IVA de consumo - IPI na base do ICMS
Bom dia,
Here I am again...
Estou com erro em um simples cenario de recebimento de material de consumo com IPI destacado na NF.
O sistema não está considerando o IPI na base de calculo do ICMS e o DIFAL não está sendo enviado para a conta de estoque to material.
Tenho um IVA similar apenas com ICMS e DIFAL e neste caso a contabilização acontece sem problemas.
EHP605 - TAXBRA.
Veja contabilização abaixo.
Obrigada
Kell
Calculo Excel
IVA
descrição
# Nota fiscal
Valor Liq.
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Base do ICMS
Valor Unitario
Total NF
CFOP
DIFAL
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.495,2304
$ 228,6396
$ 90,73
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 747,615200
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 114,32
Calculo SAP
C3
Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
2667-3
$ 1.513,5000
$ 215,5600
$ 85,54
$ -
$ -
$ 1.814,6000
$ 756,750000
$ 1.905,3300
2556/AA
$ 107,70
Erro de nota SAP resolvido!
Similar Messages
-
Boa noite,
Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do ICMS e do IPI?
Informei nas condições FRB1 e FRB2 e não funcionou, não foram consideradas nas bases do icms e do ipi.
Tem alguma diferença entra a condição FRB1 e FRB2 ?
É preciso criar alguma condição no esquema de calculo M0000 ?
É preciso criar alguma formula?
Att:.
Bruno ViolOlá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.
-
Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA
Olá grupo,
Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
Alguém está ou esteve com esta situação ?Obrigado Marcio pela resposta.
Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
INCLUDE: LJ1BGF01
FORM: convert_nf_to_local_currency
Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
Estamos com o assunto na SAP em análise.
Abraços,
Marcelo Julidori. -
Geração do SPED Fiscal com crédito de ICMS em outras Base.
Bom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto Base Taxa Imposto: Valor Fiscal Outras base: Base:
ICM2 0,00 12,00 3.077,82 25.648,57 100,00
ICS2 0,00 17,00 11.810,33 59.552,64 0,00
IPI2 0,00 1,72 3.278,45 25.648,57 0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
when const_icms.
if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{ DELETE DV1K929353 5
if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*} DELETE
COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo JuniorBom dia Pessoal.
Gostaria de saber se alguém de vocês passou pela a seguinte situação abaixo.
Ao gerar o arquivo de SPED na transação j_1befd o registro C190 esta sendo carregado para a seguinte situação abaixo, sendo assim não deveria esta sendo creditado o imposto do ICMS pois o montante esta em outra base. A CST Utilizada 060 (Icms já pago via sub. Tributária).
Nota fiscal:
Tipo de Imposto Base Taxa Imposto: Valor Fiscal Outras base: Base:
ICM2 0,00 12,00 3.077,82 25.648,57 100,00
ICS2 0,00 17,00 11.810,33 59.552,64 0,00
IPI2 0,00 1,72 3.278,45 25.648,57 0,00
Analise:
Ao analisar identifiquei que existe um check que o programa faz, onde ele verificar se a base do ICMS é maior que 0 (if us_j_1bnfstx-base > 0), se for maior que "0" o sistema informa o valor fiscal se a base menor ou igual a "0" o sistema não informa.
O Problema é que existe a nota nº 1443652 que foi aplicada onde a mesma comenta esta verificação, ou seja, apartir de agora o sistema verifica somente se existe valor no campo valor fiscal, se existir ele informa. Esta mesma nota altera outras informações necessário para o sped também.
Programa: J_1BEFD_MAIN
Include: J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2
tax group ICMS
when const_icms.
if not us_j_1bnfstx-stattx = 'X'.
compute -vl_bc_icms + us_j_1bnfstx-base.
*{ DELETE DV1K929353 5
if us_j_1bnfstx-base > 0. 1443652
*} DELETE
COMPUTE -vl_icms + us_j_1bnfstx-taxval.
endif.
Solução:
Até o presente momento sem solução.
Passos feitos:
Analisando se existe uma outra nota a ser aplica para refazer essa alteração, até agora sem sucesso. Existe somente para o IPI (nota: 1480864)
Analisando se existe alguma configuração a ser feita na condition, até agora sem sucesso.
