Nfe de Entrada (Importação) código do País Inválido

Experts de GRC-NFE,
Estamos com um problema em uma nota de entrada de importação da Argentina onde o Sefaz de Goiás está rejeitando a Nfe devido ao código do país errado.
Na NFe o código é 639, porém a Sefaz de Goiania diz veemente que tem que ser 0639.
Tentamos alterar o código em uma tabela Z no ECC para 0639 porém daí o GRC não valida o dado dizendo que o campo CPais está inconsistente.
A tabela no GRC referente ao Cód. do País é a /XNFE/FLDVALUE porém somente permite modificação pela SAP.
Já validei o XML pelo validador de XML da SEFAZ do RS, porém o SEFAZ de Goiânia diz que tem que ser 0639
O que fazer?
Desde já obrigado por qualquer contribuição.
At.
Sigfrid Murillo

Se vc checar o enumeration p/ o tipo "TPais", no arquivo tiposBasico_v1.02.xsd (dentro do PL_005a ao PL_005c), tanto '639' quanto '0639' são supostamente válidos. Então, eu faria 2 coisas:
1. argumentaria contra a SEFAZ-GO, mostrando que o sistema da SEFAZ-RS valida o campo '639'.
Faça o teste de validação com o validador online da SEFAZ-RS: http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx
2. abriria chamado na SAP, para que a validacão do GRC não invalide o caso '0639' (na verdade, pra aceitar todos os valores do enumeration, que seria o correto).
Em ultimo caso, implementaria a BAdI conforme sugestao do Fernando, mas com um IF cUF = 52 (GO), para nao impactar as outras SEFAZs.
Abs,
Henrique.

Similar Messages

  • Múltiplas NFes de entrada em um email

    Boa tarde senhores,
    Há algumas semanas percebi que a implementação "padrão" que fizeram da NFe de entrada considera apenas uma nota por email (unbelievable!). Além disso, pega o primeiro anexo e toca ficha... se esse primeiro anexo for o pdf com a danfe, crash, óbvio.
    Dei uma vasculhada no fórum e ninguém parece ter discutido sobre isso (ou cada um fez o seu e ficou por isso mesmo). Se alguém já teve de consertar isso e quiser partilhar a experiência, fique à vontade.
    Se ninguém tiver feito isso ainda, vou começar a fazer amanhã um adpater module pra tratar vários xml's de entrada. Quem quiser ajudar fique à vontade, vou postando aqui o progresso.
    T+
    Waldemar

    Boa tarde senhores,
    Então, depois das semanas de atropelo por causa do SAPForum, vamos voltar à programação normal.
    O adapter module está pronto. Ele cria uma nova mensagem adicionando a esta mensagem todos os anexos que possuem uma NFE (procurei pela tag .
    Já está testado e funcionando. Temos então chegando no integration engine o seguinte:
    <nfeList>
       <nfeProc>...</nfeProc>
       <nfeProc>...</nfeProc>
       <nfeProc>...</nfeProc>
    </nfeList>
    Agora, pra executar várias requisições pro grc (uma pra cada  em uma mensagem separada
    3 - Block com o atributo mode setado pra ForEach
    4 - Um sender dentro desse block pra enviar cada mensagem pra frente
    Pro atributo message do receiver (1) é necessário uma mensagem abstrata. Fiz uma cópia da mensagem NFB2B_procNFe_OB e alterei-a pra abstrata, criei uma interface variable pra ela e associei ao receiver.
    Para o transformation, source message é a mesma do receiver e para o target message criei uma nova interface variable de NFB2B_procNFe_OB, só que multiline. Aí vem a dúvida cruel. Embora a mensagem que eu esteja utilizando seja a NFB2B_procNFe_OB, o que vem do adapter engine não respeita esse schema, então fiz um mapping XSL pra quebrar a mensagem que entra em várias compatíveis com a NFB2B_procNFe_OB.
    Para o block, o multiline element é a target message do transformation. Criei uma nova interface variable pro atributo current line tendo como container o block.
    Para o sender configurei o atributo message com o current line do block.
    Amanhã pela manhã vou fazer a configuração no directory, vamos ver se vai.
    Tentei ser breve, intenção apenas de compartilhar o que estou fazendo. Se alguém encontrar alguma inconsistência no cenário, não deixe de dar um toque.
    T+
    Waldemar

