Erro 610 - NT2011.004 - NFe de devolução

Bom dia a todos,
A SEFAZ soltou a NT2011/005 para fazer algumas validações e uma delas é a 610: Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF, porém o processo que tenho aqui no cliente e uma nota de devolução, a empresa é uma distribuidora e a legislação veda o destaque do imposto na NFe de devolução, como nos casos de devolução de mercadoria com imposto retido por substituição tributária e devolução de mercadoria com IPI efetuado por não contribuinte do IPI.
Hoje como manda a legislação esses dois impostos estão saindo no campo dados adicionais da NF e creio que seja por isso que o SEFAZ esteja rejeitando a NF.
Alguém já passou por esse problema? Teriam alguma sugestão?
Desde já obrigado pela ajuda.
Abs,
Sandro Ávila
Consultor SAP MM

Sandro,
a rejeição 610 não é dada pelo SAP, mas pela SEFAZ.
Se vc a obteve, foi a SEFAZ que rejeitou sua nota.
O fato é que o processo é novo pra todos, tanto pras empresas quanto pro governo, e tem sido comum ter visto casos "esquecidos" pelo governo - nao me assustaria se é esse o caso, com as notas de devolucao de ICMS ST.
A recomendação é que o seu time fiscal entre em contato com a SEFAZ do estado em questão, para que a própria SEFAZ oriente como deve ser preenchida a nota.
Abs,
Henrique.

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  • NFe de devolução com referencia a Cupom Fiscal - Versão 3.10

    Olá pessoal, boa tarde!
    Tenho o seguinte cenário em uma instalação de IS-Retail. O sistema legado no PDV não emite notas fiscais eletrônicas para acobertar processos de devolução de vendas. Este processos, eram realizados no ECC para a versão 2.0 sem maiores problemas.
    Ocorre que, com as novas validações da Sefaz, tivemos que alterar o processo para <finNFe> = 4 para continuar utilizando os CFOP´s de devolução (1411/AA, por exemplo). Com essa alteração, veio a necessidade de informar um processo referenciado, que nesse caso foi um cupom fiscal.
    Para o GRC, enviamos então as seguintes informações na tabela IT_NFE_NFREF:
    MOD_ECF
    = 2D
    N_ECF
    = 999
    N_COO
    = 999999
    Aparentemente, td bem até recebermos o seguinte retorno do GRC:
    Erro durante a transformação XML: Unexpected Case in Branch, /1SAI/SAS681A693D4DAAF84E1854, 32
    Nº mensagem J1B_NFE_ERP_GRC204
    Depois de algum tempo, percebi não há rotina no MF /XNFE/OUTNFE_TRANSFORM, perform fill_proxy_structure para preencher o campo ls_nfref-choice-selection no cenário com ECF (dentro de: ELSEIF NOT ls_nfe_nfref-n_ecf IS INITIAL.) . Ao inserir o valor 'REF_ECF' manualmente (via debug) o XML é construído normalmente e a Sefaz aprova a emissão da NFe de devolução. A tag foi montada conforme abaixo:
    <NFref>
         <refECF>
              <mod>2D</mod>
              <nECF>999</nECF>
              <nCOO>999999</nCOO>
         </refECF>
    </NFref>
    Estamos abrindo um chamado pois parece que faltou uma linha de código (ls_nfref-choice-selection = 'REF_ECF'. dentro da condição: ELSEIF NOT ls_nfe_nfref-n_ecf IS INITIAL.) no programa standard.
    Alguem conhece alguma BADI/Exit para tratar esse essa issue no GRC?
    Agradeço qq idéia,

    Olá Ricardo,
    Eu obtive problemas recentemente com Devolução de NF Produtor Rural e o problema era no momento da  transformação do XML no GRC para envio para SEFAZ, e  só foi corrigido após a aplicação do Suport Package SLL_NFE 18 veja o post abaixo talvez ajude:
    Erro Devolução de NF Produtor Rural (Fornecedor)
    Se for o caso check as SNOTES que estão no SP18 e talvez você encontre a SNOTE com a solução.
    Abraços,

  • NFe de devolução de compras (layout 3.10)

