Escrituração de CT-e - Livro fiscal de entrada

Bom dia,
Ao usarmos o processo de recebimento de CT-e via folha de serviço, ativamos as condições de ICMS sem credito e IPI sem calculo (IPI0) no IVA e marcamos o mesmo como serviço.
Ao gerar a Nota fiscal (57) na MIRO a condição IPI0 (previamente ativada no IVA) não é levada para a aba de impostos, e consequentemente a escrituração do CT-e contem apenas a linha ICMS em outras bases.
De acordo com a area fiscal, é requisito legal que a linha do IPI também vá para o livro na coluna outras bases com o total da NF.
Abri chamado na SAP, mas ainda nao recebi retorno.
Alguem usando este processo poderia me dar um help?
Obrigada
Greice

Oi Kell
Olha... IPI não era suportado para CT-e! A não ser que tenha mudado.
Sugiro verificar se existe algo a respeito buscando as notas pelo componente XX-CSC-BR-TRA.
Qual é a base legal?
Abraço
Eduardo Chagas

Similar Messages

  • Registro no livro fiscal da NFe de importação

    Olá alguém sabe informar como tratar para registrar no livro a NF-e de entrada (importação) somente no recebimento da mercadoria?
    Se emitir a NF-e via SAP através da transação J1B1N utilizando a categoria de nota fiscal 55, o sistema irá gerar o registro no livro fiscal.
    Neste caso, teria que utilizar um tipo de categoria de nota fiscal que não seja relevante para livros fiscais ao fazer o recebimento para que não haja assim duplicidade de registro no livro. Porém, isso me traz outro problema... a NF-e gerada na emissão estaria com a data de entrada igual a data de emissão o que estaria errado perante a legislação, lembrando ainda que pode ocorrer da mercadoria não ser recebida em função de algum sinistro.
    Grato
    Eduardo

    Oi Henrique.
    Hoje fazemos exatamente como o processo que você descreveu.
    1. MIRO standard (sem geraca de nota) / MIGO 2. J1B1N para a geracao da nota + escrituracao
    Me desculpe quando falei em categoria de NF que não gera registro no livro em nosso processo atual me referi a um tipo de NF que não gera registro no livro ao lançar a fatura na MIRO.
    Voltando ao processo mencionado...
    você comentou que não é possível emitir a NF/NF-e via J1B1N sem a escrituração dela. Desta forma somente é possível realizar o cenário acima se a NF de importação for feita fora do SAP.
    Por que isso? Porque, para transitar a mercadoria preciso da NF/NF-e emitida. E, se fizer isso estarei fazendo o registro no livro de uma NF/NF-e entrada que não recebi no estabelecimento de destino. O que estaria em desacordo a legislação.
    E, ai sim.... segue a questão (já respondida)... poderia criar uma catergoria de NF na qual não gere escrituração?
    Dado que não é possível gerar uma NF/NF-e sem o registro no livro você sugere que seja aberto um chamado para isso?
    Lembrando que estou trabalhando num seguinte cenário...
    1. Gera a NF-e no SAP
    2. Autentica a NF-e
    3. Imprime o DANFE
    4. Desembaraça a mercadoria junto a receita federal
    5. Embarca/Transita a mercadoria do porto até o seu destino
    6. Faz o lançamento físico da mercadoria (MIGO)
    7. Faz o lançamento da fatura (MIRO sem geração de nota)
    8. Faz o lançamento da nota (J1B1N) + escrituração
    Desculpe se não ficou claro. Por favor sinta-se livre para comentar o post.
    Desde já agradeço a sua atenção e compreensão!
    Abraç

  • Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

    Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos  utilizar  este mesmo desconto.
    Ex: ITEM
    QTDE: 10
    Vlr Unitário = 48,90
    Desc; 5,91%
    MVA= 37,51%
    icms NOrmal e aliquota: 19%
    No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
    - icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
    -ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
    Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
    Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

    Bom dia Paulo, 
     No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
    1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
    3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
    4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
    O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
    Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
    Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
    Abraço
    Fabio.

