Geração do SPED Fiscal com crédito de ICMS em outras Base.

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A  CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A  CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto     Base         Taxa Imposto:          Valor Fiscal           Outras base:     Base:
ICM2                    0,00           12,00                      3.077,82             25.648,57       100,00
ICS2                    0,00           17,00                      11.810,33            59.552,64       0,00
IPI2                     0,00            1,72                       3.278,45             25.648,57        0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
          when const_icms.
            if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
              compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{   DELETE         DV1K929353                                        5
             if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*}   DELETE
              COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
            endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior

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  • IVA para Frete (serviço) com crédito de ICMS, PIS e COFINS

    Boa tarde,
    Como devo criar um IVA para lançamento do serviço de Frete rodoviário de carga no pedido de compra no módulo MM?
    Preciso criar um IVA (tax code) com ICMS + PIS + COFINS.
    Preciso criar um IVA (tax code) sem ICMS + PIS + COFINS
    Versão SAP ONE 6.0 - J1BTAX/ZTAXBR

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  • Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

    Pessoal, bom dia!
    Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
    Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
    1-  A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
    2-  O valor unitário deve ser “0”.
    3-  O campo de unidade de medida “Vazio”
    4-  A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
    5-  O CST deverá ser “090”.
    A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
    E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
    O problema é:
    Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
    Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
    Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
    Desde já agradeço a atenção.

    Allan, boa tarde!
    Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
    Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
    Orientação de Preenchimento NF-e:
    Transferência de crédito
    A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
    De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
    Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
    1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
    2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
    3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
    4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
    6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
    7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
    8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
    10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
    8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
    Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e  vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
    Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

  • SPED Fiscal - Imposto de Importação (registro C190, campo VL_OPR)

    Colegas,
    A pouco tempo implementamos as notas para atendimento à NT 2011.004 da SEFAZ e dentre as modificações que ela implementa, como vocês devem saber, ela cria uma nova categoria de imposto para o Imposto de Importação (II01).
    Com esta nova categoria de imposto as notas fiscais de importação passaram a ser digitadas com o destaque deste imposto diretamente na aba de Impostos, assim como acontece com o IPI.
    O problema é que quando esta nota é listada no arquivo do SPED FIscal, o valor do campo VL_OPR(Valor da operação) do registro C190, não fecha com o valor do campo VL_DOC do registro C100 (Valor Total da nota fiscal),considerando apenas um item, para ficar mais fácil o entendimento, isto porque o II deixou de ser considerado no campo "Expenses/Despesas" do item na nota. Isto teve de ser feito por conta da nova categoria de imposto, se mantivermos a digitação do valor neste campo a nota "duplica" o valor do II (esta situação é idêntica para o IPI).
    Analisando o programa standard do SPED Fiscal, no include J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2, perform PROCESS_REG_C190, existe um tratamento especfício para o IPI, onde é realizada uma pesquisa pelos impostos do item e existindo o IPI, o seu valor é adicionado ao campo VL_OPR.
    Para o II não existe nenhum tratamento o que está gerando um Aviso no PVA do SPED Fiscal, já que os valores de totais de Item e Nota não fecham.
    Alguém já se deparou com o mesmo problema?
    Alguém sabe se a SAP providenciou ou está providenciando este ajuste (procurei por notas e não localizei nada a respeito).
    Grato pela ajuda.
    Rodrigo

    Encontrei a nota que resolve o problema.
    Note 1670878 - SPED-EFD: C190-VL_OPR does not sum value of import tax.
    Abraços.

  • MIRO de Nota fiscal com material de Consumo e Revenda

    Prezados colegas;
    Tenho um cenário onde devemos entrar com dois tipos de materiais na mesma nota fiscal, como o fornecedor não sabe qual a finalidade da compra ele envia a nota com CFOP 6101 para todos os produtos.
    Material                     cat. CFOP                         Cód Imposto                                                                           CFOP
    1                               0 - revenda                      p5(Crédito de ICMS / PIS / COFINS e IPI no custo)                 2101
    2                               2 - consumo                     c0 - (compra de consumo isenta de impostos)                    2556
    Porém no momento de entrar com a MIRO o sistema não está deixando alterar os códigos de impostos, ou ele aceita apenas consumo ou apenas revenda e acaba não contabilizando.
    Algém já passou por algo assim ou tem alguma idéia?
    desde já agradeço.
    Abraç

