Pre-visualizacao da PO x Impostos

Veja  se alguém  pode me dar uma dica  ou sabe de alguma nota sap.
Na  ME23N , na  pré-visualizção da  impressão do pedido,  o    valor do imposto não é  passado para o Sap Script(MEDRUCK) , já  verifiquei as configurações do Iva  Seq. Calculo  e  não  vi  nada que  esteja  causando esta falha,  e não achei  nota sobre isto.
Lembrando que  na consulta do imposto no próprio pedido  estes valores  aparecem descriminados  corretamente, é só mesmo na visualização da impressão que o total dos impostos nao é considerado
Att.
Tulio

Tulio,
Concordo com a observação do Alessandro, o ideal mesmo é você especificar para que o Programa ABAP busque as informações que você precisa.
Se você tiver configurado os impostos nas Condições do Pedido de Compra, tais como ICMS e IPI, então fica relativamente simples buscar tais informações.
Abaixo um trecho de uma especificação que fiz para atender uma demanada parecida com a sua:
Valor do ICMS:
Acessar a tabela KONV com as seguintes chaves:
EKKO-KNUMV:     KONV-KNUMV
EKPO-EBELP:      KONV-KPOSN (descartar itens do Pedido que estão eliminados EKPO-LOEKZ=u2019Lu2019)
KONV-KSCHL:     u2018ZICMu2019 // ZICM é a condição que eu criei no Pedido de Compra.
Coletar o valor de KONV-KWERT (valor da condição) em módulo (somente valores positivos) e gravar o resultado em v_ICM
Al. ICMS:
No mesmo SELECT, é possível coletar a Alíquota de ICMS:
Coletar o valor de KONV-KBETR e dividir por 10. Em seguida, gravar na seguinte variante: v_ALICM
Valor do IPI:
Acessar a tabela KONV com as seguintes chaves:
EKKO-KNUMV:     KONV-KNUMV
EKPO-EBELP:      KONV-KPOSN (descartar itens do Pedido que estão eliminados EKPO-LOEKZ=u2019Lu2019)
KONV-KSCHL:     u2018ZIPIu2019
Coletar o valor de KONV-KWERT (valor da condição) em módulo (somente valores positivos) e gravar o resultado em v_IPI
Al. IPI:
No mesmo SELECT, é possível coletar a Alíquota de IPI:
Coletar o valor de KONV-KBETR e dividir por 10. Em seguida, gravar na seguinte variante: v_ALIPI
Total do Pedido:
Para cálculo do valor Total do Pedido é necessário somar o valor de EKPO-NETWR com o valor dos impostos do Item.
Para levantar o valor dos impostos do item:
Acessar a tabela KONV com as seguintes chaves:
EKKO-KNUMV:     KONV-KNUMV
EKPO-EBELP:      KONV-KPOSN (descartar itens do Pedido que estão eliminados EKPO-LOEKZ=u2019Lu2019)
KONV-KSCHL:     u2018NAVMu2019
Coletar o valor de KONV-KWERT (valor da condição) em módulo (somente valores positivos) e gravar o resultado em v_valor_item
Repetir os mesmos procedimentos para cada item do Pedido (EKPO-EBELP).
Espero ter ajudado.
Att,

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  • Pre-visualizacao nao esta funcionando

    pre-visualização não está funcionando corretamente.

    Google translate:
    I have an ipod and an ipad and this crregador not carrying any of the two devices to having to borrow the charger from the neighbor, someone you know may be the q? I think q pq is bad contact will be sooner for messing and message appears saying q and not compatible with aparrelho
    maybe this:
    Not Charge
    - See:    
    iPod touch: Hardware troubleshooting
    iPhone and iPod touch: Charging the battery
    - Try another cable. The cable for 5G iPod (lightning connector) seems to be more prone to failure than the older cable.
    - If a 5G iPod
    Iphone 5 lightning port charging problem - SOLUTION!
    - Try another charging source
    - Inspect the dock connector on the iPod for bent or missing contacts, foreign material, corroded contacts, broken, missing or cracked plastic.
    - Make an appointment at the Genius Bar of an Apple store. or contact an Apple Authorized Service Provider
      Apple Retail Store - Genius Bar

  • Pesquisa formatada para trazer preço de lista para UDF (linha) na cotação?