    Ao processar um cenário de Devolução de Compras (MIRO - Nota de Crédito), a NFe de devolução (layout 3.10) não foi validada no SEFAZ. O motivo da recusa foi o "225 - Rejeição: Falha no Schema XML da NFe".
    Verifiquei que esta rejeição se deve ao fato de a TAG <indIEDest> estar preenchida com "0", quando deveria estar com "1", "2" ou "9". Todas as Notas SAP referentes ao novo layout 3.10 já estão implementadas. A SAP Note 1933985, diz que um novo campo é disponibilizado para identificar se o parceiro de negócio é ou não contribuinte de ICMS.
    Para clientes, este novo campo passou a ficar disponível no dado mestre. Desta forma a frente de SD está mapeando o mesmo na BADI de criação do XML para preencher seu conteúdo na TAG <indIEDest>.
    Entendo que no cenário de Devolução de Compras (MM), é necessário fazer o mesmo no cadastro de fornecedores, para que na NF de devolução esta TAG também seja preenchida, entretanto este campo não está disponível nas telas do Dado Mestre de Fornecedor. Este campo existe na tabela LFA1,
    mas não está disponível nas telas do cadastro.
    Alguém que esteja implementando a NFe 3.10, sabe se é possível disponibilizar o campo ICMSTAXPAY nas telas de Dado Mestre de Fornecedor?
    Obrigado!
    Vinicius Campos

    Gizela,
    Boa tarde,
    Estes campos não estão na nota fiscal. Eles são campos lidos no momento do faturamento. Assim, sendo a sua necessidade é efetuar o saneamento do cadastro de Fornecedores, para a aba Brazil tax data.
    A configuração dos campos você tem pela Nota SAP
    1954377 - Field Selection for Brazilian fields
    Modificando as views de cliente J_1BCUST_SCFSELV e uma de fornecedor J_1BVEND_SCFSELV).
    Via LSMW você poderá efetuar a manutenção dos registros para este campo.
    Todavia, terá que configurar alguns parâmetros pelo caminho.
    SPRO -> Componentes válidos para todas as aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Dados Mestre
    Atenciosamente,
    Rivalino Pereira

  • NFe 3.10 Devolução com mais de uma NFe referenciada

    Caros,
    Estamos realizando o teste para o cenário de Devolução utilizando o layout do XML 3.10 através da NF-e.
    O manual técnico (NT2013.005_v1.03.pdf), em sua página 46, dá a entender que podem ser refenciadas várias NFes a serem devolvidas em uma única NFe de Devolução.
    "BA. Documento Fiscal Referenciado
    Informação de Documentos Fiscais referenciados.
    Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.)."
    Ocorrência: 0-500
    O nosso teste consiste em fazer várias entradas (Físico e Fiscal) para o mesmo fornecedor, e após isto, gerar uma única Nota de Crédito referenciando a cada uma dessas NFe entradas.
    Porém, ao executar a MIRO, na operação de Nota de Crédito, o sistema permite apenas referenciar um único DOCNUM (NFe).
    Há alguma nota SAP ou atendimento à este requerimento da Nota Técnica?
    O entendimento está correto?
    Alguém testou esse cenário desta forma?
    Att,
    Levi Luis

    Então, Luciano
    lá, o que dá a entender, é que uma mesma NF-e de devolução pode ter várias NFes de referencia.
    Veja:
    "Permitida novamente a consolidação de várias devoluções de NF-e distintas, em uma mesma NF-e de devolução de mercadoria (eliminada a validação “B25-80”)"
    É nisso que a área usuária está se apegando para cobrar a melhoria da SAP.
    O que eles estão entendendo é que o layout 3.10 do XML daria essa abertura de consolidar várias NF-es a serem devolvidas em uma única NF-e, o que simplificaria o operacional (já que atualmente o SAP, via MIRO, só trabalha com Devolução 1 x 1).

