Diferença de conversão - Versão 9.0

Bom dia! Prezados,
Na versão 9.0, o processo de reconciliação interna foi otimizado e bases que trabalham com moeda do sistema: Dólar Americano ou qualquer outra moeda que não seja real, no momento de gerar o contas a pagar / receber, apresenta a mensagem que é necessário, informar as seguintes contas: Ganhos por diferença de câmbio e Perdas por diferença de câmbio, onde são definidas em Determinação Contábil, nas Fichas Vendas, Compras, aba Geral. E caso as mesmas, não sejam informadas, o SAP não permite a adição de ambas operações (CP/CR). Após a configuração destas contas, ao incluir um CP ou CR, no LCM gerado, é incluído automaticamente um lançamento de diferença de conversão, constando no mesmo 3 lançamentos (Cliente/Fornecedor x Conta Banco  + Conta diferença de conversão).
Gostaria de verificar se alguém já se deparou com este cenário e se possui alguma parametrização para que não seja obrigatório o lançamento de diferença de conversão?!
Atenciosamente,
Fernanda

Bom dia Paulo,
Essa semana minha consultoria SAP já disponibilizou o SAP 9.0 PL11, é melhor você verificar também as outras versões além da PL6, tem várias correções e algumas especificas para o Brasil.
Segue link da central de notas do SAP 9.0
https://websmp230.sap-ag.de/sap/support/notes/1744462
Abraço
Fabio.

Similar Messages

  • Erro de conversão taxa de câmbio  em BRL

    Olá Grupo, bom dia.
    Estou em projeto de migração 4.7 para 6.0, prem estou com erro na pricing do calculo do custo do frete (VI01), onde tenho uma condição que está apresentando a seguinte mensagem:
    Condição ZTOG (erro de conversão taxa de câmbio  em BRL)
    Nº mensagem V1208
    Diagnóstico
    Na conversão da moeda ocorreu um erro.
    As seguintes causas são possíveis:
    não existe nenhuma conversão de moeda válida
    a operação aritmética está errada
    Procedimento
    Verificar no customizing na etapa 'Definir fatores de conversão para a conversão da moeda' se existe uma taxa de câmbio válida de ZTOG para  e complementá-la eventualmente.
    Caso o usuário não possa efetuar esta atividade devido à autorização, deve informar a administração do sistema.
    Esse erro impede que o calculo do item seja realizado completamente e isso está interferindo na transferencia para contabilidade do valor do custo do frete.
    Alguem já passou por esse erro antes?
    Agradeço pela atenção de todos.
    Att.
    Alécio Silva

    Moçatto.
    Consegui identificar o erro.
    Na condição ZTOG a mesma estava definida como regra de calculo G - Formula, modifiquei para B - Montante Fixo pois já tem uma formula atribuida a pricing na condição que executa o calculo dos valores.
    Efetuamos os teste dos processo e funcionaou corretamente.
    Como está sendo migrado da versão 4.7 para 6.0 as configurações foram copiadas, mas após aplicação do pacote SAPKH60506 começou a apresentar o erro que informei.
    Quero agradeçer pela resposta sobre minha duvida.
    Obrigado.
    Abs.
    Alécio

  • 1933985     NF-e new layout 3.10 - Versão Obsoleta

    Caros,
    Estou com uma dúvida em relação a aplicação da nota 1933985 - NF-e new layout 3.10.
    Há 2 meses aplicamos completamente  a nota 1933985, porém ao baixarmos novamente esta note via SNOTE, seu status não está mais como "Completamente Aplicada" e sim como "Aplicada Versão Obsoleta". Sendo assim, gostaria de saber se o correto neste caso, é voltar o status de implementação desta nota e executar a SNOTE novamente para ela? Ou se há alguma sugestão para este caso?
    Temos outra nota na mesma situação e não temos certeza se podemos voltar seu status para executarmos novamente a SNOTE.
    Muito Obrigada

    Olá Cristiane.
    Boa tarde.
    A última versão lançada para esta nota 1933985 , é a versão 9, do dia 22 de Agosto de 2014.
    Acredito não ser possível implementar apenas a diferença entre as versões. Então, tente verificar qual versão foi implementada em seu sistema e atente aos detalhes de mudanças entre as versões, como descrito na nota.
    O que acontece é que algumas outras notas foram inseridas como pré requisitos, assim como parte da solução e dos textos, mudaram ao longo das versões.
    Então, verifique a possibilidade de reverter a sua aplicação feita anteriormente para proceder, desde o ínicio, com a última versão (9).
    Atenciosamente,
    Felipe Silveira

  • Erro diferença de moeda do documento, PN moeda dolar.

