Mensagem de erro para requisição de compra

Boa tarde, temos uma situção em nossa empresa onde o usuário consegue alterar as quantidades nas requisições de compra após ser gerada cotação ou pedido de compra.
Desejamos inserir uma mensagem de erro impedindo esta situação, no customizing identifiquei a opção abaixo e gostaria de saber se posso adotar a solução atráves desta parametrização.
SPRO -> Adm. Materiais -> Compras -> Dados Ambiente -> Determinar característica de mensagem do sistema -> Mensagens do Sistema, posso cadastrar a mensagem através desta opçã

Bom dia Luiz,
Cadastrar uma mensagem não. Esta transação existe para que seja configurada a criticidade entre as opções de disparo abaixo para mensagens programadas pelo standard.
vazio - Nenhum aviso será dado ao usuário / equivalente a desabilitar a função
E - Avisa o usuário e PARA o processo
W - Avisa o usuário porém deixa prosseguir
Atenciosamente, Fernando Da Ró

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    Olá amigos.
    Estamos usando o SRM 5 no cenário clássico extendido e estamos enfrentando um problema durante a migração de requisições de compras proveniente de um backend para o SRM:
    O procedimento é referente ao endereço Ship to Address e acontece no seguinte caso:
    (01) Criamos uma requisição de compra (PR) no R/3 e enviamos para o SRM;
    (02) O endereço de entrega dos itens (Ship to Address) é sempre preenchido com o endereço da Organização de Compras definido na aba de endereço da Organização de Compras no PPOMA_BBP (este endereço também pode ser visto como o endereço principal da Organização na BP);
    (05) Quando nós criamos um pedido (PO) para a PR através do Portal e tentamos mudar o endereço de entrega (Ship to Address) para algum já existente (usando o search help disponível  na tela), as únicas opções de endereço são aqueles que estão listadas como endereço de entrega (Ship to Address) para a Organização de Compras na transação BP. O problema é que mesmo depois de escolher o novo endereço, quando voltamos para a tela de parceiros, o nome do endereço ainda aponta para o endereço antigo.
    Levando em consideração que:
    (01) Nós não estamos usando ADDR_SHIPT atributo de PPOMA_BBP;
    (02) Utilizamos a transação BP para manter quatro endereços de entrega (Ship to Address) para a Organização de Compras.
    temos dois problemas:
    (01) Como devemos proceder para preencher o endereço de entrega (Ship to Address) do item no SRM com o mesmo endereço preenchido para o item na PR? É possível por configuração ou só por customização?
    (02) É possível corrigir o erro relatado no item 5 acima realizando alguma configuração ou somente através de customização?
    Por favor nos ajudem com essas questões que nos são críticas.
    Obrigado,
    Evandro Miasato

  • Mensagem de erro ao incluir uma conta no Depósito Geral

    Depois de configurado as contas contábeis, as contas de determinação do "Depósito Geral" não foram preenchidas. Ao preencher as contas aparece a mensagem:
    "Falta atualizar taxa de câmbio  ' Contas de estoque'.
    Todas as contas de determinação estão configuradas, porém o a mensagem aparece.
    Por favor, alguem saberia me dizer o que seria esse erro ?
    Obrigado.
    Jair

    Prezado Jair,
    para um melhor entendimento acerca desta questão, peço a gentileza de indicar, passo a passo, o que esta sendo feito bem como a mensagem de erro retornada pelo sistema. Caso seja possível, inclua a mensagem de erro em inglês também.
    Aguardo seu retorno para poder reproduzir o seu cenário.
    Atenciosamente,
    Wesley

  • Por que novas abas a partir de um site (yahoo) não abrem e não dão mensagem de erro? Abro notícia em nova aba, fica em branco. No internet explorer abre normal.

