NF-e 10.0 Inbound - Processo de Subcontratação sem Cod. Material de Produto

Boa noite,
Estou implantando o processo de Subcontratação com 1 NF (SUBCON1A), mas aqui no cliente a RC é gerada pela Ordem de Produção sem Código de Material para o Produto, apenas o Componente possui código de Material. No step de Atribuição do Pedido de Compra / Item eu consigo atribuir o Produto ao Item Principal do xml, mas o componente não aparece para ser atribuído ao Retorno simbólico do XML. Parece que o GRC não reconhece a atribuição do item do Ped.Compra sem código de material ao Item principal e não traz o componente do PC para ser atribuído.
Saberiam me dizer se o código do material do produto no Ped.Compra é obrigatorio para o processo de subcontratação no GRC ?
Vejam as imagens abaixo :
Note que o Main Item não possui código de Material. E a mensagem na parte de Avaliable PO Items é para atribuir primeiro o Item Principal como se o GRC não reconhecesse oa atribuição ao item pricinpal ja realizada anterormente.
O pior é que o GRC não exibe mensagem de erro quando gravo a atribuição, apenas não exibe o componente do Ped.Compra impedindo a atribuição e a continuidade do processo.
Vcs ja passaram por essasituação ?
ë possível realizar a subcontratação com esse cenário ?
Obrigado

Oi Ramon
A solução funciona sim quando você não tem código de material do item pai. O que você precisa ter é o número e linha do pedido de compra na linha do item pai e dos componentes. Além do registro info de subcontratação dos componentes com o código de material do seu fornecedor.
Abraço
Eduardo Chagas

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  • Processo de Subcontratação - Contingência

    Pessoal,
    Estou com o seguinte problema, ao efetuar um processo de subcontratação mov. 541 com saída de NFe, eu a comutei para contingência para teste.
    Verifiquei que após estornar o documento via MBST e gerar uma nova NFe utilizando o mesmo pedido, esta NFe não apresenta o flag de contingência selecionado.
    Existe algum procedimento diferente do que comentei acima, ou preciso aplicar alguma nota de correção?
    É importante ressaltar que o sistema não estava em contingência, e sim, parcialmente em contingência.
    Obrigado a todos !!!!

    Olá Henrique,
    obrigada pela informação.
    Testamos a seguinte situação:
    Após gerarmos uma NF-e para o processo de subcontratação através da transação MB1B (mov 541) verificamos que o sistema estava inoperante, diante disso, resolvemos colocar somente esta NF-e em situação de exceção através da transação J1BNFE. Estornamos a NF-e através da transação MBST (mov 542) e após isso geramos uma nova NF-e do mesmo pedido.
    A NF-e gerada não foi lançada em contingência.
    Como devemos proceder com a situação mencionada?
    Atenciosamente
    Adriana

  • Realizar consumo local em processo de subcontratação

    Bom dia a todos os colegas, esta é a primeira vez que posto algo na SCN, então me desculpem se estiver postado em grupo errado ou de forma errada.
    Atualemente temos um processo de subcontratação na empresa onde fazemos enviamos os componentes para um fornecedor fazer o processo produtivo, o processo funciona bem, até quando fomos realizar os calculos to transfer price, aí percebemos que o consumo para este cenário não atende, gostaria de saber se alguém tem algum cenário parecido ou mesmo passou por isso para nos ajudar a resolver o problema que estamos enfrentando.
    Att,
    Fábio Reis.

    Eduardo bom dia, obrigado pelo retorno, no cenário atual quando o material retorna do fornecedor que realizou a manufatura, criamos um movimento para o recebimento do produto acabado e outro para os componentes utilizados na fabricação do produto acabado.
    Fiscalmente recebemos uma única nota com o produto acabdo (CFOP 1124) e para os produtos utilizados no processo (CFOP 1902).
    Sendo assim quando é realizado o retorno do material (Utilizado no process) para nossa empresa apenas é dado baixa do estoque especial (em poder de terceiro) desta maneira para atender o transferprice não conseguimos considerar este movimento como sendo o consumo do material.
    Uma vez dado baixa no estoque e entrando o produto acabado em nosso estoque, não consegui fechar o consumo destes componentes.

