Novo Cálculo de IPI na MP 540

Amigos,
Não sei dúvidas de localização BR são colocadas aqui mas vamos lá: O governo acaba de editar a Medida Provisória 540 que vai alterar a forma de tributação do cigarro. Como sabemos, a função que calcula impostos na TAXBRJ não nos permite inserir ou modificar a determinação de valores e, neste caso, o IPI passa a ser calculado inclusive com valor ad valorem baseado em UF.
Alguem teve alguma sinalização da SAP sobre possível nota para possibilitar esse cálculo?
Abraço a todos!
Marcos Moura
Consultor SD

Ola Carla,
Obrigado pelo retorno!
Então, estou me referindo ao processo de saida de fabrica onde ocorre o fato gerador do IPI do Cigarro. Usamos processo std  STO com 861/862. Estamos com algumas ideia na cabeça mas sabemos que qualquer tentativa de alterar o calculo std de qq imposto IVA na TAXBRJ vai ser pedreira ... já procurei notas na SAP mas até agora nada. O ideal mesmo seria que houvesse uma correção adotando UF no calculo de IPI e duas colunas de valores para considerar o Ad REM e o Ad VALOREM.
Voce tem alguma informação sobre o assunto?
Agradeço desde ja!
Obrigado!

Similar Messages

  • Cálculo de IPI com PIS e COFINS inclusos no preço líquido

    Bom dia,
    Criei um tax code onde calculo o IPI, PIS e COFINS para industrialização. Selecionei as seguintes conditions para PIS e COFINS:
    ICOF
    IPIS
    ICOV
    ICOS
    ICOU
    ICOA
    IPSV
    IPSS
    IPSU
    IPSA
    Fiz um teste com as seguintes alíquotas:
    IPI = 20%
    PIS = 7,6%
    COFINS = 7,6%
    E o SAP me retornou o seguintes cálculo:
    Base de cálculo: 117,92
    IPI: 23,58
    PIS: 8,96
    COFINS: 8,96
    O cliente quer que retorne os seguintes valores:
    Base de cálculo: 100
    IPI: 20
    PIS: 7,6
    COFINS: 7,6
    Consigo chegar a esse cálculo somente criando um tax code e atribuindo determinadas conditions a ele (se sim, quais?) ou para chegar a esse resultado terei que criar um esquema de cálculo específico para o fornecedor?
    Obrigada,
    Tathiane.

    Olá, estava vendo esses posts no forum e gostaria de saber se algu´me pode me judar.
    Já fiz o procedimento anterior incluindo na condition PXXX o PIS E COFINS através da atualização da tabela  J_1BKON1V.
    Bom antes dessa alteração o meu esquema de cálculo no PC estava:
    Produto: 90,75 (Sem PIS e COFINS)
    IPI: 12% : 12,00 (Base calculo 100,00)
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    Após alteração acima ficou:
    Produto: 100,00
    IPI: 12% : 12,00
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    O que mudou foi apenas o preço do produto, que no primeiro momento o SAP excluia o valor de PIS e COFINS (7,6 + 1,65= 9,25% ou seja 9,25), mas o cálculo continua a mesma coisa.
    O que preciso é fazer o PIS e COFINS calcular com base no valor do produto sem IPI, ou seja, que todos os impostos calculem com base em 100,00.
    Trabalho com a TAXBRJ.
    Esqueci de mencionar que meu cenário é entrada de mercadoria material consumo)
    Obrigada!!!
    Willy
    Edited by: wilizangela on Oct 20, 2011 5:13 PM

  • Registro de CTr com campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" marcado

    Estamos utilizando o SAP-MM-SRV na gestão de serviços. Os serviços de frete, seja ele municipal ou intermunicipa/interestadual, também estão sendo tratados nesta solução. Para frete municipal incide o imposto ISS e para o transporte intermunicipal/interestadual incide o imposto ICMS Frete. Em ambos casos pode ocorrer a retenção do imposto pela empresa tomadora do serviço. No registro do CTr-Conhecimento de Transporte (transporte intermunicipal ou interestadual) esta solução está registrando o documento fiscal como de serviço, que na minha visão está correto, porem na linha do documento fiscal o campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" (J_1BDYLIN-TMISS) está ficando marcado, apesar do cálculo do ICMS.
    Alguém saberia me informar como posso parametrizar o sistema para que este campo não fique marcado ?

