Reg, PLD
Hi
when iam trying to give Data Base (Fiscal IDs for BP MASTER DATA) and Field (CE Range) in content tab following error occured
ERROR:
Printing Error: Invalid variable no.(RPT-6300) (Field: F_747) variable '2500' [message 200-38]
when am trying to give BP Masters Tax Details sometimes layout is getting disturbed. shall i use user defined fields for BP Masters tax details like CST NO.,TIN NO., ECC NO. etc. pls give me solution for this
Regards
Raj
Hi,
Please check the following SAP Notes: 986178 and 997053
Also, Please check that in your PLD is any dependent field deleted or modified.This error can be thrown when a dependent field or a formula field are deleted.
Regards,
Abhinav Banerjee
SAP Business One Forums Team
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Hi All,
I have designed the PLD for one company. So i need to use same format for most of the reports like Purchase Order, Sales Invoice etc.. . For that, i woluld like to export RDOC, RITM tables to the New company DB. I am exporting with overwrite option.
Is it ok, or it will cause any other problem?
Pl suggest me to proceed
Regards
Suresh RHi,
i think the official way is to use the ReportLayoutsService Object.
have a look at it - you can create xml files from your report and use this to load the xml file in another company.
regards
David -
Reg: Outgoing Payment PLD
Hi All,
In Outgoing Payment we have an option Customer / Vendor Reference Number, once i enable it displays the Vendor Reference Nos entered in A/P Invoice for the selected Supplier
My requirement is to design the Customer / Vendor Reference Number in PLD.
Can any one suggest me to configure the same.
Currently we are using 2005B PL - 35.
Regards
ShankerHi Shanker,
In SAP B1 Behaviour, It is not possible in Row Level on Outgoing Payments PLD.
Normally it is not able to retrieve in Repetetive Area on Outgoing Payments PLD.
Customer/Vendor Reference No. is HardCoded in Outgoing Payments.
but Other Invoice Payments Details are stored in Table -> VPM2 - Outgoing Payments - Invoice.
But, Customer/Vendor Reference No. is have Default in System PLD. See the Outgoing Payments(System) PLD.
->> Open the Outgoing Payments(System) PLD.
->> Documents Payment (Variable)Field in End of Report On System PLD.
Documents Paid Variable - 130.
->> Documents Payament Field will display the Customer/Vendor Reference No. and A/R Invoice No., Date and Total Amount (or) Journal Entry No., Date and Total Amount .
Otherwise, if you need the Customer/Vendor Reference No. in Repetetive Area. Try to Query PLD.
Regards,
Madhan. -
Prezados,
Estou desenvolvendo um layout em PLD, infelizmente não posso fazer esse relatório em Crystal, pois a venda do projeto foi feita com PLD.
Ao configurar o documento de pedido de venda, estou inserindo a variável de sistema para o a alíquota do ICMS e IPI, porém quando imprimo o relatório estas não são exibidas.
Área utilizada no PLD é a Repetição 1.
Variável do ICMS: 1358
Variável do IPI : 1359
Variável Valor do IPI: 1360
Quando peço, na mesma empresa, a impressão através de um relatório padrão do SAP, não ocorre o problema.
Estou com a impressão de que temos que colocar algum campo para que essas variáveis fiquem visíveis.
Atenciosamente,
Bruno Cassaro
Skuld Business Partnertente Mudar o tipo do campo ao invéz de variavel para Banco de dados e busque as informações pelos mesmos, caso não consiga me informe ou entre em contato comigo pelo telefone: 14 9753-4703, talves possa tentar ajudar.
Ailton Douglas
UNION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
SAP BUSINESS ONE.
Atendemos na Região de Bauru,
São José do Rio Preto e Presidente Prudente -
Boa tarde,
Sou Jader de Freitas da Megawork Consultoria de São Paulo e estou com uma dúvida.
Estamos configurando a impressão da DANFE através da ferramenta PLD na versão 2007 B para um cliente e não estamos encontrando as variáveis de sistema que correspondem aos valores de Base de Cálculo do ICMS e Valor do ICMS para cada item da DANFE (área de repetição do PLD), campos estes que antes de existir a DANFE não eram necessários no PLD de nota fiscal na área de repetição.
Gostaria de saber se alguém já precisou fazer este tipo de configuração e pudesse me informar os números de variáveis de sistema, pois o documento que encontrei no portal da SAP com lista de variáveis é somente para a 2005 B e não apresenta estas variáveis na área de repetição, apenas no rodapé da área de repetição.
Grato,
Jader de Freitas.para a versão 2007 encontramos a solução criando a Danfe via SDK e Crystal Report.
caso precise de algo entre em contato 14 9753-4703
Ailton Douglas
UNION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
SAP BUSINESS ONE.
Atendemos na Região de Bauru,
São José do Rio Preto e Presidente Prudente -
A/P Invoice No on Outgoing PLD
Dear Expert,
I am creating a PLD in outgoing payment. how i can print the purchase invoice number(Row Level) on outgoing payment PLD.