Desenvolvimento, em ultimo plano só se realmente não existir nada a ser feito, ainda não estou considerando como opção.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Att;
Ângelo Junior -
Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835
Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09- Débito: 0,00 Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
Att
Antonio Amorim
Complex ITAntonio,
Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
Abraços -
Notas fiscal de entrada com desconto incondicional no icms.
Estou com um problema no cálculo de notas de entrada com icms-st, na nota fiscal do fornecedor foi aplicado um desconto ( chamado na área fiscal de desconto incondicional na base de icms) sendo que para o calculo do icms-st não podemos utilizar este mesmo desconto.
Ex: ITEM
QTDE: 10
Vlr Unitário = 48,90
Desc; 5,91%
MVA= 37,51%
icms NOrmal e aliquota: 19%
No sap como foi digitado o valor de 10 X 48,90= 489,06 e o desconto de 5,91% o sap cálculou da seguinte forma.
- icms normal - 87,44 com base tributada em 460,19 ( está correto pois levou em consideração o desconto)
-ICM-st deveria ser 34,88 com base tributada em 673,04, porém o sap está cálculando 32,79 com base 632,81.
Ou seja, não deveria levar em conta o valor de 460,19 mas sim o valor cheio 489,06 pois para o cálculo da st não se utiliza do desconto.
Pensei em criar na mesma fórmula utilizada como padrão no B1 um parâmetro de imposto de desconto com fonte no documento mas nos testes verifiquei que a fórmula não esta levando em conta este campo digitado no grid da nota fiscal de entrada. Alguém já possou por esta situação?Bom dia Paulo,
No meu caso não tenho ICMS-ST, eu peguei da formula de imposto do IPI, mas deve ser no mesmo local.. eu acesso rapidamente seguindo o seguinte caminho.
1) Entre em Administração, Configuração, Finanças, Imposto, Código de Impostos,2) Consulte o código de imposto que você está querendo alterar.
3) Ative os campos ID da formula e Código da Formula
4) de um zoom (setinha amarela) no código da formula do ICMS-ST, no exemplo vou fazer no IPI como comentei.
O meu IPI tem um campo na entrada chamado "Discount", você pode criar esse campo na lista de entrada, é só criar ele como na imagem acima e usar na formula.
Para criar o campo é simples, digite o nome do campo na primeira coluna (coluna Variável), e na segunda coluna, pressione TAB, vai aparecer os campos do formulário.
Eu imagino que se você criar no ICMS-ST funcione do mesma maneira.
Abraço
Fabio. -
GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS
Boa tarde!
Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
Alguém já passou por este problema?
Muito obrigada!
CristianeOlá Helio!
Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete). Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do Pis a fórmula base, também standard é a 803.
O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
Tks,
Kelem -
Erro na Base de Cálculo da Substituição tributária
Senhores, boa tarde!
Estamos com problemas na determinação da base do ICMS da Substituição Tributária bem como o valor do mesmo. O SAP está calculando os valores de forma errada. Estamos com a versão 5.0, SP 14, TAXBRA, e já aplicamos a sapnote 939664.
Alguém já passou por essa dificuldade?
Obrigado e fico no aguardo.
Adriano CardosoOlá Adriano,
Verifiquei as notas com que relacionam ICMS e TAXBRA para o support package que você está usando.
Segue as notas que podem ajudar:
679372 DIFAL - Brazil: Tax on goods movements - Customizing
947218 IPI value included in PIS/COFINS base for resale
779617 MP-135: Base Amount of Withholding Taxes
981123 PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
Caso as notas não ajudem, nos informe que continuaremos a lhe ajudar.
Atenciosamente,
Gabriela Prass -
Consolidar IVA com Mestre de Material
Boa tarde
Temos uma necessidade nos Pedidos de Compra (MM).
Usamos esquema TAXBRJ ECC 6.0.
No mestre de materiais / campo MATUSE / usamos: 1 (Materia Prima) e 2 (Consumo) - forma STD.
Temos IVA's que são utilizados para consumo e para matéria prima. até este ponto OK.
