NUMERO DE NOTA FISCAL
Bom dia pessoal,
Tudo bem?
Estou com um problema, o seguinte, tenho um processo normal de vendas, crio a ordem, remessa, e documento de faturamento, por ultimo gero a nota fiscal e impressão, mas não esta gerando o numero da nota fiscal, o campo numero da nota vem com "0", mas ele gera a nota sim, qual poderia ser o problema? é mais de configuração mesmo é?
agradeço a ajuda
abraço a todos
assunto encerrado. Solucionado.
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Bom dia pessoal,
Tudo bem?
Estou com um problema, o seguinte, tenho um processo normal de vendas, crio a ordem, remessa, e documento de faturamento, por ultimo gero a nota fiscal e impressão, mas não esta gerando o numero da nota fiscal, o campo numero da nota vem com "0", mas ele gera a nota sim, qual poderia ser o problema? é mais de configuração mesmo é?
agradeço a ajuda
abraço a todosassunto encerrado. Solucionado.
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ESTORNO DE NUMERO DE NOTA FISCAL-E DUPLICADA
Boa noite pessoal,
EStou com uma duvida, nao sei se alguem ja passou por este caso,
Criamos uma Nf-e de entrada numero NFENUM "4" e tudo ok, logo criamos outra nota fiscal de entrada e na J1BNFE eta ultima aparece criada tambem como o numero NFENUM "4" também, agora o valor do campo DOCNUM esse sim é diferente.
Agora precisamos cancelar esta ultima nota criada que ta duplicada e nao esta permitindo, aparece a mensagem de status rejeitada : Solicitação de não consideração rejeitada.
Alguem sabe como seria o processo para estornar esta nota fiscal duplicada?
muito obrigado a todos
Abraços
MMarcosG88 como foi solucionado??
Estou com o mesmo problema??
Procurei em varios foruns na SDN e não encontrei?
Pode me informar como fez para solucionar?
Muito obrigado,
Rodolfo. -
PDL Layout de nota fiscal de saida o numero da NF nao imprimi
Grupo
Gostaria de ajuda URGENTE sobre PDL , a nota do meu cliente tem de altura 30,40 e largura 21,50, foi configurado dentro do Windows, sem margem, e estou tentando entrar o numero da nota fiscal no rodapé da Nota fiscal e o maximo que consiguo é que o Numero fique em cima do nome Nota fiscal.
Existe algunha atualização que possa resolver este problema estou usando o SAP2005B PL 43.E meu cliente estar preste a entrar em produção
Se quiser os printes de tela , das configurações é so avisa que envio por e.mail.
Já fiz tudo que varios consultores me passaram, e continua o erro nao baixa o numero.
Jaqueline MartinsOi Jaqueline
Esta impressora esta fora das impressoras definidas para o SAP B1 versão 2005B.
As impressoras suportadas são:
1. No Portal em: http://service.sap.com/smb/sbo -> Implementation -
Document Resource -> 2005B -> "Solution Operations Guide MS
SQL Server 2000" (cuja lista é a mesma para SQL 2005).
- Citizen PROdot 300
- Epson FX-880
- OKI MICROLINE Elite 320
2. SAP Note 1064382
Impressora Epson FX890
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team -
CFOP aparecendo na Nota Fiscal de Serviço
Pessoal, bom dia!
Estamos num projeto de implementação da NFe 3.10 e atualização de Support Package e deparamos com a seguinte situação:
No lançamento de uma nota fiscal de serviço, com um IVA de serviço, o campos cfop, utilização do material e origem do material estão aparecendo no item da nota fiscal, mas não deveriam.
No ambiente de Produção, NFe 2.0, corretamente esses mesmos campos não aparecem no item da nota fiscal.
O mais estranho é que mesmo que eu altere o status desses campos no controle de tela, no detalhe do item eles ficam ocultos, mas na linha do item da nota fiscal eles continuam aparecendo.
Alguém pode dar uma dica?
Desde já agradeço.Nao, a solucao SAP NFE é para nota fiscal de mercadorias modelo 55 (SEFAZ, modelo nacional), que substitui os modelos de nF 1/1A.
Há uma proposta de padrao nacional que, infelizmente, só a prefeitura de BH está seguindo...
Caso haja um acordo entre um numero razoavel das principais prefeituras do Brasil, a SAP irá avaliar a possibilidade de incluir essa solucao, senao não há como provermos uma solucao especifica para cada cidade.
Att,
Henrique. -
Nota Fiscal Eletrônica Retorno Simbólico - Operador Logístico
Boa tarde!