  • Problemas com nota fiscal de entrada de importação

    Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

  • Autorização em Espelho de Nota Fiscal de Entrada

    Prezados(as) Senhores(as),
    Tenho um procedimento de autorização configurado para as Notas Fiscais de Entrada no B12005B.
    Desejo que após aprovação dessa NFe no layout da nota seja impresso o nome do usuário que autorizou e a data e hora em que o documento foi autorizado.
    Incluimos no final da página do PLD no layout da nota fiscal de entrada tabela WDD1 os campos aprovadores, data e hora, porém, após a inserção da nota não está retornando o(s) aprovadores.
    Alguém já passou por isso ou teria alguma idéia de como conseguir essa informação na nota.
    Abs,
    Augusto Requião
    Skype: cesarfex

    Olá
    Para obter essa informação necessitade de 2 campos UDF's e de 2 queries. Envio aqui os passos.
    1. Para o aprovador                                             
    1a. Crie uma campo UDF 'NOME' por exemplo                       
    1b. Crie a seguinte query e salve-a                             
    SELECT T3.U_NAME FROM OWDD T0, OINV T1, WDD1 T2 INNER JOIN      
    OUSR T3 ON T2.UserID = T3.INTERNAL_K                            
    WHERE T1.DocEntry= T0.DocEntry and T2.WddCode=T0.WddCode        
    and T1.DocNum=$[[$8.1.0]]                                        
    1c. asigne a esse campo UDF um pesquisa formatada               
    1d. no pld adicione o campo UDF para obter a informação impressa
    2. Para a data 
    2a. Crie uma campo UDF 'DATA'
    2b. Crie a query e grave-a
    Select GETDATE()         
    2c. asigne a esse campo UDF um pesquisa formatada  
    2d. no pld adicione o campo UDF para obter a informação impressa                                                     
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team
    Edited by: Paulo Calado on Jun 13, 2008 7:58 PM
    Edited by: Paulo Calado on Jun 13, 2008 8:01 PM

  • Erro na J1BNFE (nota fiscal de entrada - categoria F1)

    Bom dia,
    Estou com um erro no monitor de nf-e, para uma nota de entrada - categoria F1:
    Os erros são:
    Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V11 (Campo ID)
    Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V06 (Campo ID)
    Erro de validação: Campo 44-Place Access Key: V08 (Campo ID)
    Verificamos que os campos Nº aleatório e Díg.ctrl. não estão preenchidos, seria essa a causa do erro ?
    Obrigada,
    Dayana.

    Obrigada Jeisson,
    É um processo de compra, uma nota fiscal eletrônica de entrada (MIRO), porém neste caso existe uma transação "Z" para não fazer a validação no momento da MIRO, devido a um erro no processo. Dessa forma, como não houve a validação na entrada, o usuário não preencheu todas as informações necessárias na NF-e. E no monitor a nota ficou com os erros citados.
    Sempre que ocorrer esse erro, é devido ao campo que não esta preenchido, ou pode ocorrer por outros motivos?
    Obrigada!
    Dayana.

  • Entrada de Conhecimento de Transporte CT-e

    Boa noite,
    No "novo" processo de recebimento de CT-e (conforme divulgado aqui no forum pela Claudia Wada), a partir da ativacao da condicao CONH na pricing de MM, eh possivel calcular ICMS com condicoes de frete (CIC1, CIC2, etc) a partir da Folha de servico.
    Para tanto eh necessario marcar o IVA como servico e utilizar categoria de NF especifica NF57.
    Ao executar o lancamento da fatura na MIRO, o sistema interpreta que se trata de Nota fiscal de servico (devido a marcacao no IVA) e nao leva para o livro fiscal de entradas o registro de recebimento.
    Alguem ja implementou esta solucao e passou pelo mesmo problema?
    Grata
    Kell

    Oi Kell
    As informações da chave e protocolo de autorização estão completas no documento?
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Nota Fiscal Eletrônica de Importação

    Pessoal,
    Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
    Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
    No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
    Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
    Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
    Alguém tem alguma sugestão?
    Tks
    Adriana

    Olá Adriana.
    Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
    abraço
    Eduardo Chagas

