Erro Lançamento CT-e com CST 60 - Erro M8 534 - Monitor CT-e

Prezados, Boa Noite!
                Estamos tentando realizar um lançamento no sistema de um conhecimento de transporte eletrônico CT-e com CST 60  pelo módulo GRC, ao simular esse lançamento encontramos um erro que acreditamos ser um erro de produto.
Abaixo segue TAG do XML.
Fizemos todas às analises e chegamos à conclusão de que no momento em quem o GRC está realizando a simulação do lançamento no ECC o mesmo está passando para a função MRM_INVOICE_CREATE no parâmetro I_RBKPV-RMWWR o valor líquido do conhecimento de transporte, entendemos que nesse campo deveria ser passado o valor total do CT-e e não o valor líquido do mesmo.
A fim de validar se o fato relatado acima é realmente o erro que esta ocorrendo, pegamos os parâmetros que o GRC estava passando para essa função e mudamos apenas o conteúdo no parâmetro I_RBKPV-RMWWR, para que o mesmo assumisse o valor liquido + impostos, ao realizar a mudança desse valor o erro parou de acontecer.
Para validar se o erro estava somente no GRC pegamos o mesmo pedimos e lançamos de forma manual um MIRO no ECC, o lançamento no ECC ocorreu sem nenhum problema o que nos faz acreditar mais ainda que possa ser um erro no produto. Abaixo segue print detalhado do erro que estamos encontrando.
Monitor GRC – CT-e
Observem que na imagem acima do monitor todas as informações relativas à taxa de imposto, Montante do Imposto e Montante Básico estão com os valores idênticos no momento da simulação, no momento que o usuário vai registrar os dados da simulação o sistema dá uma mensagem de erro informando que os valores de débito e crédito não batem, observem no monitor que os valores são os mesmos.
                  Ao tentar realizar o mesmo lançamento através da transação MIRO no ECC não encontramos nenhum problema os valores são calculados corretamente sem nenhum problema.
Abaixo segue print dos valores que estão chegando da função MRM_INVOICE_CREATE.
Abaixo segue detalhes da configuração do IVA
Já configuramos o IVA com CST1 e CST2 mas nao conseguimos obter sucesso no lançamento pelo GRC

Sim Eduardo,
Finalizado.
Deu trabalho mas ficou muito bom.

Similar Messages

  • Para a chave de conta  não há regras de lançamento - Nº mensagem FF714

    Estamos criando um ordem de compra, e quando vamos salvar não conseguimos, da a seguinte mensagem:
    "Para a chave de conta  nãa há regras de lançamento
    Nº mensagem FF714
    *Diagnóstico*
    *Para a chave de conta definida no esquema de cálculo de imposto, ainda não se definiram regras de lançamento na tabela T007B.*
    Procedimento
    Modificar o esquema de cálculo de imposto, entrar uma chave de conta já definida na operação respectiva ou definir as regras de lançamento para uma nova chave de conta na tabela T007B.
    E não conseguimos identificar o porque, estamos usando a TAXBRA e já verificamos as seguintes transações:
    - OBYC
    - OB40
    - OBCN
    Enfim alguém já passou por esse problema ?
    Grato
    Claudio Bezerril

    Oi Eduardo,
    Desculpe, só hoje vi a sua resposta.
    Na verdade, o erro estava ocorrendo por conta de uma condition (BX01) que não estava marcarda com estática.
    Obrigada,
    Tathiane.