    Olá lorenafayal-
    Bem-vindo ao melhor fórum da comunidade Buy. Alegremente eu posso tentar localizar sua fatura. Peço desculpas por minha gramática Português, eu estou usando um tradutor para facilitar a comunicação. 
    Para localizar a sua factura de compra, enviei-lhe uma mensagem privada pedindo mais detalhes de sua compra. Para ler a mensagem, selecione o fórum começa a imagem envelope. 
    Eu também entendo que você tem dúvidas sobre como adicionar cobertura Geek Squad para outro notebook que você comprou com a Best Buy. Pena que você não relatou para a compra de proteção Geek Squad, eu comentei que terei prazer em adicionar o serviço se ele foi comprado nos últimos 15 dias. Para melhor ajudá-lo, por favor, fornecer o "Atendimento ao Cliente Pin Numer," que está no projeto de lei, tornar essa informação responder a minha mensagem privada. 
    Obrigado pelo seu tempo,
    Karina|Social Media Specialist | Best Buy® Corporate
     Private Message

  • SPED Fiscal - Bloco D500 e D590

    Olá a todos!
    Para as NFs de entrada referentes a serviços de telecomunicações, utilizamos o tipo de NF código E5 - modelo 1 1/A.
    Para o SPED Fiscal, essas informações devem constar no bloco D500 e D590, respectivamente.
    Alteramos o tipo de NF para T1 - serviço de telecomunicação (modelo 22), e conseguimos visualizá-la no SPED Fiscal, blocos ok.
    Porém, no livro de entrada J1B_LB01, na coluna espécie consta NSC e nossa área fiscal entende que deveria ser NFSTE. Alguém já teve esse tipo de erro? Alguma dica?
    Grata,
    Fabiana

    Olá Fabiana,
    Dê uma olhada na Nota 736398, ela provê uma BAdI para alterar este campo em alguns relatórios legais, inclusive no Modelo 1 (J_1BLB01).
    Até mais,
    Guilherme Sessa

  • Com.sap.tc.webdynpro.clientserver.adobe.pdfdocument.base.core.PDFDocumentRu

    Hi,
    I am getting the following error when I deploy a web dynpro java application using InteractiveFrom UI elem.
    Com.sap.tc.webdynpro.clientserver.adobe.pdfdocument.base.core.PDFDocumentRuntimeException: Failed to  UPDATEDATAINPDF
    can anyone help ?

    hi,
    The reason for this error is ADS configuration is not working properly.
    Please check the following blogs
    https://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/60afe503-74e0-2a10-59b1-d92ad0dff62b
    http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/37/504b8cbc2848a494facfdc09a359b1/frameset.htm
    Thanks and Regards
    shanto aloor

  • Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.

    Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos  utilizar  este mesmo desconto.
    Ex: ITEM
    QTDE: 10
    Vlr Unitário = 48,90
    Desc; 5,91%
    MVA= 37,51%
    icms NOrmal e aliquota: 19%
    No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
    - icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
    -ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
    Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
    Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?

    Bom dia Paulo, 
     No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
    1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
    3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
    4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
    O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
    Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
    Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
    Abraço
    Fabio.

  • Tipo de nota fiscal para crédito posterior

    Olá pessoal do fórum, como vão?
    Estou aqui tentando configurar uma categoria de nota para ser usada como crédito posterior, mas o número da Nf-e está sendo copiado do campo de referência da MIRO , ou seja, não fica em branco para ser gerado automaticamente pela RFC.
    Como crédito posterior, configurei a nota da seguinte forma:
    Tipo de documento: complementar
    Direçao: saída
    Formulario: NF57 (saída para MM)
    Porque estou configurando assim? Porque tenho o seguinte cenário:
    Foi criado uma PO com por exemplo 10 unidades de um material. Foi feita a MIGO dessas 10 unidades e a MIRO respectivamente, PORÉM eu fiz um débito posterior a respeito do frete que foi cobrado pela transportadora.
    Agora eu preciso devolver somente o material... e a opção nota de crédito não me permite fazer o lançamento parcialmente.
    Alguém ai sabe se nesse caso de crédito posterior, tem alguma config a mais?
    Já procurei em todos os lugares, e o que achei é o que já fiz ...
    Obrigada desde já pessoal!
    Ótima tarde!
    Cristina