    Boa tarde,
    Amauri,não sei se ainda esta com este problema, mas tive a mesma dificuldade que você, e pode ser que seja útil par amais alguém. Não localizei parametrização para isto, porém no include LJ1BGF01, o sistema realiza tem a seguinte logica:
    " the material is always considered a service for CT-e  "1677119
           lo_cte_switch = cl_j_1bcte_swf=>get_instance( ).        "1677119
           IF lo_cte_switch->is_cte_ctx_by_model( wbaa-model )    "1677119
                   = abap_true.                                    "1677119
               wnflin-tmiss = abap_true.                          "1677119
           ENDIF.                                                  "1677119
    Então no método que é chamado criamos um enhancement no final do mesmo, para alterar o valor da variável rx_is_context para false.
    METHOD is_cte_ctx_by_model.
        rx_is_context = abap_false.
        IF is_cte_context( ) = abap_true AND iv_model = '57'.
           rx_is_context = abap_true.
        ENDIF.
    ENDMETHOD.
    Att.,
    Ariel

  • Cálculo base PIS e COFINS sem IPI - Consumo

    Olá pessoal,
    Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
    Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
    O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
    Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
    Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
    Quem puder me ajudar agradeço.
    Willy
    Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

    Olá pessoal,
    Estou com uma demanda da área fiscal e gostaria de saber se podem me ajudar.
    Temos um material de uso e consumo e a nota que o fornecedor enviou contém PIS + COFINS + IPI apenas.
    O problema é que o SAP para consumo calcula IPI a partir do valor líquido do produto e PIS e COFINS a partir do valor líquido do produto com IPI, na nota fiscal do fornecedor o PIS e COFINS é calculado com base apenas no valor líquido do produto sem IPI, como o cenário de industrialização ou revenda.
    Como poderei apenas pra esse material calcular os impostos diferentes?
    Pensei em criar um IVA, mas a utilização do material determina o cálculo e não consegui achar uma saída pr aisso.
    Quem puder me ajudar agradeço.
    Willy
    Edited by: wilizangela on Nov 29, 2011 3:55 PM

  • Esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra - MM

    Boa Tarde pessoal,
    Estou em um projeto de implementação e existe uma necessidade da empresa de trabalhar com o esquema de cálculo de preço bruto no pedido de compra. Já fiz algumas pesquisas e não encontrei uma solução standard para isso. Gostaria de saber se existe alguma nota SAP que faça esse cálculo bruto, já que alguns usuários dizem que já viram isso funcionando em outras empresas (e eles dizem que existe uma nota da SAP para isso).
    Já li o post que o Moçatto explica algo semelhante, porém na solicitação de cotação, conforme abaixo:
    Gostaria de uma resposta oficial caso não exista essa nota, pois somente a minha resposta não está satisfazendo.
    Obrigada,
    Tatiana Monteiro