    Grupo,
    Precsio de ajuda.
    Tenho um cliente que tem como principal PN, um cliente de ANGOLA que utiliza a moeda dolar
    O problema é que quando se faz uma NFs para este cliente dar um erro, dizendo que a moeda estar diferente da moeda do documento, e gostaria de saber se não pode se fazer uma NFs com o cliente utilizando a moeda estrangeira.
    Se caso não possa como poderei fazer para este cliente, no caso ele pagar a fatura em dolar com a conversão do dia, onde tb se paga os impostos sobre o faturamento.
    Em que momento o sistema irá entende que será necessario utilizar a conta de diferença de cambio , se no caso não pude informa que o PN tem a moeda em dolar?
    Já tentei de varias formas, e a unica maneria que conseguir entrar a NFs foi definindo o PN = varias moedas, a conta contabil mercado exterior = varias moedas e a conta contabil do Cliente  sendo cadastro no plano de contas como cliente exterior e a moeda-= varias moeda.
    Um unico problema seria que fazendo desta maneira o sistema não contabiliza a diferencia de cambio, mesmo que ela estaja configurada no grupo de item.
    A unica conta que é contabilizada é o mercado exterior., , pois estar configurada com varias moedas.
    Agradeço a todos que puder me ajudar, estou devendo esta ao cliente para poder começar a produção.
    Jaqueline Martins
    Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:31 AM

    Oi Jaqueline
    se a taxa de ccambio for diferente de um dia para o outro, quando voce fizer o pagamento, a conta
    de variacao cambial sera afetada de certeza.
    Um abraço
    Rui Pereira
    SAP Business One Forums Team

  • Operação PRD - Diferença de Preço

    Boa tarde
    Temos uma situação não identificada em nosso sistema e gostaria de ajuda para solucionar.
    Foi criado um pedido de compra com duas linhas, que possuem o mesmo material, na mesma quantidade.
    Duas MIGO’s foram criadas para esse pedido e consequentemente duas MIROs.
    Em ambas as MIROs o valor do material foi alterado, para que ficasse equivalente ao recebido na nota fiscal. Isso acontece pois os materiais são cadastrados com somente 2 casas decimais, enquanto a nota recebida possui 4 casas decimais, o que dá uma pequena divergência no valor.
    A situação divergente aconteceu pois na primeira MIRO o lançamento contábil foi criado da seguinte forma:
    (C) Fornecedor – R$ 5.441,95
    (D) EM/EF – R$ 5.443,20
    (C) Estoque – R$ 1,25
    Na segunda MIRO, o lançamento foi o seguinte:            
    (C) Fornecedor – R$ 5.441,95
    (D) EM/EF – R$ 5.443,20
    (C) Estoque – R$ 1,01
    (C) Diferença de Preço – R$ 0,24
    A diferença de preço está sendo lançada na conta determinada na OBYC, operação PRD, porém o que não consegui determinar é o porquê o mesmo material, com os mesmos valores, teve entradas de fatura com comportamentos distintos, o que gerou algumas divergências também na contabilidade.
    Agradeço se puderem auxiliar.

    Oi Luis,
    Erro pouco comum de se ver, mas você já iniciou o B1 selecionando a opção para "verificar dados" em configurações?
    Ele faz uma verificação nas tabelas, talvez possa apresentar alguma informação.
    Vou fazer um teste para tentar simular.
    Abraços.

