Redução de base para calculo de INSS

Caros,
Boa tarde!
Atualmente existe o IVA Standard "IN" que retém 15% de INSS sobre o valor total da nota diretamente no doc.contábil. Temos a necessidade de configurar um novo IVA no qual retenha 15% de INSS sobre 20% do valor total da nota. Como podemos fazer isso? Alguma configuração em FI?
Procedimento realizado: Pedido > MIGO > MIRO
Esquema de cálculo vigente: TAXBRJ.
Desde já, agradeço pela atenção.
Eduarda.

Boa tarde a todos,
Daniel, acredito que o meu problema seja parecido com o seu, então vou pegar gancho nessa sua thread.
Aqui temos um caso de venda de SP para GO, onde a redução para a Substituição Tributária cadastrada na J1BTAX não está sendo considerada. O calculo é efetuado, porém com a base cheia.
Trata-se também de uma venda para consumidor final, com o código de imposto C4. Para o ICMS, a base é reduzida corretamente, o problema realmente é a Substituição Tributária.
Você conseguiu alguma solução para esse caso?
At.
Marcio Henrique Bell

Similar Messages

  • Frete na base do ICMS e IPI

    Boa noite,
    Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do ICMS e do IPI?
    Informei nas condições FRB1 e FRB2 e não funcionou, não foram consideradas nas bases do icms e do ipi.
    Tem alguma diferença entra a condição FRB1 e FRB2 ?
    É preciso criar alguma condição no esquema de calculo M0000 ?
    É preciso criar alguma formula?
    Att:.
    Bruno Viol

    Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

  • Frete Incluso na base do IPI

    Boa noite,
    Como faço para informar o valor do frete (destacado na nota fiscal de compra do material) no pedido de compra (aba condições) e este valor ser utilizado na base de calculo do IPI?
    Criei uma nova condição cópia da condição FRB1, e atribui a mesma na price de MM na tabela J_1BMMKONV.
    Para o cálculo de ICMS ele esta somando o valor do frete na base de calculo, porém para o IPI não.
    Att. Rodrigo Melo

    Olá, não obtive resposta. Mas acredito que a solução seja através de criação de novas condições e ajuste no esquema de cálculo. Um amigo ficou de verificar essa situação. Vou resgatar o histórico e vejo se já temos uma solução.

  • MM - ST base preço minino

    Colegas,
    Estou fazendo implantação do SAP Retail num cliente de Medicamentos, e a base de calculo de ST pode variar de acordo com o preço unitario do produto, podendo usar preço fixo (pauta) ou aliquota.
    Verfiiquei e tenho manual para o cenário de Preço Minimo, porem, para SD, para ordem de vendas.
    Fiz testes para uso no pedido de compras (MM) e não funcionou. Alguem ja viu este cenário e sabe me dizer se tem alguma customização para atender este cenário??
    Obrigado.
    Eduardo

    Tenho uma situação semelhante (pauta x aliquota) e estou procurando solução para este cenário. As configurações que testei na J1BTAX nao atenderam. Encontrou alguma solução para este caso?
    Mantenho informado ta'mbém caso encontre algo.
    Obrigado

  • IVA de consumo - IPI na base do ICMS

    Bom dia,
    Here I am again...
    Estou com erro em um simples cenario de recebimento de material de consumo com IPI destacado na NF.
    O sistema não está considerando o IPI na base de calculo do ICMS e o DIFAL não está sendo enviado para a conta de estoque to material.
    Tenho um IVA similar apenas com ICMS e DIFAL e neste caso a contabilização acontece sem problemas.
    EHP605 - TAXBRA.
    Veja contabilização abaixo.
    Obrigada
    Kell
    Calculo Excel
    IVA
    descrição
    # Nota fiscal
    Valor Liq.
    ICMS
    IPI
    PIS
    COFINS
      Base do ICMS
    Valor Unitario
    Total NF
    CFOP
    DIFAL
    C3
    Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
    2667-3
    $ 1.495,2304
    $ 228,6396
    $ 90,73
    $ - 
    $ - 
    $ 1.814,6000
    $ 747,615200
    $ 1.905,3300
    2556/AA
    $ 114,32
    Calculo SAP
    C3
    Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
    2667-3
    $ 1.513,5000
    $ 215,5600
    $ 85,54
    $ - 
    $ - 
    $ 1.814,6000
    $ 756,750000
    $ 1.905,3300
    2556/AA
    $ 107,70

    Erro de nota SAP resolvido!