  • BADI para finalização do processo Monitor de NFe de Entrada

    Boa tarde,
    Alguém saberia me informar se há alguma BADI processada quando é executada uma das opções :
    * Executar etapa do processo --> Verificar atividades manuais do ERP
    * Outras Funções --> Finalizar NFe Manualmente ou Definir etapa processo manualmente para OK.
    No monitor de recebimento de NFe de entradas (NF-e Centro de trabalho fiscal).
    Obrigado.
    Andre Vilela

    Oi Andre.
    Não existe nenhuma badi nessas etapas do processo de automação. O que você gostaria de fazer nessas etapas?
    Lembre-se que você pode utilizar o processo FLEXPR01 para fazer automação via ABADI.
    * mais informações no help:
    http://help.sap.com/saphelp_nfe10/helpdata/en/19/ae6ea862144baeb6cdec21230e6eb9/content.htm
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • Mensagem: "Código inválido da conta  [Mensagem 173-9]"

    Ola pessoal,
    estou enfrentando um problema com a simulacao da rotina de "Entrada de Produtos Acabados" no SAP B1 8.8.
    Ao tentar inserir o registro com base em uma Ordem de Producao criada no sistema, determino as quantidades concluidas, etc...
    Porem o sistema está me retornando a mensagem "Código inválido da conta  "...
    Ja revi todos os itens envolvidos no processo de producao e seus niveis de contabilizacao, bem como as contas que estao definidas em cada um desses niveis, basicamente trabalho com os niveis "DEPOSITO" e "NIVEL DO ITEM" tendo todas as contas assinaladas em cada um desses  depositos e itens do processo.
    Alguem tem ideia do conteudo dessa mensagem ou alguma dica para que eu possa checar melhor a origem desse erro?
    Abraço a todos.

    Olá,
    Eu tive este problema também.
    No meu caso, a  configuração de estoque estava por nível de empresa e não por estoque. O estoque que estava sendo baixado os insumos, um dos itens estava negativo neste estoque.
    Em administraçãoConfiguraçãoFinançasDeterminação contábil na Aba estoque a conta de estoque negativo deve estar preenchida.
    Depois que percebi o problema eu alterei a minha configuração apra controlar estoque po nível de estoque e não por empresa. Porque isso estava ocasionando que o estoque podia ficar negativo. Esta configuração está em :
    AdministraçãoInicialização do sistemadefinição de documentos
    aba geral, deixar macado a opção bloquear estoque negativo por depósito e não por empresa.
    Esta seria uma das posibilidades sendo que você informou que todas as ocntas estão preenchidas.
    Espero que ajude, me avise se deu certo. ok?
    Att,

  • NFe de Entrada Docstat incorreto

    Bom dia Senhores(a). Tudo bem?
    Meu problema é que criamos algumas notas de entrada através da BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA, e o XML foi gerado com sucesso, tal como as NFe´s do processo de SD. Porém ao efetuar o retorno, apesar do monitor a NFe aparecer com Status "Completo", na tabela J_1BNFDOC o campo DOCSTAT, vem em branco. O Problema é por causa deste campo estar em branco a NFe não esta aparecendo no livro de entrada mesmo estando ok no monitor.
    Nos casos de NFe´s criadas por SD (VA01) este campo vem preenchido automaticamente após o retorno realizado.
    OU seja, quando a Nfe esta ok no monitor tb está ok no livro fiscal.
    Espero poder ter sido claro, agradeço a ajuda de vocês.
    Um abraço
    Vitor Grassato