  • Lançamentos de conhecimento de frete de compras

    Pessoal,
    Estamos implementando um novo software de comércio exterior aqui na empresa, ainda na versão 4.6C.
    Diferentemente do cenário que temos atualmente para o novo cenário customizamos uma pricing de pedido de compras composta de várias condições para lançamentos dos custos complementares tais como seguro, frete, despachante, etc.
    Para todas as despesas conseguimos sem problemas efetuar as entradas dos custos complementares na MIRO, com exceção do frete.
    O que acontece é que o SAP standard não lê as tabelas de exceções de ICMS para frete (categorias de NF C1 / C5) e aqui temos esses cenários. Quando a MIRO é feita o sistema identifica a categorias de NF = C1 e lê a alíquota da tabela principal de ICMS (coluna frete) resultando em erros de cálculo de impostos para os cenários onde existe a exceção de ICMS.
    Gostaria de saber se alguém já passou por isso e quais as possibilidades de contornar essa situação. Tentamos via debug identificar possíveis exist na MIRO onde pudéssemos colocar uma validação interna para forçar a situaçao de leitura da exceção, porém não obtivemos sucesso nessa tentativa.
    Desde já agradeço pela ajuda que puderem dar.
    Abraços,
    Nilmar
    Siemens LTDA.

    Discussão movida de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)

  • Conta controle, lançamento errado

    Olá,
    Estou com a seguinte situação:
    A empresa trabalha com uma conta controle para cada PN, ou seja, em vez de uma
    conta controle comum para todos os clientes(como é padrão do B1), existe uma
    conta controle para cada cliente.
    No entando, foi possível alterar a atribuição de uma conta para alguns clientes
    depois de lançado um documento fiscal, criou-se C/R(débido), depois que inseriu a nota,
    com uma conta controle X , mas no recdebimento (crédito) foi lançado em outra conta Y,
    pois o B1 permitiu a mudança de conta entre uma transação e outra, dando
    inconsistência no saldo do cliente.
    Favor, existe alguma forma viável de realizar lançamento manual com contas
    controle de forma a zerar todas e transferir os saldos para apenas uma conta
    controle e utilizá-la para todos os PNs?
    Posso fazer um upgrade via DTW mudando a conta controle dos PNs para uma
    conta comum, como é padrão do B1?
    Obrigado!!
    Lucidio

    Lucidio,
    Eu estou com uma localizaçao do Chile, mas acho que a forma dos tratamentos contavels é igual ao Brasil.
    Aqui vc pode imputar diretamente um PN via lançamento manual, usando um atalho de teclas. na linha do JournalEntry coloque o codigo de PN e logo presione CTRL+TAB, com isso esta dizendo que vai imputar um PN e nao uma conta do maior.
    Tem que ademais, na grilha, visualizar o campo Conta do maior ou controle que é a conta que vc vai imputar. troque aquela conta pela conta que quer imputar e depois na siguente linha deixa a conta certa, só pra azerar a transaçao.
    qualquer duvida, estou atento.
    Desculpa meu portugues, mas eu sou chileno.

  • Exclusão de Contas a Receber atraves de lançamento manual

    Boa tarde Amigos,
    Estou com um situação em uma de nossas Franquias, estão solicitando a exclusão de alguns boleto cadastrados no Saldo Inicial do Sistema, como devo proceder nesse caso?

    Boa tarde Cristiano, como o SAP Business One é um sistema 100% rastreável, não há como excluir lançamentos. Com isto há praticamente uma única alternativa, que seria realizar um LCM estornando os valores das contas contábeis envolvidas, é provável que lançar isto em uma data no passado (mesma data do lançamento original) deixe as informações mais claras, mas isto só será possível se o período de lançamento usado para o SI ainda estiver em aberto e nenhuma obrigação legal foi processada, pois os saldos contábeis serão afetados.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • Lançamento de NF complementar de ICMS

    Bom dia senhores,
    preciso de ajuda em algo simples, mas para mim que não conheço muita coisa de SAP é complicado de fazer, vamos lá:
    Minha empresa fez uma compra em outro estado e foi gerado a NF dessa compra, porém nessa mesma compra foi gerada outra NF complementando o ICMS-ST.
    O Valor da NF original está correto, a segunda complementar só altera o valor do ICMS.
    Não sei como lançar essa segunda NF. Se eu fizer o lançamento normal, o SAP verá como uma nova compra. Como eu lanço essa NF fazendo referência à primeira nota de forma que seja complementado somente o valor do ICMS?
    Acredito que seja algo simples, mas eu não sei mesmo como fazer.
    Att,
    Jackson Vilela