  • Sequencia de numeração de nota fiscal

    Boa tarde a todos,
    Pessoal estou enfrentando um problema na empresa onde trabalho referente a numeração de notas fiscais. Na semana passada mudamos a numeração das notas para série 2 fazendo assim o reinício das notas, mas o problema é que do nada tivemos casos em que a numeração da nota não foi respeitada, pulando um número de nota, por exemplo, ontem o usuário fez a nota número 34 e hoje quando foi fazer a próxima saiu como 36.
    Buscamos alguma explicação na ST22, pesquisamos na J_1BNFDOC, livro fiscal mas não encontramos nenhum sinal da nota 35. Pensamos que poderia ser um sistema externo que também faz utilização da numeração da nota, mas nele não consta nada referente ao número 35.
    Pesquisando nos fóruns, encontrei uma discussão mas era sobre NFe e nele falavam sobre não deixar o buffer de nota do objeto J_1BNFENUM configurado, assim como mostrado na nota 1157815.
    Como em nosso ambiente não estamos utilizando o objeto referente a nfe e sim a nota normal (J_1BNFNUMB) o buffer dele está configurado mas a quantidade de números armazenados é 0.
    Alguém já passou por alguma situação parecida com esta e foi resolvido?
    Att.,
    Junior

    Boa tarde Fernando,
    Então, atualmente fazemos o seguinte... quando fazemos a saída da mercadoria (J1B2N), o SAP atribui o número de nota e criamos uma impressora virtual para simular uma impressão...
    Depois disso utilizamos uma transação que criamos e exporta o arquivo texto desta nota e integra com o programa de mensageria.
    Mas sobre o problema de pular nota acho que encontrei.. Encontrei um log dentro de uma tabela Z na qual mostra o sistema de frente de caixa fazendo chamadas diárias para pular a numeração as 05:48 da manhã, e neste horário não temos nenhum usuário utilizando o sistema. Estou vendo junto a empresa de frente de  caixa se tem algum job ou algo parecido fazendo chamadas de número de notas.
    Quando tiver uma resposta concreta deles eu posto aqui novamente...
    Obrigado pela ajuda.
    Att.,
    Junior

  • Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

    Boa tarde pessoal,
    No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
    Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
    Obrigado,
    Marco

    Olá Marco,
    Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas        
    considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.                                                                               
    Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
    se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
    do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não   
    grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.                                                                               
    Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum     
    valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF 
    complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.  
    Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base    
    de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos         
    deveria existir uma base de cálculo ?                                                                               
    Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
    toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
    plemento de ICMS/IPI.                                                                               
    Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple- 
    mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no  
    primeiro documento.                                                                               
    Vale lembrar ainda que:                                                                               
    Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar   
    na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
    rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de   
    "item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do 
    campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
    se refere(Ex. 10,20 ou 30...).                                                                               
    Resumindo:                                                                               
    Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros 
    fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
    caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
    cálculo também.                                                                               
    Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado   
    de acordo com a nota 421284.                                                                               
    Espero que estas informações possam lhe ajudar.                         
    att,
    Ruy Castro

  • Categoria de Nota Fiscal

    Pessoal,
    alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
    Muito Obrigada
    Cristina

    OLa
    Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
    Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag.  Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
    Renata Hopp

  • Nota Fiscal de Retorno - Cliente

    No processo de retorno, o cliente emite uma nota para retorno de uma saída(remessa), essa nota pode ser uma NFe ou NF convencional, alguém já utilizou algum recurso para determinar se a nota fiscal de entrada é Eletrônica ou convenvional para este processo de recebimento?
    Pelo que andei pesquisando existe a possibilidade de colocar a letra 'E' antes do númeor de referência(XBLNR) para poder determinar a categoria de NF, porém não está dando certo aparecendo a mensagem de erro "Nº NF externo/série está incorreto 000000123".
    Pergunta 1 -  devo ter duas categorias para recebimento, uma eletrônica e uma convencional ?
    Pergunta 2 - Como devo proceder para determinar as respectivas categorias de entrada ?
    a BADI --> CL_SD_NFTYPE é um caminho ?
    Grato,
    Manoel

    Estimado,
    Em um processo de retorno, via MIRO, o campo reference não deve ser preenchido. O lugar certo para colocar a referencia é o "Header Text", na mesma aba que você coloca a nota fiscal type.
    Agora, você pode configurar um popup, no qual o usuario decide que tipo de nota fiscal utilizat, tente esta sequencia de customizações/views:
    NF Type - movimentos
    J_1BNFTYPEREDLFV
    J_1BNFTYPEREDMMV
    J_1BIM02V
    Deve funcionar. Espero ter ajudado.
    Abraços
    Seu amigo da vizinhança, Gustavo ... 