    Tenho uma situação onde tenho que trazer o preço de lista para o item em um documento de marketing, no caso uma cotação, antes do campo usual do sistema, isto é, num campo definido pelo usuário criado, para agregar a ele valores adicionais de Despesas (que não devem ser destacadas como adicionais/acessórias no documento), de forma que na cotação seja formado o preço líquido de impostos no campo do Preço Unitário do sistema, isto é, a cada cotação é necessário adicionar ao preço liquido do item (na lista de preços) despesas com venda que devem ser consideradas para cada diferente cotação X PN.
    Meu problema é que não sei como identificar o campo do preço da lista de preço para um determinado item em uma ésquisa formatada na cotação que traga este preço...
    Olhando a informação do sistema para o campo na lista de preço, os dados são:
    $ ____ (Form:157 Item=3 Pane=0 Colum=5 Row= XXX Variable=62)
    Alguém pode me ajudar com esta query?

    Fabielle,
    Muito obrigado pelo retorno! É isso mesmo... Me faltava saber a tabela em que os valores estavam gravados!
    Inclusive, como era uma consulta de tela que eu precisava, eu tive que adaptá-la para ser automática. Ficou assim:
    SELECT ITM1.Price FROM OCRD
      INNER JOIN ITM1 ON
         OCRD.ListNum = ITM1.PriceList
      INNER JOIN OITM ON
         OITM.ItemCode = ITM1.ItemCode
    WHERE OCRD.CardCode = $[4.0.0]
    AND OITM.ItemCode = $[$38..1.0]
    Eu já havia obtido o retono forum em inglês, mas valorizo o seu esforço em me ajudar!
    Att,
    Denis

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    Olá pessoal, uma dúvida.
    O cliente vende exclusivamente serviços, apliquei as notas 1706309, 664855, 747670, 852302, 916003 e 815720.
    Efetuei testes para Cofins e Pis e está calculando muito bem. Porém o erro está no cálculo do ISS quando utilizado o modo Gross Up (Imposto fora do preço) pois ele altera o valor da ICMI.
    Estamos usando a TAXBRA e a RVABRA padrão.
    Criei o Tax Group 50 e todas as sequencias de acesso de ISS para provedor foram atualizaras como este grupo que foi configurado da seguinte forma:
    Jurisdict.Code: SP
    Valid from/to: 01.01.2014 até 12.31.2999
    Company Code: ZXXX
    Tax Rate: 5
    Tax Base: 100
    Iss Law: IS0
    Tax-Rel.Loc.: 1 Provider
    Iss WT: X
    Min. Value: 5.000,00
    Currency: BRL
    Veja o detalhe das condições para o cenário abaixo:
    Se eu coloco um preço líquido de 1000,00, com Tax Code I9 (ISS+COFINS+PIS+WHT) e Cofins sendo 7,65%; PIS sendo 1,65% e ISS sendo 5% (Empresa de Lucro Real na cidade de São Paulo) as condições ficariam assim quando utilizo cálculo dos impostos por dentro do preço líquido (Tabela J_1BKON1V)
    BX70 COFINS Base: 1.000,00
    BX72 COFINS Amount: 76,00
    BX80 PIS Base: 1.000,00
    BX82 PIS Amount: 16,50
    BX50 ISS Base: 1.000,00
    BX51 ISS Amount: 50,00
    IBRX: 1.000,00
    ICMI: 1.000,00
    Net Price: 857,50
    Tax: 142,50
    Entendo que o cálculo acima está perfeito para imposto por dentro, porém vejam como fica quando altero para calcular por fora:
    BX70 COFINS Base: 1.157,03
    BX72 COFINS Amount: 87,93
    BX80 PIS Base: 1.157,03
    BX82 PIS Amount: 19,09
    BX60 ISS Base Provider: 1.157,03
    BX62 ISS Amount Provider: 57,85
    ICMI: 1.157,03
    IBRX: 1.157,03
    Net Price: 992,16
    Tax: 164,87
    Neste caso, a ICMI assumiu o valor de 1.157,03. Entendo que o Net Price deveria ser 1.000,00 (Já que é o preço líquido sem impostos) e o Tax deveria ser 166,18. Veja como cheguei neste valor de Tax:
    Fiz a fórmula de Gross Up sendo: 1-([ISS+COFINS+PIS]/100) ou seja 1-([5+7,65+1,65]/100) daí evolui para o seguinte resultado: 1-(14,25/100) resultando em 0,8575. Logo peguei o preço líquido de 1.000,00 e dividi por 0,8575 que dá 1.166,18 logo, o total de impostos é 166,18 e o preço líquido é 1.000,00.
    Sendo assim, no meu entendimento as condições deveriam ficar assim quando o imposto é por fora:
    BX70 COFINS Base: 1.166,18
    BX72 COFINS Amount: 88,63
    BX80 PIS Base: 1.166,18
    BX82 PIS Amount: 19,24
    BX60 ISS Base Provider: 1.166,18
    BX62 ISS Amount Provider: 58,31
    ICMI: 1.166,18
    IBRX: 1.166,18
    Net Price: 1.000,00
    Tax: 166,18
    Alguém saberia como resolver este problema? ou seja, alterar a configuração para que ao invéz de calcular conforme o texto em vermelho fique igual ao texto azul?
    Obrigada
    Fernanda