    Olá Cristina,
    Vc está lançando o Débito Posterior como Custo complementar não planejado na aba detalhes da MIRO?
    Nesse caso vc pode fazer uma Nota de Crédito mesmo para estornar a nota da mercadoria. Pois o valor do frete (débito posterior) não será levado em consideração.
    Atte.,
    Phillipe

  • Nota Fiscal Com Produtos e Serviços no PLD

    Pessoal,
    Tenho uma situação que preciso imprimir nos campos de produtos e serviços de uma NF.
    para colocar produtos e serviços em uma mesma nota contabilmente falando eu criei os serviços como "itens".
    Pergunto tem como eu separar os produtos e serviços no PLD para que eu imprima no quadro de produtos os produtos e no quadro de serviço os serviços.
    Para exemplificar minha necessidade trabalho em uma Revenda de informática e quando vendemos software a midia (CD) é considerado um produto e a licença é considerada como serviço. Não faria sentido eu fazer uma nota para serviço com um valor de R$ 20.000,00 e uma só de produtos no valor de R$ 60,00 para as midias.
    Preciso muito dessa resolução se alguem poder me ajudar agradeço.
    Abraços
    Rodrigo

    Oi Rodrigo,
    Quanto a tua outra dúvida, sobre a variável 1354 para imprimir a descrição da CFOP, isto também ocorre comigo.
    Quando há apenas um produto na nota, imprime apenas uma descrição da natureza de operação (CFOP), porém, havendo a partir de dois ou mais produtos, esta variável se comporta assim, imprimindo "n" vezes a descrição.
    Eu creio que isto não seja um "problema", pois até então nenhum dos nossos clientes aqui no sul reclamaram quanto a isso. Mas certamente é um bom questionamento (sempre tive esta dúvida de o por quê ocorrer este repetimento).
    Resumindo, acho que isso ocorre pelo SAP tratar estas variáveis como uma linha da área repetitiva. Se tu inserir 3 itens, verás que serão impressos 3 descrições...
    Mas repetindo, isso não chega a ser tratado como um "problema" para a legislação brasileira, portanto, não te preocupes.
    Caso teus clientes não estejam "satisfeitos" com isto, recomendaria averiguar nos outros fóruns se há algum fato relativo a isto, ou até mesmo nas Notas da SAP. Caso não encontres nada, dai sim recomendo abrir um chamado.
    Qualquer dúvida, à disposição.
    Michelle Knevitz

  • Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta

    Pessoal, Bom Dia.
    Após nós atualizarmos o Support Packge do nosso ECC 5.0 da versão 20 para 24, por conta do Pis/Cofins, o programa de geração do SPED Fiscal e Sintegra pararam ed funcionar. No Sintegra a mensagem é bem simples "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta", e quando vou customizing (Programa - SAPLJ1BV) - Componentes Válidos várias Aplicações > Funções gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Nota Fiscal, realmente tem Tipos de Notas fiscais que não tem o modelo de Nota Fiscal cadastrado, isso por serem notas que não são impressas em formulários, como estorno, por exemplo.
    Alguém ja passou por esse problema para me ajudar??
    Desde já agradeço.
    Marcel Godinho

    Olá, Marcel.
    A mensagem "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta - Nº mensagem 8B494" é apenas um aviso (warning message) e não uma mensagem de erro, propriamente.
    Nem todas as NF types realmente precisam de um modelo associado. Sendo apenas uma notificação, você pode rodar o programa após apertar "enter". Se sua configuração para modelos de NF estiver correta, ignore a mensagem e prossiga rodando o programa.
    Abraços,
    Felipe Silveira