  • IDOCs - Simple doubt in INBOUND DELVRY. IDOC-DELVRY03, Process code isDELV?

    Hello Experts,
    Our SAP system receives the Inbound IDOC for Delivery from Gentran.
    Further details are,
    Process code: DELV
    IDOC type: DELVRY03
    Message type: SHPCON
    Message code: TOC
    Parther profile: Account # of Ship To party
    So, my requirement is that,
    If this Inbound Delivery IDOC contans the Message Code as TOC, I need to insert/add my logic
    so, let me know that,
    1) Request u that, let me know How to go ahead, becoz am new IDOCs, like, Is I need to look for the any Usre Exit? I mean, At Wht point I need to add my code in this whole process?
    thank you
    Edited by: Srinivas on Jun 29, 2008 11:15 PM

    Hi Srinivas,
    Use the below user exit for creating a STO order.
      CALL CUSTOMER-FUNCTION '003'
           EXPORTING
                IDOC_CONTROL        = IDOC_CONTRL
                IDOC_DATA           = IDOC_DATA[]
                DELIVERY_HEAD       = S_KOKO
                DELIVERY_ITEM       = T_KOPO[]
                PACKING_HEAD        = T_VSEK[]
                PACKING_ITEM        = T_VSEP[]
                PROCESSING_STATUS   = F_STAT
           IMPORTING
                WARNING_IGNORE      = F_FLAG
           CHANGING
                PROCESSING_PROTOCOL = T_PROT[]
           EXCEPTIONS
                OTHERS              = 0.
    Because by the time you get to this point, the delivery document is created. I believe you need to create the STO order only once the delivery document is created.
    Thanks,
    Mahesh.

  • WE20 - partner profiles: inbound parameters - how to determine process code

    Running standalone scenario on SRM 5.0.
    First of all, it is not possible to "generate partner profiles" automatically in BD64 (distrubution model) in the backend system for message types:
    BBPIV, BBPCP, ACC_GOODS_MOVEMENT, ACLPAY and MBGMCR.
    The following error is displayed:
    BBPCO
    Inbound parameters for message type BBPCO could not be created
    Enter a valid process code
    etc.
    When trying to create partner profiles manually in WE20, how do I determine the process codes for the different message types?

    Note 330401 - Process code does not exist f. BBPCO01, BBPIV01
    Solution
    Check and if necessary, correct the following entries:
    1. Assign function module to message type
    Transaction WE57
    The following entries are required:
    Module IDOC_INPUT_BBP_IV IDOC_INPUT_BBP_ACC_PO
    Type F F
    Basic type BBPIV01 BBPCO01
    Msg type BBPIV BBPCO
    Direction 2 2
    Object type BBPBUS2081 (not for Release 3.1)
    Note that object type BBPBUS2081 is not defined in Release 3.1*. In
    this case, the 'Object type' entry remains empty.
    2. Characteristics of inbound function modules
    Transaction BD51
    The following entries are required:
    Inbound FM IDOC_INPUT_BBP_IV IDOC_INPUT_BBP_ACC_PO
    Input type 1 1
    03.09.2008 Page 2 of 3
    Note 330401 - Process code does not exist f. BBPCO01, BBPIV01
    Dialog allowed No No
    3. Create the missing process code with Transaction WE42 (change inbound
    process code). You can name the process code whatever you want. 'IV01'
    or 'CO01' are examples.
    The entry should look like this:
    Process code IV01 (CO01)
    Description BBPIV (BBPCO) inbound invoice
    Option ALE Processing with ALE service
    Processing Type Processing by function module
    Save the entry. You are then on the detail screen. Enter:
    Module (inbound)
    Function module
    IDOC_INPUT_BBP_IV (IDOC_INPUT_BBP_ACC_PO)
    Application object
    Object type
    BBPBUS2081 (- no entry -)
    4. Maintain the process code that has just been created in the partner
    profile for the logical system.
    Transaction WE20
    Partner type 'LS'
    regards
    Muthu