    Tatiana,
    Te encaminho um exemplo de pricing Compras nacionais-Preço Líquid.
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0     X               X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0                         7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X          X               29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21     X                         0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0                    X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0     X          X     X          0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                       X               26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                       X               26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24                         S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                    S          0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0               X               54     60     0          
    Versus Compras nacionais-Preço Bruto
    Nº nível     Contador     Tipo condição     Descr     Nível-desde     Nível 'até'     Man.     Obr     Est.     Imprimir     Subtotal     Requisito     Fórmula cálculo     Fórmula base     Chave de conta     Provisões
    1     1     PB00     Preço bruto     0     0                         9     0     0     0          
    1     2     PBXX     Preço bruto     0     0                         9     5     0     0          
    10     1     RB00     Desconto absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     2     RC00     Desconto/quantidade     0     0     X               X          0     0     0          
    10     3     RA00     Desconto % prç.líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     4     RA01     Desc.% preço bruto     1     0                    X          0     0     0          
    10     5     HB00     Suplem.cabeç.absol.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     6     ZB00     Suplemento absoluto     0     0     X               X          0     0     0          
    10     7     ZC00     Suplemento / qtd.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     8     ZA00     Sobretaxa % do líq.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     9     ZA01     Suplemen.% do bruto     1     0     X               X          0     0     0          
    10     10     HB01     Desconto cabeç.abs.     0     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     11     RL01     Descon.fornecedor %     1     0     X               X          0     0     0          
    10     15     MM00     Qtd.insufic.(/qtd.)     0     0     X               X          0     0     0          
    10     16     MM01     Qtd.insuficiente (%)     1     0     X               X          0     0     0          
    10     17     REST     Desconto conta %     0     0                    X          0     0     0          
    20     0          Valor Bruto - desconto     0     0     X          X          7     0     0     0          
    21     1     NAVS     IVA não dedutível     0     0     X          X               60     0     0          
    21     2     NAVM     IVA não dedutível     0     0     X                         29     0     0          
    22     0          Valor Bruto - IVA supl.     20     21               X               0     0     0          
    23     1     ZAIP     Alíquota IPI     22     0                    X          0     0     0          
    24     0          Valor Bruto Final     0     0               X     X          0     0     0          
    25     1     ZBIN     Base ICMS Industrial     22     0               X     X          0     0     0          
    26     1     ZBIC     Base ICMS Consumo     24     0                    X          0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26                              0     0     0          
    30     0          Total Base do ICMS     25     26               X               0     0     0          
    30     2     ZAIC     Alíquota ICMS     30     0               X     X          0     0     0          
    31     1     FRA1     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     2     FRB1     Frete absoluto     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     3     FRC1     Frete/quantidade     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     4     RUE1     Provisões neutras %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     5     RUB1     Provis.neutras abs.     20     0               X               0     0     0     FRE     RUE
    31     6     RUC1     Provis.neutras/qtd.     20     0     X          X               0     0     0     FRE     RUE
    31     7     ZPDG     Valor do Pedágio     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR1
    31     10     FRA2     Frete %     20     0     X          X               0     0     0     FRE     FR2
    31     11     FRB2     Frete absoluto     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    31     12     FRC2     Frete/quantidade     20     0               X               0     0     0     FRE     FR2
    32     1     MAR01     Provisões neutras %     20     0               X               12     0     0     FRE     RUE
    35     1     SKTO     Desconto     20     0               X               17     0     0          
    37     0     A001     Bônus     20                                      26               EIN     BO1
    38     0     A002     Bônus por material     20                                      26               EIN     BO1
    40     0          Preço efetivo     24     24               X     S     S     0     0     0          
    41     0          Montante Total     31     40                              0     0     0          
    75     0     GWLB     Valor limite comp.SC     0     0                              54     60     0

  • Cálculo de Impostos TAXBRA e TAXBRJ

    Pessoal,
    Estou em um projeto de migração de TAXBRJ para TAXBRA e me deparei com uma questão nos processos de SD.
    Em alguns testes preliminares constatei que a TAXBRA só está considerando o Código de Imposto para o cálculo, independente do IVA determinado pela IBRX.
    Existe a possibilidade de na TAXBRA efetuar o cálculo dos impostos utilizando a lógica da TAXBRJ, ou seja, utilizar o Código de Imposto de SD e o código IVA (det. pela IBRX), ambos para saber se o cálculo de certos impostos tem que ser executado ou não. Exemplos:
    1-     Se IVA = S0 e Código de Imposto = I3 (ICMS e IPI) o processo não calcularia nada.
    2-     Se IVA = SD (ICM3, IPI3 e ICS3) e Código de Imposto = Z3 (ICMS e IPI) o processo calcularia só o ICMS e IPI, pois a ST não é comum para os dois.
    Conclusão: Tanto o IVA quanto o Código de Imposto devem trabalhar conjuntamente para que o SAP entenda se o cálculo de determinado imposto deve ser efetuado ou não.
    Obrigado,