  • Devolução de compra

    Tenho o seguinte cenario:
    Foi recebida uma mercadoria por NFe,  e dado entrada com NFe, porem a NFe, não foi enviada para a SEFAZ.
    Preciso fazer uma devolução de um dos itens da NFe, quando envio a NFe de devolução para SEFAZ,
    é rejeitada porque a chave de acesso esta incompleta.
    Meu sistema esta buscando a chave de acesso na NFe, de entrada que não foi enviada a SEFAZ, logo não esta completa, porque não tem o numero aleatório.
    Duvida:
    Preciso enviar a NFe de entrada para a SEFAZ ?
    Se não for preciso, como faço com o numero de referencia que a NFe de devolução exige ?
    Agradeço desde já a ajuda .
    Att

    Guiliano,
    o processo nao é esse.
    No recebimento de uma NF-e de entrada, nao há comunicacao com a SEFAZ para autorizacao.
    A NF-e já está autorizada (quem fez a comunicacao p/ autorizacao foi o emissor!).
    Aliás, como ele iria pegar a chave de acesso na SEFAZ se a chave de acesso é o identificador inicial que a SEFAZ exige? Nao faz sentido.
    Os campos que completam a chave de acesso e o protocolo de autorizacao sao parametros que devem ser inputados no sistema durante o processo de entrada.
    Essa nota aparece como na J1BNFE?
    Ela deveria aparecer com o icone amarelo (de que falta acao manual).
    Se nao aparece assim, podem estar faltando algumas notas.
    De qq maneira, o que vc precisa fazer é:
    1. verificar no site da SEFAZ, com a chave de acesso, se a NFe está realmente autorizada (manual)
    2. no ERP, na transacao de entrada, vc vai no botao de Nota Fiscal, daí na aba "NFe" vc inclui o protocolo de autorizacao, o numero randomico e o digito verificador.
    Alternativamente, vc pode seguir com o processo normal, depois de salvar a NFe ela vai aparecer na J1BNFE com o icone amarelo (requer acao manual). Daí vc pode ir na J1B2N e atualizar as informacoes faltantes e salvar a Nota; pode ser preciso abrir os campos no screen control (view J_1BAMV). Depois de salvar a NFe com os dados, volte na J1BNFE; ela deverá aparecer com a bandeira quadriculada.
    Abs,
    Henrique.

  • Facult. 599 Rej. Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com IE

    Estamos dando entrada manual em um NF-e de importanção e a SEFAZ retorna com o erro:
    GE17.2 E17 Se tpAmb (B24) = 2:
    a IE (E17) deve ter conteúdo vazio (NT 2011.002)
    Facult. 599 Rej. Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação
    com IE do destinatário diferente de vazio
    Estranho porque estamos emitidno no ambiente de Produção e o campo IE está vazio, como abaixo. Alguém já passou por isso:
    Obrigada,
    Fabiana

    Olá, Fabiana, tudo bem?
    Passei por este erro ha pouco tempo.
    Ao aplicar a NT 2011/002, cria-se a nova Mensagem de Rejeição 599 - Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com IE do destinatário diferente de vazio.
    Ao gerar uma nota de Importação, a Sefaz retorna o erro 599, mesmo tendo a certeza de que a IE está vazia.
    O problema se dá pelo fato de a SEFAZ validar as notas além da NT 2011/002.
    Detalhando:
    Na NT 2011/004, página 20 do arquivo PDF, a SEFAZ muda a descrição da mensagem 599 para Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II
    Esta sim é a mensagem correta do motivo da rejeição de sua nota.
    Você precisará aplicar a NT 2011/004 e aplicar a nota sap ( Note 1616778 - NF-e: NT2011/004 Import Tax included in NF Totals ) para criar o Imposto de Importação II.
    Quando realizei esta aplicação no ambiente em que estava trabalhando, informamos o II01 (Imposto de Importação) na criação da Nota, informando seus valores, ao enviar à SEFAZ, a mesma validou com sucesso a nota.
    Espero ter ajudado.
    Qualquer dúvida, nos informe.
    Abs.
    Att.,
    Fábio Cirino.

