Processo de importação

Bom dia à todos,
Estou com um problema no processo de importação nosso, principalmente no que diz respeito aos débitos posteriores.
Pois precisamos atrelar os custos aos materias, porém como lançamos a MIRO sem ctg. de NF, os debitos posteriores eu não consigo atrelar a mesma, tendo que fazer os lançamentos todos sem ctg.  de NF.
Por acaso você já passou por isso? Ou teria uma dica de como posso proceder?
Processo de importação nosso: etapas
1 - Criação da NF para vinda dos materiais(Programa Z)
2 - MIGO
3 - MIRO(Entrada da fatura sem ctg de NF)
4 - MIRO - Deb. Posteriores(todas as despesas lançamos sem ctg de NF, pois não conseguimos referencia a nota principal)
Desde já Muito Obrigado

Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
se precisar de maiores esclarecimentos avise.
Abraço
Eduardo

Similar Messages

  • Processo de importação - NF-e de entrada

    Olá pessoal,
    Alguém poderia me ajudar com dicas de como proceder para implementar o processo de importação utilizando nota fiscal eletrônica para a entrada das mercadorias?
    Atualmente, o nosso despachante emite a NF de entrada referente a importação (sistema externo ao SAP) e esta somente é escriturada no SAP ao receber a mercadoria na empresa.
    Com a utilização da NF-e isso não será mais possível pois, ao emitirmos a NF-e via SAP, a nota será escriturada antes da entrada da mercadoria.
    Alguém poderia me exemplificar uma solução adotada?
    Obrigada,
    Gláucia

    Na empresa que eu trabalho mantemos a geração da NF-e pelo despachante e fazemos o registro no SAP somente no recebimento da mercadoria no destino. Ou seja, não alteramos o processo.
    Se fizeres o processo de geração da NF-e no SAP o sistema irá registrar nos livros a nf-e no ato da emissão, sendo que você deve registrar a nf-e de entrada no recebimento da mercadoria no destino. Existem empresas que após o recebimento alteram a data de lançamento da nf-e. Só que isso pode ser um problema caso você não receba mercadoria no destino (roubo da carga, acidente...); você vai ter a NF-e registrada nos livros de entrada sem ter efetivamente dado entrada na mercadoria.
    No nosso caso integramos a(s) solução(ões) do despachante ao GRC.
    se precisar de maiores esclarecimentos avise.
    Abraço
    Eduardo

  • Nota Fiscal Eletrônica Complementar - Processo de Importação

    Pessoal,
    Para o processo de Importação, a empresa que estamos implementando a NF-e, utilizam a Nota Complementar.
    De acordo com o manual do contribuinte versões 3.0 e 1.1.1, se a Nota original for eletrônica, basta inserirmos a Chave de Acesso referenciando esta.
    No caso de NF comum, são outros campos que devem ser preenchidos.
    É só isso mesmo? Mandei um e-mail pra SEFAZ para confirmar esta informação mas, quem já passou por esta situação e puder ajudar, eu agradeço mto.
    Tks

    Olá Adriana,
    é isso mesmo, conforme o manual do contribuinte versão 3 páginas 94 e 95.
    1 - Caso a nota refenciada seja eletronica:
         O campo refNFe deve ser preenchido com a chave de acesso da nota referenciada.
    2 - Caso a nota referenciada NÃO seja eletronica:
         Deve ser utilizada a tag refNF com os campos abaixo:
              cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
              AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e
              CNPJ - CNPJ do emitente
              mod - Modelo do Documento Fiscal
              serie - Série do Documento Fiscal
              nNF - Número do Documento Fiscal

  • HELP - Indicação de processo de importação que já está em funcionamento

    Bom dia.
    Pessoal,
    Poderiam compartilhar a solução para o cenário de emissão de NFe Writer de Importação?
    Estou com um caso num cliente e não consigo resolver: o usuário emite a NF Writer de Importação com destaque dos impostos necessários (transação J1B1N), dá a saída na J1B3N da Nota para seguir com o caminhão. Em seguida retorna na J1B2N e faz as alterações das bases dos montantes, ou seja, os montantes são zerados e são informados na coluna de "outra base", pois eles não tomam créditos dessa operação.
    Aguardo comentários, ajuda, solução... etc.
    Obrigada.
    Adriana Simões

    Adriana,
    deixe claro que é para um caso de NFe.
    Ainda, eu nao descreveria o q eh feito hj, apenas descreveria seus requerimentos (e.g. nao tomar credito e nao reportar os impostos no Livro de Entrada etc.).
    Att.
    Henrique.