  • Can't create Inbound Delivery for PO with Packing type material  -- HU

    Hi friends,
    I create a new packing material, and maintain packing material type. And then create a PO but I can't create an inbound delivery by VL31N.
    The error message:
    No item category exists (Table T184L EL VERP V )
    Message no. VL320
    Diagnosis
    There is no item category available in item category determination in the delivery (table T184L) for the following entries: EL VERP V
    I tried to add new item by SM30 with T184L, but still more errors. So it doesn't mean there are erros with delievery type determination.
    Any help?
    Thanks,
    Bruce
    Edited by: Bruce Hu on Jan 10, 2008 7:53 AM

    Hi Anil,
    Welcome to SCN for your first post. Did you check with your functional people about this.
    Regards,
    Madhu.

  • Inbound Idoc Type / Message Type / Process Code for Delivery via Tcode VL0N

    Guys,
      I need to to Idoc Type and Message type for to create Delivery ( Tcode VL01N ) for a sales order.
      I tried Idoc Type DELVRY03 and Message Type DESADV, but this is for Purchase Order  ( VL31N ).
    Kindly help me.
    Regards
    Srikanth M

    Guys
    I could not use above message type/idoc type as they are not released in SAP.
      So i am again back to where i have come from. I am trying to use DESADV01 and Mess Type DESADV.
    Regards
    Srikanth M

  • Contabilização Subcontratação para Pedido de Compra

    Boa tarde
    Temos o processo de Subcontratação Standard do SAP para Pedido de Compra.
    Feito o envio pela ME2O.
    Retorno com Pedido de Compra tipo L para Pedido de Compra, MIGO com baixa de Componentes e MIRO (processo normal).
    Porém minha duvida está com relação a Contabilização, no lançamento da MIGO:
    BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,47-     BRL          19051583     4500044238     3.572,406-
    GBB     Consumo de Subcontra     17.146,47     BRL          19051583     4500044238     3.572,406
    BSX     Est. Mat.Semi-acabad     17.146,51     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    WRX     Trans.Entr. Física     2.231,78-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    PRD     Dif. Preço Mat. Ledg     2.360,95     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    BSV     Transf Subcontrataçã     19.507,46-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    FRL     Desp Serv de Subcont     2.231,78     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    FRN     Desp Serv de Subcont     129,21     BRL          19071215     4500044238     2.588,700
    FR1     Trans.Entr. Física     129,21-     BRL          19071215     4500044238     2.588,700-
    O valor do meu serviço (Pedido de Compra) é de R$ 2.231,78 (Chave WRX) - Preço Unitário 0,86
    O valor deste material no mestre de material é de R$ 17.146,51 (Chave BSX) - Preço Unitário 6,62
    A primeira duvida, da forma como está sendo lançado hoje, Preço do Pedido apenas a mão de obra e preço do material cadastrado em estoque todos os custos que compoem o preço do material (hora maquina,  materia prima, etc).
    Está correto esta contabilização? Porque.
    Da forma como está hoje a Transitoria de Subcontratação é a composição do Estoque + Serviço (Chave BSV), porque o sistema trata desta forma?
    Pergunto o preço do meu material no mestre de materiais não pode ser apenas o serviço e o preço do meu pedido não pode ser o custo da mercadoria real. Como resolver este Impasse?
    Está correto.
    Obrigada
    Patricia Queiroz