  • Problema para fazer download do XML (Firefox, Chrome, Safari)

    Oi Pessoal,
    Queria ver se alguém tem alguma dica... no monitor web, em vários clientes diferentes, conseguia acessar normalmente o download do XML: clicava no botão "Download XML" na visão de detalhes da NF-e, abre-se o menu com "NF-e" habilitado, "NF-e cancelada" e "NF-e inutilizada" desabilitados (normalmente). Clicando no "NF-e", abre outra janela que abre o popup para fazer o download do arquivo, onde escolho se abre ou salva o arquivo.
    Depois de atualizar o Firefox para a versão 7.0.1 (tanto no Windows como no Mac), o digníssimo do Firefox não abre mais o menu, logo, não consigo fazer o download.
    Antes disso funcionava normal (tive que ajustar as configurações de popup, adicionar os servers na lista de exceções, mas funcionava). Conseguia acessar no Firefox, no Safari, Chrome => esses no Mac, e IE e Firefox no windows.
    Agora, com o Firefox morto, restavam os outros... pra minha suspresa, os clientes que atualizaram o SP20 por conta da NT2011.004, passaram a não mais abrir nem no Safari nem no Chrome, ou seja, só no IE está funcionando!
    Será que houve alguma atualização no SP20 que fez com que desse problema em todos os browsers (-IE)? Ou é só coincidência e azar meu?
    sigh.....
    Abraços,
    Eduardo

    Bom dia Eduardo,
    Não sei se pode resolver, mas faça um teste aplicando a SAP Note 1638529 XML downloaded as XHTML in IE 9
    O problema se apresentou no internet explorer 9, por isso a descrição.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Erro na geração da NFe - Devolução de Transferência em Trânsito

    Bom dia a todos.
    Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
    O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução pois o sistema não preenche a nota fiscal de referência.
    Os passos executados foram os seguintes:
    - Criação do pedido de transferência (ME21N)
    - Geração da remessa (VL10B)
    - Executar saída de mercadorias (VL02N)
    Neste momento o sistema fez tudo certo.
    Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
    - Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
    - Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
    - Executar entrada de mercadorias (VL02N)
    O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
    Entrar nº de referência da nota fiscal
    Mensagem 8B 259
    Para que a nota seja aprovada na SEFAZ, a categoria de NFe que utilizei está configura como 6. Restit.
    Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
    Obrigado,

    Chegou a olhar a nota...
    2133551 - Full/Partial return of STO gets rejected by SEFAZ (NF-e without reference or wrong CFOP <-> finNFe)

  • Inutilização NFe 2,00 - Processo Devolução de entrada

    Pessoal,
    Estou com um problema no processo de MM para a inutilizar NFe (2,00) de uma Devolução de entrada.
    Fizemos um devolução de entrada que foi rejeitada e para corrigir o processo, foi feito a inutilização via J1BNFE.
    O status da Nfe ficou da seguinte forma
    - A inutilização da Nota foi autorizada pela SEFAZ
    - No GRC a nota está como inutilizãção autoriza, porém com erro de atualização no ERP.
    - No ERP aparece o log abaixo:
    Preencher todos os campos obrigatórios
    Erro formato em campo UF05A-STGRD. Ver mensagem seguinte
    Preencher todos os campos obrigatórios
    Alguém já passou por isto ou poderia ajudar?
    Obrigada,
    Erica

    Bom dia Érica,
    Dê uma procurada no fórum antes de postar, veja:
    threads com UF05A-STGRD problemas e soluções
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • ERRO DE VALIDAÇÃO NO MONITOR DE NFE

    Boa tarde,
    Estamos com alguns erros de validação no monitor de nf-e (J1BNFE), e não conseguimos identificar onde esta o erro.
    Podem ajudar ?
    Erro de validação: Campo Region of NF-e Issuer: V09 (Campo B12_CUF)
    Erro de validação: Campo Modelo da Nota Fiscal: V06 (Campo B12_MOD)
    São notas de devolução (categoria F4), verificamos o domicilio fiscal, endereço, UF porém não identificamos nenhum problema, onde mais posso olhar?
    Obrigada,
    Dayana.

    Olá Dayana,
    ele está reclamando da nota original (a nota à qual a NF de devolucao faz referencia).
    Verifique no MM se, na nota de entrada original, consta corretamente a chave de acesso da NFe, assim como o domicilio fiscal do fornecedor e o modelo/categoria associado a essa nota de entrada.
    Abs,
    Henrique.

  • SAP B1 + NFe. Erro: O documento XML não está em conformidade com o esquema.