  • TAGs do Grupo II não preenchendo quando preenche "Other Base"

    Pessoal
    Seguindo a nota SAP(1616778), lançada para atender demandas da NT004.2011, passamos a preencher os dados de imposto de importação na aba u201Ctaxesu201D, no detalhe dos itens de uma NFe, no tipo de imposto u201CII01u201D.
    Quando preenchemos o valor base no campo u201CBase Amountu201D o XML é gerado com o grupo de II e preenche as tags u201CValor Baseu201D  e consequentemente é rejeitada na SEFAZ com o status 599 "Rejeição: CFOP de importação e não informado dados de II". A determinação do departamento tributário do cliente é que o correto é o preenchimento no campo u201COther Baseu201D pois é um imposto a ser pago e não recuperado.
    Vale ressaltar que o preenchimento dessas TAGs é feito pelo std e não por determinação nossa via BADI.
    Olhando no código std o include LJ_1B_NFEF29 declara: "* For Vers 2.00, only the base amount is used to fill vbc
    Otherwise the sum of the items does not match the total tax base"
    Então minha dúvida é se realmente o valor base para cálculo do imposto de importação deve ser preenchido no campo u201COther Baseu201D ou no campo u201CBase Amountu201D. Lembrando que nesse caso estamos tratando de NFe de importação de materiais para revenda. E se o correto for o caso de estar preenchido no "other base", o que deve ser feito é o preenchimento via BADI já que o código deixa explicito que só deve ser preenchido no "base amount"?
    Agradeço desde de já qualquer ajuda ou esclarecimento.
    Sds,
    Raphael

    Fernando,
    Na verdade a condição era a TAG vBC estar vazia e a vII estar preenchida, portanto não seria o caso de enviar para todas as NFe criadas. De qualquer forma vimos que ainda havia a possibilidade de não passar nenhum valor em nenhuma das TAGs (ex: Complementar) e por conta disso condicionamos a estar preenchido a TAG vDI. Como já aplicamos a Nota que habilita a aba "Import Documents" o campo com número da DI sempre será preenchido no caso de uma NFe de importação.
    Mariliapiatto, no nosso caso estamos preenchendo a base do cálculo do valor do II no campo "Other Base" e o valor do II no campo "Tax Amount".  Quem determinou que seria dessa forma, foi o tributário do cliente, levando em conta que esse material está sendo adquirido para revenda.
    Sds,
    Raphael

  • ICMS sobre Pauta para material Gesso

    Pessoal,
    Boa tarde!
    Vejam se podem nos ajudar por favor.
    Apareceu um cenário de um cliente que temos na venda do material gesso no estado de Pernambuco, porém não consegui informações de notas SAP para este cenário de ICMS, encontrei apenas informações para OIL (não é o caso) e outro caso para ICMS-ST.
    Fomos informados que o governo local instituiu uma regra com um teto "mínimo" de preço bruto, para o produto. Desta forma terão que vender os produtos com o preço mínimo da pauta, caso contrário, pagarão o ICMS com base na pauta e não no valor final cobrado.
    Segundo informações deles o cálculo seria o ex:
    Estado definiu uma pauta de R$735,00 para o Gesso XXX
    Se eu vender dentro da pauta, ou seja, >= R$735,00, pago o ICMS certo da operação:
    Preço Bruto cobrado do cliente = R$ 735,00
    Alíquota de ICMS: 7%
    Base para o ICMS = R$ 735,00
    Valor do ICMS a ser pago: R$ 51,45
    Se eu vender fora da pauta, ou seja, < R$735,00, pago o ICMS da pauta:
    Preço Bruto cobrado do cliente = R$ 640,00
    Alíquota de ICMS: 7%
    Base para o ICMS = R$ 735,00
    Valor do ICMS a ser pago: R$ 51,45
    Sendo assim, a base líquida de preço é reduzida, assim como a contribuição da venda.
    Gostaria de saber se alguem já tratou esse assunto em algum cliente de voces ou se tem alguma nota SAP para isso, pois nao encontrei.
    Agradeço desde já a ajuda.