    Pessoal,
    Achei o erro, o problema está na retenção. Dentro do grupo 50 eu exclui os campos:
    Iss WT: X
    Min. Value: 5.000,00
    Currency: BRL
    Então a pricing retornou corretamente.
    Vamos verificar todas as notas de retenção para corrigir o problema.
    Obrigada
    Fernanda

  • Complementar de preço e impostos - TAXBRJ

    Boa tarde Srs;
    Alguém já chegou a criar nova pricing procedure para complementar de impostos (ICMS) de preços na TAXBRJ?
    Já abri um chamado na SAP, no entanto, os mesmos não conseguiram ajudar.
    A SAP Note #421284 não é possível implementar em nosso ambiente sendo que estamos na v604.
    Agradeço pela costumeira ajuda!
    Obrigado
    Rodrigo Vieira

    Resposta:
    Marcar o item como estatístico. Tem o flag na tela principal da J1B1N e dentro do item também. Com isso, o preço do item não é levado para o total da NF, então, mesmo que tenha quantidade e valor, não influirá o total. Só os impostos dele vão para o total da NF.
    Qd voce abre o item da NF o nome do flag é "PartidasEstat." e quando está na tela principal da J1B1N é uma coluna chamada "Item estatist."

  • Como config. impostos e sua contabiliz. p/  preços liq. de impostos?

    Meu cliente utiliza preço liquido, não fatorando-o na lista de preço com os impostos por dentro.
    Para resolver a questão dos impostos, eu fiz assim... na fórmula do imposto eu sigo o raciocínio da fórmula 8 - padrão do sistema para ICMS - Preço sem Imposto.
    Ainda aguardo a definição do cliente para determinar as outras bases de cálculo e montar as fórmulas para calcular o imposto da forma correta para gerá-los corretamente (BC e Vlr do Imposto)à NF.
    Nos atributos não coloco Incluido no preço nem na receita (no caso do IPI) e a contabilização fica diferente do usual:
    D - Clientes (100% da NF) - 107
    C-IPI a pagar (passivo) - 7
    C-ICMS (Passivo) - 12 e;
    C-Receita (DRE) - 82, pelo valor liquido do item que está no Preço Unitário... assim, não háverá o débito dos Impostos para abater a receita bruta, que fica igual à liquida destes impostos.
    Não sei se isso pode gerar ainda algum tipo de problema com speds ou NFe... ainda vou testar, mas é um caminho a ser avaliado... quem já o tiver feito e tiver críticas ao mesmo, por favor me contacte para que eu possa analisar se preciso utilizar outro caminho.
    Obrigado!

  • Criação de Pedidos de Compra via BAPI_PO_CREATE1 com Impostos

    Boa tarde pessoal.
    Estou atuando em um projeto onde precisamos migrar pedidos de compra em aberto entre ambientes SAP. Estamos trabalhando com esta migração através da utilização da BAPI_PO_CREATE1 para isso. Estamos vivenciando o seguinte problema neste processo:
    - Recebemos a mensagem de erro 06 218 - O preço líquido tem de ser maior do que 0. Acontece que estamos alimentando a estrutura POCOND com os valores das condições do pedido origem. Porém o pedido tem impostos e na composição de suas condições eu tenho os impostos ICMS/IPI  e estou passando seus valores também na composição da estrutura POCOND.
    Se alguém já utilizou esta BAPI neste contexto de pedidos de compra com impostos e puder dar alguma dica a respeito deste assunto, ficaremos gratos pelo apoio
    Alessandro Luiz
    Pontual Consultores Associados

    Olá Alepontual,
    Por favor verifique a nota SAP (Note 580225 - Purchasing BAPIs: Conditions and pricing)
    https://service.sap.com/sap/support/notes/580225
    Verifique se está sendo preenchido o campo CHANGE_ID.
    Att,
    Bruno Xavier.

  • Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)

    Bon día,
    Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR.  Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
    Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
    ZFR1     Frete absoluto ICMS
    ZFR2     Frete absol Cab ICMS
    ZICB     ICMS - Base Red. Ind
    ZICI     ICMS - Indústria
    ZIPI     IPI
    ZICA     ICMS - Base Red. Con
    ZICC     ICMS - Consumo
    ZFRP     Desconto RICMS
    Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
    1     0     PBXX     Gross Price
    2     0     ZP01     Gross Price
    4     0     ZP02     Gross Price
    9     0     ZD03     Discount % on Net
    10     0     ZD01     Discount % on Net
    10     1     ZD01     Discount % on Net
    11     0     ZD02     Discount % on Net
    20     0                                       
    21     1     MWST     Input tax
    22     0     ZIVA                Input tax             
    25     0                                       
    30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
    31     1     ZC10     Freight %
    32     0     ZC11     Freight (Value)
    E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
    Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
    1     0     PBXX     Gross Price
    2     0     ZP01     Gross Price
    4     0     ZP02     Gross Price
    9     0     ZD03     Discount % on Net
    10     0     ZD01     Discount % on Net
    10     1     ZD01     Discount % on Net
    11     0     ZD02     Discount % on Net
    12 ZFR1     Frete absoluto ICMS
    13  ZFR2     Frete absol Cab ICMS
    20     0                                       
    21     1     MWST     Input tax
    22     0     ZIVA                Input tax             
    25     0                                       
    30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
    31     1     ZC10     Freight %
    32     0     ZC11     Freight (Value)
    33 ZICB     ICMS - Base Red. Ind
    34 ZICI     ICMS - Indústria
    35 ZIPI     IPI
    36 ZICA     ICMS - Base Red. Con
    37 ZICC     ICMS - Consumo
    38 ZFRP     Desconto RICMS
    Grata ,
    marta

    Carlos, Marta,
    I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
    I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
    While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
    Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
    Best regards,
    Raul F Ruiz
    Budapest - Hungary

  • Usando preço bruto ao invés de preço líquido na cotação

    Olá,
    Estou trabalhando em uma empresa que acabou de adquirir o SAP ERP ECC 6.0. Nossos consultores falaram que o SAP somente trabalha com preço líquido na cotação. Não satisfeito com esta informação, eu procurei na internet alguma informação sobre o SAP e encontrei um artigo na biblioteca SAP que diz o seguinte:
    "Entrar o preço líquido por unidade no campo Preço líquido. Esse preço inclui somente os descontos e suplementos normais do fornecedor. Os descontos (para pagamento à vista) e impostos (por exemplo, IVA) são calculados separadamente.
    Entrar o preço bruto no campo Preço líquido e atualizar as condições para o item. Em seguida, o sistema substitui automaticamente o preço bruto inserido pelo preço líquido calculado (consultar Como atualizar condições)."
    Como infomado, existem duas formas de inserir o preço, ou via preço brutou ou preço líquido. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de configurar os impostos nestas condições para um grupo de material ou para um material e no momento em que o usuário inserir o preço do material na cotação, o sistema automaticamente calcularia o preço líquido.
    Se esta possibilidade existe, será que alguém poderia me informar quais as transações que estão envolvidas nesta configuração?
    Outra questão é com relação a base de cálculo. Existe no SAP algum lugar onde eu possa configurar a base de cálculo para um material ou grupo de materiais com base nos impostos configurados na transação de manter condições?
    Desde já agradeço,
    Atc,
    Rodrigo Amorim