    Bom dia Vitor,
    Esta linha está comentada. Está comentada também no código ? Se tiver não fede nem cheira...
    Quando você diz que não funciona, não funciona como ? Que retorno tem no RETURN ?
    Na chamada da BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA tem um parâmetro NFCHECK que gerencia os checks obrigatórios é uma string preenchida com vários X e espaços, sendo o X verificar o o espaço permitir campo vazio.
    No código fonte da BAPI você encontra estas informações:
    Positions in character 30 string NFCHECK
    Following checks are executed when NF-e flag is set in the header
    40. Check NF-e number filled
    41. Check Protocol number filled
    42. Check XML-Version filled
    43. Check Sefaz code filled
    A. Check if duclicate keys are existing (NF line items, NF taxes)
    => e.g. NFCHECK = 'XX X XXX XXXXXXXXXX.....' will perform all checks,
            except checks number 3, 5 and 9)
    Se o parâmetro não for preenchido, no código temos:
      IF nfcheck IS INITIAL.
    *--------------12345678901234567890123456789012345678901234567890123
        nfcheck = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'.
      ENDIF.
    O que quer dizer que por default apenas o NF-e number filled é verificado. Vocês estão preenchendo NFCHECK ? Que erro está dando que impede o processo ?
    Editando: Outra pergunta: Quais são os valores para AUTHCOD, DOCSTAT e CODE na J_1BNFDOC logo após a criação ? E após a autorização ?
    Atenciosamente, Fernando Da Rós
    Edited by: Fernando Ros on Feb 4, 2010 2:57 PM

  • NFe de entrada no GRC

    Pessoal, aqui no cliente existe uma categoria de NFE ex: IK.
    Sempre que eles fazem entrada nessa NFe, ela tá indo pro GRC.
    Vcs sabem o que pode ser?
    Existe alguma maneir, mesmo errônea do usuário enviar essa nfe pro grc?
    Já que essas NF-e de entrada devem parar o processo no ERP.
    Att,

    Boa noite
    A sua categoria de nota pode estar certa como eletronica, mas ela tem configuracao errada.
    Porque uma nota de entrada de fornecedor nao vai para Sefaz. Ela é criada autorizada mesmo sem preencher o nmum aleatorio e digito.
    Na categotia de nota voce colocou um FORMULARIO
    POrqeu isto significaria que vai imprimir a nota e se vai imprimir deve ir para sefaz
    Tem um flag na cat de nota a esquerda que diz Entrada. Ele tambem significa que é nota gerada pela sua empresa.
    Uma nota de fornecedor eletronica Nao pode ter este flag ENTRADA do lado esquerdo marcado e nao pode tem FORM
    Agora a nota criada e rejeitada deveria permitir dar reset, mas ela esta errada certo porque nao ;e eletronica e nao deve ir para sefaz.
    Acho que deveria pedir inutilizacao desta nota. ( Anotar este numero porque a sefaz vai registrar este numero como inutilizado e quando gerar uma nota verdadeira de entrada da sua empresa com este numero ela vai ser rejeitdad )
    Criar a nota do fornecedor com uma categoria correta nao eletronica
    Espero ter ajudado
    Renata Hopp

  • NFe de entrada com XML versão 1.10 em ambiente com versão de XML 2.00

    Olá colegas,
    Nossos locais de negócio estão configurados para a NFe na versão XML 2.0.
    Com isso, todas notas criadas, tanto de saída quanto de entrada são da versão 2.00 do XML.
    Entretanto, ainda recebemos notas de clientes na versão do XML 1.10.
    Com isso, em processos de devolução em SD, ao informar os campos que compõe a chave da NFe, temos dificuldade com campo tpEmis. Consequentemente, não conseguimos gerar a chave corretamente.
    Este campo não existe na versão 1.10 do xml, pois integrava o campo do nr.aleatorio.
    Pergunto: Como está sendo resolvida esta questão por quem já se deparou com ela?
    Obrigado.
    Heron Caetano

    Heron,
    no recebimento, vc pode ir no botao Nota Fiscal, aba NFe, e setar a versao para "1,10".
    Isso vai fazer com que os parametros sejam mostrados como no layout 1.10 (i.e. randomico de 9 digitos e sem tpEmis).
    Veja a nota [1470661|https://service.sap.com/sap/support/notes/1470661].
    Abs,
    Henrique.