    Renato, sim, já ví situações similares.
    Um método é tratar por criação de fórmula na base de cálculo.
    Att.
    Sérgio.

  • Relación Cuerpo texto/interlineado/rejilla base

    Hola a todos.
    Siempre me he hecho la misma pregunta. Trabajo conn Indesign CS2 y un Mac Intel, aunque esto ultimo no es relevante para la cuestión.
    Si tengo un parrafo de 10 lineas en cuerpo 10 e interlineado 13 (una Corinthian Light)
    ¿cual es el valor del incremento que le debo dar a la rejilla base para que el texto se ajuste a esos 13 de interlinea y las 10 lineas de texto permanezcan en la caja?
    Por más que intento adecuar el trabajo de esta manera al final no me fio de que la rejilla base me de 13 de interlinea.
    ¿existe una regla básica para hacer este cálculo?
    Gracias de antemano.
    saludos
    juanma gutierrez

    Juanma
    No estoy seguro de entender bien tu problema, pero te comento que si defines la rejilla base (en Preferencias) con incrementos de 13pt, la distancia entre las líneas es exacta e invariablemente de 13pt.
    Esta rejilla es común a todo el documento. En IDCS2, si seleccionas tu marco de texto y abres las Opciones de marco de texto, en la pestaña de Opciones de linea base, puedes definir una rejilla personalizada para ese marco, igualmente si es de 13 pt. tal distancia es constante y la puedes visualizar en pantalla.
    Una vez que ajustes (alinees) el texto a la rejilla base, puede haber un ligero desplazamiento (normalmente hacia abajo) a partir de la primera línea de todas las líneas del texto. Si alguna línea (normalmente la última "salta" a la siguiente línea de interlineado, es porque algún carácter (posiblemente el signo de fin de párrafo o calderón) contine un valor mayor de interlineado. (Selecciona párrafos completos para aplicar formatos de carácter, haciendo triple clic, no arrastrando el cursor sobre el texto).
    Una posible solución elegante para ajustar el texto y el marco de texto (incluso sin tener que marcar la opción de ajustar a rejilla base es, definir en opciones de marco de texto, el desplazamiento de la primera linea base en interlineado, y la altura del marco de texto en 13pt x no. líneas. Al mover el marco de texto para que coincida con una linea de la rejilla, el texto aparece también alineado.
    Por otro lado recuerda que un cualquier momento puede cambiar entre unidades, de mm. a pt. entre otras, en sentido vertical u horizontal de forma independiente, con sólo pulsar con el botón derecho en una de las reglas del documento.
    Saludos

  • I forget my airport network or base station password

    olvide la contrasena de mi airport base station y no se como recuperarla o cambiarla

    La más simple forma de resolver esto sería realizar un "soft" reset en el aeropuerto. Este tipo de restablecer temporalmentedesactivar todas las contraseñas de la estación base para un máximo de cinco minutos. Esto le debe dar tiempo suficiente para cambiar.