    Caro Rodrigo,
    Vamos lá.
    O SAP trabalha globalmente com preço líquido nos documentos de compras.
    Cuidado com o termo, preço líquido ou preço bruto na biblioteca SAP.
    Preço líquido do ponto de vista de negócios(não Brasil) significa preço menos as dedúções, igual ao que você encontrou na biblioteca.
    Preço bruto, é o preço mais os suplementos de valores + sobretaxas.
    Note que até agora não falamos do conceito brasileiro de preço líquido e preço bruto, pois a biblioteca SAP sempre refere-se a preço bruto e líquido com os conceitos de negócios, vamos dizer...não localizados..não brasileiros.
    Bom, outra coisa, na cotação de MM, você até pode criar um calculation schema, e atrás de formulas, o comprador coloca o preço Bruto (bruto brasileiro que é o preço com todos os impoostos (ICMSIPIPISCOFINSST)) e o sistema atrás da leitura das rotinas de tributação gravadas nas tabelas/registros de condição retorne o valor líquido, ou então neste calculation schema você deixa as conditions de impostos e o usuário entra as alíquotas pertinentes ao material e o sistema deriva o líquido.
    Para isto há um pre-requisito que é trabalhar com o tipo de documento AB , na solic.de cotação, pois ela tem um flag na parametrização que possibilitará o documento usar o calculation schema (T161-STAKO = " "), pois se o campo estiver marcado a pricing std usa condições dependentes de tempo e ai você não conseguirá este efeito de derivar o preço líquido a partir do bruto(com impostos).
    Então os consultores que lhe deram esta informação não estão errados, pois este é o conceito que o SAP trabalha globalmente, e mais uma vez não se esqueça que  o conceito de preço líquido e bruto do Brasil.
    Completando a informação da nossa amiga Carla Bússolo, na condição de preço no SAP é possível informar quais impostos são parte do preço líquido, infelizmente isso só é válido para PISCOFINS e ISS , seria fantastico se o pessoal desenvolvesse este mesmo conceito também para ICMS e IPI, e alterassem algumas rotinas para que ao entrar com o preço Bruto no conceito Brasileiro, o sistema entendesse já que há ICMSIPIPISCOFINS.
    Nesta tabela J_1BKON1V, dizemos para que a condição de preço do calculation schema, por exemplo há PIS e COFINS no preço, ai quando você cria um pedido, o líquido ficará R$ 82,00 que é preço líquido de ICMS e IPI , porém contem PIS e COFINS, já se na mesma tabela voce trabalhe com o preço líquido ..líquido mesmo...isso é sem PIS e COFINS incluso, então neste caso o preço seria R$ 72,75.
    Ai a partir dai o sistema iria incluir o ICMSIPIPIS+COFINS e chegará no Bruto, para ser usado na MIRO, que será 110,00 (sendo 18% de ICMS, 10% de IPI, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS.
    Ai se você optar por trabalhar ainda com este calculation schema, e postei um documento no SDN que voce pode baixar pelo link http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/6050b7b8-abaf-2e10-6e99-dc008de496e7 , pois é uma adaptação pra imprimir os impostos no formulario do pedido std.
    Bom claro que ainda vamos longe se fosse discutir a fundo as possibilidades, mas espero ter dado uma contribuição a sua dúvida.
    abraço,
    Moçatto

  • MP135 - TAXBRJ - Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido

    Olá, boa tarde!
    Estou implementando MP135 no 4.6 (TAXBRJ) SPK SAPKA46C61 (61).
    Quando estamos realizando o faturamento da erro que não foi possivel criar o documento contabil, e ai vamos na VF02 e tentamos fazer a liberação do documento e a criação do documento contabil, porem da a mensagem abaixo:
    o     Código de imposto no esquema TAXBRJ não é válido
    Nº mensagem FICORE 704
    Diagnosis
    The tax code entered is not defined in the country for this company code.
    System Response
    Procedure
    Check and, if necessary, correct the entry.
    Procedure for System Administration
    If it is not an input error, check and possibly change the system settings.
    To do this, choose Maintain entries (F5).
    1. Check whether the required tax determination procedure is assigned to the relevant country. the Procedure field is in the detail screen.
    2. Create a new tax code if required.
    Alguem de vocês já passou por isso? Já pegaram um problema semelhante a esse?
    Uma coisa que eu fiz foi entrar na tabela  J_1BCBTAXPROCV e inserir os esquemas de calculo de SD, ele até libera para realizar a contabilização quando eu insiro, porem ele contabiliza de forma incorreta trazendo somando todos os valores preço liquido mais impostos em apenas uma conta.
    Mas isso não está correto, precisando que seja contabilizado de forma separada.
    Você sabem de algo que possa me ajudar?
    Abraços e muito obrigado por tudo.
    Danilo Silva