  • NFe de Entrada - Tabela J_1BNFE_ACTIVE

    Srs.
    Estou precisando localizar uma tabela interna standard que contenha o campo DOCNUM9 da tabela J_1BNFE_ACTIVE. Estou precisando gravar 3 valores que serão exibidos em uma tela da J1B3N, são eles AUTHCOD, DOCNUM9 e CDV, e pretendo faze-lo através de Field-Symbols no momento da emissão na VF01 e antes da emissão e envio do XML à SEFAZ.
    Encontrei na tabela (SAPLJ1BB)GBOBJ_HEADER apenas o campo AUTHCOD onde passei um valor e este apareceu na J1B3N.
    Achei também a função J_1B_NFE_CREATE_CHECK_DIGIT que gera o CDV - Digito de Controle.
    Só não consegui encontrar ou identificar dentre inúmeras tabelas internas na memória, uma que contenha as informações a serem gravadas e tenha os campos DOCNUM9  e CDV para que eu possa preenche-lo como fiz na (SAPLJ1BB)GBOBJ_HEADER.
    Referente Tabela J_1BNFE_ACTIVE.
    DOCNUM9----NF-e: nº aleatório
    CDV----
    Dígito de controle para chave de acesso NF-e
    AUTHCOD----NF-e: número do log
    Alguém poderia me ajudar?
    Obrigado,
    Marco
    SJCampos
    Edited by: Marco Antonio da Silva Silva on Jun 6, 2009 7:06 PM

    Se vc está fazendo uma entrada via SD, os campos citados não estão disponíveis (eles deveriam ser digitados na ordem de venda).
    Aparentemente a SAP sugere que você os insira modificando a nota depois de gerada (J1B2N), haja visto que as notas de entrada de clientes não serão enviadas à SEFAZ.
    Sílvio Miranda
    Caramuru Alimentos S/A

  • Entrada da NFe no ERP e arquivamento do XML.

    Prezados, bom dia.
    Tenho algumas dúvidas que gostaria de dividir com vcs. Alguém saberia responder?
    Processo de Entrada de Nfe no ERP (manual)
    1.) Quando da entrada de dados da DANFE no ERP (MIGOMIRO), este envia alguma informação pro GRC? Em que momento é validada a DANFE?
    2.) Se sim, em que formato são armazenados os dados da NFe no GRC?
    Recebimento do arquivo XML do fornecedor
    1.) Há alguma consistência entre o XML (recebido do fornecedor) armazenado no GRC e os dados inseridos no ERP (com base na DANFE recebida)?
    2.) De quem é a obrigatoriedade em armazenar o XML? Fornecedor, empresa que recebe, SEFAZ, Receita Federal, etc? As informações armazenadas são as mesmas? Por qual período os dados devem permanecer guardados?
    Obrigado por qualquer ajudar.
    Hyalen.