  • Urgent:KM Notification iview par

    Hi,
       I need to customize km notification iview.so please anyone tell me the name of the par file.it's urgent.
    Regards,
    Jules

    Hi,
      As I understand the Notification iView uses the 'Action Inbox'. I think the par used is com.sap.km.cm.service.base.par (service.actionbox*.jar)
    Regards,
    S.Divakar

  • Crédito do PIS e COFINS do Ativo Imobilizado

    Bom dia a todos!
    Terei que parametrizar um novo cenário onde a base de cálculo para crédito de PIS/COFINS nos IVA's de Ativo Imobilizado deverá ser formada excluindo o ICMS.
    Já tenho em mente as configurações que precisarei fazer no esquema de calculo de MM na TAXBRA, mas com a criação de algumas condições Z para a Base e Valor Fiscal do PIS e COFINS.
    Alguém saberia me dizer se existe alguma nota da SAP que atenda esse cenário de forma Standard?
    Desde já agradeço pela atenção.
    Ricardo Lima
    CENIBRA

    Carla, boa tarde !
    A solução que utilizei para atender esse cenário foi a seguinte:
    1. Ajuste no processo de formação do preço nos documentos de compras:
    a- Ajustei a formula que possuímos aqui na empresa para que o PIS e COFINS dos IVA´s de Ativo calcule o PIS e COFINS sobre a base (Valor Nota u2013 ICMS + Redução de Base).
    2. Ajuste do esquema de cálculo na TAXBRA
    a. Criação dos Tipos de Condição ZX70, ZX72, ZX80 e ZX82 como cópia de BX70, BX72, BX80 e BX82.
    b. Condições Z inseridas nas posições 352, 356, 372 e 376 no esquema de cálculo TAXBRA.
    c. Criada a fórmula 916 u201CPIS e COFINS Ativou201D (Include RV64A916, esquema de cálculo TAXBRA) para cálculo da base e Montante do PIS e COFINS (Condições acima).
    d. Criação dos Tipos de Condição YCOF, YPIS, YCOA e YPSA como cópia de ICOF, IPIS, ICOA E IPSA.
    e. Condições Z inseridas nas posições 804, 805, 806 e 807 no esquema de cálculo TAXBRA.
    f. Criação dos Tipos de Impostos YCOA, YCOF, YPIS e YPSA como cópia dos ICOA, ICOF, IPIS e IPSA.
    g. Criado as condições YCOF e YPIS para mapeamento de. campos para Nota Fiscal.
    h. Ampliado os Enhancements abaixo para cálculo correto das bases de IPI e ICMS, devido ao valor de PIS e COFINS ser utilizado para esse cálculo.
    Enhancements criados:
    ZCALCULATE_ICMS
    ZCALCULATE_TAXES
    Incluídos nos métodos:
    CALCULATE_ICMS e CALCULATE_TAXES da classe CL_TAX_CALC_BR_MM.
    Entendimento:  No calculo standard o sistema parte do valor liquido para calcular o valor bruto da seguinte forma:
    Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA  +  PIS/COFINS)
    Ex Valor Bruto = Valor Liquido / (1 u2013 (0,12 + 0,0925))
    Como criamos novas condições Z para o PIS e COFINS, o sistema não chegava ao valor bruto, pois não encontrava a taxa de PIS e COFINS. Então criamos as duas ampliações acima para os ajustes necessários:
    Valor Bruto = (Valor Liquido / (1 u2013 (ICMS ou BASEREDUZIDA)) / PIS/COFINS)
    Veja que a diferença agora e que não posso somar as alíquotas de impostos e sim dividir após encontrar o valor bruto com cada alíquota embutida no preço liquido. Isso se deve a BASE do PIS e COFINS ser com exclusão do ICMS, e não mais a mesma que a do ICMS.
    Obrigado.
    Ricardo Lima
    CENIBRA