    SOLUÇÃO u2013
    Para solução desse problema foram feitos os seguintes ajustes:
    1.     Atribuição da chave de conta BRI para as condições de Offset para PIS e COFINS.
    2.     E nas condições ICO2 e IPS2  nas classes de condições eu alterei de D u2013 Impostos para A u2013 Suplementos e Deduções.
    3.     Depois fui na transação KE4I e atribui as condições ICN3, IPS3, ICO2 e IPS2 paras contas de CO-PA.
    Foi essa solução encontrada.
    Att
    Danilo Silva

  • Valor de todos os impostos somados ao valor total da NF

    Pessoal, bom dia
    Estou com um problema no meu cliente, que ocorre quando um movimento customizado é utilizado para dar entrada em materiais recebidos para diversos tipos de remessa. Por exemplo, demonstração.
    A entrada é feita pela MIGO, utilizando o tax code C3. Porém, ao verificar a NF, vejo que os valores de ICMS/PIS e COFINS estão sendo somados à base do ICMS.
    As configurações do tax code e pricing estão OK a princípio.
    Para esclarecer mais, veja o exemplo abaixo. O valor do item é de R$ 100,00.
    ICM2       ICMS     ICMS Non-deductible              0,00      1,38      0,00      11,50
    ICOP       ICOP     Complement of ICMS             11,50      0,58      0,00        0,00
    IPI2       IPI   IPI  Non-deductible              0,00   1,50    0,00    10,00
    Value           12,88 (Deveria ser 10,00)
    Total Value  14,38 (Deveria ser 11,50)
    O problema está nos valores totais da NF, onde os impostos (ICMS e IPI) são somados ao total dos itens e total da NF.
    Note que o valor dos impostos somados dá exatamente 2,88, exatamente a diferença entre o preço e a base de cálculo utilizada nos impostos.
    Já olhei em várias configurações, porém não consegui identificar o problema.
    Alguém tem idéia do que possa estar acontecendo?
    Mais uma vez, muito obrigado
    Fabio Amparo
    Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 30, 2011 3:12 PM
    Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 31, 2011 3:58 PM
    Edited by: Fernando Ros on Apr 1, 2011 2:44 AM formatando

    Roberto aqui fizemos o seguinte.
    Retiramos o II do total dos produtos ou seja, fizemos o cálculo do valor dos produtos sem o imposto de importação, sendo assim jogamos o II na base de II mesmo que é quando se faz o cálculo do imposto de importação, ex:16% de R$10,00 = 1,60 desta forma esses R$1,60 jogamos no valor do ICMS.
    Pois desta forma o valor não aparece duplicado na nota e não se altera a regra de cálculo do ICMS.
    Você conseguiu entender?
    Att.

  • Ultimo preço de compra em banco multifilial

    Grupo,
    Gostaria de saber se alguém fez a mesma pesquisa abaixo para multifilial , que seria por deposito?
    O texto "Ultimo preço de compra" pra mim está errado no SAP, ele deveria ser "Ultimo CUSTO de compra", já que o valor que é sugerido vem sem impostos e não é filtrado por fornecedor.
    Para sanar esse caso, tive que fazer uma consulta formatada e ler o preço da última nota.
    SELECT TOP 1  T1.[Price]  
    FROM OPCH T0   
    INNER JOIN PCH1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry  
    WHERE T0.[CardCode]  = $[$4.0.0] and T1.[ItemCode] = $[$38.1.0] and T0.DocEntry NOT IN (SELECT T4.BaseEntry FROM ORPC T3 INNER JOIN RPC1 T4 ON T3.DocEntry = T4.DocEntry WHERE T4.BaseEntry IS NOT NULL and  T3.SeqCode = 1)  
    ORDER BY T0.[DocDate] desc 
    É só colocar essa consulta na opção "valores definidos pelo usuário" no campo "valor unitário" do pedido de compra.
    Jaqueline Martins

    Jaqueline,
              Boa tarde.
              Na lógica do SAP o preço de compra é aquele sem impostos, ou seja, o preço efetivo do produto/mercadoria adquirida.
    Ex.:
    Valor de NF      $ 1.000,00
    Produto               $ 930,00 (preço efetivo de direito do fornecedor)
    Impostos             $   70,00 (valor recolhido pelo fornecedor porém a ser repassado ao estado)
    Deste modo o preço de compra do produto é $ 930,00.
    Att.,
    Marcelo Carvalho