    Olá Eduardo,
    Então a minha duvida é quanto ao valor da diferença de preço, que para a Contabilidade não deveria haver esta diferença de preço, gerada pela diferença de preço do material na MM03 (Preço do material) x preço do material de retorno no pedido de compra.
    Ex:
    Preço unitário do Pedido de Compra (ME23N)
    Material    1010240 (Acabado)      Preço do Serviço R$ 0,80
    Preço unitário do Material (MM03)
    Material    1010240                        Preço do material R$ 4,20
    Na MIGO 101/543 é gerado uma diferença de preço R$ 3,40 por unidade.
    E esta diferença que não concordam.
    Para a Contabilidade eles não entendem porque o sistema age desta forma.
    Entendemos que a diferença é pelo preço não estão iguais.
    Porém no cadastro do material, o mesmo foi calculado baseado em LT, Valor hora, Custo do material, etc.
    E no Pedido devo somente incluir o serviço.
    Esta é a duvida, não sei se fui clara.
    Obrigada

  • Processo de Sucontratação

    Caros,
    estou com um problema na empresa, onde foi desenhado o processo de subcontratação e esta funcionando, gerando as notas tudo funcionando. Porém uma situação nova apareceu: O fornecedor recusou uma nota, o setor responsavel não fez o cancelamento e precisamos fazer a entrada na nota e gerar o movimento de estorno do material para o estoque.
    Preciso criar um nota de entrada para "cancelar" esta saida e gerar o movimento para voltar os componentes para estoque.
    Gerei manualmente, mas não foi gerado numero de NF, apenas numero de documento.
    Saberiam com me ajudar?
    Agradeço.
    Rodrigo Ferri

    Boa Tarde Rodrigo,
    Você pode efetuar um retorno de mercadorias sem industrialização o que irá retornar os itens para o estoque.
    Aqui na empresa onde trabalho precisei fazer o mesmo procedimento que você, e fiz uma copia do movimento 542, porque precisava de algo mais, mas no seu caso acredito que possa testar com o 542 mesmo.
    Espero que tenha ajudado.

  • Recebimento de NF-es de processos especiais

    Olá Pessoal, tudo bem?
    Qual dos processos de recebimento abaixo são mais frequentes em sua empresa?
    - Entrega Futura
    - Consignação
    - Sub-contratação
    - Embalagem Retornável
    - Operação Triangular
    - NF-es Complementares
    - NF-Writer
    - Entradas via SD
    Em quais deles os fornecedores já estão emitindo NF-e?
    Se puder, coloque na ordem decrescente, ou seja, do que gera mais demanda para o que gera menos demanda.
    Obrigado!

    Bruno, bom dia!
    Estes são os cenários mais comuns da Mineração Taboca, com base no que nossa colega de MM aqui me relatou:
    Processo de compra para materiais de estoque:
    - Registro do recebimento físico (MIGO) com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido ) ou no pedido de compra
    - Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
    Processo de compra de materiais para consumo:
    - Registro do recebimento físico (MIGO)  com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra
    - Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra
    Processo compra para entrega futura ou de faturamento antecipado:
    - Recebimento fiscal ( MIRO) com base no pedido de compra ( com o campo Rev.Fat. com base na EM desmarcado)
    - Recebimento físico realizado através da MB01 ou MIGO  com base no pedido de compra .
    Processo de Remessa para Conserto ( processo de subcontratação):
    - Registro do recebimento físico (MIGO)  com base no documento de recebimento ( confirmações do pedido )ou no pedido de compra (de subcontratação
    - Registro do recebimento físico dos componentes consumidos na subcontratação, conforme lista de componentes informada manualmente pelo usuário ( não há lista técnica ).
    - Recebimento fiscal (MIRO ) com base no pedido de compra.
    Att.,
    Daniel.