  • Nota Fiscal Eletrônica de Importação

    Pessoal,
    Estamos implantando a NFe no cliente que possui processo de importação, porém, estamos com dificuldades no seguinte problema:
    Para os casos que a empresa realizar uma importação onde a emissão da Nota Fiscal seja no último dia do mês, a mercadoria que será transportada do Porto até a empresa, não terá tempo hábil para entrada da mercadoria no mesmo mês, ou seja, as informações fiscais ficarão em um mês e o contábil em outro mês bem como a entrada física e o lançamento em estoque dos impostos.
    No caso da empresa, quem emite a Nota Fiscal é o despachante e recebem a mercadoria juntamente com a Nota Fiscal e em seguida efetuam todos os lançamentos de impostos, estoque, SPED Fiscal e SPED Contábil ao mesmo tempo. Mas com a Nota Fiscal Eletrônica, os lançamentos ocorrerão em momentos diferentes, devido a aprovação do SEFAZ, etc.
    Pelo que eu sei, o sistema ao emitir a NFe, a escrituração é realizada no SPED Fiscal e somente quando eles receberem a mercadoria física, eles poderão lançar em estoque, contabilizar os impostos (MIRO) e lançar no SPED Contábil.
    Acredito que o problema maior da importação deles é a diferença de informações no fiscal e contábil devido ao lançamento em meses diferentes.
    Alguém tem alguma sugestão?
    Tks
    Adriana

    Olá Adriana.
    Em consulta a SEFAZ-RS a regra não foi alterada com a nota fiscal eletrônica e o registro contábil, fisico e fiscal deve ser no recebimento da mercadoria no destino. Aqui na empresa o despachante emite a NF-e (em sistema próprio) e damos entrada no SAP somente no recebimento da mercadoria na fabrica utilizando uma categoria de nota fiscal de entrada criada com copia da E1 para nf-e.
    abraço
    Eduardo Chagas

  • Categoria de Nota Fiscal

    Pessoal,
    alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
    Muito Obrigada
    Cristina

    OLa
    Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
    Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag.  Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
    Renata Hopp

  • Logs de XML não processado no NF-e incoming

    Olá pessoal,
    Estou precisando saber alguma forma de descobrir o que aconteceu com um xml enviado pelo fornecedor e que não aparece no monitor "NF-e centro de trabalho fiscal". Hoje quando um xml não aparece eu fico sem saber se tem algum serviço parado ou ocorreu algum erro com o xml.
    Me parece que parou algum serviço pois nenhum xml está aparecendo, mas mesmo assim gostaria saber aonde olhar para ter certeza do problema.
    Desde já agradeço a atenção.
    Douglas.

    Douglas, boa tarde.
    Depende de como funciona o processo de importação de notas em sua empresa.
    Geralmente é via uma interface do PI que chama o GRC passando o XML da nota.
    Se o erro ocorreu durante esta etapa, o consultor PI poderá analisar se a interface esta funcionando corretamente. Se nenhum XML esta aparecendo, provavelmente é problema da interface ou no PI.
    Uma vez validado que não há nenhum problema na interface do PI:
    - Se o XML estiver com esquema correto, ele deveria entrar no Monitor Fiscal;
    - Se estiver com esquema errado, caso não haja um tratamento prévio à chamada do método standard que faz a importação, provavelmente vai dar DUMP.
    At.,
    Bernardo Braga

