Erro 400 pedido invalido

Nao estou conseguindo baixar aplicativos na apple store, aparece o seguinte erro. "O servidor acusou um erro durante a trasnferencia: 400 Pedido invalido."

Vinicius, Boa tarde!
Esta acontecendo com todos os usuários.
Já reinstalei o Client´s na maquina.
Já reinstalei o DI API;
Esse erro começou acontecer esta semana, e não passamos por nenhuma atualização, estamos operando com o SAP 9.0 PL08 - SQL 2008 - R2.
Atte.
Fábio Senkow

Similar Messages

  • Error downloading SapGUI 710 update 10

    Hi people!  Anyone can help me with this issue?
    I trying to download SapGUI710 update 10. I'm already add it to download basket and used the SapDownload manager to conect in service.sap.com. So, i put mu user and password, but returns Erro 400...
    Thanks for any help!

    Hello,
    Have you ever been able to download anything from your current S user ID?
    If this is the first time you're downloading then your id might not be authorized to download.
    Regards,
    Debasis.

  • Erro ao atualizar pedidos de venda do ano de 2009 faturados parcialmente

    Pessoal,
      Ao tentar fazer qualquer atualização em alguma linha que ainda está em aberto de um pedido de venda com data de lançamento e entrega de 2009 e que contém outra linha que já foi faturada, o SAP apresenta o seguinte erro: Data diferente do intervalo permitido . O erro faz referência a linha que já foi faturada, mas a tentativa de modificação é em outra linha que ainda está em aberto. Já conferi na tela "Administração de período" e o período de 2009 está aberto Alguém já passou por esse problema? Obrigado.

    qual que é a versao que esta trabalhando de SB1?
    Si for 2007, entao o problema pode ser nas datas que sao suportadas pelo periodo contavel atual.
    Verifique que os periodos até agora suportam em data de documento e vencimento datas do ano 2009.
    me avisa depois de olhar.
    JEL

  • Ocorreu um Erro Interno....Pedido de Compra / Pedido de Venda/ Vendas

    Pessoal, boa tarde !
    Estou com um problema toda vez que eu vou inserir algum tipo de documento está aparecendo a seguinte mensagem para meus usuários:
    OCORREU UM ERRO INTERNO
    Exemplo: Inserir o Pedido de Compra, aparece o erro mais mesmo assim o pedido é inserido.
    O que pode estar causando esse erro interno.
    Obrigado,
    Fábio

    Vinicius, Boa tarde!
    Esta acontecendo com todos os usuários.
    Já reinstalei o Client´s na maquina.
    Já reinstalei o DI API;
    Esse erro começou acontecer esta semana, e não passamos por nenhuma atualização, estamos operando com o SAP 9.0 PL08 - SQL 2008 - R2.
    Atte.
    Fábio Senkow

  • Erro ao pagar um pedido para a geração de Adiantamento automático.

    Boa tarde prezados,
    Estou com um problema ao tentar efetuar um pagamento em um "Pedido de Compra" para gerar o "Adiantamento a Fornecedor" automaticamente, porém aparece a seguinte mensagem:
    "Pagamento acumulado ou valor de IRF podem ser modificados   [Mensagem 3546-36]"
    O item no documento de marketing não retem imposto, e na linha do documento de marketing tambem está como "não" reter.
    Alguém já passou por esta situação, e tem alguma solução???

    Everton, boa tarde,
    estamos enfrentando essa mesma mensagem, porém, na movimentação dos boletos para contas a receber.
    Conseguiu sanar esse problema?
    att.
    Marcelo.

  • CC-e SVC - Erro 491 - Rejeicao: O tpEvento informado invalido

    Bom dia pessoal,
    Estou testando os serviços no ambiente SVC - AN - Homologação.
    Todos os serviços funcionaram corretamente, exceto o de evento de carta de correção, onde está retornando a rejeição 491.
    O tpEvento que está sendo informado é o 110110.
    Já verifiquei o roteamento no receiver determination, e está OK, alguém já passou por algo parecido ??
    Obrigado.
    Gustavo

    hi Gustavo,
    I guess your query is on Brazil NFE interface.
    tpAmb = 1 is for production and 2 for homologation. tpAmis is 3 for contingency and otherwise for normal.
    The field cUF is specific to SAP plant.
    Hope it helps!
    Ambrish