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    Olá,
    '''Execute o Firefox em Modo Seguro''' para verificar se o problema é resolvido. O Modo Seguro é utilizado para resolução de problemas, ele desabilita a maioria dos add-ons.
    Existem duas maneiras de iniciar o Firefox em Modo Seguro:
    #Segure a tecla '''Shift''' quando for iniciar o Firefox através do menu Iniciar ou por um atalho.
    #Execute o Firefox normalmente, vá até o menu '''Ajuda''' e em seguida clique em '''Reiniciar com extensões desativadas...'''.
    ''Quando o pop-up for exibido, selecione "Iniciar em Modo Seguro" ''
    '''Se o problema não ocorrer no Modo Seguro''', uma extensão pode estar causando o erro e você precisa descobrir qual é a correta. Por favor, leia o artigo [[Troubleshooting extensions and themes]] para determinar isso.
    ''Para fechar o Firefox em Modo Seguro, basta sair normalmente e aguardar alguns segundos para reabrí-lo.''
    ''Quando você descobrir qual o problema, por favor mande um retorno! :) Isso poderá ajudar outros usuários que tenham o mesmo problema.''
    Obrigado e conte conosco!

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    o suporte onde coloca o chip do meu iphone quebro e venho usado ele sem chip, hj fui atualizar o IOS dele e quando terminou apareceu uma mensagem falando que para ativar precisa inserir o chip, como o suport quebro n tem cm eu colocar o chip, tem como eu ativar meu iphone sem inserir o sim card?? porfavor me ajudem

  • NF-e de entrada apresenta a mensagem de erro: A quantidade notificada é superior à quantidade pedida (/XNFE/APPB2BSTEPS011)

    Boa Tarde,
    Estamos implementando a Nota fiscal Eletrônica 10.0 e nosso ambiente é SLL-NFE 900 0014.
    Estamos fazendo alguns testes no monitor do GRC (NF-e Fiscal Workplace) e no Step Simular Fatura e NF-e, ao Definir status 'ok'  o Standard apresenta a seguinte mensagem:
    A quantidade notificada é superior à quantidade pedida 28520.000 KG
    Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
    Diagnóstico
    Na chamada do sistema ERP, foi retornada a mensagem 161(ME).
    Procedimento
    Se a causa do problema forem dados incorretos no documento XML, você pode rejeitar a NF-e e informar o emissor.
    Se a causa do problema forem atribuições incorretas (por exemplo, itens da NF-e a itens do pedido), você pode corrigir as atribuições e repetir a etapa do processo.
    Se a causa do problema for um customizing incorreto no sistema ERP, você pode corrigir o customizing e repetir a etapa do processo.
    O log de aplicação deste erro fica vinculado a etapa de Gerar recebimento, informando que não foi possível criar o recebimento. Porém ao analisar a PO no ECC encontramos o recebimento criado na PO.
    Alguém poderia me ajudar a entender o problema? Em anexo um print do erro.
    Muito obrigado.
    Oriel Maiolo

    Eduardo, boa tarde!
    Era isso mesmo, utilizando a chave de confirmação 0004 não gera este erro.
    Por algum motivo excluíram algumas configurações do standard para esta chave de confirmação, precisei refazer tudo novamente e testei apouco.
    Muito obrigado pela ajuda.
    Grande abraço.
    Oriel Maiolo

  • Cadastro de PN não atualiza e não dá mensagem de erro

    Olá,
    Tento atualizar o cadastro de PN, mas não consigo. clico no botão atualizar não atulaliza (o botão continua como "Atualizar"), mas não aparece nenhuma mensagm de erro, nem mesmo na barra de status.
    Uma conta controle do PN não existe mais no plano de contas, tento apagá-la no cadastro de parceiros, mas não apaga.
    Como eu procedo, pois acho que é isso que está impedindo o cadastro atualizar.
    Obrigado!

    Prezado Lucidio,
    verificando a descrição da sua thread, pediria a gentileza que você verifica-se se há alguma busca formatada dentro do cadastro do parceiro de negócios. Muitas vezes, uma busca formatada gera este tipo de comportamento sistêmico, uma vez que a mesma não foi criada corretamente. Efetue o seguinte teste: crie um backup desta base de dados, exclui todas as buscas formatadas existentes e atualize o cadastro do parceiro.
    Outra causa para este tipo de comportamento incomum é o Store Procedure salvo na base de dados. Juntamente com a exclusão das buscas formatadas, exclua também o Store Procedure criado pelo programador.
    Caso a minha resposta resolva seu problema, não se esqueça de fechar esta thread e alocar pontos ao meu usuário.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

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    Lucas your Creative Cloud membership has not been applied to your account.  I would recommend contacting our support team directly at Contact Customer Care regarding the difficulties you are facing with your order.