  • NF-e 3.10 - NF writer com informação de comércio exterior

    Boa tarde, senhores.
    Estamos implantando a NF-e 3.10 em minha empresa e estou com uma dúvida quanto ao preenchimento das tags de comércio exterior:
    Tags
    Descrição
    UFSaidaPais
    Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira
    xLocExporta
    Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira
    xLocDespacho
    Descrição do local de despacho
    Atualmente, estamos na versão do ECC 605 SP08 e GRC com SP16.
    O processo de Importação é realizado através de uma NF Writer, porém na devolução desta mercadoria realizamos uma exportação, logo, precisamos informar estes 3 campos no XML.
    Não localizei nenhuma nota da SAP que trata deste assunto, exceto a nota 1844619 (NF-e: Storing Additional Data - BAdI, derived fields, texts) que trata das variáveis is_nfdoc_badi-ufembarq e is_nfdoc_badi-xlocembarq na função J_1BNF_MERGE_BADI_FIELDS, mas não estou certo desses campos serem os mesmos da NT informado acima.
    Durante o projeto aplicaremos as notas 1933985 (NF-e new layout 3.10) e 1980784 (NF-e new layout 3.10 - Enhancement Note 01), mas preciso saber se estas notas tratariam destes preenchimentos de forma standard ou se precisarei especificar campos "Z" para preenchimento destas informações quando determinar o CFOP 7xxx, na emissão da NF Writer e, consequentemente, atuar na CL_NFE_PRINT para garantir o preenchimento das tags.
    Podem me ajudar nesta questão?
    Obrigado.
    Carlos H. Martineli

    Oi Carlos,
    Esses campos estão disponibilizados nas abas de transporte e exportação, após a implementação da 3.10 a aba de exportação é habilitada..
    Além das notas que você mencionou, tenha em mente que muitas outras notas de dependência e correção relativas ao seu EHP e SP devem fazer parte das notas a serem aplicadas.
    Seguem algumas considerações:
    - Com relação a exportação, verifique a nota 2003392, que remove um switch de um elemento de tela e libera os dados de exportação para visualização e preenchimento.
    - Nas notas mencionadas  por você, os objetos do dicionário de dados para os campos mencionados já foram criados, e também as respectivas estruturas para BadI e para a chamada RFC.
    - Vale ressaltar também, que há novos métodos na interface para a BadI CL_NFE_PRINT, e dois deles são próprios para os campos novos de importação e exportação, FILL_EXPORT e FILL_IMPORT respectivamente, é possível checá-los na correction instruction da nota principal no portal service.sap.com/notes, vide seus métodos e estruturas passadas na assinatura dos métodos.
    - A verificação do primeiro dígito do CFOP até o momento não é feito pela solução standard NFE 3.10, portanto essa verificação deverá ser feita na BadI correspondente.
    Espero ter lhe passado informações relevantes, se tiver alguma dúvida pode questionar.
    Abs,
    Renan

  • Erro de Validação = 10

    Boa tarde!
    Pessoal,
    Estou com dois documentos no ambiente de produção com erro de validação, são eles:
    Campo: IS_NFE_HEADER-C1_IM (o status está verde) ok
    Campo: IS_NFE_HEADER-C1_CNAE (C020) (status vermelho)
    Campo: IS_NFE_HEADER-T_MODFRETE (X002) (status vermelho)
    Efetuei a análise conforme os logs apresentados e todas as informações estão preenchidas, o campo de modalidade de frete está lá, e as informações do tipo de frete e cnae também estão na BADI.
    Os processos que apresentaram estes erros, são duas notas de entrada (IMPORTAÇÃO).
    É estranho, porque quando há erro de validação por parte do GRC, o status no SAP fica com código 8 e mensagem V, mas no entanto, ao acessar a J1BNFE não tem este retorno.
    Alguém já passou por isso?
    Poderiam me ajudar?
    Observações: GRC versão 7.0 SP 13 / SAP versão 6.0 SP 16
    Obrigada,
    Adriana