Porém precisamos criar um subgrupo dentro dos IVA's. Temos hoje 4 classes de IVA:
1ª - Consumo adm (C0, C1, C3)
2ª - Consumo prod com PIS/COFINS mais demais impostos (Y0, Y1, Y3)
3ª - Importação (materia prima) (I0, I1, I3)
4ª - Materia prima com PIS/COFINS (Z0, Z1, Z3)
Porém precisamos que de acordo com o cadastro do material onde haveria este subgrupo, o sistema exibisse na pasta Fatura do Pedido, somente os IVA's deste subgrupo, hoje são exibidos todos.
Por exemplo, no mestre de materiais iria criar um subitem com 4 opções (consumo adm, consumo prod, importação, materia prima) e dentro deste exibiria os 3 IVA's pertencentes a este subgrupo.
Não sei se consegui ser clara?
Algúem já teve que fazer algo parecido? Porque minha área de suprimentos alega que os IVA's devem vir pré definidos do cadastro do material. e não exibir todos os ivas existentes no nosso esquema de calculo.
Obrigada pela ajudaOi
Vejo duas alternativas... uma é você usar uma lista personalizada de tax code onde o próprio usuário pode configurar na ME21N; bem simples... na verdade é só a aplicação de um filtro.
E, a outra é você criar "Ajuda para pesquisa/Search Help" Z seguindo a regra que você deseja e atribuir na tabela EKPO para o campo MWSKZ.
Abraço
Eduardo -
Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM
Boa Tarde pessoal,
Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
Obrigada,
Tatiana MonteiroTatiana,
Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X X X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 X 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 X 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 S 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 X 54 60 0
Versus Compras nacionais-Preço Bruto
Nº nível Contador Tipo condição Descr Nível-desde Nível 'até' Man. Obr Est. Imprimir Subtotal Requisito Fórmula cálculo Fórmula base Chave de conta Provisões
1 1 PB00 Preço bruto 0 0 9 0 0 0
1 2 PBXX Preço bruto 0 0 9 5 0 0
10 1 RB00 Desconto absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 2 RC00 Desconto/quantidade 0 0 X X 0 0 0
10 3 RA00 Desconto % prç.líq. 0 0 X X 0 0 0
10 4 RA01 Desc.% preço bruto 1 0 X 0 0 0
10 5 HB00 Suplem.cabeç.absol. 0 0 X X 0 0 0
10 6 ZB00 Suplemento absoluto 0 0 X X 0 0 0
10 7 ZC00 Suplemento / qtd. 0 0 X X 0 0 0
10 8 ZA00 Sobretaxa % do líq. 0 0 X X 0 0 0
10 9 ZA01 Suplemen.% do bruto 1 0 X X 0 0 0
10 10 HB01 Desconto cabeç.abs. 0 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 11 RL01 Descon.fornecedor % 1 0 X X 0 0 0
10 15 MM00 Qtd.insufic.(/qtd.) 0 0 X X 0 0 0
10 16 MM01 Qtd.insuficiente (%) 1 0 X X 0 0 0
10 17 REST Desconto conta % 0 0 X 0 0 0
20 0 Valor Bruto - desconto 0 0 X X 7 0 0 0
21 1 NAVS IVA não dedutível 0 0 X X 60 0 0
21 2 NAVM IVA não dedutível 0 0 X 29 0 0
22 0 Valor Bruto - IVA supl. 20 21 X 0 0 0
23 1 ZAIP Alíquota IPI 22 0 X 0 0 0
24 0 Valor Bruto Final 0 0 X X 0 0 0
25 1 ZBIN Base ICMS Industrial 22 0 X X 0 0 0
26 1 ZBIC Base ICMS Consumo 24 0 X 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 0 0 0
30 0 Total Base do ICMS 25 26 X 0 0 0
30 2 ZAIC Alíquota ICMS 30 0 X X 0 0 0
31 1 FRA1 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 2 FRB1 Frete absoluto 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 3 FRC1 Frete/quantidade 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 4 RUE1 Provisões neutras % 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 5 RUB1 Provis.neutras abs. 20 0 X 0 0 0 FRE RUE
31 6 RUC1 Provis.neutras/qtd. 20 0 X X 0 0 0 FRE RUE
31 7 ZPDG Valor do Pedágio 20 0 X X 0 0 0 FRE FR1
31 10 FRA2 Frete % 20 0 X X 0 0 0 FRE FR2
31 11 FRB2 Frete absoluto 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
31 12 FRC2 Frete/quantidade 20 0 X 0 0 0 FRE FR2