    Boa noite Jackson, você está usando algum addon para NFe?
    Normalmente nos manuais destes addons tem uma explicação sobre como lançar o documento.
    Aguardo mais informações.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • Problema com Lançamento de Custos Complementares na MIGO

    Boa Tarde pessoal, tudo bom?
    Estou escrevendo aqui no Grupos para ver se alguem pode me ajudar.
    Aqui na empresa onde estou trabalhando estamos com um caso muito estranho acontecendo em alguns pedidos. E o pior o caso acontece de forma intrmitente, ou seja não acontece em todas as vezes muito menos em todos os pedidos.
    Confesso a vocês que ja não sei mais o que fazer e onde analizar, principalmente por que não consegui simular o problema nem no QAS nem no DEV.
    Bom vamos ao problema:
    Ao entrar a MIGO de alguns pedidos com condição de frete, no memento que o sistema lança o Custo complementar de aquisição, ocorre algum bug, erro, magia, sei la e ele registra 2 documentos com EXTAMENTE o mesmo numero, porem com VALORES DIFERENTES.
    Vejam exemplo REAL:
    5000746331 - 2.182,82 BRL
    5000746331 - 2.191,77 BRL
    5000746330 - 2.147,93 BRL
    5000746330 - 2.155,99 BRL
    Alguem ja viu isso acontecer?
    Alguem sabe por que isso acontece?
    Mais ainda alguem, por favor, sabe como resolver?
    Agradeço a atenção de todos
    E mais ainda pela ajuda
    Att
    Rogério Gonçalves
    Consultor MM
    Rogério Gonçalves
    Consultor MM

    Movento para o forum correto.
    Abs,
    Henrique.

  • Erro no envio de Lote com NF-e em Contingência (FS) para o Paraná

    Experts, bom dia.
    Devido à entrada em contingência em modo SCAN na data de ontem pelo Estado do Paraná, emitimos algumas NF-e's em Contingência, porém optamos por não emitir em SCAN, mas sim em Formulário de Segurança (FS).
    Com isso, as notas que foram emitidas no momento da "queda" do SEFAZ PR ficaram "travadas" com engrenagem na J1BNFE. Comutamos estas Notas para poder emitir novas notas em Contingência. Assim que o SEFAZ PR voltou, resolvemos tirar a Contingência no ECC e enviar as NF-e's emitidas em FS.
    Estas Notas (FS) foram enviadas corretamente ao GRC, que montou um Lote e tentou enviar ao SEFAZ PR pelo cenário BATCH. Porém ocorreu erro neste Lote (36-Erro de Sistema PI). Verifiquei na MONI e somente ocorre erro no Acknowledgement do BATCH:
    <SAP:Error xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="">
      <SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
      <SAP:Code area="BPE_ADAPTER">NEGATIVE_ACKNOWLEDGEMENT</SAP:Code>
      <SAP:P1></SAP:P1>
      <SAP:P2></SAP:P2>
      <SAP:P3></SAP:P3>
      <SAP:P4></SAP:P4>
      <SAP:AdditionalText></SAP:AdditionalText>
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace=""></SAP:ApplicationFaultMessage>
      <SAP:Stack>Negative acknowledgment triggered by a process</SAP:Stack>
      <SAP:Retry>M</SAP:Retry>
      </SAP:Error>
    Já tentei reenviar este Lote de FS diversas vezes e volta a ocorrer erro de ACK. As Notas emitidas em modo NORMAL para o PR estão sendo aprovadas normalmente.
    Alguém já passou por esta situação? Ou tem idéia do que pode estar ocorrendo?
    Desde já agradeço.
    Pedro Baroni

