El pago

Puedo pagar en bolívares?

Hola.
Si desea que el pago en exceso sea llevado a una cuenta definida para ello (en cuentas de mayor, "Pago en exceso, cuenta de clientes"), en la parametrización de documento, por documento, entrada de pagos, en el parámetro "Importe de pago en defecto/exceso permitido" debe colocar el valor tope o máximo hasta donde se permite llevar el valor a la cuenta de exceso.
Por ejemplo si se establece en $100, en los pagos que tengan un exceso de hasta $100, ese excedente es llevado a la cuenta de exceso. Los montos superiores tienen el tratamiento normal, es decir pregunta si se quiere crear un pago a cuenta para contabilizar el saldo excedente de la transacción.
Espero sea de ayuda.
Saludos.

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    Assim, por exemplo: a nf. deste fornecedor tem o valor de 10.000,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura é de 100,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento do pagamento é de 400,00. Após passarmos o boleto na máquina leitora de boletos, o SAP  dá a mensagem de que o valor 9.500 (= 10.000 - 100 - 400)que consta no boleto,  está incorreto e que o valor a ser considerado será 9.900 (10.000 -100) que é o que consta no item 1 do lançamento de pagamento. Após esta mensagem o SAP  altera o valor original do código de barras de 9.500 para 9.900. Alguém sabe como fazer o sistema entender que o valor correto é aquele informado no boleto que é o valor a ser pago após deduzidos todos os impostos? Entendo que o sistema deva ler outro item do lançamento - aquele  que contém o valor líquido a ser pago após dedução de todos os impostos.
    Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:36 PM
    Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:43 PM

    Oi Henrique,
    Sim. Utilizei o Transfer Integration Scenario from the Integration Repository.
    Estamos implementando o GRC 10.0 aqui e a versão do PI é a 7.02.
    Existe alguma outra forma que eu possa rastrear este problema?
    Na moni do GRC, o payload do Inbound Message está ok. Porém, no grupo abaixo, chamado Call Inbound Proxy, a bandeirinha está vermelha com o status "System Error" e o erro é o que postei inicialmente:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
    - <!--  Call Inbound Proxy
      -->
    - <SAP:Error SOAP:mustUnderstand="" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <SAP:Category>XIProxy</SAP:Category>
      <SAP:Code area="ABAP">UNSPECIFIC_ERROR</SAP:Code>
      <SAP:P1>The operation cannot be determined from the message type</SAP:P1>
      <SAP:P2 />
      <SAP:P3 />
      <SAP:P4 />
      <SAP:AdditionalText />
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
      <SAP:Stack>The operation cannot be determined from the message type Information about the method parameters is missing for the interface /XNFE/II_006NFB2B_PROC_NFE_IB (ABAP interface, request message NFe, request message namespace http://www.portalfiscal.inf.br/nfe)</SAP:Stack>
      <SAP:Retry>M</SAP:Retry>
      </SAP:Error>
    Abraços e obrigada mais uma vez
    Luciana R.

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    Hola:
    Alguien me podria indicar porque me sale el siguiente mensaje al realizar un pago recibido aplicado a notas de crédito y facturas:
    [SQL native client] COUNT field incorrect or sintaxis de error 'Transacciones de IVA' (OTAX) (Tables list:OTAX,TAX1).

    Buenas tardes.
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    Sería conveniente revisar si existe alguna reconciliación interna incorrecta para el Socio de Negocio que realizó el pago.
    Menciona además que la solución de este problema la libera SAP en el siguiente PL; por lo que sugiero, descargar e instalar el último PL y verificar el funcionamiento.
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    T0 SELECT. [DOCNUM], T0. [DocTotal], T2. [DOCNUM]
    DE ORDR T0 INNER JOIN NNM1 T1 EN T0.Series = T1.Series RIGHT JOIN ODLN T2 EN T1.BaseType = 15 y = T1.BaseEntry T2.DocEntry
    DONDE T1. [SeriesName] = [% 0] y T0. [DocDate]> = [% 1] y T0. [DocDate] <= [% 2]
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    from ODLN T3
    INNER JOIN DLN1 D1 ON T3.DocEntry = D1.DocEntry
    INNER JOIN ORDR T2 ON T2.ObjType  = D1.BaseType and T2.DocEntry = D1.BaseEntry
    INNER JOIN RDR1 t1 on T2.DocEntry = T1.DocEntry
    INNER JOIN INV1 T4 ON D1.ObjType  = T4.BaseType and D1.DocEntry = T4.BaseEntry 
    INNER JOIN OINV T0 ON T0.DocEntry = T4.DocEntry and T0.DOCSTATUS='O'
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    Pero quiere introducir informacion de la Via de Pago. Para esto Incluyo la tabla OPYM y estableco el vinculo con la OINV
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    Hola a todos, alguien me puede indicar si hay alguna forma en SAP que cuando yo genere una factura + pago de inmediato me imprima el documento sin necesidad de darle imprimir.
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    Gracias de antemano y espero me haya hecho entender.
    Juan Camilo

    Checa en parametrizaciones de impresion, pestaña "por documento"
    Viene un check que dice Al añadir documento
    "Importar a MS Word"
    "Imprimir documento"
    Lo segundo es en Inicializacion basica (Detalles de sociedad), viene un check que dice Utilizar numero de folio.
    No es posible hacer cambio una vez que inicias operaciones

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    Teniendo SAP cerrado, elimina la carpeta %temp%SM_OBS_DLL por completo en cualquier de los equipos. Entra a SAP nuevamente en ese equipo e intenta visualizar alguno de los informes de crystal.
    Otra cosa que puedes intentar es crear un ODBC al servidor desde cada equipo de usuario.
    Por último, lo que se me ocurre es que abras alguno de los informes en el diseñador de Crystal y actualices la conexión de base de datos (sección Explorador de objectos) y de cada tabla haciendo uso de una conexión SAP Business One (lo verás en el wizard de conexión a base de datos).