  • NF-e de entrada apresenta a mensagem de erro: A quantidade notificada é superior à quantidade pedida (/XNFE/APPB2BSTEPS011)

    Boa Tarde,
    Estamos implementando a Nota fiscal Eletrônica 10.0 e nosso ambiente é SLL-NFE 900 0014.
    Estamos fazendo alguns testes no monitor do GRC (NF-e Fiscal Workplace) e no Step Simular Fatura e NF-e, ao Definir status 'ok'  o Standard apresenta a seguinte mensagem:
    A quantidade notificada é superior à quantidade pedida 28520.000 KG
    Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
    Diagnóstico
    Na chamada do sistema ERP, foi retornada a mensagem 161(ME).
    Procedimento
    Se a causa do problema forem dados incorretos no documento XML, você pode rejeitar a NF-e e informar o emissor.
    Se a causa do problema forem atribuições incorretas (por exemplo, itens da NF-e a itens do pedido), você pode corrigir as atribuições e repetir a etapa do processo.
    Se a causa do problema for um customizing incorreto no sistema ERP, você pode corrigir o customizing e repetir a etapa do processo.
    O log de aplicação deste erro fica vinculado a etapa de Gerar recebimento, informando que não foi possível criar o recebimento. Porém ao analisar a PO no ECC encontramos o recebimento criado na PO.
    Alguém poderia me ajudar a entender o problema? Em anexo um print do erro.
    Muito obrigado.
    Oriel Maiolo

    Eduardo, boa tarde!
    Era isso mesmo, utilizando a chave de confirmação 0004 não gera este erro.
    Por algum motivo excluíram algumas configurações do standard para esta chave de confirmação, precisei refazer tudo novamente e testei apouco.
    Muito obrigado pela ajuda.
    Grande abraço.
    Oriel Maiolo

  • Inutilização de Nota com erro de validação no GRC

    Bom dia,
    Estou com um problema na inutilização de notas com erro de validação no GRC!
    Quando a nota é rejeitada pela GRC, fica da seguinte maneira:
    Etata obrigatória do processo : 8 (Erro validação interna sistema de mensagem.Envie novamente!)
    status de comunicação do sistema : 0 (Enviada ao sistema de menssagem (XI,...))
    status do sistema de mensagens : V (Mensagem Recebida: Erro de Validação Interna)
    Sem utilizar o botão Reset NFe, clico no botão Request Cancelation e realizo os procedimento de cancelamento.
    Verifico pela tabela /XNFE/NFE_HIST que gerou um registro com a chave de acesso, type 3 (Inutilização) e status 6 (Enviado ao Processamento da Nota Fiscal Eletrônica).
    Consulto no SEFAZ e verifico que essa nota já esta inutilizada porém na J1BNFE a nota continua processando.
    Alguem sabe como resolver este problema?
    Obrigado,
    Leandro Von Zubem.

    Bom dia.
    Tenho uma NF-e que está em situação parecida e agradeço suas colaborações.
    Estamos na ECC 5.0 SP 19.
    Esta NF-e foi rejeitada pela SEFAZ (NF-e writer e o erro estava no ano da data de emissão = 2008)
    e o usuário não percebendo tentou re-enviar várias vezes.
    Por fim, mesmo Rejeitada foi solicitado o Estorno (Skip) e os status da NF-e ficaram como abaixo:
       SAP ECC 5.0 SP19
          Status Ação :          Em processamento
          Status do documento NF-e:     2 Rejeitado
          Status de comunicação do sistema: 3 Rejeitado/a & autorização solicitada para ignorar
          Status do sistema de mensagens:     C Mensagem recebida: pedido de inutilização
          NF-e Código de Status :     228
       Log
              Novo stat.comun.sistema "Rejeitar estorno/ignorar usuário aceitos" não permitido p/status
                         comun.sist.anterior "Rejeitado/a & autorização solicitada para ignorar
              Nº mensagem J1B_NFE007
       GRC
          Status Code:               228     Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
    Seguindo as orientações já mencionadas aplicamos em Desenv as Notas 1376901, 1376324 e 1298283 e
    simulamos a situação. Mas a NF-e também permanece "em processamento".
    A Nota 1141636 não foi possível aplicar porque exige para Basis o SP 700 e estamos no SP 640.
    Esta atualização seria muito mais demorada.
    Pergunto: existe alguma forma de ajustarmos os status para finalizar esta NF-e? (Rejeitar ou Aprovar/Rejeitar).
    Agradeço a toda colaboração.
    Abraços a todos e ótimas festas.
    Luis Appel