  • ISS retido

    Bom dia,
    Na J1BTAX tenho a opção "Atualizar valores propostos p/taxa impostos " aonde defino a alíquota básica de iss ex: 2,00
    Quando faço um pedido de compra com as chaves de retenção informadas no fornecedor, o botão "impostos" no meu pedido de compra consegue identificar a alíquota de 2% do ISS , mas não consegue identificar uma base de calculo para o ISS e não consegue identificar as bases para a retenção.
    Pq o sistema não calcula estas bases?  (não queria usar exceções neste momento)
    Só funciona quando eu cadastro um grupo de exceção, como por exemplo o grupo 89 indicando o domicílio fiscal do fornecedor, a alíquota, e a flag ISS IRF.
    Assim o botão "impostos" no pedido de compra consegue identificar a aliquota (cadastrada na exceção) para o domicílio (cadastrado na exceção) e a flag ISS IRF (na exceção).
    Gostaria de saber se é possível não utilizar a exceção, partindo apenas da alíquota básica. Assim independente do domicilio fiscal, os fornecedores sem chave de retenção não teriam as retenções. e os fornecedores com chave teriam as retenções.
    Um segundo problema é quando eu não tenho que reter, e sim somente destacar o ISS na nota.
    Estou tendo que criar uma exceção por exemplo grupo 89 indicando o domicilio, a alíquota e sem a flag ISS IRF marcada para que o destaque do ISS ocorra.
    O problema é que não posso ter no grupo 89 o mesmo domicilio fiscal com a flag marcada e outro com a flag desmarcada.
    Assim não consigo de maneira genérica, independente do município, sempre destacar o ISS caso o fornecedor não tenha as chaves de retenção. e caso tenha as chaves, reter ao invés de somente destacar.
    Eu sei que  eu poderia usar uma exceção por fornecedor para tratar as retenções e o destaque do iss na nota deixar nesta exceção mais genérica 89 somente pelo município, mas isso operacionalmente faz com que o fornecedor tenha que ser cadastrado informando as chaves e ainda esteja cadastrando também dentro da exceção 85 por exemplo (domicilio+fornecedor).
    Alguém poderia me dar alguma ideia? Existe um jeito mais simples e mais genérico?

    Bruno,
    Para o ISS retido não é necessário definir na J1BTAX. Você pode verificar a parte de FI na nota:
    1706309 - CI BR: CBT - Condition-Based Tax Calculation Brazil(updated)
    Basicamente você irá configurar as transações abaixo:
    Definir bases e acúmulo da categoria
    S_ALR_87003264    
    Definir alíquota dos códigos
    S_ALR_87003617
    Veja também a discussão:
    Re: Service: INSS+ IR+ISS + WHT + PIS/COFINS s/ credit e para Entradas
    Att.

  • Nota fiscal rejeitada por campos 'pMVAST, pRedBCST, vBCST' vazios no processo de transferência de crédito de ICMS

    Pessoal, bom dia!
    Vejam se alguém já passou por algo parecido em algum projeto...
    Estou com uma demanda pra alterar alguns parametros do processo de transferência de crédito de ICMS, que são:
    1-  A quantidade deverá ser preenchida com “0”.
    2-  O valor unitário deve ser “0”.
    3-  O campo de unidade de medida “Vazio”
    4-  A NCM não deverá ser vazia, mas ser preenchida com “00”.
    5-  O CST deverá ser “090”.
    A solução para os pontos 1, 2 e 3 foi criar um enhancement na função J_1B_NFE_PROCESS_OUTBOUND relacionada a J1B1N para alterar os valores digitados pelo usuário assim que a nota estiver sendo criada. Para o ponto 4, a solução foi criar um NCM "00" para utilização do usuário.
    E, no ponto 5, a solução foi orientar o usuário a optar pela origem do material "0" e optar pelo direito fiscal IC9 (Outros) que atribuirá a tributação 90, formando assim o 090 esperado.
    O problema é:
    Ao dar saída na nota fiscal pela J1B3N, ela está sendo rejeitada pelo fato dos campos 'pMVAST (Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST), pRedBCST (Percentual da Redução de BC do ICMS ST), vBCST' (Valor da BC do ICMS ST) não estarem sendo preenchidos.
    Sendo assim, como posso resolver esse ponto?
    Em anexo está a tela do preenchimento da Writer com os devidos parametros e impostos, e está também o IDOC que foi gerado com os campos em branco.
    Desde já agradeço a atenção.