    Fernando,
    Estes dois cenários realmente são muito estranhos.
    Foi gerada a NFE via J1B1N referente processo de Importação. Ao enviar ao GRC, passou pela validação e ficou parada a NFE por causas dos logs de erros.
    No SAP não houve nenhuma atualização do GRC para J1BNFE, como estava demorando o retorno da comunicação, acessamos o GRC e verificamos que tinha aqueles campos com erros. Como eu disse, os campos referidos estavam ok no BADI.
    Tentamos "enviar de novo" a NFE e apareceu a bandeirinha vermelha dizendo que não era possível.
    Então fizemos outra tentativa. Deixamos o documento com status 3, ou seja, "enviar a NFE a SEFAZ", em seguida marquei a linha e dei enviar, funcionou, pois o documento foi autorizado.
    Mas fica a dúvida: por que aconteceu isso? Sendo que os dados estavam lá tudo certo. E por que não apareceu na J1BNFE o código 8 simbolizando que havia erro, assim poderíamos resetar o documento enviar.
    Será que houve falha de comunicação por um instante?
    Será que falta aplicar alguma nota para não ocorrer isso novamente?
    O SAP Netweaver está na versão 7 SP 13. O SAP ERP está na versão 6 SP 16.
    Aguardo comentários.
    Abraços,
    Adriana

  • GRC 10.0, PI 7.3 - Certificado

    Olá pessoal, tudo bem?
    Estamos implantando NFe 2.0 com GRC 10.0/PI 7.3.
    Criamos primeiramente o cenário para checar o status do serviço na SEFAZ para assim certificar questões de permissões no servidor, certificado, etc...
    Nos deparamos com o seguinte erro no Communication Channels.
    Audit Log for Message: 005056a9-76a0-02df-b4f4-47b83ebd2cd6
    Time Stamp Type Description
    26.11.2011 17:32:09.465 Information Message was received by the messaging system. Protocol: XI URL: http://cipd106.brasbunker.com.br:50600/MessagingSystem/receive/AFW/XI Credential (User): PIISPD1
    26.11.2011 17:32:09.468 Information Using connection SOAP_http://sap.com/xi/XI/System. Trying to put the message into the request queue
    26.11.2011 17:32:09.470 Information Message successfully put into the queue
    26.11.2011 17:32:09.472 Information The message was successfully retrieved from the request queue
    26.11.2011 17:32:09.473 Information Message status set to DLNG
    26.11.2011 17:32:09.475 Information Delivering to channel: SRVSC_SOAP_RCV
    26.11.2011 17:32:09.476 Information MP: processing local module localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean
    26.11.2011 17:32:09.477 Information Transform: using Transform.Class:  $identity
    26.11.2011 17:32:09.477 Information Transform: transforming the payload ...
    26.11.2011 17:32:09.477 Information Transform: successfully transformed
    26.11.2011 17:32:09.477 Information MP: processing local module localejbs/sap.com/com.sap.aii.af.soapadapter/XISOAPAdapterBean
    26.11.2011 17:32:09.479 Information SOAP: request message entering the adapter with user J2EE_GUEST
    26.11.2011 17:32:09.598 Error SOAP: call failed: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier
    26.11.2011 17:32:09.604 Error SOAP: error occured: com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier
    26.11.2011 17:32:09.605 Error MP: exception caught with cause com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier
    26.11.2011 17:32:09.612 Error Exception caught by adapter framework: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier
    26.11.2011 17:32:09.613 Error Delivery of the message to the application using connection SOAP_http://sap.com/xi/XI/System failed, due to: com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier. Setting message to status failed
    26.11.2011 17:32:09.614 Error Message status set to FAIL
    Este erro se dá em decorrencia do import do certificado, correto?
    Para importar o certificado nesta versão, não basta somente criar a View e importar (Import Entry) informar o certificado.pfx  no http:// Criar uma KeyStorage e dentro do canal de comunicação SRVSC_SOAP_RCV no Integration Directory - Integration Builder, apontar o KeyStorage e a KeyView criada?
    Ou o processo de importção do certificado não é tão simples assim?
    Devemos seguir os passos definidos na nota: Note 1524196 - Import certificates in ABAP and Java ? Baixar o SAP Cryptographic Library ( SNC Client Encryption ) no SAP Service Market Place at https://service.sap.com/swdc e importar o certificado na STRUST?
    Desde já, muito obrigado.
    Abraço a todos.
    Att.,
    Fábio