  • Erro ao inserir Nota Fiscal de saída

    Bom dia Pessoal,
    estou com um problema ao tentar inserir uma NFs, apresenta esta mensagem.
    "Data de cancelamento não deve ser antes da data de entrega "
    A Data do Documento é de 01/10/2007 .....estou no período correto para o lançamento (10/2007) e o período de vencimento tb já foi habilitado para atender o vencimento que no caso é 07/2008. O estranho é que o campo "Data de cancelamento" existe para pedido de venda, mas não para NF´s que é o local do erro.
    Alguém já passou por algum erro similar ?!
    Obrigado !
    Abçs,
    Rodrigo Abat

    Oi Paulo, obrigado pelo suporte.
    Acabei descobrindo o que ocorreu depois de inúmeros testes. O que ocorreu é que já existia uma NF. fiscal com o mesmo número, porém a mensagem de erro apresentada pelo B1 nada tem a ver com o problema.
    Estou abrindo um chamado para relatar isso.
    Obrigado,
    Rodrigo

  • Erro na geração da NFe - Devolução de Transferência em Trânsito

    Bom dia a todos.
    Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
    O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução pois o sistema não preenche a nota fiscal de referência.
    Os passos executados foram os seguintes:
    - Criação do pedido de transferência (ME21N)
    - Geração da remessa (VL10B)
    - Executar saída de mercadorias (VL02N)
    Neste momento o sistema fez tudo certo.
    Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
    - Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
    - Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
    - Executar entrada de mercadorias (VL02N)
    O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
    Entrar nº de referência da nota fiscal
    Mensagem 8B 259
    Para que a nota seja aprovada na SEFAZ, a categoria de NFe que utilizei está configura como 6. Restit.
    Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
    Obrigado,

    Chegou a olhar a nota...
    2133551 - Full/Partial return of STO gets rejected by SEFAZ (NF-e without reference or wrong CFOP <-> finNFe)

  • Criação de Pedidos de Compra via BAPI_PO_CREATE1 com Impostos

    Boa tarde pessoal.
    Estou atuando em um projeto onde precisamos migrar pedidos de compra em aberto entre ambientes SAP. Estamos trabalhando com esta migração através da utilização da BAPI_PO_CREATE1 para isso. Estamos vivenciando o seguinte problema neste processo:
    - Recebemos a mensagem de erro 06 218 - O preço líquido tem de ser maior do que 0. Acontece que estamos alimentando a estrutura POCOND com os valores das condições do pedido origem. Porém o pedido tem impostos e na composição de suas condições eu tenho os impostos ICMS/IPI  e estou passando seus valores também na composição da estrutura POCOND.
    Se alguém já utilizou esta BAPI neste contexto de pedidos de compra com impostos e puder dar alguma dica a respeito deste assunto, ficaremos gratos pelo apoio
    Alessandro Luiz
    Pontual Consultores Associados

    Olá Alepontual,
    Por favor verifique a nota SAP (Note 580225 - Purchasing BAPIs: Conditions and pricing)
    https://service.sap.com/sap/support/notes/580225
    Verifique se está sendo preenchido o campo CHANGE_ID.
    Att,
    Bruno Xavier.

  • Erro 8B260 (Processo de Entrega Futura)

    Bom dia, Pessoal!
    Estou com um problema no processo de devolução de entrega futura.
    Realizei a entrada da nota de fatura normalmente atraves da MIRO e da nota de remessa atraves da MIGO (mov 801).
    O fornecedor nos enviou as notas de Fatura e Remessa como de entrada pois ele ainda não tem a obrigação legal da NFE, porém a empresa aonde estou já está obrigada a utilizar a NFE e ao realizar a devolução o sistema não encontra a referencia da nota de remessa. A mensagem de erro é a 8B 260 (NOTA FISCAL DE REFERÊNCIA XXXXX NÃO FOI ENCONTRADA)
    O pedido está somente com a opção de parceiro FO o processo já foi criado sem a opção de parceiro "FM" (Fornecedor da Mercadoria).
    As Notas Abaixos já estão aplicadas:
    NF:
    1055401 Subcontracting Returns doesn't find reference Nota Fiscal
    NF-e:
    1175538 NF-e Reference between NF and NF-e
    1238765 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B287
    1257933 NF-e: Reference NF not found by return for subcontracting
    1288925 NF-e: References between NF-e and non NF-e
    1356952 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B260
    Estive debugando a função J_1B_NF_DOCUMENT_SELECT_2 e o que pode verificar é que como o processo de fatura/remessa é gerado atraves de uma nota de entrada ele armazena as informações J_1BNFDOC-NFNUM porem ao realizar a devolução, como a empresa que estou é obrigada a emitir a NFE a função realiza a busca no campo J_1BNFDOC-NFENUM com o numero da nota de remessa (NFNUM) por este motivo não é encontrado a nota de referencia e o erro é apresentado.
    Eu procurei por alguma nota que pudesse corrigir meu problema porém não encontrei nenhuma aplicavél, alguem tem alguma ideia de como resolver este problema?
    Obrigado
    Gustavo