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    Na empresa onde trabalho deve ser implantado a resolução 13 do senado federal FCI. O SAP orienta a implantação do split valuation, mas nesta empresa não querem adotar esta solução devido ao impacto que ela causa.
    Foi sugerido de ser criado uma solução Z onde uma das tabelas Z seria utilizada para associar material, grupo de mercadoria e origem, onde a chave desta tabela seria material, grupo de mercadoria.
    Nesta tabela poderia ser realizada varias associações, independente do grupo de mercadoria que está definido no cadastro mestre do material.
    Os documentos criados que fossem predecessores para criação da nota fiscal, seria desligado o controle de mensagem de erro para o grupo de mercadoria, onde a informação seria originada da tabela Z criada.
    Diante disso, segue abaixo os questionamentos para alguma ajuda:
    A- Seria possível desligar o controle de integridade através de mensagem, para um grupo de mercadoria que não esteja definido no mestre do
    material?
    B- Para efeito de retorno de alíquota de imposto e posteriormente o calculo do imposto, seria possível efetuar uma alteração no SAP para buscar a informação do documento que será gerado a nota fiscal e não a que está cadastrada no mestre do material?
    C- Seria possível desligar o controle de integridade para gravar uma origem na nota fiscal diferente da cadastrada no mestre do
    material? 
    exemplo:
    1- mestre do material definido com:
    código do material - 1000
    código do grupo de mercadoria - 00
    2- tabela Z definida com 2 registros com mesmo material e com grupo de mercadorias diferente do informado no mestre de material:
    código do material - 1000
    código grupo de mercadoria - 01
    código do material - 1000
    código grupo de mercadoria - 03
    3- documento predecessor para geração da nota fiscal com a informação de:
    código do material - 10
    código do grupo de mercadoria - 03
    4- Forma pretendida do SAP  buscar a alíquota de imposto e posteriormente efetuar o calculo do imposto:
    4.1 - Passar como parâmetro o material 10 e o grupo de mercadoria 03 do documento que está sendo criado para gerar a nota fiscal;
    4.2 - Impedir que o SAP leia as informações definidas no mestre de material codigo do material 1000 e código de grupo de mercadoria 00;
    4.3 - Retornar a alíquota de acordo com os parâmetros passados no item 4.1.

    Bom Dia Sergio,
    Primeiramente, obrigado pela resposta, realmente irei adotar a não atualização da classificação fiscal.
    Eu realmente fiquei com duvida, pois se você visualizar o IBRX, temos lá os campos de 1 a 4, onde o 4 representa material importando e considerando uma vez que a origem do material seria importada, pensei em atualizar classificação fiscal também.
    De qualquer maneira, obrigado e vou prosseguir com os testes.
    Obrigado
    Enzo Sevilhano

  • Aprovadores de estratégia de liberação.

    Saudações Pessoal
    A nivel do módulo de MM, gostaria saber como faço para visualizar todos os aprovadores de estratégias de liberação para requisições de compra bem como para pedidos de compra?
    Desde já os meus agradecimentos.
    NB.

    Voce quer ver os codes ou os nomes dos aprovadores? Se voce quiser ver os codes, vai pelo IMG, administração de materiais, compras, requisições de compras, Processo de liberação, processo com classificação, estabelecer processo com classificação, codes de liberação.
    Caso voce queira saber quem sao os aprovadores atrelados a cada code, somente via perfil. Ai teria que ver com o basis.
    att;
    cleuvison