  • Escrituração de CT-e - Livro fiscal de entrada

    Bom dia,
    Ao usarmos o processo de recebimento de CT-e via folha de serviço, ativamos as condições de ICMS sem credito e IPI sem calculo (IPI0) no IVA e marcamos o mesmo como serviço.
    Ao gerar a Nota fiscal (57) na MIRO a condição IPI0 (previamente ativada no IVA) não é levada para a aba de impostos, e consequentemente a escrituração do CT-e contem apenas a linha ICMS em outras bases.
    De acordo com a area fiscal, é requisito legal que a linha do IPI também vá para o livro na coluna outras bases com o total da NF.
    Abri chamado na SAP, mas ainda nao recebi retorno.
    Alguem usando este processo poderia me dar um help?
    Obrigada
    Greice

    Oi Kell
    Olha... IPI não era suportado para CT-e! A não ser que tenha mudado.
    Sugiro verificar se existe algo a respeito buscando as notas pelo componente XX-CSC-BR-TRA.
    Qual é a base legal?
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Aliquota de imposto / origem do material

    Na empresa onde trabalho deve ser implantado a resolução 13 do senado federal FCI. O SAP orienta a implantação do split valuation, mas nesta empresa não querem adotar esta solução devido ao impacto que ela causa.
    Foi sugerido de ser criado uma solução Z onde uma das tabelas Z seria utilizada para associar material, grupo de mercadoria e origem, onde a chave desta tabela seria material, grupo de mercadoria.
    Nesta tabela poderia ser realizada varias associações, independente do grupo de mercadoria que está definido no cadastro mestre do material.
    Os documentos criados que fossem predecessores para criação da nota fiscal, seria desligado o controle de mensagem de erro para o grupo de mercadoria, onde a informação seria originada da tabela Z criada.
    Diante disso, segue abaixo os questionamentos para alguma ajuda:
    A- Seria possível desligar o controle de integridade através de mensagem, para um grupo de mercadoria que não esteja definido no mestre do
    material?
    B- Para efeito de retorno de alíquota de imposto e posteriormente o calculo do imposto, seria possível efetuar uma alteração no SAP para buscar a informação do documento que será gerado a nota fiscal e não a que está cadastrada no mestre do material?
    C- Seria possível desligar o controle de integridade para gravar uma origem na nota fiscal diferente da cadastrada no mestre do
    material? 
    exemplo:
    1- mestre do material definido com:
    código do material - 1000
    código do grupo de mercadoria - 00
    2- tabela Z definida com 2 registros com mesmo material e com grupo de mercadorias diferente do informado no mestre de material:
    código do material - 1000
    código grupo de mercadoria - 01
    código do material - 1000
    código grupo de mercadoria - 03
    3- documento predecessor para geração da nota fiscal com a informação de:
    código do material - 10
    código do grupo de mercadoria - 03
    4- Forma pretendida do SAP  buscar a alíquota de imposto e posteriormente efetuar o calculo do imposto:
    4.1 - Passar como parâmetro o material 10 e o grupo de mercadoria 03 do documento que está sendo criado para gerar a nota fiscal;
    4.2 - Impedir que o SAP leia as informações definidas no mestre de material codigo do material 1000 e código de grupo de mercadoria 00;
    4.3 - Retornar a alíquota de acordo com os parâmetros passados no item 4.1.

    Bom Dia Sergio,
    Primeiramente, obrigado pela resposta, realmente irei adotar a não atualização da classificação fiscal.
    Eu realmente fiquei com duvida, pois se você visualizar o IBRX, temos lá os campos de 1 a 4, onde o 4 representa material importando e considerando uma vez que a origem do material seria importada, pensei em atualizar classificação fiscal também.
    De qualquer maneira, obrigado e vou prosseguir com os testes.
    Obrigado
    Enzo Sevilhano

  • SPED Contábil / Fiscal e NF-e. Quais pontos a SAP atenderá?