  • Condição de Preço sem cálculo na Ordem de Compra

    Oi pessoal,
    Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Temos aqui na empresa um cenário Intercompany aonde o Fornecedor é uma planta no Canadá e o recebedor uma planta no Brasil.
    O problema é que quando colocamos o Material / Quantidade / Preço e Planta o sistema não está canculando as taxas brasileiras na aba CONDIÇÕES (ICMS, PIS, Cofins, etc) fica tudo ZERO. Apenas o preço Bruto carrega o preço (condição PBXX).
    Alguma idéia se isso é alguma configuração nos Dados Mestre do Fornecedor ou algo q esteja faltando na SPRO ?
    Agradeceria qualquer comentário....
    Tks,
    Rafael

    Oi Carla,
    Conseguimos resolver o problema aqui internamente. Eu achava que os impostos calculados automaticamente dentro de uma "Ordem de Compra" em MM, da mesma maneira que os impostos são calculados em uma "Ordem de Venda" do lado SD (em SD o sistema faz todo cálculo). Concluindo, em MM os impostos devem ser colocados manualmente e o "Reg. Info (ou Info Record em Inglês)" armazena estas informações automaticamente. Como esta era a primeira Ordem de Compra para este Vendor, nós não tinhamos nenhum imposto no sistema colocado anteriormente, por isso que aparecia tudo ZERO. Agora que cadastramos para a primeira Ordem de Compra, eu imagino que o SAP grava internamente os dados dos impostos no Info Record e quando criamos novos documentos os impostos são populados automaticamante.
    De qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
    Tks,
    Rafael Silva

  • Cálculo de IPI com PIS e COFINS inclusos no preço líquido

    Bom dia,
    Criei um tax code onde calculo o IPI, PIS e COFINS para industrialização. Selecionei as seguintes conditions para PIS e COFINS:
    ICOF
    IPIS
    ICOV
    ICOS
    ICOU
    ICOA
    IPSV
    IPSS
    IPSU
    IPSA
    Fiz um teste com as seguintes alíquotas:
    IPI = 20%
    PIS = 7,6%
    COFINS = 7,6%
    E o SAP me retornou o seguintes cálculo:
    Base de cálculo: 117,92
    IPI: 23,58
    PIS: 8,96
    COFINS: 8,96
    O cliente quer que retorne os seguintes valores:
    Base de cálculo: 100
    IPI: 20
    PIS: 7,6
    COFINS: 7,6
    Consigo chegar a esse cálculo somente criando um tax code e atribuindo determinadas conditions a ele (se sim, quais?) ou para chegar a esse resultado terei que criar um esquema de cálculo específico para o fornecedor?
    Obrigada,
    Tathiane.

    Olá, estava vendo esses posts no forum e gostaria de saber se algu´me pode me judar.
    Já fiz o procedimento anterior incluindo na condition PXXX o PIS E COFINS através da atualização da tabela  J_1BKON1V.
    Bom antes dessa alteração o meu esquema de cálculo no PC estava:
    Produto: 90,75 (Sem PIS e COFINS)
    IPI: 12% : 12,00 (Base calculo 100,00)
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    Após alteração acima ficou:
    Produto: 100,00
    IPI: 12% : 12,00
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    O que mudou foi apenas o preço do produto, que no primeiro momento o SAP excluia o valor de PIS e COFINS (7,6 + 1,65= 9,25% ou seja 9,25), mas o cálculo continua a mesma coisa.
    O que preciso é fazer o PIS e COFINS calcular com base no valor do produto sem IPI, ou seja, que todos os impostos calculem com base em 100,00.
    Trabalho com a TAXBRJ.
    Esqueci de mencionar que meu cenário é entrada de mercadoria material consumo)
    Obrigada!!!
    Willy
    Edited by: wilizangela on Oct 20, 2011 5:13 PM

  • [ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal

    Bom dia a todos!
    Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
    É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
    A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
    "Symptom:
    You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
    Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
    No nosso caso, temos dois agravantes:
    1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
    2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
    Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
    Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
    No aguardo,
    Daniel.

    Olá a todos!
    Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
    O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
    Att.,
    Daniel.

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