    Obrigado David e Henrique. As respostas ajudaram bastante.
    Formatei a discussão em Perguntas e Respostas para facilitar o entendimento.
    1- Pergunta:
    Quando da entrada de dados da DANFE no ERP, este envia alguma informação pro GRC? Em que momento é validada a DANFE?
    Resposta:
    Atualmente, quando você entra com as informações da DANFE através do MIRO/MIGO nenhuma informação é enviada ao SAP GRC NFe, logo nenhuma validação destas informações é realizada junto a SEFAZ.
    2- Pergunta:
    Uma parte do processo de NFe é dar entrada da mercadoria no ERP. O que acontece se eu digitar as informações de recebimento, em relação ao XML armazenado, errada no ERP? Há alguma consistência entre o XML armazenado no GRC e os dados inseridos no ERP?
    Resposta:
    Quando você receber o XML de um emissor de NF-e através do cenário de B2B do SAP GRC NFe, esta nota será consultada pelo SAP GRC NFe junto ao site da SEFAZ e será armazenada no SAP GRC NFe (dentro do repositório do SPRO), mas nenhuma informação desta NFe (XML recebido) será consistida com as informações inseridas no ERP (baseada na DANFE recebida).
    3- Pergunta:
    Em que formato são armazenados os dados da NFe no GRC? Melhor dizendo, o GRC decompõe o XML que chega do fornecedor e armazena os dados em tabelas ou grava como XML mesmo?
    Resposta:
    O GRC armazena o XML sem decomposição alguma e em dois momentos, quando da solicitação do protocolo e após validação do XML pela SEFAZ. No segundo caso o XML será armazenado com o Código de Autorização de Uso.
    4- Pergunta:
    De quem é a obrigatoriedade em armazenar o XML? Fornecedor, empresa que recebe, SEFAZ, Receita Federal, etc? As informações armazenadas são as mesmas? Por qual período os dados devem permanecer guardados?
    Resposta:
    Estas informações foram extraídas Portal da Nota Fiscal Eletrônica - Perguntas Frequentes NF-e
    A regra geral é que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-es pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado. Assim, o emitente deve armazenar apenas o arquivo digital.
    No caso da empresa destinatária das mercadorias e da NF-e, e que seja emitente de NF-e , ela também não precisará guardar o DANFE, mas apenas o arquivo digital recebido.
    Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, o destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da operação pelo prazo decadencial estabelecido pela legislação, devendo ser apresentado à administração tributária, quando solicitado.
    Reforçamos que o destinatário sempre deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e, tenha ele recebido o arquivo digital da NF-e ou o DANFE acompanhando a mercadoria. Hoje os processos são separados.
    1- DANFE -> transporte de mercadoria -> entrada manual MIRO/MIGO.
    2- XML -> interface B2B -> armazenamento no GRC.
    A funcionalidade de entrada automática dos dados da NFE no ERP (sem necessidade de digitar nada, dados lidos do XML) está prevista pro próximo release do NFE.
    Quanto ao requisito legal (armazenar o XML e verificar status da NF-e quando da chegada do XML), a solução já atende. Mas vc continua tendo q fazer a MIRO/MIGO e checar na SEFAZ o status da NF-e quando da chegada do DANFe (pois no meio tempo entre a chegada do XML e da DANFe, a NF-e pode ter sido cancelada pelo emissor). No próximo release, esses passos manuais serão totalmente automatizados, sendo integrados com o processo do XML.

  • NFe 10.0 B2B Entrada - Deploy Module Adapter

    Bom dia.
    Estou desenvolvendo a solução de de NFe de entrada e para resolver o problema de múltiplos anexos estou seguindo o wiki ( http://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=233474286 ).
    Eu gerei o .ear pelo NWDS e fiz o deploy pelo SDM ( http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/content.htm )
    Mas no Visual Admin ele não permite que o module seja 'startado'.
    Alguém saberia me informar se o processo que estou fazendo está correto?
    Obrigado.
    Att.
    Mateus Pires Leite.

    Discussão movida de  SPED & NF-e para Bancos de Dados & Tecnologia (Database & Technology)
    Bom dia Mateus,
    Encontrou a solução?
    Favor dê feedback ao fórum, caso positivo ou negativo.
    Atenciosamente, Fernando Da Rós

  • Registro no livro fiscal da NFe de importação

    Olá alguém sabe informar como tratar para registrar no livro a NF-e de entrada (importação) somente no recebimento da mercadoria?
    Se emitir a NF-e via SAP através da transação J1B1N utilizando a categoria de nota fiscal 55, o sistema irá gerar o registro no livro fiscal.
    Neste caso, teria que utilizar um tipo de categoria de nota fiscal que não seja relevante para livros fiscais ao fazer o recebimento para que não haja assim duplicidade de registro no livro. Porém, isso me traz outro problema... a NF-e gerada na emissão estaria com a data de entrada igual a data de emissão o que estaria errado perante a legislação, lembrando ainda que pode ocorrer da mercadoria não ser recebida em função de algum sinistro.
    Grato
    Eduardo