  • Diferença nas contas de EM/EF -  Transação F.19 (Português)

    Prezados,
    Fizemos o upgrade do sistema para a versão 6.0, em Julho.
    Das duas vezes em que executamos a F.19, julho e agosto, a mesma apresentou diferenças nos saldos das contas.
    Essas diferenças não aconteciam na versão 4.6C.
    A transação F.19, nos meses de Julho e Agosto de 2011, apresentou diferenças em razão de alocação incorreta das contas de EM/EF. Pesquisando no detalhe, identificamos que um grupo de contas do Ativo receberam créditos indevidos, que deveriam ter sido lançados em uma conta do passivo. Pude perceber que os documentos estão relacionados a documentos de compra antigos, ex: 2003, 2005 e etc.
    Ao verificar a pasta Batch Input gerada pela transação, pude verificar que o lançamento está sendo invertido.
    A conta de passivo está recebendo débito (40) e a de ativo crédito (50), quando deveria ser ao contrário.
    Já verifiquei algumas notas da SAP, mas ainda não encontrei uma que resolva o meu problema.
    Grata,
    Deda

    Olá,
    Esta diferença de compensação deve ser devido a erros de lançamentos contábeis do seu processo. Por essa transação realiza a compensação da EM/EF. Verifique esta conta na FBL3N e analise a origem dos créditos (MIGO) e débitos (MIRO).
    Esta conta é definida na OBYC, transação WRX. Verifique se já olhou estas notas abaixo:
    Note 868227 - RFWERE00: Account master record check for item selection
    Note 920984 - RFWERE00: Selecting accounts for GR/IR delivery costs
    Além da F.19, você pode executar essa compensação através da F.13 com critérios definidos na OB74.

  • A versão 36.0.1 do firefox não quer definir o mesmo como navegador padrão apesar de ter sequido todas as instruções como posso proceder ??

    atualizei o firefox para a versão atual e através da versão antiga não quis atualizar seguindo as instruções desinstalei o navegador e baixei e instalei a versão 36.0.1 disponível apesar de escolher a opção de torna lo navegador padrão na instalação ele informa na aba geral das opções que o firefox não é meu navegador padrão segui todas as instruções disponíveis para isso e não consegui efeito nem pelo painel de controle do windows o que posso fazer ??? agradeço pela atenção e a ajuda em solucionar este problema que é a primeira vez que acontece em três anos de utilização do firefox meu navegador favorito..

    Olá, também tivesse esse problema, ou foi mais ou menos assim.
    Limpe os rastros do navegador em seu PC, vá em %appdata%, e exclua a pasta "Mozilla", passe um CCleaner na máquina também pra ver se da algo.
    Boa sorte cara...

  • ITune ver 9 problem with potcasts in my playlists

    On previous versions of iTune I entered podcasts into my playlists and was able to sync them to my Nano. I upgraded to ver.9. In iTunes i still can enter the podcasts into my playlist but when I sync my Nano these playlists do no longer include the podcasts. What changed? The podcast do however show up under the podcast menu as on previous versions of iTunes.

    It isn't just happening to Nano users. I have a Classic and I'm having the same problem. It isn't an iPod problem, it is an iTunes problem. If you go into the iPod-->Music panel and Click "Selected playlists, artists, and genres" you can see that any play list that contains ONLY podcasts will not appear in the list.

  • I have 3 different itunes accounts and would like to combine them into just one for all my devices, a macbook pro, an iphone 4S, an older IPOD, and a ver sion one Ipad. how can i do this on all devices ?

    i have 3 different itunes accounts and would like to combine them into just one for all my devices, a macbook pro, an iphone 4S, an older IPOD, and a ver sion one Ipad. how can i do this on all devices ?

    i had one for a long time, then when i got the ipad i didn't realize they would all still work under one so i set up the second one on that
    then when i got the new iphone i put in the info for the first and main one from my mac pro and it would not work at all, and i knew it was right, then it asked me to create a new one or i couldnt finish the setup
    hence why i have 3 now
    hard to believe you cannot combine into one
    oh well, i will just make them all accessible for all 3
    thanks

  • Adobe Photoshop Lightroom has encountered a problem and needs to close. (ver 1.4.1)