    Pessoal, o erro acima ocorreu devido ao SEFAZ do PARANÁ ter respondido o Servico de entrega de Lote (BATCH) sem o campo obrigatório DHRecbto:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    - <nfeRecepcaoLoteResponse2 xmlns="http://sap.com/xi/NFE/006">
    - <nfeRecepcaoLote2Result>
    - <retEnviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <verAplic>PR-v2_4_5</verAplic>
      <cStat>225</cStat>
      <xMotivo>Falha no Schema XML do lote de NFe. org.xml.sax.SAXParseException: cvc-pattern-valid: Value 'RSIDU77' is not facet-valid with respect to pattern '[A-Z]{3}[0-9]{4}' for type '#AnonType_placaTVeiculo'.</xMotivo>
      <cUF>41</cUF>
      </retEnviNFe>
      </nfeRecepcaoLote2Result>
      </nfeRecepcaoLoteResponse2>
    Devido a isto a mensagem de erro não foi gravada no Lote e não apareceu no Monitor do GRC.
    Fernando / Henrique, neste caso é necessário entrar em contato com o SEFAZ PR ou pode haver algum tratamento no SAP?
    Abs.

  • Recebimento Transferência com ST - ERRO M7050 - Saldo não nulo.  MB0A 861

    Boa tarde.
    Alguem passou por este problema???
    ERRO M7050 - Saldo não nulo: 38,27- Débito: 23,70 Crédito: 61,97
    Esta mensagem de erro está ocorrendo na entrada de transferência. Transação MB0A – Tipo de movimento 861.
    O valor da diferença é exatamente o valor da substituição tributária.
    A nota fiscal está correta e o ICS1 (ST) é calculado corretamente na nota fiscal de entrada.
    Contabilização da Saída de transferencia:
    Conta      Texto breve                                      Montante
    8301        Acabados Pecas  A4                                  147,00-
    8301        Acabados Pecas Fabri                                147,00
    283xxx    Impostos a Recolher                                    61,97
    2xxxx9    IPI A Recolher       A4                                 12,64-
    2xxxx5    ICMS A Recolher      A4                             11,06-
    2xxxx8    ICMS Subst. Tribut.  A4                              38,27-
    Contabilização que deveria acontecer na Entrada:
    Conta        Texto breve conta                      Montante
    283xxx     Impostos a Recolher                         61,97-
    7xxx8       IPI A Recuperar      IE                       12,64
    7xxx5       ICMS A Recuperar     IE                   11,06
    7xxx6       ICMS ST A Recuperar  IE                 38,27
    IVA A4 (saída de transferencia):
    ICM3        ICMS de SD                   ICMS                  MW2
    ICS3         ICMS Sub.Trib. de SD  ICST                    MW3
    IPI3           IPI de SD                       IPI                        MW1
    IVA IE (da entrada de transferencia) esta assim:
    ICM1         ICMS dedutível            ICMS             VS2
    ICS1          ICMS Sub.Trib.            ICST               VS3
    IPI1            IPI dedutível                 IPI                   VS1
    As contas estão atribuídas na OB40.
    Estou entendendo que esta mensagem está ocorrendo porque ele não está deduzindo o ST do saldo da conta 283xxx - Impostos a Recolher.
    Obrigada,
    Silene.

    Pessoal,
    Consegui identificar o problema.
    J1BTAX - NOTA FISCAL - Adm Estoque - cadeia de contabilização AI
    o campo ID-linha Lçto estava em branco.... alterei para D - Imposto de transferência  e deu certo!!
    att,
    Silene Duarte.

  • ERRO: Portal de Notas Fiscais com HTTPS e PI

    Pessoal,
    Estamos com um problema para exibição correta através do PI pelo Portal das NF-e's com o uso do HTTPS.
    Com o protocolo HTTP, funciona normalmente, mas com o HTTPS não.
    Alguém já passou por isso e por dar alguma dica?
    Abraços.