    Ah sim, Henrique, encontrei o certificado raiz que mencionou.
    URL do Webservice (https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico2.asmx) no IE > Cadeado > Exibir Certificados > 3ª Guia (Caminho da Certificação) > Dois cliques no Raiz (Certificado mais superior da cadeia): "Autoridade Certificadora da Raiz Brasileira v1 - ICP Brasil" > 2ª Guia (Detalhes) > Copiar para Arquivo >  Avançar > X.509 Binário Certificado por DER (*.cer) > Avançar > Caminho e Nome do arquivo.cer
    Em seguida entrei no NWA > Configuration > Certificates and Keys > Marqueis a TrustedCAs, Importei a nova entrada: AutoridadeCertificadoraDaRaizBrasileira.cer
    Apareceu a nova entrada, com status valido (verdinho).
    Mas no communication channel ainda permanece o mesmo erro.
    SAOP: call failed: iaik.security.ssl.SSLCertificateException: Peer certificate rejected by ChainVerifier.

  • Problemas com nota fiscal de entrada de importação

    Ola pessoal, estou precisando de uma ajuda de voces. Numa importação qualquer, importação tradicional, com DI, envolvendo despachante... enfim, os impostos, II, ICMS... são calculados sobre o valor da invoice (os itens de importa) + o frete de importação. Assim eu terei o valor de todos os impostos na DI que recebo. No momento de dar entrada desta nota no B1 vou incerir todos os itens na ordem de compra, depois fazer o recebimento de mercadoria, fazer a declaraçao de importação no SAP, onde lanço as despesas pra impactar no custo dos itens, e por fim a nota fiscal de entrada. quando estou na mesma, visualizo os itens e o total dos itens, mas nao o FRETE, e os impostos serão calculados sobre os valores dos itens, desconsiderando o valor do frete. Se alguem souber uma maneira de contornar essa situação, ou outra maneira de fazer este processo e puder ajudar agradeço, pois ja não sei mais o que fazer. Valeu pessoal.

    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

  • Processo de Subcontratação - Contingência

    Pessoal,
    Estou com o seguinte problema, ao efetuar um processo de subcontratação mov. 541 com saída de NFe, eu a comutei para contingência para teste.
    Verifiquei que após estornar o documento via MBST e gerar uma nova NFe utilizando o mesmo pedido, esta NFe não apresenta o flag de contingência selecionado.
    Existe algum procedimento diferente do que comentei acima, ou preciso aplicar alguma nota de correção?
    É importante ressaltar que o sistema não estava em contingência, e sim, parcialmente em contingência.
    Obrigado a todos !!!!

    Olá Henrique,
    obrigada pela informação.
    Testamos a seguinte situação:
    Após gerarmos uma NF-e para o processo de subcontratação através da transação MB1B (mov 541) verificamos que o sistema estava inoperante, diante disso, resolvemos colocar somente esta NF-e em situação de exceção através da transação J1BNFE. Estornamos a NF-e através da transação MBST (mov 542) e após isso geramos uma nova NF-e do mesmo pedido.
    A NF-e gerada não foi lançada em contingência.
    Como devemos proceder com a situação mencionada?
    Atenciosamente
    Adriana

  • CFOP de Importação e não informado dados da DI

    Ola!
    Há mudanças no processo de entrada de documentos de importação para NF-e de layout XML 3.10? A NF-es nós emitidas desde 3.10 obter o erro Rejeicao: 525 CFOP de Importação e não informado dados da DI.
    Cholen

    Oi Cholen,
    Você provavelmente tem um sistema 604 ou inferior. No blog post http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog/2014/12/15/diferen%C3%A7as-na-solu%C3%A7%C3%A3o-de-nf-e-entre… foram explicadas as diferenças entre os releases novos e os mais antigos. Os campos Intermediate_mode e transport_mode só existem no 605 e superiores.
    att,
    Renan Correa