    I completed a search for this problem here and other forums, and found very useful information, however, I still need help. My laptop is an HP Pavillion dv1000, Intel Centrino, Windows XP, 1.24G of RAM; Camera is a Canon 5D, shooting JPEG only.
    After a couple of weeks enjoying a vacation in the Caribbean, it was time to load all the new pics in the computer. I removed the card from my camera and using windows explorer, downloaded all pics in MyPictures folder. I created a new folder for this trip, and while I was there, I decided to reorganize several folders from previous trips. I renamed and moved folders around, deleted pictures, etc. (I believe that all the changes that I made created my problem.)
    Once I finished all the changes with my folders, I launched Lightroom (ver 1.4.1) with the idea of synchronizing the folders and start working on my new pictures. After apx 8 seconds, I got the message: Adobe Photoshop Lightroom has encountered a problem and needs to close.  We are sorry for the inconvenience.
    After a google search, I found a lot of potential answers to my problem, including this one, which I tried:
    "It might also be worth trying a temporary test catalog, just to see whether it's specific to that catalog. To do so, go to File menu > New Catalog and create a new catalog somewhere easy - Desktop perhaps - and just try importing a few photos into that test catalog and see if you can get it to freeze. I'm wondering if the catalog's been damaged slightly by that initial unexpected close, and if so, we'll see if we can get that sorted out for you."
    I did exactly that (created a test catalog) and I don't get the error. I am not clear on what does that mean. Could you help me understand it? What do I need to do to use my old catalog? Is it damaged? How can I fix it? Did I loose all the work that I did in my previous pictures?
    If I go back to my original catalog, I still get the error.
    Thank you in advanced for your assistance.
    Tony

    Tony,
    Here's something you might try:
    Create a new, empty catalogue and try File->Import from catalog... and specify your broken one as input. With luck the damage will be left behind.
    If that doesn't work, try deleting or renaming your preferences file. Look here for its location.
    And if that doesn't work, try deleting or renaming your presets folder. See that same website for details.
    Let us know how you make out.
    Hal

  • Firefox não está atualizando para a última versão

    Olá, bom dia.
    Uso o Firefox 34.0. Eu vi que saiu uma versão mais nova, 34.0.5. O problema é que meu Firefox não quer atualizar de jeito nenhum para essa versão com o .5 no final, indo naquela parte onde verifica se tem atualização (opção sobre o Firefox). E até o próprio site da Mozilla detecta que estou usando a versão mais recente possível. Mas se for fazer download no site da Mozilla mesmo, a versão que vai baixar é justamente a que tem o .5 no final.
    Enfim, por que meu Firefox não atualiza de jeito nenhum para essa última versão? Terei de fazer a instalação manualmente para atualizá-lo? Só gostaria de saber isso mesmo, obrigado.

    ''Marco Aurélio [[#answer-674222|said]]''
    <blockquote>
    Consulte o artigo, "[[How to fix the Update Failed error message when updating Firefox]]" para saber como resolver esse problema.
    </blockquote>
    Na verdade isso não me ajuda, uma vez que a verificação de atualização não retorna nenhum aviso de falha. Ele simplesmente não "enxerga" que tem uma versão mais nova, acha que a 34.0 é a mais recente que tem. Mas não traz nenhum aviso de erro, falha ou qualquer coisa do tipo.

  • Minha versão antiga do itunes não quer desinstalar para a nova versão ser atualizada

    Atualizei meu iphone para o ios 7 que é imcompatível com a versão de itunes que eu tenho atualmente no meu computador, nas tentativas de atualizar o itunes para a versão compatível com o ios 7 sou informada que é impossível desinstalar o itunes que já tenho, já tentei desinstalar pelo paineld e controle e nada, me ajudem estou impossibilitada de transferir músicas ou fazer qualquer coisa pelo itunes. Obrigada.

    Olá, também tivesse esse problema, ou foi mais ou menos assim.
    Limpe os rastros do navegador em seu PC, vá em %appdata%, e exclua a pasta "Mozilla", passe um CCleaner na máquina também pra ver se da algo.
    Boa sorte cara...

  • Atualização da versão 17 da Nota Fiscal Eletronica

    Olá a todos.
    Baseado na nota Note 1538854 - SAPK-10017INSLLNFE: Support Package 17 for SLL-NFE, precisamos aqui na empresa atualizar a Nota Fiscal Eletrônica para a versão 17. Na parte ABAP e XI Content tudo certo e importado com sucesso.
    Tenho dúvidas quanto ao importação do arquivo SLLNFEJWS11_0-20003296.SCA. Alguém tem alguma dica de como fazer?
    Desculpem a pergunta de leigo, mas o responsável por isso está de férias e ficou comigo essa atividade.
    Obrigado a todos
    Marcos Cristiano Ickert
    Basis