    Allan, boa tarde!
    Obrigado pela sua resposta, mas, conforme venho conversando com o fiscal resposável do projeto, o cenário é esse mesmo.
    Seguem abaixo e em anexo as regras Fiscais para emissão da nota de transferência de crédito de ICMS:
    Orientação de Preenchimento NF-e:
    Transferência de crédito
    A nota fiscal eletrônica (NF-e) também será emitida nas hipóteses de transferências de crédito acumulado de ICMS em razão de exportação, diferimento ou redução da base de cálculo.
    De acordo com a legislação, há regras a serem observadas para a emissão da NF-e referente a essa transferência de crédito. Resumidamente, alguns procedimentos comuns que poderão ser seguidos.
    Para emitir a NF-e, é necessário informar nos campos próprios:
    1. Como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual se está efetuando a transferência;
    2. Nas Informações Complementares do quadro “Dados Adicionais”, a expressão “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos (indicar o base legal da transferência)” e o valor, por extenso, do crédito transferido. No aplicativo gratuito emissor da NF-e, essa informação constará no campo “Informações Complementares de interesse do contribuinte” da aba “Informações Adicionais”;
    3. No local destinado ao valor da operação do quadro “Cálculo do Imposto”, o valor do crédito acumulado transferido (no aplicativo gratuito de NF-e, esse valor será informado no Valor Total bruto). Nos demais campos, preencher com “0” (zero) para todos locais numéricos e obrigatórios nos quais não consta orientação específica - apenas um dígito “0” em cada, pois a NF-e trabalha com campo preenchido;
    4. Como natureza da operação: “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    5. No campo “Finalidade de emissão” informar “NF-e de Ajuste”;
    6. Os CFOP e CST serão os códigos 5.601/5.602 e 090, respectivamente;
    7. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) será informada a expressão numérica “00”;
    8. A “Descrição do Produto” será informada a expressão “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”;
    9. A situação tributária do PIS e da COFINS será “Operação sem incidência da Contribuição; e
    10. A “Modalidade do frete” indicar “Sem frete”.
    8. Código de Situação Tributária – informar “90”. Página 168 do Manual de Integração.
    Na Nota Técnica 2013/005, ainda é informado que os campos 'pMVAST, pRedBCST e  vBCST' devem ser carregados no XML, e por se tratar de tranferência de crédito, os valores devem ser “zerados”.
    Aplicando o imposto ICS3, consigo inserir zeros nos campos indicados acima. O problema é que a NF é rejeitada novamente só que com erro no campo vBCSTRet (Valor da BC do ICMS ST retido), pois ao zerar os campos acima acabo obrigatoriamente atribuindo zero ao campo vBCSTRet, fato que não deve ocorrer.

  • Diferimento Parcial do ICMS PR  (processo de compras)

    Boa Tarde a todos,
    gostaría tirar uma dúvida com voces e validar se o processo que estou fazendo esta certo.
    Meu cliente tem planta em Parana, portanto tenho algumas Notas Fiscais onde acontece o seguinte casso;
    Total da nota; 2260
    Base de calculo: 2260
    Aliquota ICMS; 18%
    Carga tributaria efetiva 12%
    ICMS destacado; 271,20 (2260 x 18% = 406.8 X 33.33% = 135,60)
    ICMS = 406,8 - 135,6 = 271,2
    Eu acho que criando uma entrada na tabela de excecao pra ICMS indicando que a  taxa de icms a ser aplicada é 12%, deveria ficar bem, adicionalmente, no momento de fazer a MIRO, mudar a mao dentro da nota fiscal na aba de impostos a taxa do ICMS a 18%, desse jeito ficaria o livro fiscal corretamente alimentado.
    Nao consegui achar uma Nota SAP do lado MM para atender esta situacao de uma maneira melhor.
    Alguem podería me disser se esta solucao esta ok? ou se tem alguma solucao melhor?
    Obrigada!
    Vicky