Ao realizar a configuração da empresa para gerar Nota Fiscal Eletrônica a partir de 01/12/2010, nos deparamos com um problema no processo u201CRetorno Simbólicou201D, onde temos um regime especial para emissão de notas hoje com modelo 1 A (esse processo não gera movimento de estoque).
Hoje geramos apenas uma Nota Fiscal referente a todas as notas transferidas para essa empresa, ou seja, criamos uma nota saída contendo várias notas que foram geradas em forma de transferência para essa unidade. Essas notas são geradas sem nenhum item dentro da NF, somente é gerado um item com a seguinte descrição: CONFORME ROMANEIO ANEXO.
Nesse romaneio que segue juntamente com a Nota Fiscal, é que são discriminados todas as informações geradas, tais como:
- destinatário - CPF - Inscrição Estadual - Endereço - Item - Descrição - Quantidade - Valor Total - NF Venda - Dt.Emissão - NF entrada
A dúvida é que ao gerar o arquivo XML para a SEFAZ referente a esse processo, se seremos obrigados a preencher a TAG u201CI - Produtos e Serviços da NF-eu201D com todos os dados referentes aos itens do romaneio.
Outro agravante é em relação a quantidade de itens desse processo. Muitas vezes eles ultrapassam 990 itens que é o número máximo de itens que a SEFAZ autoriza a gerar por XML.
Como devemos proceder com esse processo, uma vez que não identificamos nenhum campo dentro da TAG u201CIu201D para discriminar esses dados?
Att,
MarciaMarcia (ou Paulo? rs...),
2 comentários:
1) o numero de items maximo na Nota Fiscal é 990 por lei. O XML apenas implementa uma validacao a priori dessa lei, que já é válida para nota papel. Essa informação obti do próprio Paulo Roberto da Gerdau em uma reunião de ASUG Localização. Não é o único caso em que a NF-e apenas formaliza algo que já é lei (só no Brasil que tem essa de "lei pegar").
2) o XML de fato nao suporta esse processo. Vc é obrigada a preencher no mínimo 1 item, com diversas informações obrigatorias (incluindo valores). Acredito que quem tem que dizer como proceder é a própria SEFAZ do seu estado. Peça pra sua área fiscal entrar em contato com a SEFAZ e esclarecer o processo.
Via de regra, vi muitos regimes especiais que valiam para NF cairem por terra com a NF-e.
Abs,
Henrique. -
Nota fiscal Enviada Sem estar no ERP
Fernando, estamos com um serio problema !!!!!!!!
Tem Notas Fiscais que foram enviadas a Sefaz, porém não encontramos os registros no ERP. O que pode ser ????
Atenciosamente;
Gustavo Henrique.Fernando, vou tentar te explicar melhor com este exemplo abaixo.
Se vc consultar essas chaves de acesso abaixo no portal da nfe(https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsulta=completa) vc vera que se trata de uma mesma nota fiscal so que com o numero da nfe diferente.Alem dessas que coloquei, tem mais 19 com o mesmo cliente, mesmo valor e mesmo produto. 1 nota dessa realmente foi enviada para o cliente mais não 19 notas iguais, sendo que essas notas abaixo não esta no ERP. Problema estranho demais.
52091002341881000644550040000033560748460640
52091002341881000644550040000037910818564652
52091002341881000644550040000037410713781139
52091002341881000644550040000038160828389587
52091002341881000644550040000034030829426168
52091002341881000644550040000037640758706262
52091002341881000644550040000037210710020401 -
Pessoal,
alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
Muito Obrigada
CristinaOLa
Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag. Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
Renata Hopp -
Oi,
Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
advCaro Adv,
G1 - Nota fiscal de saída
tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
G4 - Retorno de saída.
O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
Espero ter ajudado.
Moçatto -
Projeto de Implementação Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e
Prezados,
Alguém possui informações se há algum projeto ativo na SAP ou planos de projeto para implementação da nota fiscal de serviços eletrônica via web services?
Caso negativo alguém está trabalhando em uma iniciativa própria?
Atenciosamente,
Fabio PurcinoFabio,
SAP disponibiliza a NF-e serviços sómente para a cidade de São Paulo. Por favor, verifique a nota 981687 e os pre-requisitos que estão descrito nesta nota.
Atenciosamente,
Paulo -
Atualização da versão 17 da Nota Fiscal Eletronica
Olá a todos.
Baseado na nota Note 1538854 - SAPK-10017INSLLNFE: Support Package 17 for SLL-NFE, precisamos aqui na empresa atualizar a Nota Fiscal Eletrônica para a versão 17. Na parte ABAP e XI Content tudo certo e importado com sucesso.
Tenho dúvidas quanto ao importação do arquivo SLLNFEJWS11_0-20003296.SCA. Alguém tem alguma dica de como fazer?