  • Importação do Cadastro de Ativo Fixo

    Boa tarde
    Estou tentando efetuar a importação do Cadastro de Ativo Imobilizado, conforme o arquivo de exemplo que está no diretório do Addon (BAMasterDataImportFile), mas não estou obtendo o resultado esperado, conforme este arquivo é possível efetuar a importação dos valores e
    dados sobre a depreciação no entando ao efetuar a tentativa de importação, se os campos correspondentes a esses dados estiverem
    preenchidos a importação não é realizada, conforme demonstrado nos exemplos abaixo:
    1. Exemplo 1 - arquivo em excel com dados de depreciação:
    Inventory Number     Item Code     Description     Short Description     Capitalization Date     Vendor Code     Vendor Name     Serial Number     User01     User02     User03     User04     APC     Quantity     APCHist     Depr 01     Depr Start date 01     Useful Life 01     Remaining Life 01     Depr Type 01
         Info-ATP     ARMARIO 2 PORTAS          2011-01-30                    Canto Superior Esquerdo                    68978     2     valor inicial de aquisicao     100     2011-01-30     60     50     D20
    1.1 Exemplo 1 - arquivo em CSV:
    Inventory Number;Item Code;Description;Short Description;Capitalization Date;Vendor Code;Vendor Name;Serial Number;User01;User02;User03;User04;APC;Quantity;APCHist;Depr 01;Depr Start date 01;Useful Life 01;Remaining Life 01;Depr Type 01;Ordinary Depr 01;Unplanned Depr 01;SpDpKey1 01;SpDpAcc1 01;SpDpKey2 01;SpDpAcc2 01;SpDpKey3 01;SpDpAcc3 01;Depr 02;Depr Start date 02;Useful Life 02;Remaining Life 02;Depr Type 02;Ordinary Depr 02;Unplanned Depr 02;SpDpKey1 02;SpDpAcc1 02;SpDpKey2 02;SpDpAcc2 02;SpDpKey3 02;SpDpAcc3 02;Depr 03;Depr Start date 03;Useful Life 03;Remaining Life 03;Depr Type 03;Ordinary Depr 03;Unplanned Depr 03;SpDpKey1 03;SpDpAcc1 03;SpDpKey2 03;SpDpAcc2 03;SpDpKey3 03;SpDpAcc3 03;Depr 04;Depr Start date 04;Useful Life 04;Remaining Life 04;Depr Type 04;Ordinary Depr 04;Unplanned Depr 04;SpDpKey1 04;SpDpAcc1 04;SpDpKey2 04;SpDpAcc2 04;SpDpKey3 04;SpDpAcc3 04
    ;Info-ATP;ARMARIO 2 PORTAS;;2011-01-30;;;;Canto Superior Esquerdo;;;;68978;2;valor inicial de aquisicao;100;2011-01-30;60;50;D20;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Neste Exemplo 1, o arquivo não é importado, pois contem os dados referente aos campos de depreciação.
    2. Exemplo 2 - arquivo em excel sem os dados de depreciação:
    Inventory Number     Item Code     Description     Short Description     Capitalization Date     Vendor Code     Vendor Name     Serial Number     User01     User02     User03     User04     APC     Quantity     APCHist     Depr 01     Depr Start date 01     Useful Life 01     Remaining Life 01     Depr Type 01     Ordinary Depr 01     Unplanned Depr 01
         Info-ATP     ARMARIO 2 PORTAS          2011-01-30                    Canto Superior Esquerdo                    68978     2     valor inicial de aquisicao                                   
    2.1 Exemplo 2 - arquivo em CSV:
    Inventory Number;Item Code;Description;Short Description;Capitalization Date;Vendor Code;Vendor Name;Serial Number;User01;User02;User03;User04;APC;Quantity;APCHist;Depr 01;Depr Start date 01;Useful Life 01;Remaining Life 01;Depr Type 01;Ordinary Depr 01;Unplanned Depr 01;SpDpKey1 01;SpDpAcc1 01;SpDpKey2 01;SpDpAcc2 01;SpDpKey3 01;SpDpAcc3 01;Depr 02;Depr Start date 02;Useful Life 02;Remaining Life 02;Depr Type 02;Ordinary Depr 02;Unplanned Depr 02;SpDpKey1 02;SpDpAcc1 02;SpDpKey2 02;SpDpAcc2 02;SpDpKey3 02;SpDpAcc3 02;Depr 03;Depr Start date 03;Useful Life 03;Remaining Life 03;Depr Type 03;Ordinary Depr 03;Unplanned Depr 03;SpDpKey1 03;SpDpAcc1 03;SpDpKey2 03;SpDpAcc2 03;SpDpKey3 03;SpDpAcc3 03;Depr 04;Depr Start date 04;Useful Life 04;Remaining Life 04;Depr Type 04;Ordinary Depr 04;Unplanned Depr 04;SpDpKey1 04;SpDpAcc1 04;SpDpKey2 04;SpDpAcc2 04;SpDpKey3 04;SpDpAcc3 04
    ;Info-ATP;ARMARIO 2 PORTAS;;2011-01-30;;;;Canto Superior Esquerdo;;;;68978;2;valor inicial de aquisicao;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    O arquivo de Exemplo 2, pode ser importado, mas ele não contém os dados referente a depreciação, e apesar de conter o valor do campo
    APC;Quantity;APCHist estes campos não são importados com dados.
    Por favor necessito de ajuda,
    Aguardo, obrigada,
    Josiane Giacomelli