  • ASN creation based on ECC inbound delivery

    Hi All,
    I have a scenario in which we are creating an inbound delivery in ECC and corresponding ASN should be created in supplier system.
    In order to achieve this functionality of ECC to supplier system is there any way to map this functionality through any custom development ?
    Kindly suggest
    Thanks
    Gaurav Gupta

    Hi,
    What I understand from the requirement is - The Supplier dispatches the material to Purchasing company & informs about the same via ASN. This ASN triggers inbound delivery in ECC. When the material reaches the Purchasing Company, GRN is posted with reference to the Inbound Delivery.
    Is this correct?
    If so, you can achieve this through RFC function, which can be called from vendor ERP system or through Vendor Portal by directly calling the RFC or by using Web Service.
    Regards,
    Prashant

  • Erro 8B260 (Processo de Entrega Futura)

    Bom dia, Pessoal!
    Estou com um problema no processo de devolução de entrega futura.
    Realizei a entrada da nota de fatura normalmente atraves da MIRO e da nota de remessa atraves da MIGO (mov 801).
    O fornecedor nos enviou as notas de Fatura e Remessa como de entrada pois ele ainda não tem a obrigação legal da NFE, porém a empresa aonde estou já está obrigada a utilizar a NFE e ao realizar a devolução o sistema não encontra a referencia da nota de remessa. A mensagem de erro é a 8B 260 (NOTA FISCAL DE REFERÊNCIA XXXXX NÃO FOI ENCONTRADA)
    O pedido está somente com a opção de parceiro FO o processo já foi criado sem a opção de parceiro "FM" (Fornecedor da Mercadoria).
    As Notas Abaixos já estão aplicadas:
    NF:
    1055401 Subcontracting Returns doesn't find reference Nota Fiscal
    NF-e:
    1175538 NF-e Reference between NF and NF-e
    1238765 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B287
    1257933 NF-e: Reference NF not found by return for subcontracting
    1288925 NF-e: References between NF-e and non NF-e
    1356952 NF-e: Returns for Subcontracting - Error 8B260
    Estive debugando a função J_1B_NF_DOCUMENT_SELECT_2 e o que pode verificar é que como o processo de fatura/remessa é gerado atraves de uma nota de entrada ele armazena as informações J_1BNFDOC-NFNUM porem ao realizar a devolução, como a empresa que estou é obrigada a emitir a NFE a função realiza a busca no campo J_1BNFDOC-NFENUM com o numero da nota de remessa (NFNUM) por este motivo não é encontrado a nota de referencia e o erro é apresentado.
    Eu procurei por alguma nota que pudesse corrigir meu problema porém não encontrei nenhuma aplicavél, alguem tem alguma ideia de como resolver este problema?
    Obrigado
    Gustavo

    Olá xará,
    tudo certo?
       Esse erro provavelmente está ocorrendo porque existem múltiplos parceiros atribuídos ao Pedido de Compras.
       No procesos de entrega futura, contudo, o sistema comporta somente a utilização de um parceiro, do contrário o processo é interpretado como sendo uma operação triangular.
    Abraços

  • How to do debugging for sending inbound or outbound email via ERMS?

    Hi Colleagues,
    I send an email to '[email protected]' with email titile 'CIM: 318238 2013', and want to display inbound email in email assignment block within CIM Service Request 10001503 in ICX. But it fails to be displayed on Web UI. And there is no problem to browse inbound and outbound emails via t-code SCOT as below.
    If I send an email to '[email protected]', there is no problem to display inbound email within one CIM Service Request in ICP as below.
    One related class ZSCL_CRM_ERMS_AH_CIM_CSS=>IF_CRM_ERMS_SERVICE~EXECUTE is used to implement this function, I don't know how to do debugging when sending inbound or outbound email? Could please tell me more detailed steps?
    Kind Regards
    Andie

    Hi Fabian,
    Thanks for your reply.
    How can I add this method ZSCL_CRM_ERMS_AH_CIM_CSS=>IF_CRM_ERMS_SERVICE~EXECUTE to the list in t-code SM50 for doing debugging?
    And another question is that I cannot attach inbound email to CIM Request via ICX email address '[email protected]', but no problem to send inbound email using ICP email address [email protected] as below. Is there any authorization issue for this case?
    Kind Regards
    Andie

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    I've tried to get an answer/feedback on this in the SCM Logistics Execution, but didn't get a bite, so I'm trying this forum as the type of question seems more aligned to the content in it...
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    Kind regards and many thanks,
    Paul...

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    Any suggestions?

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    Regards,

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