Desculpem a pergunta de leigo, mas o responsável por isso está de férias e ficou comigo essa atividade.
Obrigado a todos
Marcos Cristiano Ickert
BasisBom dia Marcos,
Nunca fiz pessoalmente, mas acho que é aqui:
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/helpdata/en/22/a7663bb3808c1fe10000000a114084/frameset.htm
Como você disse que é uma atualização, qual seu SP anterior? Só é necessário este deploy se sua versão era anterior ou igual a SP10, caso esteja entre 11 e 16 já está na "ultima".
Atenciosamente, Fernando Da Ró -
Variável ISS - PLD Nota Fiscal
Boa Tarde,
Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e também no SAP Notes nao consegui localizar.
Obrigado
Juliana Sanna
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AMBoa Tarde Juliana
As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team -
Vencimento da Nota Fiscal Complementar fica com a data da Nota Original
Pessoal boa tarde!
Minha usuária precisa fazer nfs complementares de Vendas de notas fiscais que foram faturadas desde 2011 e o problema é que a data do vencimento sai igual à data da NF mãe.
No meu caso a nf complementar foi emitida no dia 17/03/14 e o vencimento saiu 29/01/2012..
Ao criar com referência ao documento de faturamento da primeira nota, já tentei de tudo: colocar data efetiva fixa, mudar a data de fixação do preço, data do faturamento, mas nenhuma destas ações refletiu a atualização do vencimento com base na nova data do faturamento.
Alguém já passou por isso e poderia me dizer se tem algum customizing?
obrigada!
LúciaBom dia Fernando,
Sim.. a nota complementar funciona na versão 1.0.
A partir da 2.0 algumas consistências foram acrescentadas e gostaria de definir o procedimento. Por exemplo, aqui na empresa, para um tipo de Nota Fiscal Complementar eles usam apenas informar o valor no campo "Valor Fiscal", então no caso de uma nota fiscal complementar de ICMS, eles informariam apenas R$ 100,00 no campo valor fiscal da nota. Com a versão 2.0, se o campo "Valor Fiscal" que é o valor do imposto tiver preenchido, temos que informar também os campos "Taxa de Imposto" e "Montante Básico" , pelo que entendi, um documento pode ter valor fiscal ( valor do imposto) informado, caso tenha uma base de cálculo e taxa. Fizemos um teste colocando informação nesses campos, e funcionou corretamente...
Por isso não entendo como proceder no caso de NFE complementar... onde são informados apenas valores que complementam notas anteriores...
Obrigada,
Talita -
PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal
Boa tarde gente!
Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
BW12 WHT Rate PIS 0,650 % 0,09
BW22 WHT Rate COFINS 3,000 % 0,42
BW32 WHT Rate CSLL 1,000 % 0,14
BW42 WHT Rate IR 1,200 % 0,17
Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
Usage A
Application V
Pric. procedure RVABRA
Tax type ICOW
Tax Rate Cond. BW22 Field Mapping 1
Pauta Rate Cond. Field Mapping 0
Tax Amount Cond. BW22 Field Mapping 0
Total Base Cond. BXWT Field Mapping 0
Tax Base Cond. BXWT Field Mapping 0
Ex. Base Cond. Field Mapping 0
Other Base Cond. Field Mapping 0
WHT Collection Code BW21
Base Red. Field Mapping 0
St. Base Red Field Mapping 0
Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
ICM3 ICMS from SD ICMS
IPI3 IPI from SD IPI
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
NinoBoa tarde gente!
Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
Bom trabalho a todos!
Abraços
Nino -
Entrada "Nota Fiscal Eletronica" não aparece no menu da SPRO
Olá Pessoal, tudo bom?
Ao terminarmos a preparação o ambiente para implementação de NF-e após a aplicação das centenas de notas necessárias, versão do SAP é R/3 release 4.6c, foi identificado que na SPRO o menu relativo a "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
Seguindo o caminho na SPRO:
Implementation Guide for R/3 Customizing (IMG) -> Cross-Application Components -> General Application Functions -> Nota Fiscal
Depois de expandir o nó u201CNota Fiscalu201D a opção "Nota Fiscal Eletrônica" não aparece.
Alguém já teve algum problema semelhante ou tem idéia do que possamos der deixado passar?
Agradeço desde já, atenciosamente,
Rodrigo Andreo.Olá Fernando,
Como não podemos realizar o upgrade de SP tentamos pegar o objeto responsável por essa atualização no menu e fazer o upload dele no SAP, mas não funcionou.
Então a solução que escolhemos foi criar transações Z na SM30 para essas entradas não existentes.
Obrigado pela ajuda, atenciosamente,
Rodrigo Andreo.
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