    Daniel
    Simplesmente o que consigo fazer é importar apenas o cadastro do ativo.
    Mesmo contendo informação de vida util e saldo residual, estas informações não estão sendo importadas.
    Você possui skype para que possamos trocar informações?
    Meu intuito é gerar um material deste processo pois em conversa com outros consultores, os mesmos estão tendo este problema.
    Atte
    Jean Prudencio

  • Registro no livro fiscal da NFe de importação

    Olá alguém sabe informar como tratar para registrar no livro a NF-e de entrada (importação) somente no recebimento da mercadoria?
    Se emitir a NF-e via SAP através da transação J1B1N utilizando a categoria de nota fiscal 55, o sistema irá gerar o registro no livro fiscal.
    Neste caso, teria que utilizar um tipo de categoria de nota fiscal que não seja relevante para livros fiscais ao fazer o recebimento para que não haja assim duplicidade de registro no livro. Porém, isso me traz outro problema... a NF-e gerada na emissão estaria com a data de entrada igual a data de emissão o que estaria errado perante a legislação, lembrando ainda que pode ocorrer da mercadoria não ser recebida em função de algum sinistro.
    Grato
    Eduardo

    Oi Henrique.
    Hoje fazemos exatamente como o processo que você descreveu.
    1. MIRO standard (sem geraca de nota) / MIGO 2. J1B1N para a geracao da nota + escrituracao
    Me desculpe quando falei em categoria de NF que não gera registro no livro em nosso processo atual me referi a um tipo de NF que não gera registro no livro ao lançar a fatura na MIRO.
    Voltando ao processo mencionado...
    você comentou que não é possível emitir a NF/NF-e via J1B1N sem a escrituração dela. Desta forma somente é possível realizar o cenário acima se a NF de importação for feita fora do SAP.
    Por que isso? Porque, para transitar a mercadoria preciso da NF/NF-e emitida. E, se fizer isso estarei fazendo o registro no livro de uma NF/NF-e entrada que não recebi no estabelecimento de destino. O que estaria em desacordo a legislação.
    E, ai sim.... segue a questão (já respondida)... poderia criar uma catergoria de NF na qual não gere escrituração?
    Dado que não é possível gerar uma NF/NF-e sem o registro no livro você sugere que seja aberto um chamado para isso?
    Lembrando que estou trabalhando num seguinte cenário...
    1. Gera a NF-e no SAP
    2. Autentica a NF-e
    3. Imprime o DANFE
    4. Desembaraça a mercadoria junto a receita federal
    5. Embarca/Transita a mercadoria do porto até o seu destino
    6. Faz o lançamento físico da mercadoria (MIGO)
    7. Faz o lançamento da fatura (MIRO sem geração de nota)
    8. Faz o lançamento da nota (J1B1N) + escrituração
    Desculpe se não ficou claro. Por favor sinta-se livre para comentar o post.
    Desde já agradeço a sua atenção e compreensão!
    Abraç

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