    Na verdade, os monitores do GRC NFE nao tem relacao nenhuma com o PI; as configuracoes validas sao as configuracoes do AS ABAP onde ele estah instalado (se vc instalou no AS ABAP do PI, entao as configuracoes sao compartilhadas).
    Verifique se as configuracoes do ICM incluem tb a configuracao de uma porta HTTPS no ABAP; se sim, tente acessar o sistema através da porta HTTPS correta (q eh diferente da porta HTTP default).
    Abs,
    Henrique.

  • Why do I keep receiving this messgae The installer encountered erros before iTunes could be configured. Erros occured during installation. Your system has not been modified.

    I tried everything and iTunes is still not installing. And I keep receiving that message and this one: There is a problem with this windows installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Please Help?!

    Ok people, I think I have found the solution !
    If you click on the start button from your desktop screen.
    Then in the "search programs and files" field type : apple software update - you can find the apple installer.
    Click on the apple software update line and let the machine run it's course. I recommend updating whatever it wants to , ie: safari 5, quicktime, itunes....
    I then restarted my computer and it seems to be working now !
    Good luck everyone !

  • My phone showing erroe df 09 20, my phone showing erroe df 09 20

    my iphone 4s showing error df 09 20 how to delete it

    Is your phone jailbroken? Where did you get it (exactly), where are you, and what carrier are you trying to use?

  • Erro na MIRO - V1297

    Boa tarde,
    Estou com um erro na transação MIRO,  quando estou efetuando o lançamento da fatura ocorre o erro: V1297 "A conversão de quantidades de  em UN não pôde ser efetuada".
    Fiz um teste em QUP, onde lancei a MIGO e a MIRO com sucesso, após lançamento da MIRO efetuei o estorno e alterei o material (MM02) no campo EAN colocando outro codigo. Após essa alteração ocorreu o erro mencionado acima, não permitindo mais o lançamento. Retornei o codigo EAN do material, para o mesmo que estava inicialmente, porém mesmo assim o erro persiste.
    No ambienete de produção os usuarios estão com esse erro apenas para uma determinada região. Verifiquei que um dos materiais teve alteração do codigo EAN, porém a maioria não teve.
    O que pode estar ocasionando o erro ?
    Obrigada.,Dayana

    Olá Dayana.
    Estou com o mesmo problema...vc conseguiu resolver? Qual foi a solução adotada?
    Obrigada,
    Daniele

  • Inutilização de NFe com erro de validação

    Srs.
    Gostaria de tirar uma duvida mais "funcional" do processo de uma nfe, que seria a seguinte, caso uma NFE esteja com erro de validação no GRC, se o erro e o status voltou para o ERP e na j1bnfe ela esta com status 8, eu poderia solicitar a inutilização da mesma sem ter que envia-la antes ao SEFAZ ?
    Pergunto isso pois eu pensava que havia uma maneira e até agora não encontrei nenhuma.
    Se puderem me responder o mais rápido possível eu agradeceria.

    Oi Carlos.
    Então... quando ocorre um erro de validação você tem duas alternativas:
    - Corrigir os dados e reenviar a NF-e
    - Solicitar a inutilização (solicitar o cancelamento da NF-e no monitor)
    Para solicitar a inutilização - o registro da NF-e está com status da mensageria igual a V (erro de validação.
    1. Selecione o documento em questão
    2. Clique no botão "Request Cancellation"
    3. Sistema irá apresentar pop-up perguntando de realmente deseja continuar. Clique em Yes para confirmar.
    4. Selecione a razão do cancelamento.
    5. Selecione o documento a ser cancelado e clique no botão Copy to Selected Documents
    6. Clique no botão Send Requests. Sistema enviará a solicitação de inutilização. Após obter a autorização de inutilização o sistema irá retornar o status 102 de autorizada inutilização e reverter o lançamento.
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Skip NFE com erro de validação