  • Erro Código de Imposto Standard C0 - Mensagem FF718

    Pessoal,
    Boa noite!
    Gostaria de pedir uma ajuda aos senhores, a respeito de um erro que estou encontrando na parte de contabilização de impostos.
    Estamos implantando a 6.0 utilizando a TAXBRA, o cenário é simples, material entra com consumo isento (C0) e serviço com IRF. Configuramos o mandante de desenvolvimento e foi tudo OK. Agora estamos migrando para o ambiente de QAS.
    Subimos as requests para o ambiente, cadastramos os materiais, fornecedores e as devidas parametrizações na J1BTAX para a parte de retidos e vamos aos testes.
    A parte de serviços ocorreu tudo OK, todos os impostos foram calculados com sucesso. Ao executarmos a parte de materiais que utiliza o código de imposto standard C0 estamos encontrando erro!
    Ao informar o valor de C0 no pedido de compras na aba de fatura, o sistema abre o botão de impostos, mas quando clico no botão ele nem abre a janela de impostos. Se mudo esse código de imposto para o código Z2 criado para a retenção, ele abre a tela de visualização de impostos normalmente.
    Verifiquei a FTXP e a J1BTAX na parte de código de imposto e está tudo configurado.
    Se deixarmos o C0 e seguirmos para o recebimento fiscal, quando tentamos entrar o pedido na MIRO, ocorre a seguinte mensagem de erro: Código de imposto C0 não existe para código de domicílio fiscal RJ 3304557 - Nº mensagem FF718
    Alguém pode me dar uma ajuda!?!?
    Desde já obrigado!
    Att,
    Raphael Otsuka

    Então pessoal,
    seguindo na minha pesquisa, li uns artigos que falam que o sistema TAXBRA tem que passar pela conta VS1 que é lida no tipo de condição IP1.
    Inclusive alguns falam pra ativar o IP1 e zera o percentual de cálculo via FTXP, mas ao tentar zerar ele apresenta o erro Definir código IVA também em nível 000.
    Quando eu ativo o IP1 o botão de impostos volta a funcionar, mas passa a contabilizar o IPI. Por acaso alguém ouviu falar algo sobre esse lance do VS1?
    Obrigado!

  • Mensagem para SAP re: signature - Componente: SLL-NFE

    Olá u2013 nós utilizamos o R/3 4.6C SP53 (NF-e OSS Notes aplicado), GRC-NFE 1.0 SP09 instalado sob Netweaver 2004S SP18, SLL-NFE-JWS SP08, XI 7.0 SP15.
    Nós estamos recebendo as seguintes mensagems de erro no sistema SXMB_MONI of XID quando mandamos uma NF-e do R/3 to GRC:
    1. Reconhecimento da mensagem original: (interface SIGNN_SignNFe_OB)
    <     SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
      <  SAP:Code area="BPE_ADAPTER">NEGATIVE_ACKNOWLEDGEMENT
    2. Interface SIGNN_SignNFe_SYNC:
    SAP:AdditionalText>application fault</SAP:AdditionalText>
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="http://sap-j2ee-engine/client-runtime-error">com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBException</SAP:ApplicationFaultMessage>
    <SAP:Stack />
    3. Mensagem geral (observe que nós verificamos os caches e estes objetos realmente existem)
    <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
      <SAP:Stack>Interface mapping Object ID C70869C108443FF18D73461A5D8939E5 Software Component FC2772244C1511DC8DC6D7AF0A115642 does not exist in runtime cache</SAP:Stack>
    Quando nós olhamos no monitor GRC-NFE, os NF-es estão com o Process status 2(u201CSent to Signature Serviceu201D) and Error status 25 (u201CNF-e signature: PI application erroru201D)
    Quando nós testamos o service de assinatura (signature service) diretamente pelo Web Service Navigator em GPD, recebemos a seguinte resposta de erro:
    <ns1:com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBException xmlns:ns1="http://sap-j2ee-engine/client-runtime-error">Exception in method sign.</ns1:com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBException> )
    O nosso fluxo de comunicação é conforme o seguinte:
    DE1(R/3)->GPD(GRC-NFE)->XID(XI)->Java Signature Service
    Outras informações:
    Nossos u201CService status checksu201D para os servidores de homologação de São Paulo e Rio estão funcionando corretamente
    Nós importamos XI content package e configuramos Integration Scenarios
    Nós instalamos o certificado digital no Java stack do nosso sistema GRC-NFE.
    Nós permitimos autorização XiSecurityRuntimePermission
    Muito obrigado,
    Brian Mahan & Marc de Ruijter

    Vou apagar essa mensagem, visto que saiu duplicada.
    Se tiverem alguma objecao, favor falar.
    Abs,
    Henrique.