32 1 MAR01 Provisões neutras % 20 0 X 12 0 0 FRE RUE
35 1 SKTO Desconto 20 0 X 17 0 0
37 0 A001 Bônus 20 26 EIN BO1
38 0 A002 Bônus por material 20 26 EIN BO1
40 0 Preço efetivo 24 24 X S S 0 0 0
41 0 Montante Total 31 40 0 0 0
75 0 GWLB Valor limite comp.SC 0 0 54 60 0 -
Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material
Boa tarde,
Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
Chv D/C Conta Denominação Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S 113206 Imp Tranf Estab. 34,62 BRL TXO
99 H 114700 Prod. comerc. -70,69 BRL T1 BSX
89 S 114700 Prod. comerc. 70,69 BRL BSX
50 H 213000 ICMS a Recolher -2,95 BRL T1 MW2
50 H 213001 ICMS Subtrib a Rec. -31,67 BRL T1 MW3
Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
Chv D/C Conta Denominação Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S 113202 ICMS a Recuperar 2,95 BRL T3 ICM
50 H 113206 Imp Tranf Estab. -34,92 BRL TXO
40 S 500006 ICMS Sub. Tributária 31,97 BRL T3 ICS
A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
Muito obrigado.
Att.Oi, Fábio,
Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
Ok, então como proceder?
Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
Como isso?
Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
Seria algo +/- assim:
1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
Abraço,
Eduardo -
Valor de todos os impostos somados ao valor total da NF
Pessoal, bom dia
Estou com um problema no meu cliente, que ocorre quando um movimento customizado é utilizado para dar entrada em materiais recebidos para diversos tipos de remessa. Por exemplo, demonstração.
A entrada é feita pela MIGO, utilizando o tax code C3. Porém, ao verificar a NF, vejo que os valores de ICMS/PIS e COFINS estão sendo somados à base do ICMS.
As configurações do tax code e pricing estão OK a princípio.
Para esclarecer mais, veja o exemplo abaixo. O valor do item é de R$ 100,00.
ICM2 ICMS ICMS Non-deductible 0,00 1,38 0,00 11,50
ICOP ICOP Complement of ICMS 11,50 0,58 0,00 0,00
IPI2 IPI IPI Non-deductible 0,00 1,50 0,00 10,00
Value 12,88 (Deveria ser 10,00)
Total Value 14,38 (Deveria ser 11,50)
O problema está nos valores totais da NF, onde os impostos (ICMS e IPI) são somados ao total dos itens e total da NF.
Note que o valor dos impostos somados dá exatamente 2,88, exatamente a diferença entre o preço e a base de cálculo utilizada nos impostos.
Já olhei em várias configurações, porém não consegui identificar o problema.
Alguém tem idéia do que possa estar acontecendo?
Mais uma vez, muito obrigado
Fabio Amparo
Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 30, 2011 3:12 PM
Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 31, 2011 3:58 PM
Edited by: Fernando Ros on Apr 1, 2011 2:44 AM formatandoRoberto aqui fizemos o seguinte.
Retiramos o II do total dos produtos ou seja, fizemos o cálculo do valor dos produtos sem o imposto de importação, sendo assim jogamos o II na base de II mesmo que é quando se faz o cálculo do imposto de importação, ex:16% de R$10,00 = 1,60 desta forma esses R$1,60 jogamos no valor do ICMS.
Pois desta forma o valor não aparece duplicado na nota e não se altera a regra de cálculo do ICMS.
Você conseguiu entender?
Att. -
Recebimento Transferência com ST - ERRO M7050 - Saldo não nulo. MB0A 861
Boa tarde.
Alguem passou por este problema???
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 38,27- Débito: 23,70 Crédito: 61,97
Esta mensagem de erro está ocorrendo na entrada de transferência. Transação MB0A – Tipo de movimento 861.
O valor da diferença é exatamente o valor da substituição tributária.
A nota fiscal está correta e o ICS1 (ST) é calculado corretamente na nota fiscal de entrada.