    Oi tudo,
    Tenho uma pergunta sobre a funcionalidade de saltar uma NF-e com erro de validação.
    Eu apliquei notas SAP
    1298283 - NF-e: Passar para a NF-e com erro de validação
    1376324 - NF-e: Passar para a NF-e com erro de validação
    1376901 - Passar para o erro de validação
    Mas ainda assim o processo não funciona completamente.
    Em nota 1298283 do texto;
    Os novos valores definidos no J_1BNFE_MESSAGE_TYPE domínio deve ser usado
    do sistema de mensagens ao chamar as funções interface de entrada
    u2022 J_1B_NFE_XML_IN ou
    u2022 J_1B_NFE_XML_IN_TAB
    de ERP para corrigir o ajuste siga em stati do processo de
    NF-es com erros de validação, dependendo da resposta da SEFAZ.
    NF-e autorizada para o cancelamento são cancelados e da etapa do processo é
    definido como C (completo).
    Eu tenho definido os novos tipos de mensagens de acordo com as instruções de nota, mas como estes podem ser implementados e ser utilizado em GRC - sistema de NFe?
    O tipo de mensagem autorizado para pular com o erro de validação em GRC agora é '5 ', mas deve ter o valor "8" de acordo com notas acima.
    Incluir / XNFE / DB_CONSTANTS em GRC não contém os novos tipos de mensagens
        8 Autorização para Passar uma NF-e com erro de validação
        9 Rejeição Passar para uma NF-e com erro de validação
    Alguém sabe como o resolver isso?
    BR
    Honey

    Olá Fernando,
    Obrigado pela sua resposta!
    Temos também notas 1296515 e 1252567 instalado.
    O teste que eu fiz antes de começar a depurar é que eu deliberadamente criada uma NF-e com um valor em falta, de modo que a resposta do GRC seria erro de validação. O exigido quando eu pressionar "Definir Número de NF-e" processo passo status muda para "8" = erro de validação interna do sistema de mensagens. Enviar novamente!
    Agora eu enviar um pedido de pular para esta NF-e e as alterações do estado de acção para "Em processamento".
    Em GRC Ignorando o pedido for aprovado, mas o processo nunca é completado em R / 3. No log eu posso ver J1B_NFE007 mensagem de erro;
    Nova SCS-status "Rejeitado & Skipping (Cancelar) Autorizado" não é permitida para SCS anterior "Erro de validação e Skipping solicitadas".
    Quando a depuração vejo que isso acontece em função J_1B_NFE_CHECK_NEXT_SCSSTATUS módulo na declaração
    WHEN c_authorized_for_skip.                                                                  "1152140
          IF is_acttab-scssta NA '3'.                                                                  "1152140
            PERFORM get_domain_text USING c_scssta                                   "1152140
                                          i_newscsstat                                                      "1152140
                                          c_scssta                                                             "1152140
                                          is_acttab-scssta                                                 "1152140
                                    CHANGING gv_msgtxt1                                            "1152140
                                             gv_msgtxt2.                                                     "1152140
                                                                                    "1152140
            MESSAGE e007 WITH gv_msgtxt1        "i_newscsstat                    "1152140
                              gv_msgtxt2        "is_acttab-scssta                                 "1152140
                              RAISING scs_status_not_allowed.                                "1152140
          ENDIF.                                                                                "1152140
    Neste ponto, o valor em is_acttab-scssta igual '9 '.
    Lamento, mas eu não entendo o significado de "V" na descrição:
    (NF-novo e rejeição RESET + + V + + V + SEND Skip Request)
    Eu testei:
    1. Novo NF-e
    2. Definir NF-e número & enviar às autoridades
    3. Rejeição devido a erro de validação
    4. Enviar pedido de cancelamento de NF-e
    Existe algum outro procedimento que eu devo testar?
    Se eu tentar redefinir a NF-e após receber a primeira rejeição devido a um erro de validação, R / 3, não me permitem enviar pedido de cancelamento.
    Eu penso que este comportamento é muito estranho, já que temos seguido as recomendações na execução notas SAP.
    Você recomendaria o próximo passo é registrar um bilhete em relação a este?
    obrigada &
    atenciosamente!

Maybe you are looking for