    Olá xará,
    tudo certo?
       Esse erro provavelmente está ocorrendo porque existem múltiplos parceiros atribuídos ao Pedido de Compras.
       No procesos de entrega futura, contudo, o sistema comporta somente a utilização de um parceiro, do contrário o processo é interpretado como sendo uma operação triangular.
    Abraços

  • Mensagem de erro para requisição de compra

    Boa tarde, temos uma situção em nossa empresa onde o usuário consegue alterar as quantidades nas requisições de compra após ser gerada cotação ou pedido de compra.
    Desejamos inserir uma mensagem de erro impedindo esta situação, no customizing identifiquei a opção abaixo e gostaria de saber se posso adotar a solução atráves desta parametrização.
    SPRO -> Adm. Materiais -> Compras -> Dados Ambiente -> Determinar característica de mensagem do sistema -> Mensagens do Sistema, posso cadastrar a mensagem através desta opçã

    Bom dia Luiz,
    Cadastrar uma mensagem não. Esta transação existe para que seja configurada a criticidade entre as opções de disparo abaixo para mensagens programadas pelo standard.
    vazio - Nenhum aviso será dado ao usuário / equivalente a desabilitar a função
    E - Avisa o usuário e PARA o processo
    W - Avisa o usuário porém deixa prosseguir
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Error : ACRD 'CNPJ invalido - Entrega'

    Ao tentar atualizar o Cadastro do PN o sistema indica um endereço que
    não existe com o CNPJ invalido. 
    Temos algumas validações nas procedure para preenchimento de alguns
    campos.
    O usuário não esta utilizando Add-On.
    Tivemos apenas a reclamação deste registro até o momento.
    Qualquer dúvida estou a disposição.
    Estamos utlizando validações como por exemplo:
    Não permitir inserir o cadastro de PN com os campos em branco:
    Tipo de Endereço, Bairro, Cep, CNPJ em branco ou duplicado.
    Para este tipo de cadastro não passa por autorizações ou aprovações.
    Qualquer dúvida estou a disposição.
    Grata,
    Vikas

    Não entendi bem... Voce esta tendo este erro ou esta explicando este erro?
    A Sap não permite que voce preencha dados por procedures no Business One. A tabela ACRD é a tabela de log de Parceiros de Negócios. Este erro geralmente é acompanhado pela perda do Suporte pela SAP...

  • Skip NFE com erro de validação

    Oi tudo,
    Tenho uma pergunta sobre a funcionalidade de saltar uma NF-e com erro de validação.
    Eu apliquei notas SAP
    1298283 - NF-e: Passar para a NF-e com erro de validação
    1376324 - NF-e: Passar para a NF-e com erro de validação
    1376901 - Passar para o erro de validação
    Mas ainda assim o processo não funciona completamente.
    Em nota 1298283 do texto;
    Os novos valores definidos no J_1BNFE_MESSAGE_TYPE domínio deve ser usado
    do sistema de mensagens ao chamar as funções interface de entrada
    u2022 J_1B_NFE_XML_IN ou
    u2022 J_1B_NFE_XML_IN_TAB
    de ERP para corrigir o ajuste siga em stati do processo de
    NF-es com erros de validação, dependendo da resposta da SEFAZ.
    NF-e autorizada para o cancelamento são cancelados e da etapa do processo é
    definido como C (completo).
    Eu tenho definido os novos tipos de mensagens de acordo com as instruções de nota, mas como estes podem ser implementados e ser utilizado em GRC - sistema de NFe?
    O tipo de mensagem autorizado para pular com o erro de validação em GRC agora é '5 ', mas deve ter o valor "8" de acordo com notas acima.
    Incluir / XNFE / DB_CONSTANTS em GRC não contém os novos tipos de mensagens
        8 Autorização para Passar uma NF-e com erro de validação
        9 Rejeição Passar para uma NF-e com erro de validação
    Alguém sabe como o resolver isso?
    BR
    Honey