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    Abrí Muse y aparecio un letrero de ''Hay una versión nueva ¿quiere instalarla? Le indique que sí, pero no la actualizo, mas bien, bajo la versión 2014, al abrirla me da la opción de prueba por 30 días o introducir numero de licencia. Este software lo pago cada mes ¿porque me quieren cobrar otra licencia? Soy usuario de aplicación unica.

    Yes in an STL file the subs have a comma after each In and Out Timecode (as a separator) and also they don't normally have line spaces between each entry. If you want the subs to be on two lines and "force" what goes on to the second line (rather than SP deciding for you) then where you want the return to be you need to add "bar" symbol (the one above the backslash on a Mac keyboard)
    Try it on a couple of lines of your subtitles to see if it works before committing. I usually create my subs as STL files but it should work
    Steve

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    alguien me podría ayudar cual es la autorizacion que debo de tener habilitada para poder abonar facturas dentro de pagos recibidos.

    Hola Mary,
    Cuando dices "ABONAR FACTURAS dentro de pagos recibidos", te refieres a hacer pago parcial del saldo del documento ? si es asi, solo debes tener por parametrizaciones del formulario habilitado o Activo el campo PAGO TOTAL en pestaña formato de tabla, con esto se puede capturar por cada documento el valor a abonar.
    Si no haces referencia a esto, favor detallar con un ejemplo.
    saludos,
    JAMS

  • Como cambiar mi forma de pago de tarjeta de credito a una tarjeta de prepago?

    hola
    quisiera saber como cambiar en mi id de aplee la forma de pago en un inicio puse mi tarjeta de credito y ahora quiero poner una tarjeta de prepago
    Gracias

    Bing translation :
    "How to change my method of payment since I get a choice of view purchase history and will not let me download anything ayudaaa"
    My guess is that you asked in the wrong forum.

  • Bloquear Modificacion Condiciones de Pago en las facturas

    Buenos días, quería saber si conocen alguna forma de bloquear a unos usuarios en especifico para evitar que modifiquen las condiciones de pago, la única opción que ellos podrían colocar seria 'Contado'.
    If @Object_Type = '13' AND @transaction_type = 'U'
    BEGIN
    DECLARE @CardCode varchar(12),@Pago_OV SMALLINT,@Pago_SN SMALLINT 
    SET @CardCode = (Select CardCode From OINV Where DocEntry=@list_of_cols_val_tab_del)
    SET @Pago_OV = (Select GroupNum From OINV Where DocEntry= @list_of_cols_val_tab_del)
    SET @Pago_SN = (Select GroupNum From OCRD Where CardCode=@CardCode)
    IF @Pago_OV != @Pago_SN 
    BEGIN
    SELECT @error = -600, @error_message= 'No se Permite Cambiar la Condicion de Pago'     
    END
    END 

    Ya se esta disparando el SP faltaba el parametro de agregar 'A' quedando de la siguiente manera.
    If @transaction_type in ('A','U') and @object_type in ('13')
    BEGIN
    DECLARE @CardCode varchar(12),@Pago_OV SMALLINT,@Pago_SN SMALLINT
    SET @CardCode = (Select CardCode From OINV Where DocEntry=@list_of_cols_val_tab_del)
    SET @Pago_OV = (Select GroupNum From OINV Where DocEntry= @list_of_cols_val_tab_del)
    SET @Pago_SN = (Select GroupNum From OCRD Where CardCode=@CardCode)
    IF (@Pago_OV != @Pago_SN) or (@Pago_OV != '-1')
    BEGIN
    SELECT @error = -600, @error_message= 'No se Permite Cambiar la Condicion de Pago'    
    END
    END 
    Muchas gracias por su colaboracion.

  • Cuando yo pago una membresia en que programa se utiliza o es una membresia universal??

    yo pague una membresia de estudiante pero no como brega.

    Pague la de 19.99 creative claudia Gracias mil, tenía esa duda que no me fuera a cobrar de mas
    Enviado desde mi iPad
    El mar 7, 2015, a las 11:48 AM, federico platon <[email protected]> escribió:
    Cuando yo pago una membresia en que programa se utiliza o es una membresia universal??
    created by federico platon in Foros de usuario a usuario - View the full discussion
    depende de que tipo de subscripcion hayas pagado, puede ser una válida para un programa, para dos como Photoshop+Lightroom, o para la Creative Cloud completa, con acceso o permiso de uso de todas las aplicaciones CC de Adobe.
    Así que o bien sabes lo que has pagado, y miras si es una subscripcion a un determinado programa o a la Creative Cloud (todos los programas), o bien simplemente lo compruebas.
    Abres el panel de Creative Cloud e instalas un programa cualesquiera, si lo instala sin mas, la subscripcion es a toda la Cloud, si indica a modo de prueba, puesobviamente no.
    If the reply above answers your question, please take a moment to mark this answer as correct by visiting: https://forums.adobe.com/message/7262748#7262748 and clicking ‘Correct’ below the answer
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