Contabilização da Saída de transferencia:
Conta Texto breve Montante
8301 Acabados Pecas A4 147,00-
8301 Acabados Pecas Fabri 147,00
283xxx Impostos a Recolher 61,97
2xxxx9 IPI A Recolher A4 12,64-
2xxxx5 ICMS A Recolher A4 11,06-
2xxxx8 ICMS Subst. Tribut. A4 38,27-
Contabilização que deveria acontecer na Entrada:
Conta Texto breve conta Montante
283xxx Impostos a Recolher 61,97-
7xxx8 IPI A Recuperar IE 12,64
7xxx5 ICMS A Recuperar IE 11,06
7xxx6 ICMS ST A Recuperar IE 38,27
IVA A4 (saída de transferencia):
ICM3 ICMS de SD ICMS MW2
ICS3 ICMS Sub.Trib. de SD ICST MW3
IPI3 IPI de SD IPI MW1
IVA IE (da entrada de transferencia) esta assim:
ICM1 ICMS dedutível ICMS VS2
ICS1 ICMS Sub.Trib. ICST VS3
IPI1 IPI dedutível IPI VS1
As contas estão atribuídas na OB40.
Estou entendendo que esta mensagem está ocorrendo porque ele não está deduzindo o ST do saldo da conta 283xxx - Impostos a Recolher.
Obrigada,
Silene.Pessoal,
Consegui identificar o problema.
J1BTAX - NOTA FISCAL - Adm Estoque - cadeia de contabilização AI
o campo ID-linha Lçto estava em branco.... alterei para D - Imposto de transferência e deu certo!!
att,
Silene Duarte. -
Problemas com nota fiscal de entrada de importação
Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.
Oi Fabielle
primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens. Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01. -
Web Dispatcher Performance Problem
Hi,
We are using the Web Dispatcher with the Enterprise Portal 6.0
installed on Solaris 9 with Oracle 10g.
When we are trying to access the Portal via the web dispatcher we are
seeing that the loading of the initial page is long time as compared to
when we are using the direct portal link to access the same.
The difference in accessing the iniital page using the web dispatcher
url is nearly 3 times as compared to accessing the same by the direct
portal url.
We have installed 2 application servers with 4 java server nodes in one
application server and 2 java server nodes in one application server.
Please find the web dispatcher profile parameters enclosed herewith
<b>Parameters set in web dispatcher profile</b>
sp1adm> pg SP1_SCS85_sapwebdisp
SUN Cluster | SAP Web Dispatcher
SAPSYSTEMNAME = SP1
SAPSYSTEM = 95
DIR_INSTANCE = /usr/sap/SP1/SYS/sapwebdisp
SECUDIR = /usr/sap/SP1/SYS/sapwebdisp/sec
rdisp/mshost = sapsp1ms-db
ms/http_port = 8185
wdisp/auto_refresh = 60
wdisp/max_servers = 100
wdisp/permission_table = /usr/sap/SP1/SYS/sapwebdisp/sapwebdisp.tab
wdisp/HTTP/context_timeout = 3600
wdisp/HTTP/jsessionid_tab_support = 1
is/HTTP/show_detailed_errors = FALSE
icm/host_name_full = sapsp1ms.in.telstra.com.au
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=80,HOST=sapsp1ms.in.telstra.com.au,EXTBIND=1
icm/server_port_1 = PROT=HTTP,PORT=50100,HOST=sapsp1ms.in.telstra.com.au
icm/server_port_2 = PROT=HTTPS,PORT=443,HOST=sapsp1ms.in.telstra.com.au,EXTBIND=1
icm/HTTP/server_cache_0 = PREFIX=/, CACHEDIR=/usr/sap/SP1/SYS/sapwebdisp/data/cache0
icm/HTTP/admin_0 = PREFIX=/sap/wdisp/admin, DOCROOT=/usr/sap/SP1/SYS/sapwebdisp/admin, AUTHFILE=/usr/sap/SP1/SYS/sapwebdisp/icmauth.txt
icm/HTTP/file_access_0 = PREFIX=/sap/public/icman, DOCROOT=/usr/sap/SP1/SYS/sapwebdisp/public/icman
SAP Web Dispatcher Web Administration
icm/HTTP/redirect_0 = PREFIX=/, TO=/irj/index.html
icm/HTTPS/verify_client = 1
ssl/ssl_lib = /usr/sap/SP1/SYS/exe/run/libsapcrypto.so
ssl/server_pse = /usr/sap/SP1/SYS/sapwebdisp/sec/SAPSSLS.pse
ssl/client_pse = /usr/sap/SP1/SYS/sapwebdisp/sec/SAPSSLC.pse
wdisp/ssl_encrypt = 0
wdisp/ssl_auth = 2
wdisp/ssl_host = sapsp1ms.in.telstra.com.au
icm/keep_alive_timeout = 1800
icm/conn_timeout = 180000
SUPPORTING LARGE USER BASE PARAMETERS
icm/max_conn = 8192
icm/max_sockets = 16384
wdisp/HTTP/max_pooled_con = 8192
wdisp/HTTPS/max_pooled_con = 8192
icm/req_queue_len = 6000
icm/min_threads = 100
icm/max_threads = 200
mpi/total_size_MB = 500
mpi/buffer_size = 65536
mpi/max_pipes = 21000
Please check and let us know as to how do we improve the performance of
the same.