    Pois é Ruy, o problema é que o sistema não está se comportando desta maneira.
    Com a TAXBRA o que esta acontecendo por exemplo é que eu tenho um IVA S0 (flags no ICM0 e IPI0, ou seja não deve calcular nada) determinado na IBRX e o código de imposto I3 (com os flags no ICMS e IPI). Na teoria a pricing não deveria calcular nenhum imposto já que o IVA e o Código de Imposto não tem nenhuma informação em comum para o cálculo, vamos dizer assim. Porém na pricing estão sendo calculados todos os impostos do Código de Imposto, ICMS e IPI. É como se o IVA tivesse sendo ignorado.
    E isto acontece para qualquer Código de Imposto, mesmo com um IVA S0 ou outro IVA, o que o sistema está considerando para o cálculo é o Código de Imposto determinado no processo.
    O curioso é que com a TAXBRJ o sistema esta se comportando da maneira correta (calcula só com o cruzamento do Codigo de Imposto e IVA)
    Será que é algum erro de sistema? Tem ideia do que pode ser?
    Obrigado,
    Sebastian

  • Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)

    Bon día,
    Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR.  Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
    Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
    ZFR1     Frete absoluto ICMS
    ZFR2     Frete absol Cab ICMS
    ZICB     ICMS - Base Red. Ind
    ZICI     ICMS - Indústria
    ZIPI     IPI
    ZICA     ICMS - Base Red. Con
    ZICC     ICMS - Consumo
    ZFRP     Desconto RICMS
    Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
    1     0     PBXX     Gross Price
    2     0     ZP01     Gross Price
    4     0     ZP02     Gross Price
    9     0     ZD03     Discount % on Net
    10     0     ZD01     Discount % on Net
    10     1     ZD01     Discount % on Net
    11     0     ZD02     Discount % on Net
    20     0                                       
    21     1     MWST     Input tax
    22     0     ZIVA                Input tax             
    25     0                                       
    30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
    31     1     ZC10     Freight %
    32     0     ZC11     Freight (Value)
    E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
    Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
    1     0     PBXX     Gross Price
    2     0     ZP01     Gross Price
    4     0     ZP02     Gross Price
    9     0     ZD03     Discount % on Net
    10     0     ZD01     Discount % on Net
    10     1     ZD01     Discount % on Net
    11     0     ZD02     Discount % on Net
    12 ZFR1     Frete absoluto ICMS
    13  ZFR2     Frete absol Cab ICMS
    20     0                                       
    21     1     MWST     Input tax
    22     0     ZIVA                Input tax             
    25     0                                       
    30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
    31     1     ZC10     Freight %
    32     0     ZC11     Freight (Value)
    33 ZICB     ICMS - Base Red. Ind
    34 ZICI     ICMS - Indústria
    35 ZIPI     IPI
    36 ZICA     ICMS - Base Red. Con
    37 ZICC     ICMS - Consumo
    38 ZFRP     Desconto RICMS
    Grata ,
    marta

    Carlos, Marta,
    I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
    I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
    While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
    Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
    Best regards,
    Raul F Ruiz
    Budapest - Hungary

  • GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS

    Boa tarde!
    Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
    O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
    Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
    Alguém já passou por este problema?
    Muito obrigada!
    Cristiane

    Olá Helio!
    Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
    Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
    Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete).   Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do  Pis a fórmula base, também standard é a 803. 
    O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
    Tks,
    Kelem