    Olá Fernando,
    Obrigado pela sua resposta!
    Temos também notas 1296515 e 1252567 instalado.
    O teste que eu fiz antes de começar a depurar é que eu deliberadamente criada uma NF-e com um valor em falta, de modo que a resposta do GRC seria erro de validação. O exigido quando eu pressionar "Definir Número de NF-e" processo passo status muda para "8" = erro de validação interna do sistema de mensagens. Enviar novamente!
    Agora eu enviar um pedido de pular para esta NF-e e as alterações do estado de acção para "Em processamento".
    Em GRC Ignorando o pedido for aprovado, mas o processo nunca é completado em R / 3. No log eu posso ver J1B_NFE007 mensagem de erro;
    Nova SCS-status "Rejeitado & Skipping (Cancelar) Autorizado" não é permitida para SCS anterior "Erro de validação e Skipping solicitadas".
    Quando a depuração vejo que isso acontece em função J_1B_NFE_CHECK_NEXT_SCSSTATUS módulo na declaração
    WHEN c_authorized_for_skip.                                                                  "1152140
          IF is_acttab-scssta NA '3'.                                                                  "1152140
            PERFORM get_domain_text USING c_scssta                                   "1152140
                                          i_newscsstat                                                      "1152140
                                          c_scssta                                                             "1152140
                                          is_acttab-scssta                                                 "1152140
                                    CHANGING gv_msgtxt1                                            "1152140
                                             gv_msgtxt2.                                                     "1152140
                                                                                    "1152140
            MESSAGE e007 WITH gv_msgtxt1        "i_newscsstat                    "1152140
                              gv_msgtxt2        "is_acttab-scssta                                 "1152140
                              RAISING scs_status_not_allowed.                                "1152140
          ENDIF.                                                                                "1152140
    Neste ponto, o valor em is_acttab-scssta igual '9 '.
    Lamento, mas eu não entendo o significado de "V" na descrição:
    (NF-novo e rejeição RESET + + V + + V + SEND Skip Request)
    Eu testei:
    1. Novo NF-e
    2. Definir NF-e número & enviar às autoridades
    3. Rejeição devido a erro de validação
    4. Enviar pedido de cancelamento de NF-e
    Existe algum outro procedimento que eu devo testar?
    Se eu tentar redefinir a NF-e após receber a primeira rejeição devido a um erro de validação, R / 3, não me permitem enviar pedido de cancelamento.
    Eu penso que este comportamento é muito estranho, já que temos seguido as recomendações na execução notas SAP.
    Você recomendaria o próximo passo é registrar um bilhete em relação a este?
    obrigada &
    atenciosamente!

Maybe you are looking for

  • Mini Display to VGA, screen doesn't fit.  How do I fix?

    When I use my Mini DisplayPort to VGA adapter, the resolution gets too big for my screen (mbpro 15") and the same thing appears on the projector I use. I'm not sure if I should change my screen resolution while I use the projector or what? Also, the

  • Is this a permissions problem? A .plist problem? Is there a fix?

    I've just done an erase-and-install of 10.5.2 on a new Intel iMac that I took delivery on six weeks ago. (It was corrupted by damaged files from my MacBook Pro which is still being repaired by Apple). From my G5 PowerMac I brought over ONLY data file

  • Error is transaction - s_alr_87012078

    Hi, There is a Transaction Code - s_alr_87012078, in which data is showing against vendor numbers..with daily intervals... But problem is that data is showing incorrect.. means...output is like.. Daily Intervals.....................Due   0 -    30...

  • DOCUMENT STRUCTURE INCONSISTENT ERROR

    Hi all, We are on SRM 5.0 ECS When w etry to create a PO and click on the CHECK button,we get the foll error: DOCUMENT STRUCTURE INCONSISTENT

  • Word 12.0 ActiveX Controller

    Hi I'm trying to open a saved word document from my program. I have word 2007 installed on my  computer and i'm using cvi 2010. I couldn't find word document open function. function panel gives one with this name but i don't know how to use it,