  • Boa noite. O problema ocorre com qualquer navegador. Hoje liguei para a Microsoft, para pedir ajuda na configuração do e-mail que aparece o erro #872. O técnico

    Boa noite.
    O problema ocorre com qualquer navegador.
    Hoje liguei para a Microsoft, para pedir ajuda na configuração do e-mail que aparece o erro #872.
    O técnico entrou remotamente e fez todos os estes possíveis e imagináveis.
    Fiquei remotamente durante uma hora e trinta minutos. E ele não conseguiu resolver.
    O problema não é com o outlook é com o GMAIL.
    Após vários testes, agora aparece a seguinte mensagem de erro:
    “Servidor respondeu: 421 4.7.0 Temporary S” pelo outlook e pelo GMAIL (#872)
    O técnico da Microsoft informou que o problema é com o GMAIL.
    Por favor estou desesperada, desde 10 de julho de 2014 não recebo e envio e-mail da conta:
    Tenho essa conta para trabalho e pessoal, isso esta causando muito prejuízos.
    POR FAVOR ME AJUDE A RESOLVER ISSO.
    Desde já muito obrigada
    Elisabeth
    De: ****** [mailto:******] Em nome de Cesar JB via Fórum de Ajuda do Gmail
    Enviada em: segunda-feira, 28 de julho de 2014 07:57
    Para: *****
    Assunto: Re: ERRO (@872)
    Olá Elisabeth,
    O mesmo problema ocorre quando você utiliza um navegador (Chrome, Firefox ou Internet Explorer) ou somente quando você utiliza um programa cliente de email (ex: Outlook).
    Se estiver usando um navegador, experimente fazer a limpeza do cachê e veja se a referência abaixo sobre erros no Gmail te auxilia.
    Abraço,
    Cesar JB
    On Sunday, July 27, 2014 10:48:00 PM UTC-3, Elisabeth Reboucas wrote:
    gmail
    recebo uma mensagem de erro. (@872).
    sempre que mando email da minha conta principal. POR FAVOR QUEM PODE AJUDAR.
    A RESPOSTA POSTADA EM 20/07/14 NAO RESOLVEU O PROBLEMA.
    "Erro
    Ops... ocorreu um erro de servidor e seu e-mail nao foi enviado. (#872)
    OK"
    a mensagem de erro esta escrita acima.
    Por favor preciso de ajuda.
    Obrigada.
    Elisabeth
    <hr>
    ''emails removidos para privacidade dos mesmos'' - Diego Victor

    Boa Noite Elisabeth,
    Sua explanação sobre o seu problema está um pouco confusa e com poucas informações, o que dificultada a melhor resposta e/ou a resposta correta. Porém que você está com problemas no uso do Gmail pelo seu aparelho Mobile, eu pesquisei alguns problemas e pré requisitos para que esse uso seja feito sem maiores complicações.
    Você pode acessar o Gmail pela Internet em navegadores como Google Chrome, Firefox, Internet Explorer e Safari no seu computador. Para acessar o Gmail com um navegador instalado em um dispositivo móvel, esse dispositivo deve atender a estes requisitos mínimos.
    '''Requisitos Mínimos'''
    Para acessar o Gmail para celular, o navegador de seu celular deve atender a alguns requisitos mínimos.
    Primeiramente, verifique se seu navegador é compatível com XHTML. Caso não tenha certeza, visite http://www.google.com/xhtml e faça uma pesquisa. Se não funcionar, seu navegador pode não ser compatível com XHTML.
    Você pode entrar em contato com seu provedor de serviços para celular para verificar os seguintes requisitos:
    1. Seu navegador deve ter os cookies ativados e sua rede também deve permitir cookies. A configuração de cookies geralmente está localizada nas configurações do navegador de seu telefone.
    2. Sua rede deve permitir tráfego SSL seguro.
    3. O navegador de seu celular deve ter um comprimento de URL de 2000 bytes.
    4. O navegador de seu celular deve permitir redirecionamentos de 10.
    Para usar o Gmail, ative os cookies e o JavaScript'''
    Independentemente do tipo do seu navegador, você precisa estar com os cookies ativados para usar o Gmail. Além disso, se seu navegador for compatível, ative o JavaScript. Pesquise instruções no Google sobre como ativar os cookies e o JavaScript no seu navegador.
    Espero que com isso você resolva o seu problema ou a menos tenha ajudado a ajuda-lo.
    Um grande abraço.

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