    Bom dia Marcos,
    Nunca fiz pessoalmente, mas acho que é aqui:
    http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/frameset.htm
    Como você disse que é uma atualização, qual seu SP anterior? Só é necessário este deploy se sua versão era anterior ou igual a SP10, caso esteja entre 11 e 16 já está na "ultima".
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • NFe de devolução com referencia a Cupom Fiscal - Versão 3.10

    Olá pessoal, boa tarde!
    Tenho o seguinte cenário em uma instalação de IS-Retail. O sistema legado no PDV não emite notas fiscais eletrônicas para acobertar processos de devolução de vendas. Este processos, eram realizados no ECC para a versão 2.0 sem maiores problemas.
    Ocorre que, com as novas validações da Sefaz, tivemos que alterar o processo para <finNFe> = 4 para continuar utilizando os CFOP´s de devolução (1411/AA, por exemplo). Com essa alteração, veio a necessidade de informar um processo referenciado, que nesse caso foi um cupom fiscal.
    Para o GRC, enviamos então as seguintes informações na tabela IT_NFE_NFREF:
    MOD_ECF
    = 2D
    N_ECF
    = 999
    N_COO
    = 999999
    Aparentemente, td bem até recebermos o seguinte retorno do GRC:
    Erro durante a transformação XML: Unexpected Case in Branch, /1SAI/SAS681A693D4DAAF84E1854, 32
    Nº mensagem J1B_NFE_ERP_GRC204
    Depois de algum tempo, percebi não há rotina no MF /XNFE/OUTNFE_TRANSFORM, perform fill_proxy_structure para preencher o campo ls_nfref-choice-selection no cenário com ECF (dentro de: ELSEIF NOT ls_nfe_nfref-n_ecf IS INITIAL.) . Ao inserir o valor 'REF_ECF' manualmente (via debug) o XML é construído normalmente e a Sefaz aprova a emissão da NFe de devolução. A tag foi montada conforme abaixo:
    <NFref>
         <refECF>
              <mod>2D</mod>
              <nECF>999</nECF>
              <nCOO>999999</nCOO>
         </refECF>
    </NFref>
    Estamos abrindo um chamado pois parece que faltou uma linha de código (ls_nfref-choice-selection = 'REF_ECF'. dentro da condição: ELSEIF NOT ls_nfe_nfref-n_ecf IS INITIAL.) no programa standard.
    Alguem conhece alguma BADI/Exit para tratar esse essa issue no GRC?
    Agradeço qq idéia,

    Olá Ricardo,
    Eu obtive problemas recentemente com Devolução de NF Produtor Rural e o problema era no momento da  transformação do XML no GRC para envio para SEFAZ, e  só foi corrigido após a aplicação do Suport Package SLL_NFE 18 veja o post abaixo talvez ajude:
    Erro Devolução de NF Produtor Rural (Fornecedor)
    Se for o caso check as SNOTES que estão no SP18 e talvez você encontre a SNOTE com a solução.
    Abraços,

  • Sugestão para o campo verProc - Versão do processo de emissão da NF-e

    Olá a todos !
    Gostaria da opnião de todos sobre o campo Versão do processo de emissão da NF-e (verProc), parametrizado no R/3 em J_1BNFE_CUST3_4V campo VERPROC nas configurações de definição do local de negócio, filial CNPJ.
    Minha dúvida é sobre a atualização para a vesão 2.0 do layout do XML, como a versão é definida no campo VERSION, tag versao, com qual informação vcs estão utilizando neste campo, já que trata-se de um campo texto ?
    Pesquisando no forum, encontrei uma Thread sobre Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC link: Erro de Validação - IS_NFE_HEADER-VERPROC onde contem a mesma informação de exemplo utilzada aqui (SAP NFE 1.0).
    Vcs estão atualizando o campo para SAP NFE 2.0, por exmplo ? Mantendo a informação antiga, pois como não foi modificada a aplicação, ou colocando alguma outra coisa ?
    Creio que quanto mais gente postar uma opinião neste caso é melhor.

    Bom dia a_cristovao,
    Esta informação serve como identificação de produto emissor de NF-e no XML/Sefaz.
    Normalmente coloca-se "SAP NFE 1.0" ou "SAP GRC NFE 1.0" ou "SAP NFE 1.0 SP16".
    É mais relacionado ao produto que ao layout.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

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