    Olá pessoal,
    Estou fazendo testes com a Nf-e do SAP B1 9.0 PL 11.
    Segui o documento How to Work with SAP Nota Fiscal Eletrônica in SAP Business One.pdf, e fiz todas as configurações necessárias.
    Inclui um certificado digital, e estou realizando testes de emissão de nota em ambiente de homologação.
    Estou utilizando os layout da nf-e disponibilizado pela SAP:
    - NFe_Mapping_v1.182.SPP
    - NFe_NumberSkipping_V3.SPP
    Quando tento emitir uma nota fiscal de saída para teste, ao tentar inserir o documento aparece o erro:
    "O documento XML não está em conformidade com o esquema; entrar em contato com o fornecedor de formato para obter suporte.  The element 'transp' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'vol' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'modFrete' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'."
    Pelo que verifiquei este erro já é um retorno do Sefaz (estou fazendo testes no Sefaz-RS), porém não consegui maiores detalhes a partir disto.
    Não consegui obter o XML que o SAP gera, para analisar esta inconsistência no XML. Na pasta padrão, que é configurado para o SAP armazenar os arquivos relacionados a NF-e, não foi criado nenhum arquivo, e no "Monitor de NF-e" dentro do SAP, também não apareceu nenhum log de comunicação.
    Alguém teria alguma informação de como obter o XML gerado para pelo SAP para analisar este erro? Ou onde posso verificar o motivo deste erro?
    Agradeço,

    Olá pessoal,
    Para deixar registrado.
    Prossegui com os testes, e alterando algumas tags no EFM o arquivo NFe_Mapping_v1.182.SPP disponibilizado pela SAP, consegui gerar uma nota fiscal, porém a mesma ainda não é enviado ao SEFAZ.
    Configurei todo o B1i, importando o scenario, de acordo com o How To do NF-e. No scenario, depois de ativado, ao verificar o status no check, aparece um warning em 3 eventos:
    "inbound channel, timer: Step runs by default every minute. Message log not excluded. High load on message "
    Não consegui verificar se isto pode gerar algum problema na transmissão da NF-e.
    No Sap, no monitor da NF-e, tentei enviar várias notas fiscais, está gerando a chave de acesso e consigo exportar o XML da nota, porém está dando erro de envio, ao dar 2 clique na linha, aparece o erro:
    "Documento marcado para transferência utilizando o framework de integração"
    Verifiquei no site do SEFAZ pela chave de acesso, e a nota não chegou a ser enviado ao SEFAZ
    Este é ponto até onde avancei com a emissão da NF-E utilizando os recursos do SAP.
    Se alguém conseguiu enviar com sucesso uma nf-e pelo SAP PL11, e compartilhar esta informação, agradeço.
    Diego Rodrigo,

  • NFE - Erro de Assinatura

    Olá a todos,
    Estou com problemas nas notas vindas do ECC para o GRC. No monitor de NFe elas ficam com erro na aba Erro de Assinatura com o seguinte Status:
    Stat.processo: 01 Recebido do sistema back end
    Status de erro: Versão não atualizada na tabela /XNFE/SRVSTA
    O engraçado é que acompanhando na SXMB_MONI, vejo que elas nem foram enviadas para assinar.
    Alguém tem uma luz?
    Abs.
    Daniel
    Edited by: Daniel Nahas on Jan 22, 2010 8:16 PM

    Pessoal,
    A chave de acesso aparentemente está ok.
    O Estado (35 - São Paulo), Ambiente (2 - Homologação)  e Tipo de emissão (Normal) estão ok tbm.
    Chequei na SPRO e o CNPJ está configurado, bem como o status de serviço.
    Ps.: Estamos no SP12 do NFE.
    Alguma luz?
    Obrigado.
    Daniel
    Edited by: Daniel Nahas on Jan 26, 2010 6:08 PM

  • NFe - erro 204

    Bom dia!
       Estou a 3 dias com uma NFe de tranferência parada ( engrenagem ) relacioanda ao erro 204 "Rejeicao: Duplicidade de NF-e [nRec:310001601853941]' e não consegui libera-la.
        Abri uma OSS, e depois de muito tempo me retornaram para realizar as instruções abaixo mas não encontrei resultado.
        Estamos na NFe 3.10 e não encontrei mais o botão "STATUS QUERY".
        Tentei  o botão "continuar processo" mas nada. "Outra funções" e nada.
    In order to solve this issue you'll have to manually adjust some
    fields in table /XNFE/OUTNFEHD.
    Table: /XNFE/OUTNFEHD
    ACTSTAT from 11 to 02
    LAST STEP STATUS  From 11 to 02
    Then go to NF-e web monitor and push the "STATUS QUERY". It should
    solve this NF-e issue.
          Retornei a dúvida para a OSS mas nada de resposta.
         Conseguimos liberar a mercadoria de nossa planta em MG emitindo uma DANFE pela SEFAZ, pois esta já foi autorizada, mas agora a mercadoria chegou em nossa planta de produção em SP em não conseguimos dar entrada.
       Alguém poderia nos ajudar?
    Grato.

