na empresa, por questões de segurança, é preciso que fiquem cópias de todos os e-mails recebidos (Isso é feito direto no nosso provedor de Internet) e também dos e-mails enviados. Deste modo sempre teríamos certeza de ter documento todos os e-mails da empresa, de modo que se no futuro surgir alguma dúvida, será possível pesquisar no banco de e-mails para esclarecer essa dúvida. O problema é que se "Conta A" puder apagar o endereço para onde a cópia será enviada, isso sempre poderá ser usado como pretexto de que determinado e-mail nunca foi enviado, porém se "Conta A" não puder nunca apagar o endereço de "Conta B", então o pretexto do e-mail não ter sido enviado não é mais válido. Se alguém puder me ajudar, agradeço antecipadamente.

    Isso pode ser feito no servidor, tanto com as mensagens recebidas como com as mensagens enviadas, é mais seguro e não importa qual cliente de e-mail está sendo usado.

  • NF-e 3.10 - Notas SAP pendentes

    Encontramos pendências no ECC após todas as notas 3.10 serem aplicadas.
    Estas pendências foram resolvidas, de preferência por BADI, enquanto não temos as notas para correção.
    Para evitar a criação de uma thread para cada item, este link faz a união das threads anteriores.
    Se for encontrado mais algum ponto, o mesmo será adicionado nesta mesma thread nos itens abaixo.
    Se alguém souber de alguma nota para corrigir os pontos abaixo seguem os itens:
    1) Função p/ conexão não-GRC (Resolvido)
    Link: NF-e 3.10 - Nota SAP ausente - Função p/ conexão não-GRC
    2) Nota SAP indisponível: Rejeição de NF-e com erro 255 (Resolvido)
    NF-e 3.10 - Nota SAP indisponível: 2026778 -Rejeição com erro 255
    3) IMPORTAÇÃO - ID diferente quando Importação customizada (Resolvido)
    Link: NF-e 3.10 - Standard com ID diferente quando Importação customizada
    4) JA. Detalhamento Específico de Veículos novos sem parâmetro de interface (Resolvido)
    NFE 3.10 função J_1BNFE_OUTNFE_CREATE sem parâmetro para veículos.
    5) ICMS - ID em  branco
    A tabela de ICMS por item está sendo enviada com alguns registros vazios.
    Para quem utiliza uma mensageria não SAP no momento é possível ignorar os IDs vazios:
    Motivo: Entra em rotina e insere valores vazios.
    Correção: BADI ou mensageria (ignorar ID vazio).
    6) NOTAS REFERENTES - ID incorreto e duplicado (Resolvido)
    As notas referentes estão sendo enviadas em dois 'blocos'.
    O primeiro, com o relacionamento incorreto com o item da Nota Fiscal.
    O segundo bloco está com o relacionamento duplicado.
    Motivos:
    1) Na rotina MAP_XMLH o contador é criado após já ter atribuído o ID ao item da NF
    2) Depois é chamada a rotina MAP_NFEREF, onde o duplica, porém o relacionamento é correto pois o contador é criado antes de atribuir ao item da NF.
    Solução: Nota 2053642
    7) ICMS Valores ausentes no envio
    No envio, os valores de ICMS não estão saindo, após aplicação da 3.10,
    e o CST do ICMS está saindo do ECC com valor incorreto.
    Solução temporária: Correção por BADI.
    Anexo com detalhes:
    CH0016_NFe_3.10_CST_ICMS.png

    thread fechada para edição,
    não é mais possível editar este item '5' como resolvido no post original.
    Marquei como 'Helpful Answer' para os demais
    utilizarem como referência ao item '5) ICMS - ID em branco'
    Obrigado Tiago !

  • Cálculo base PIS e COFINS sem IPI - Consumo

    Olá pessoal,
    Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
    Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
    O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
    Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
    Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
    Quem puder me ajudar agradeço.
    Willy
    Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

    Olá pessoal,
    Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
    Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
    O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
    Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
    Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
    Quem puder me ajudar agradeço.
    Willy
    Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

  • Instalação GRC independente do NetWeaver atual

    Olá Experts,
    Necessito instalar o GRC para implantação da NF-e v2.00. Atualmente temos um ambiente ECC 6.0 que será atualizado via Notas até o SP necessário (aprox. 351 notas). Temos também um ambiente NetWeaver PI que se comunica com este ECC e possui diversas Interfaces via ABAP Proxy, IDOC e RCF.
    Queria saber se é possível a instalação de um novo ambiente NetWeaver PI para o GRC, independente do PI atual. E se é possível que o ECC se comunique normalmente com os dois Integration Servers.
    Desde já agradeço.