    Senhores,
    Eu tenho uma lista do que mais ou menos seremos obrigados a ver no futuro, diante das obrigações que o governo está solicitando. Gostaria de saber sobre quais pontos abaixo a SAP tem planos de atender:
    1. Relacionados ao SPED Contábil:  
    1.1. e-LALUR;
    2. Relacionados ao SPED Fiscal:  
    2.1. Inserção de dados de CIAP no SAP para fins de SPED Fiscal (geração do bloco G);
    2.2. Geração do bloco G no arquivo EFD - O prazo para iniciarmos a geração deste bloco segundo o governo é Janeiro de 2011;
    2.3. Geração de créditos para PIS e COFINS, muito semelhante a que ocorre no CIAP ICMS;
    2.4. Geração de arquivo EFD PIS / COFINS. O prazo para iniciarmos a geração deste arquivo segundo o governo é Janeiro de 2011.
    2.5. Entrega dos arquivos digitais da Declaração Crédito Acumulado do ICMS em atendimento a Portaria 83/2009.
    3. Relacionados à NF-e:  
    3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
    3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
    3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
    No aguardo,
    Daniel

    Relacionado à NFe
    3.1. NF-e versão 2.0 (pode ser que a SAP gere notas de correção/implementação para tratar este ponto);
    +*Sim, a SAP estara disponibilizando o Sp15 que irá finalizar o processo de comunicacao com o SEFAZ em ambos os formatos, o antigo e o novo, e ja existem algumas notas que devem ser aplicadas para que os novos parametros já sejam enviados ao GRC, inclusive deve ser aplicado o Sp14 , o SP 15 esta previsto para 27 desse mes*+
    3.2. Tratativas dos Ajustes SINIEF 03/2010 (Indicação do CRT - Código de Regime Tributário na NF-e, talvez no DANFE) - prazo: 01/10/2010 e 09/2010 (Obrigatoriedade de envio e recebimento dos Arquivos XML; Emissão NF-e em situação de contingência; Carta de Correção Eletrônica).;
    +*Entendam o seguinte, o envio nao é obrigatorio, vc pode enviar ou DISPONIBILIZAR o xml, entende-se que disponibilizar é caso o cliente solicite vc envie para ele atraves de e-mail ou qualquer midia digital para que ele apresente ou armazene para futuras fiscalizacoes. A SAP possui o processo de B2B que envia o XML via e-mail e recebe tbem via e-mail armazenando em tabelas proprias*+
    3.3. Capa de Lote Eletrônica para o Estado do Amazonas (Protocolo ICMS 90/2010).
    +*Por enquanto isso é uma aprticularidade do Amazonas, provavelmente a SAP nao tera uma solucao para isso no momento ou talves nem exista, vc tera que fazer uma solucao propria por enquanto+*

  • Entrada de Nota Fiscal de energia elétrica modelo 6 com 9 digítos

    Ola,
    Gostaria de entender qual a medida adotada para entrar com uma nota modelo 6 que tem mais do que 6 digitos.
    A nota de fornecimento de energia elétrica de SP tem 7 digitos "5754899", e o campo NFNUM tem apenas 6 posições.
    Não falamos de uma nota eletrônica.
    Sei que no SINTEGRA há uma instrução para registrar os 6 posições da direita, ok, porém o SPED Fiscal no registro C500 já está apto para receber número de nota com 9 posições.
    Alterar essa categoria de nota e seu respectivo modelo (6) para eletrônica não me parece correto.
    Guardar apenas 6 digítos de um documento que tem 9 dígitos levantou muitos questionamentos do meu departamento Fiscal.
    Amigos, como tem tratado este tema?

    Olá,
    Atuei em com projetos de SPED.
    No caso em questão para Energia Elétrica foi convencionado o Modelo fiscal 06, considerando o regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais.
    RICMS/ 2002 MG - Anexo VII
    10.1.9-A - Campo 08 - Se o número do documento fiscal tiver mais de 6 dígitos, preencher com os 6 últimos dígitos.
    No SPED esta previsto o recebimento de Documentos de Energia com 9 dígitos considerando que a nota seja classificada como NF-e de Energia Elétrica com o Modelo 55.
    Conforme SPED, o campo 03, registro C500:
    "Campo 03 - Valores válidos: [06, 28, 29,55]
    A partir da versão 1.03 do Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD-PIS/Cofins passa a aceitar a Nota Fiscal Eletrônica, código 55, referente a aquisição de energia elétrica, como documento válido a ser escriturado nesse registro."

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