Thanks & Regards,
Pankaj Sharma.Hi Pankaj,
This can be possible by either Query PLD or Crystal report only.
Check this link
[Query for QPLD|Reg: Query Problem for New Posting Period;
Regards,
Bala -
Hi,
I am in need of displying Bill-to address tinno and also ship to address tinno in my PLD. For that where to enter this values and how to retrieve the values.
Reg
R.Vijaihi vijay
You have mention 2 tin no's like bill to tin no and ship to tin no.
I think the customer or vendor may be having only one tin no.
so u want to put 1 tin no in 2 parts of pld or any thing other u r seaching for. -
Hi friends, the scenario is this. i am having a finished product of fixed size. for this, one of the component is having it's own bom. When i plan, the final product is planned is such a way that i will create PIR in MD61. the semi finished is to be make to stock.i should procure this material and produce this material . i will not do the production of the finished product till sale order comes. once the sale order comes , with the available semifinished stock, i should produce the Finished product against the sale order. Now for the finished product I put a strtagy 52 , individual collator ind 2, selection method- by production version. For the senifinished product i put a strategy 10. In PIR, i created a demand for the finished product. I run the MRP in MD02and saved. Then i went to MD04. I duoble clicked on the pld order of the semifinished product, no provision is available for conversion. the order type for the planned order is VP . now it is not possible for me to convert .Are the MRP views of the FERT and HALB ok?. Are there any other settings to be made? I am working in process manufacturing
thanks and regs,ebenezerHi,
In strategy 52 you can procure comp based on PIR and production of finished
products is based on sales orders.
settings:
In MRP 3 View strategy group 52 for fert.
<b> individual / collective indicator 2 for components</b>.
Flow :
1. PIR are created for fert.(Requirement type VSE)
2. MD02 / MD04
For fert planned order will be created with order type VP which is
not convertible.
<b>Also Planned orders will be created for comp</b> <b>with planned order no /stck</b>
production / procurement can be made with this planned orders for comp
3. convert planned order to production order/confirm and do MB31.
4. Create sales orders(Requirement Type KSVS)
5. This will consume PIR of fert.
6. MD02/MD04.
7. New planned orders will be created for the sales orders which is
convertible
8. Convert it into production orders and process is as usual.
Regards,
nandha -
I'm trying to set up a formula similiar to an If then statement with the PLD, and not having any luck. I need to create a formula on a sales order that says if there is no frieght on the order display "0.00".
Thanks.
EricHi,
Create a field with empty value (Say field ID is 100).
Create a formula field which equals fields 100 and 186 (Say field ID is 101).
Create a formula field which has "not equals" as relation, within fields 100 and 186 (Say field ID is 102).
Create a field with the text 0. Link it with the field 101. Put it in the same place as the 186.
Link the 186 field with the 102.
Result: 0 will be shown when 186 is empty, value of 186 when is not empty.
Hope is clear,
Ibai Peñ -
Variável ISS - PLD Nota Fiscal
Boa Tarde,
Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e também no SAP Notes nao consegui localizar.
Obrigado
Juliana Sanna
Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AMBoa Tarde Juliana
As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team -
PLD Nota Fiscal Mista - Servicos e Materiais
Prezados,
Estamos tentando fazer uma nota fiscal mista, conseguimos dividir os itens da nota em duas áreas de repetição diferentes, a primeira área de repetição está filtrando os itens do tipo material e a segunda área de repetição os itens do tipo de serviço. Para mim conseguir ajustar a posição das duas áreas de repetição no formulário preciso colocar a primeira área de repetição com tamanho fixo para que a segunda área de repetião comece no local correto. Para a primeira área de repetição ficar fixa utilizo a seguinte formula colocada no rodapé da primeira área de repetição:
substring("
",0,15-(quantidade de itens tipo
material))
essa formula mantém a primeira área de repetição com 15 espaços.
O problema está para conseguir a quantidade de itens tipo material. Nas linhas da nota fiscal vão ter materiais e serviços, para que a formula do tamanho fixo funcione eu preciso saber quantos itens do tipo material possui nas linhas da nota fiscal.
Juliana Sanna
Zethos ConsultingConseguimos inserir uma fórmula e contar as variáveis - criamos uma coluna para buscar o tipo de item - se serviço ou material.
Pesquisei no site repetitive area e localizamos o documento SYS CW4 PLD que deu as dicas. -
Nota Fiscal Com Produtos e Serviços no PLD
Pessoal,
Tenho uma situação que preciso imprimir nos campos de produtos e serviços de uma NF.
para colocar produtos e serviços em uma mesma nota contabilmente falando eu criei os serviços como "itens".
Pergunto tem como eu separar os produtos e serviços no PLD para que eu imprima no quadro de produtos os produtos e no quadro de serviço os serviços.