  • Autorizacao de Entrada de Nota Fiscal

    Bom dia Companheiros
       Estou tentando fazer uma autorização para que a QUANTIDADE dos itens da nota de entrada não possa ser diferente do pedido de compra conforme a consulta abaixo mais ta dando erro alguem poderia me ajudar.
    Select distinct 'TRUE'
    from OPCH a
         inner join PCH1 b on a.DocEntry = $[pch1.DocEntry]
         inner join POR1 c on b.BaseEntry = $[POR1.DocEntry]
         where b.ItemCode = c.ItemCode and b.BaseLine = c.LineNum
      and b.Quantity <> c.Quantity
      and a.DocEntry = b.DocEntry

    Oi Leila, claro.
    Voce abre a tela Compras - C/P=>Nota Fiscal de Entrada e habilita "Informação do Sistema" no menu superior em Visão.
    Depois vai passando o ponteiro do mouse sobre a Grid dos Itens da NF e na barra abaixo vai exibir as coordenadas. Veja a figura abaixo onde posicionei o mouse sobre a coluna "Desconto".
    Então neste caso seria $[$38.14.number]. "number" porque se trata de um campo numérico, se fosse texto sería "text". Espero que tenha te ajudado e qualquer dúvida e se eu puder ajudar, fique a vontade.

  • ESTORNO DE NUMERO DE NOTA FISCAL-E DUPLICADA

    Boa noite pessoal,
    EStou com uma duvida, nao sei se alguem ja passou por este caso,
    Criamos uma Nf-e de entrada  numero NFENUM "4" e  tudo ok, logo criamos outra nota fiscal de entrada e na J1BNFE eta ultima aparece criada tambem como o numero NFENUM "4" também, agora o valor do campo DOCNUM esse sim é diferente.
    Agora precisamos cancelar esta ultima nota criada que ta duplicada e nao esta permitindo, aparece a mensagem de status rejeitada : Solicitação de não consideração rejeitada.
    Alguem sabe como seria o processo para estornar esta nota fiscal duplicada?
    muito obrigado a todos
    Abraços
    M

    MarcosG88 como foi solucionado??
    Estou com o mesmo problema??
    Procurei em varios foruns na SDN e não encontrei?
    Pode me informar como fez para solucionar?
    Muito obrigado,
    Rodolfo.

  • Devolução de Nota Fiscal de Compra

    Boa Noite pessoal.
    Ao realizar uma devolução de nota fiscal de entrada, na aba logística ao invés do endereço de entrega ser a do fornecedor, está sendo retornada a da própria empresa.
    Sendo assim, o usuário tem que entrar nos "3 pontinhos" e informar na mão o endereço do fornecedor.
    Consulta formatada não resolve pois a tela de endereço não deixa eu pegar o código do fornecedor
    Como que vocês estão tratando isso?
    Obrigado
    Junior

    Junior
    Boa Noite
    Para tentar te auxiliar preciso saber de suas coisas:
    O  endereço do cadastro do PN está correto?
    A NF de entrada está sendo criada como base para NF de devolução?
    Jandoval Nascimento
    www.jvfi.com.br
    SAP Consultant
    Recife - PE

Maybe you are looking for

  • FM12 maker.ini -- XmlUtilities client

    Hello fellows, Does anyone know what the following structured FM12 client does and what the configuration options are? XmlUtilities=Standard, Utilities for XML, fminit\xmlutils.dll, structured The FM12 INI Reference Guide does not explain anything ab

  • JSP Custom Tags, Tag Handlers, Passing values

    Multiple questions here while I try to work with custom tags (its a requirement): From what I have had so far - I have a .tld file, a .java file and a .jsp page. (this is not a working version as I just got it from a website) platform: tomcat on an x

  • ISE to support Wireless LWA

    Hi forumers' How Cisco Identity Service Engine (ISE) can work with  WLAN controller 5508 to do the Local Web Authentication, on behalf tje  guest profile is create using Cisco ISE guest management? As i check Cisco ISE caveat wireless only support on

  • How to configure WEBGUI ?

    Hi Everyone,                         We installed SAP Netweaver 7.0 ABAP with ORACLE on Windows Server 2008 R2 Enterprise OS. we are trying to access WEBGUI from web browser, but we are getting ERROR, we checked the note { 517484 Inactive services in

  • Link about Report Painter

    Can you please send me a link/ document about SAP Report Painter? It is very urgent. Regards, Subho