    Oi Henrique.
    Hoje fazemos exatamente como o processo que você descreveu.
    1. MIRO standard (sem geraca de nota) / MIGO 2. J1B1N para a geracao da nota + escrituracao
    Me desculpe quando falei em categoria de NF que não gera registro no livro em nosso processo atual me referi a um tipo de NF que não gera registro no livro ao lançar a fatura na MIRO.
    Voltando ao processo mencionado...
    você comentou que não é possível emitir a NF/NF-e via J1B1N sem a escrituração dela. Desta forma somente é possível realizar o cenário acima se a NF de importação for feita fora do SAP.
    Por que isso? Porque, para transitar a mercadoria preciso da NF/NF-e emitida. E, se fizer isso estarei fazendo o registro no livro de uma NF/NF-e entrada que não recebi no estabelecimento de destino. O que estaria em desacordo a legislação.
    E, ai sim.... segue a questão (já respondida)... poderia criar uma catergoria de NF na qual não gere escrituração?
    Dado que não é possível gerar uma NF/NF-e sem o registro no livro você sugere que seja aberto um chamado para isso?
    Lembrando que estou trabalhando num seguinte cenário...
    1. Gera a NF-e no SAP
    2. Autentica a NF-e
    3. Imprime o DANFE
    4. Desembaraça a mercadoria junto a receita federal
    5. Embarca/Transita a mercadoria do porto até o seu destino
    6. Faz o lançamento físico da mercadoria (MIGO)
    7. Faz o lançamento da fatura (MIRO sem geração de nota)
    8. Faz o lançamento da nota (J1B1N) + escrituração
    Desculpe se não ficou claro. Por favor sinta-se livre para comentar o post.
    Desde já agradeço a sua atenção e compreensão!
    Abraç