    Bom dia a todos,
    entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.
    Vamos cadastrar uma excecao  de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.
    Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.
    Abs,
    Vicky

  • Adicionar condiciones imposto ICMS ao esquema de cálculo europeo (IVA)

    Bon día,
    Para criar a localização é preciso lançar na SCAT P40XXXX_CU_BR, P99CUST_SD_BR.  Os CAT criam em automático um esquema de cálculo concreto para Brasil que sirva como base para criar o esquema de cálculo do cliente?
    Salvo impedimento técnico, preciso mandar ao CORE adicionar ao esquema de cálculo u201Ctipo RM0000u201D as condições que indico abaixo existentes em outro esquema de calculo de outra sociedade brasileira que está no sistema, pero que não forma parte do mesmo grupo de negócio.
    ZFR1     Frete absoluto ICMS
    ZFR2     Frete absol Cab ICMS
    ZICB     ICMS - Base Red. Ind
    ZICI     ICMS - Indústria
    ZIPI     IPI
    ZICA     ICMS - Base Red. Con
    ZICC     ICMS - Consumo
    ZFRP     Desconto RICMS
    Esquema de cáculo a inserir as nova condições.
    1     0     PBXX     Gross Price
    2     0     ZP01     Gross Price
    4     0     ZP02     Gross Price
    9     0     ZD03     Discount % on Net
    10     0     ZD01     Discount % on Net
    10     1     ZD01     Discount % on Net
    11     0     ZD02     Discount % on Net
    20     0                                       
    21     1     MWST     Input tax
    22     0     ZIVA                Input tax             
    25     0                                       
    30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
    31     1     ZC10     Freight %
    32     0     ZC11     Freight (Value)
    E possível fusionar as condições brasileiras no esquema de preços orientado a calculo do IVA europeu? Pode impactar no calculo de imposto da TAXBRA?
    Esquema de calculo ao inserir as nova condições.
    1     0     PBXX     Gross Price
    2     0     ZP01     Gross Price
    4     0     ZP02     Gross Price
    9     0     ZD03     Discount % on Net
    10     0     ZD01     Discount % on Net
    10     1     ZD01     Discount % on Net
    11     0     ZD02     Discount % on Net
    12 ZFR1     Frete absoluto ICMS
    13  ZFR2     Frete absol Cab ICMS
    20     0                                       
    21     1     MWST     Input tax
    22     0     ZIVA                Input tax             
    25     0                                       
    30     0     ZC12     ABG Transporte (u20AC/UM
    31     1     ZC10     Freight %
    32     0     ZC11     Freight (Value)
    33 ZICB     ICMS - Base Red. Ind
    34 ZICI     ICMS - Indústria
    35 ZIPI     IPI
    36 ZICA     ICMS - Base Red. Con
    37 ZICC     ICMS - Consumo
    38 ZFRP     Desconto RICMS
    Grata ,
    marta

    Carlos, Marta,
    I really apologize for comming to you with a question not related (or just partially related) to the topic you are discussing. Unfortunately I need some advice for handling ICMS exception via table J_1BTXIC3 in our 4.6C system. I understand this SAP solution is working only for 4.7 version or above, so I could not get so far effective SAP advisory on how to deploy it in our system.
    I have documented the details of our need in OSS meesage 910195 and here in SDN thread Issue with ICMS exception setup for Brasil in SAP 4.6C
    While I noticed that you both have vast experience in ICMS questions I would kindly address my need to you. I really apologize for disrupting, but found no better way that this to get in touch.
    Case of any comments I appreciate your response in above SDN ref. Thanks a lot in advance.
    Best regards,
    Raul F Ruiz
    Budapest - Hungary

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