    Entao, sao 2 coisas diferentes:
    1 - usar o PI atual como PI apenas e criar um novo ABAP Stack 7.0 para o client do GRC
    2 - usar o PI atual tanto como PI quanto como ABAP stack para o client do GRC.
    A 1 eu nao vejo problemas, até facilita a manutencao de seu landscape.
    Para a 2, eu nao recomendaria por diversos motivos, principalmente:
    a) complicacao da manutencao de um PI que já é central em sua empresa.
    b) a proxima versao do NFE, a ser liberada no fim do ano, vai demandar que o ABAP Stack do client do GRC seja atualizado para o NW 7.02 (7.0 EhP 2), o que poderá gerar impactos em seu ambiente PI.
    Eu vejo o modelo 2 como um modelo aceitável caso você ache que o ambiente PI atual nao vai conseguir te dar o SLA necessário para processar as NFes, pois vocês já enfrentam muitos problemas com as outras interfaces. Contudo, se você tem problemas de administração em um PI, a tendência é que vc terá os mesmos problemas no outro PI também, ou seja, a empresa precisa aprender a ter uma cultura de gestão pró-ativa e não reativa do PI de qualquer maneira, o que meio que acaba por eliminar a necessidade de ter o 2o... Mas se mesmo assim a empresa acha que seria mais fácil, no curto prazo, instalar um novo do que "limpar" o atual, é possível sim. Mas sempre com o objetivo de migrar isso pra um PI único no médio/longo prazo.
    Abs,
    Henrique.
    PS: seja para o modelo 1 ou 2, o sizing necessário para atender ao cenário NFe é relevante. Seja em um servidor separado ou adicionando capacidade ao servidor existente, você precisa de mais hardware (memoria, processador, disco) para o processo de NFes. E isso é tão mais crítico quanto maior for seu volume de NFes.

  • Entrada de CTe com tpemis 7

    Pessoal, boa tarde!
    Alguém já precisou tratar recebimento de CTe com Tipo de Emissão = 7 (entendi que é SEFAZ Virtual RS)?
    Pelo manual do CTe temos estes valores possíveis:
    Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP
    Porém, o domínio do tpemis no SAP (J_1BNFE_TPEMIS) prevê apenas os valores da NFe:
    1 u2013 Normal u2013 emissão normal;
    2 u2013 Contingência FS u2013 emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança;
    3 u2013 Contingência SCAN u2013 emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional u2013 SCAN;
    4 u2013 Contingência DPEC - emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência u2013 DPEC;
    5 u2013 Contingência FS-DA - emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA).
    Por conta da falta do valor 7 no domínio não está sendo possível o registro do CTe.
    Tem alguma nota para ajustar isso?
    Obrigado,
    Eduardo Hartmann

    Bom dia Eduardo,
    Isto varia de questão para questão, nesta discussão nenhuma resposta anterior teve a resposta correta. Digo, nem próximo disso, então Ok  em você marcar sua resposta como correta.
    Em outros casos algum colega indica a direção correta 95%, até por que os passos seguidos vão ter detalhes que não são descritos. Certo?
    De qualquer forma algumas dicas:
    - Nem sempre se tem respostas relevantes então é Ok que algumas não mereçam nem um Helpful
    - Marcar como Correto (apenas 1 por questão) ou Helpful (até 13 se não me engano) ajudam a fomentar respostas à sua questão
    - Estes pontos também "ajudam" os profissionais que dispenderam tempo próprio para lhe ajudar
    - Estas marcações ajudam quem lê a questão futuramente
    - A resposta é pessoal: às vezes respostas simples podem trazer muita luz a quem não tinha este conhecimento (mesmo que básico), e certas vezes uma resposta rebuscada não trouxe nada novo a quem perguntou. Na dúvida eu pontuo pelo esforço dispendido também
    Escrevi tanto.. rsss Respondendo diretamente, sua questão é a correta.
    Em Abril teremos mudanças no SCN com um sistema "gamification", onde a partir de técnicas dos games teremos missões a serem feitas no SCN, badges de missões concluídas. E isto irá nos reciclar/ensinar enquanto tentamos atingí-las. Aguardem...
    http://scn.sap.com/community/about/blog/2013/02/11/game-on-gamification-coming-to-sap-community-network-scn
    Atenciosamente, Fernando Da Rós

Maybe you are looking for

  • How to capture incoming supplimentary invoice  (Purchase)

    Dear All, The issue is as follows. Vendor has sent us the invoice with price Ex.Rs100 and the excise on this also charged in the invoice. Actually the price charged by vendor is wrong. It should have been RS.150/-. Now the vendor has sent us the supp

  • EJB 3.0 Session Bean Remote Client

    Hi, I am planning to migrate my EJB 2.1 to EJB 3.0. My old session bean is accessed by a remote java client. I just have to include this piece of code: Hashtable props = new  Hashtable(); props.put("java.naming.factory.initial", com.sun.jndi.cosnamin

  • On Page reset data erase

    Hi, SELECT wwv_flow_item.DATE_POPUP(2,rownum,null,'DD-Mon-YYYY',10,20,'onfocus="ChkBoxChecked(''f01_#ROWNUM#'')"') "Plan Start Date", wwv_flow_item.DATE_POPUP(3,rownum,null,'DD-Mon-YYYY',10,20,'onfocus="ChkBoxChecked(''f01_#ROWNUM#'')"') "Plan End Da

  • Authorisation on internal orders

    i wud request someone to help me out with the authorisation of internal order group. we have created int. orders and grouped them. also, the order type is exclusively defined. how do we restrict/authorise selective people for viewing the int. order r

  • Problem reporting

    On the "using Apps on the iPod Touch" page it says that you can report a problem with the App by opening the  Apple Store, locating the App and tapping "report App." in the top right hand corner. There is nothing to tap on my iPod Touch. Anybody know