    Bom dia Clayton
    Na empresa que trabalho, o que fizemos é:
    No Monitor de Saída do GRC, selecionamos a NFe com problema, vamos no menu "Outras funções - Solicitar Verificação de Status".
    No momento da solicitação a comunicação com o SEFAZ deve estar ativa.
    Verifique se o LOTE está concluído, caso não esteja, reinicie o LOTE.
    Outra opção é você verificar a Chave de Acesso da NFe no SEFAZ, se a NFe está aprovada, caso esteja, você pode ir no menu "Outras funções - Encerrar Ignorar" o sistema irá pedir algumas informações como "Protocolo de autorização".
    O nosso amigo Renan Correa postou uma ótima ajuda, conforme segue o link abaixo:
    Como lidar com os erros mais comuns a partir dos novos monitores de NF-e
    Qualquer coisa avise.
    Abraço.

  • NFe complementar - Erro no campo nº da NF-e

    Bom dia,
    Estou com um outro problema crítico de NFe.
    1- Como é uma nota fiscal complementar é feito o processo e no momento de salvar, gera uma NF saida.
    2- O erro encontrado é que no momento da criação ele pede o numero da nf... o qual o SAP deve gerar automaticamente, porém o campo encontra-se aberto e sem número. Assim, o SAP não deixa concluir o processo e a NFe não é gerada, por faltar dados neste campo.
    Alguém já passou por isso?

    Bom dia angelstyle,
    Desculpe, mas não entendi tecnicamente o passo a passo executado.
    Quanto ao campo estar aberto. É uma NF de sua emissão própria? digo, está gerada como tal? para fechar a tela seria o caso de ver algumas notas de configuração de tela
    Quanto ao não numerar, também verifique se esta nota está como emissão própria e se as configurações para numeração estão devidamente associadas ao formulário.
    A propósito, qual o CALLRFC desta NF-e gerada? vazio, 1, 2 ou 3?
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Nfe parada no GRC. Erro validação: Valor da nf negativo. Pricing desabilita

    O usuário fez uma nola fiscal no ECC 5.0 onde o valor do desconto do produto superou o preço do item, portanto a nota fiscal ficou negativa. O usuário não percebeu o erro. Finalizou o processo de faturamento encaminhando para o GRC.
    A nfe gerou erro de validação no GRC. Veja o log:
    Erro de validação: campo BC do ICMS. This field does not match the expected format. (campo IS_NFE_HEADER-S1_VBC, ID campo W003)
    Erro de validação: campo Valor Total dos produtos e serviços. This field does not match the expected format. (campo IS_NFE_HEADER-S1_VPROD, ID campo W007)
    Erro de validação: campo Base Amount in NF-e. This field does not match the expected format. (campo IT_NFE_ITEM_TAB-L1_00_VBC, ID campo N015)
    Erro de validação: campo Net Value. This field does not match the expected format. (campo IT_NFE_ITEM_TAB-VPROD, ID campo I011)
    Status do processo: 01 Recebido do sistema back end
    Status do erro: 10 Erro de Validação.
    Na transação J1BNFE o usuário não consegue estornar, porque a nota não foi para a Sefaz. Também não consegue corrigir a pricing para reenviar a nota.
    Peço ajuda e agradeço desde já.
    Att. Ronaldo Figueiredo
    Moinho Sul Mineiro.

    Bom dia Ronaldo,
    NF-es com erro de validação podem ser inutilizadas pela mesma opção de cancelamento na J1BNFE.
    Qual o motivo de o usuário não conseguir solicitar o cancelamento?
    Atenciosamente, Fernando Da Rö

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