Thanks & Regards,
Srinivas ReddyJochen,
Thanks for the reply. Here is the "graphical" flow;
IE==>HW-LB==> 3 (Apache==>Reverse Proxy-->WebDisp) --> 2 (WAS 6.40 SP11 PL3)
(Legend ==> HTTPS --> HTTP)
At the risk of redundancy, there are 3 Linux SLES8 servers running Apache2 with Reverse Proxy, and the Web Dispatcher 6.40 PL90. Each of these servers are/should be distributing load to 2 WAS 6.40 SP11 PL3 Java-only servers running Windows 2003.
My assumption is that reverse proxy is sending HTTP to the dispatcher then on to WAS or at least pass thru. Should I setup a HTTPS terminate at the dispatcher?
Here's the sapwebdisp.pfl;
Profile generated by sapwebdisp bootstrap
unique instance number
SAPSYSTEM = 01
Accesssability of Message Servers
rdisp/mshost = msgserver.reinternal.com
ms/http_port = 8101
SAP Web Dispatcher Parameter
wdisp/auto_refresh = 120
wdisp/max_servers = 100
#maximum number of concurrent connections to one server
wdisp/HTTP/max_pooled_con = 8000
wdisp/HTTPS/max_pooled_con = 8000
SAP Web Dispatcher Ports
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=8080
SAP Web Dispatcher Web Administration
icm/HTTP/admin_0 = PREFIX=/sap/wdisp/admin,DOCROOT=./admin, PORT=8080
icm/max_conn = 8192
icm/max_sockets = 16384
icm/min_threads = 100
icm/max_threads = 250
icm/req_queue_len = 6000
icm/conn_timeout = 90000
icm/keep_alive_timeout = 90
mpi/total_size_MB = 350
mpi/max_pipes = 13500
mpi/buffer_size = 32768
Any advice or suggested course of action would be appreciated.
Thanks,
Dan
Maybe you are looking for
-
Directory structure for ABAP+JAVA Dialog Instance
Hello, Can any one clarify how will be the directory structure in a case where we have ABAP+Java System? For Central Instance,DVEBMGS<instance no> Central Services,SCS<instance no+1> Ex:DVEBMGS20 SCS21 If I have another dialog instance,can I have onl
-
Where do i find my apps that i downloaded from itunes? I cant find it anywhere?
I Downloaded an program / app from itunes. On itunes the app shows 'downloaded'. And itbwas deducted from my bank account. After leaving itines i cant seem to find the app anywhere on my imac. Where do i find it? Is there something i missed?
-
Designer6i: About templates and style sheets.
How "About Page template filename (DOCTAP)" Use this preference to identify a document template for the About Page.
-
Is it possible to load Final Cut X and Final Cut 7 on the same macbook pro?
I already have Final Cut X on my MacBook Pro and I tried to load Final Cut 7 on there and after it said install complete I checked and it was not in my applications but the peripheral applications were. Is it possible to load them both on the same ma
-
I need Mac 0S 10.6 to update my iTunes. I ordered the software from Apple. When I received it, it says "new version 10.6.3" My system will not let me install it without Mac OS 10.6! Any help out there?