  • Frete na base do ICMS e IPI

    Boa noite,
    Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do ICMS e do IPI?
    Informei nas condições FRB1 e FRB2 e não funcionou, não foram consideradas nas bases do icms e do ipi.
    Tem alguma diferença entra a condição FRB1 e FRB2 ?
    É preciso criar alguma condição no esquema de calculo M0000 ?
    É preciso criar alguma formula?
    Att:.
    Bruno Viol

    Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

  • Frete Incluso na base do IPI

    Boa noite,
    Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do IPI?
    Criei uma nova condição cópia da condição FRB1, e atribui a mesma na price de MM na tabela J_1BMMKONV.
    Para o cálculo de ICMS ele esta somando o valor do frete na base de calculo, porém para o IPI não.
    Att. Rodrigo Melo

    Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

  • Condição de Preço sem cálculo na Ordem de Compra

    Oi pessoal,
    Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Temos aqui na empresa um cenário Intercompany aonde o Fornecedor é uma planta no Canadá e o recebedor uma planta no Brasil.
    O problema é que quando colocamos o Material / Quantidade / Preço e Planta o sistema não está canculando as taxas brasileiras na aba CONDIÇÕES (ICMS, PIS, Cofins, etc) fica tudo ZERO. Apenas o preço Bruto carrega o preço (condição PBXX).
    Alguma idéia se isso é alguma configuração nos Dados Mestre do Fornecedor ou algo q esteja faltando na SPRO ?
    Agradeceria qualquer comentário....
    Tks,
    Rafael

    Oi Carla,
    Conseguimos resolver o problema aqui internamente. Eu achava que os impostos calculados automaticamente dentro de uma "Ordem de Compra" em MM, da mesma maneira que os impostos são calculados em uma "Ordem de Venda" do lado SD (em SD o sistema faz todo cálculo). Concluindo, em MM os impostos devem ser colocados manualmente e o "Reg. Info (ou Info Record em Inglês)" armazena estas informações automaticamente. Como esta era a primeira Ordem de Compra para este Vendor, nós não tinhamos nenhum imposto no sistema colocado anteriormente, por isso que aparecia tudo ZERO. Agora que cadastramos para a primeira Ordem de Compra, eu imagino que o SAP grava internamente os dados dos impostos no Info Record e quando criamos novos documentos os impostos são populados automaticamante.
    De qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
    Tks,
    Rafael Silva

  • Subtrair o ICMS Comum da Despesa Adicional no cálculo ICMS-ST

    Boa tarde pessoal,
    estou com um caso bem incomum, pelo menos pra mim até o momento.
    Estou criando um código de imposto para o caso de um de nossos clientes que compra refrigerante.
    A nota fiscal do fornecedor vem com ICMS-ST Pauta, IPI Pauta, ICMS Comum.
    Pois bem, todos os impostos já estão calculando corretamente, a não ser o ICMS-ST que tenho que tirar o valor do ICMS normal do valor calculado pra o ICMS-ST.
    O grande problema é que essa nota também tem Despesas Adicionais que incidem o ICMS comum, então na fórmula do imposto quando informo para subtrair o valor do ICMS-ST do ICMS comum calculado, o B1 utiliza somente o cálculo de ICMS comum das linhas dos itens, ignorando o ICMS comum calculado para a despesa adicional (Não importando se a despesa foi informada na linha do item ou no rodapé do documento), contudo, se consultar a aba Impostos, botão Total por Imposto, o ICMS comum está corretamente calculado, ou seja, o SAP somou o ICMS comum das linhas dos itens e o ICMS comum da Despesa Adicional para mostrar nesse painel, mas não utiliza esse valor para realizar a subtração no ICMS-ST, somente o calculado nas linhas dos itens.
    Alguém sabe um meio de contornar essa situação?
    Agradeço o apoio.
    Abraços.
    Marcelo