  • NFE Boas discussões - Leia antes de postar

    EM DESENVOLVIMENTO - SUGESTÕES DE ADIÇÃO E REMOÇÃO SÃO BEM VINDAS ***
    Bom dia Pessoal,
    Segue abaixo uma compilação de threads de NF-e. Observação: Estas threads estão respondidas, caso tenha algo "parecido" SEMPRE crie uma nova thread, pode até referenciar a thread que você olhou, mas lembre-se de descrever seu problema, versão de SP, background...
    ERP Saída:
    Aplicação de Notas --> como procurar notas
    Criação de NF a partir de documento de devolução - BAdI alteração tipo categoria NFe
    Inutilização OK porém Status DOc. Aguardando Resposta
    Como fazer entrada no SAP de NFe´s que foram inputadas diretamente na SEFAZ
    Dúvidas entre TAXBRA e TAXBRJ
    Emissão em congingência por local de negócio e por região NFE 2.0
    Erro ao criar BAdI da Nota 1370016
    Escolha do tipo de formulario de contingencia (FS x FS-DA)
    "212 - Rejeicao: Data de emissao NF-e posterior a data de recebimento" --> timezone
    Decouple elimina GAP de numeração?
    Relacionamento entre CallRFC do Decouple com J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
    Performance/Funcionamento J_1BNFECHECKNUMBERRANGES
    J_1BNFECHECKNUMBERRANGES - Gap Monitor
    Funcao J_1BNFE_CALL_RSNAST00
    Dúvida - Job /XNFE/UPDATE_ERP_STATUS
    Impressão automática da DANFE
    J_1BNFE_CALL_RSNAST00: erro ao ser executada em IN BACKGROUND TASK
    ERP Saída - Preenchimento tags:
    NF-e Bloco Y dados da Cobrança
    Preencher  Bloco Y dados da Cobrança   na BADI CL_NFE_PRINT
    TAG IPI não informada no XML
    Dúvida sobre preenchimento de PIS/COFINS
    NFE 2.0 - XML_ADI - XML_IMP
    Validation error: Field IT_NFE_IMP: V12 (Field NDI)
    NFE V2.0 - Tags dSaiEnt & hSaiEnt
    Nota de Importação em SP para realizar Desembaraço Aduaneiro. Dicas?
    ERP Entrada:
    Atualizar dados NFe 2.0 na Miro
    Tipo de emissão de NF-e de entrada (XML 2.00)
    NFE 10.0:
    Blog sobre SAP NFE 10.0 New
    Componente Java SLL-NFE-JWS para SLL NFe 10 New
    GRC NFE:
    Instalação GRC independente do NetWeaver atual
    Nao SAP X GRC
    Teste dos Cenários de Comunicação com a SEFAZ
    Rejeição: 218 x 420
    Rejeição por erro 539 Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
    Problemas ao entrar em Contingência SCAN
    Loop programa /XNFE/PROCESS_REPORTS
    /XNFE/CORE_KPRO_XML_READ - Problemas com download de documentos XML
    Validation error: Field (INFADPROD) ->  Varios espaços "000   00  00000   "
    GRC versão 7.1
    Diagnóstico -unable to create a socket- Represando lotes
    NT 2011.002 Hot --> sugestão de código para mascarar dados do destinatário em Homologação
    CC-e "MESSAGE_NOT_USED" New
    GRC NFE - B2B:
    Cadastro de CNPJ para interface NFB2B_procNFe_OB --> sugestão automatização por email
    Falha no Envio B2B
    B2B Entrada
    B2B Versão 2.0
    B2B NFE 2.0 - Erro Envio de e-mail dinâmico
    Múltiplas NFes de entrada em um email
    Texto dinâmico no corpo do e-mail B2B Outbound
    GRC NFE - Certificado:
    Quebra linha SignatureValue & X509Certificate - Visualizador NF-e
    Problema com certificado
    HSM e certificados para SSL
    GRC NFE - Tunning e outros:
    SWF_INB_CONF (2)
    SWF_INB_CONF
    GRC: Batch com status Request Sent parados --> como criar o alerta do GRC
    SAP NFE v2 namespace 006
    Business System não aparece Integration Builder
    Configuração GRC - NF-e-Main menu
    INTERFACE_REGISTRATION_ERROR
    SPED:
    e-PIS/Cofins

    Aproveitando essa thread sobre Nfe.
    Um dos grandes problemas relacionados a nfe são as rejeições de nota. Não se encontra em lugar algum descrições mais elaboradas sobre as rejeições, muito menos as formas de solução para cada uma delas. Visando ajudar desenvolvedores e usuários que emitem notas em qualquer sistema, foi criado um "forum" para descrever cada uma das possíveis rejeições de nota, assim como suas possíveis causas e soluções.
    Qualquer um pode dar sua contribuição, no entando, como não existe cadastro no site, a resposta precisa ser aprovada pelo moderador.
    O "fórum" acabou de entrar no ar e ainda está incompleto. Conto com a ajuda de todos para melhorá-lo. Seque o link:
    EDITADO PELA MODERAÇÃO
    Obrigado a todos,
    Edited by: Henrique Pinto on Sep 2, 2011 10:09 PM

  • HELP - Indicação de processo de importação que já está em funcionamento

    Bom dia.
    Pessoal,
    Poderiam compartilhar a solução para o cenário de emissão de NFe Writer de Importação?
    Estou com um caso num cliente e não consigo resolver: o usuário emite a NF Writer de Importação com destaque dos impostos necessários (transação J1B1N), dá a saída na J1B3N da Nota para seguir com o caminhão. Em seguida retorna na J1B2N e faz as alterações das bases dos montantes, ou seja, os montantes são zerados e são informados na coluna de "outra base", pois eles não tomam créditos dessa operação.
    Aguardo comentários, ajuda, solução... etc.
    Obrigada.
    Adriana Simões

    Adriana,
    deixe claro que é para um caso de NFe.
    Ainda, eu nao descreveria o q eh feito hj, apenas descreveria seus requerimentos (e.g. nao tomar credito e nao reportar os impostos no Livro de Entrada etc.).
    Att.
    Henrique.

  • Novo contato para o produto SAP NFE

    Caros,
    estou colocando esta informação aqui pois ainda existem muitas mensagens e e-mails direcionados/nomeados a mim, com dúvidas sobre escopo e prazos de liberação de funcionalidades do produto SAP GRC NFE.
    Como é de conhecimento de alguns, desde 1o de Julho eu saí da área de Localização para perseguir novos desafios na SAP (clichezão, rs) e portanto deixei de ser Product Manager para o NFE. Ainda estou ajudando o pessoal temporariamente num caráter de phase out, mas já não estou mais me envolvendo diretamente em novos tópicos. Meu último "grande" projeto foi a liberação do Layout 2.00.
    Contudo, como construímos ao longo dos últimos 3 anos um excelente canal de comunicação (sem trocadilhos ) aqui no fórum, conseguindo trazer de forma mais ágil informações da SAP para a comunidade e vice-versa também, eu não queria deixar isso se perder. Por isso, estou anunciando aqui que a partir de agora, o The specified item was not found. é o novo product manager responsável pelo produto SAP NFE. Ele é partir de agora o ponto de contato para informações sobre prazos, funcionalidades etc., incluindo a próxima versão SAP NFE 10.0 que fará a automação de NFes de entrada. O Bruno tem 5+ anos de experiência na SAP, era responsável no suporte por assuntos de localização, incluindo NF-e e SPED, e com certeza vai ajudar bastante o time. Boa sorte ao Bruno nas novas tarefas!
    O The specified item was not found. continua como responsável pelo suporte do produto.
    Eu continuarei ainda participando aqui do fórum, sempre que possível, colaborando e compartilhando os conhecimentos adquiridos ao longo desse tempo. Apenas não serei mais a pessoa que poderá falar oficialmente de prazos, escopo de novas funcionalidades etc. Mas no que for possível, continuarei ajudando.
    Abraços,
    Henrique.

    Bom dia Henrique,
    Não sei por onde começo mas tenho vários Parabéns para você.
    Começando pelo esforço em criar a mensageria para nota fiscal eletrônica da SAP um produto reconhecido pela qualidade, escalabilidade e coerência em seus códigos, comportamentos desde os tempos de Projeto Piloto, passando pelo Acelerador e finalmente o SAP GRC NFE e todos os SP's, ENCATES e SEFAZES no meio do caminho.
    Também pelo seu esforço pessoal aqui no SCN, dedicando várias horas livres a criar e dar VIDA a este espaço para nós da comunidade de profissionais em SAP no Brasil nos encontramos e trocarmos idéias seja sobre erros, dúvidas, medos de projeto, problemas comuns entre Sefazes..rsss
    E claro pelas excelentes discussões que tivemos, aprendi muito contigo.
    Sucesso na nova empreitada, e sempre possível dê uma passadinha por aqui.
    Muito Obrigado por tudo.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Custom Program to update the GL journal DFF each time journals are imported

    Hi Guru's,
    I have a requirement that I need to build a custom program to update the GL Journal Lines DFF. This program will be executed each time sub-ledger journals are imported to GL.
    OPM, AP, AR, Inv & OM will be the Journal sources for those the journal line DFF needs to be updated.
    Kindly could anyone give me the best way of doing it.
    Thanks & Regards,
    Genoo

    Hello Geno,
    A technical solution is when Journal Import program is launched, the updates of DFF are done after the creation of journals in GL.
    So no need to have a custom concurrent program to update the Journals.
    You can customize the gl_import_hook_pkg.post_module_hook package to call a custom package and do the updates for journals.
    HTH,
    Vik

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