    Boa tarde, Marcelo.
    Tenho uma situação semelhante aqui na empresa, em que precisamos calcular a ST sobre as despesas adicionais - no caso, frete e seguro - para algumas notas fiscais de saída. Chegamos à solução que está nos anexos, que funciona bem no nosso caso, os cálculos ficam corretos.
    Repare que o valor do ICMS normal referente a despesa adicional aparece negativo; só assim conseguimos fazer o cálculo funcionar.
    Espero ter ajudado.
    Att.
    Edison

  • Zona Franca ICMS+IPI BXZF não desconto - Ordem de Vendas

    Boa tarde;
    Estou tentanto realizar uma configuração de um cenário Zona Franca para produtos importados no qual terão incidência de imposto ICMS+IPI.
    O cenário esta configurado desta forma:
    1) Cenário normal venda Zona Franca de Produto Nacionais. Sem incidência de impostos.
    - Código do Imposto I1.
    - IVA SZ dispara a linha de desconto BXZF no qual dá o desconto ZF - OK
    2) Cenário de itens importados - materiais com origem "1", "2" ou "8" - Incidência de ICMS+IPI.
    - Código do Imposto - I3 - ICMS+IPI
    - Deve trazer o código IVA "SD" disparando cálculo de ICMS.
    - BXZF é RefConType da IBRX.
    - Não deve disparar a linha BXZF.
    - BXZF - traz o IVA SZ.
    Cenário Configurado:
    - Criado uma nova tabela 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material.
    - Sequencia de Acesso IZOF  - a tabela 972
    - Condição  DIZF - Seq Aces - IZOF.
    - Quando crio a ordem de vendas o sistema trata desta maneira:
    1) Ele verifica a origem do material encontra "1"
    2) Determina na condição DIZF - IVA "SD"
    3) BXZF é um RefconType da IBRX
    4) Por isso BXZF - determina "SD"
    Entretanto, a linha de desconto BXZF  esta trazendo o desconto ZF no qual se tenho o IVA SD não deveria trazer a linha.
    Alguém tem alguma ideia de como fazer a configuração?
    OBS: ZZOF é a mesma SeqAce - IZOF.
    Muito Obrigado
    Rodrigo Vieira

    Olá André;
    Então pelo que entendi para o tipo de materiais com origem 1,2 e 8 Importados que não quero que aplique a linha de desconto se hoje tenho uma tabela de condição criada 972 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material e associada a sequência de acesso e condição DIZF conforme abaixo irá encontrar e SD, porém irá aplicar o desconto.
    Registro de condição cadastrada.
    BR 2 1 1  Foreign - imported directly  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
    BR 2 1 2  Foreign - acquired nationally  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
    BR 2 1 8  National - with import content over 70%  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
    Tenho um cenário que na mesma pricing terie produtos Nacionais origem "5" e Importados origem 1,2 e 8.
    Para o primeiro a linha de desconto precisa ser disparada por causa da isenção..
    Então o SZ na condição DIZF irá ser disparada e o desconto na BXZF séra aplicada.
    Entretando, como posso fazer para que não se aplique o desconto..
    As únicas possibilidades foi criado sequência de acesso forçando o SD, porém como a condição DIZF é determinada porque encontra origem ele força o desconto na BXZF
    Tem alguma sugestão ou ideia de ocmo posso configurar?
    Abs
    Rodrigo Vieira

  • IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI

    Pessoal
    Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
    Exemplo:
    Valor do produto: 900,00
    Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
    Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
    Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
    Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
    Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
    Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
    Segue a configuração na FTXP:
    ICMS Industr. entr.  VS2      100,000            230   100       ICM1
    IPI consumo   entr.  NVV      100,000            310   100       IPI2
    Reduce Stock                              900   0
    Reduce Stock                              900   0
    Cofins Offset ICOS/U CO3      100,000-           901   100       ICOV
    Coins Normal PO/GR  CO3      100,000-           905   100       ICOS
    Cofins Normal IV NVV NVV      100,000-           906   100       ICOU
    Cofins Normal PO/GR  CO3      100,000            907   100       ICOA
    PIS Reduce Stock                                 910   0
    PIS Offset IPSS/IPSU PI3      100,000-           911   100       IPSV
    PIS Normal PO/GR     PI3      100,000-           915   100       IPSS
    PIS Normal IV NVV    NVV      100,000-           916   100       IPSU
    PIS Normal PO/GR     PI3      100,000            918   100       IPSA
    CCS_ Icms/ Pis/ Cofi                             930   0
    Cofins Offset Rev    NVV                         934   100       PCRE
    Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
    Com a configuração acima, obtenho:
    Material 190001
    Líquido                792,00  BRL
    Imposto                108,00
    BASB     Montante base                                              792,00
                                                      Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
                                                      Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
         ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
                                                      Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
         IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
                                                      Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
                                                      PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
                                                      Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
                                                      Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
                                                      Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
         ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
         ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
         ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                      PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
         IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
         IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
         IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                      CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
    Contabilização da MIRO:
    Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
    1016       LAMESA INDUSTRIAL E                     RC          900,00-
    2110130001 Compensação EM/EF    20100731           RC          792,00
    1124120020 Compens. Recolhiment 20100731           RC          108,00
    1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731           RC           75,24
    1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           75,24-
    1124120062 PIS-Lei n° 10.637    20100731           RC           16,34
    1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           16,34-
    Muito obrigado,
    Mariano

    Olá Eduardo,
    Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
    Material 190001
    Líquido                792,00
    Imposto                 99,67
    BASB     Montante base                                              792,00
         Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
         Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
    ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
         Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
    IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
         Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
         PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
         Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
         Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
         Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
    ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
    ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
    ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
         PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
    IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
    IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
    IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
         CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
    PCRE     Cofins Offset Rev     0,000      %                    8,33-
    Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
    tm CL Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
    1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100730                       792,00
    2 96 2110130001 Compensação EM/EF    20100730                       792,00-
    Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
    Olhe agora, a simulação da MIRO:
    2110130002     LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao          891,67-
    2110130001     Compensação EM/EF                                                                                792,00
    1124120020     ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm.                               108,00
    1124120063     COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais                                                      75,24
    1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                           75,24-
    1124120062     PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais                                                      16,34
    1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                            16,34-
    1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                                8,33-
    Déb.  991,58               Créd.  991,58               Saldo 0,00
    Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
    É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
    O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
    Obrigado,
    Mariano
    Não estou conseguindo arrumar o texo...

  • Esquema de Cálculo - RM0002 - Info Record

    Pessoal,
    Boa noite!
    Gostaria de pedir uma ajuda. Estou em um projeto de implantação de SAP e no processo de testes de solicitação de cotação, encontrei um problema na momento de salvar o preço de mercado. O sistema acusa o seguinte erro: "Não foi possível determinar tipo de condição para o preço Nº mensagem 06657"
    Examinando a situação, verifiquei que o processo atualiza o Registro Info com as informações de cotação, mas nesse passo, o sistema reclama que a condição WOBT não está cadastrada para o esquema de cálculo RM0002.
    Verifiquei o esquema de cálculo, e confirmei que essa condição não estava cadastrada. Realizei o cadastro da condição no esquema, mas continuo encontrando o mesmo erro.
    Durante as análises, verifiquei que essa condição é utilizada no esquema de determinação de Pedido de Compras, entre outras coisas e consequentemente estava cadastrado no esquema RM0000.
    Por acaso alguém tem alguma idéia de como resolver esse problema? Procurei notas, posts em fóruns, porém sem sucesso.
    Desde já obrigado pela ajuda!
    Att,
    Raphael.

    Marcos,
    problema resolvido! Houve um problema em uma configuração que foi refeita e já está td ok!
    Determinar esquema de cálculo p/determinação preço de mercado em Determinar determinação de esquema.
    Muito obrigado!
    Att,
    Raphael

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