Para exemplificar minha necessidade trabalho em uma Revenda de informática e quando vendemos software a midia (CD) é considerado um produto e a licença é considerada como serviço. Não faria sentido eu fazer uma nota para serviço com um valor de R$ 20.000,00 e uma só de produtos no valor de R$ 60,00 para as midias.
Preciso muito dessa resolução se alguem poder me ajudar agradeço.
Abraços
RodrigoOi Rodrigo,
Quanto a tua outra dúvida, sobre a variável 1354 para imprimir a descrição da CFOP, isto também ocorre comigo.
Quando há apenas um produto na nota, imprime apenas uma descrição da natureza de operação (CFOP), porém, havendo a partir de dois ou mais produtos, esta variável se comporta assim, imprimindo "n" vezes a descrição.
Eu creio que isto não seja um "problema", pois até então nenhum dos nossos clientes aqui no sul reclamaram quanto a isso. Mas certamente é um bom questionamento (sempre tive esta dúvida de o por quê ocorrer este repetimento).
Resumindo, acho que isso ocorre pelo SAP tratar estas variáveis como uma linha da área repetitiva. Se tu inserir 3 itens, verás que serão impressos 3 descrições...
Mas repetindo, isso não chega a ser tratado como um "problema" para a legislação brasileira, portanto, não te preocupes.
Caso teus clientes não estejam "satisfeitos" com isto, recomendaria averiguar nos outros fóruns se há algum fato relativo a isto, ou até mesmo nas Notas da SAP. Caso não encontres nada, dai sim recomendo abrir um chamado.
Qualquer dúvida, à disposição.
Michelle Knevitz -
PLD Nota Fiscal Mista - Inclusão de mais de um CFOP
Estou com o seguinte problemas ao incluir itens e serviço na mesma nota tenho que incluir dois CFOP distintos, no PLD eu preciso apenas aumentar o campo da descrição do CFOP para que as descrições apareçam separadas por ";" porém o campo do código do CFOP exibe apenas o CFOP da primeira linha.
Alguém sabe como incluir todos os códigos?
Abs
Oswaldo Simões
Lago Consultoria
Edited by: Rui Pereira on Apr 15, 2009 9:54 AMPrezado Oswaldo,
relacionado a questão levantada por você, verifiquei a documentação disponível e sugiro que você verifique as notas 1113549 e 987457 disponíveis no Portal da SAP.
Espero que a dica ajude a resolver seu caso.
Atenciosamente,
Wesley Honorato
Edited by: Rui Pereira on Apr 21, 2009 5:41 PM -
PLD - Link entre Itens e Grupo de Itens
Olá pessoal.
Estou com uma dúvida que parece simples, mas não consigo resolver de jeito nenhum.
Eu tinha um layout de pedido de venda em PLD que funcionava normal, listando os itens e agrupando por grupo de itens.
Porém essa semana o layout passou a não listar nada mais na área repetitiva. Então o cabeçalho e o rodapé do relatório ele lista normal.
Fazendo alguns testes eu descobri que se eu tiro todos os vínculos entre as linhas do pedido com o grupo de itens e com os itens em si ele funciona, mas sem mostrar o grupo.
Se eu coloco qualquer informação da tabela de itens de volta, ele passa a não listar nada. Parece que ele não está ligando RDR1.ItemCode como OITM.ItemCode. Eu suponho que ele deveria fazer essa ligação sozinho, não?
Já tentei colocar "Relacionar com" mas não vai de jeito nenhum
Se alguém tiver alguma luz, ficarei muito agradecido!!
Estamos com a versão 2007B, PL 09.
Obrigado!
Danilo Souza - EasyOne ConsultoriaOi Danilo
O problema do "relate to" é que no próprio Layout do PLD não existe uma relação directa entre essas tabelas, por isso nem sempre funciona.
Você pode tentar através de um UDF e FMS ou utilizar o Add-on Crystal Report.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team -
PLD - Variável do Sistema: PIS e COFINS
Bom dia a todos,
Preciso destacar os impostos PIS e COFINS no layout do Pedido de Venda e da Nota Fiscal de Saída, mas não sei qual é o número da variável destes impostos.
Já olhei no documento "How to Modify the Nota Fiscal", mas lá só mostra a variável do PIS/COFINS Retidos na Fonte, e não são estes os impostos que eu preciso. Também tentei abrir um chamado na SAP, mas eles me responderam que este é um assunto de dúvida e eu deveria postá-la aqui no fórum.
Enfim... alguém poderia me ajudar?
Att,
AliceBoa tarde Pessoal
Tenho uma duvida e gostaria de uma ajuda se possivel.
Em um cliente acontece o seguinte:
Ao emitirem a NF de Saida eles imprimem via PLD a duplicata para ser enviada ao cliente.
Neste documento vai os dados de cobrança para que o destinatario possa realizar o pagamento.
Quando eles aplicam imposto retido na Nota, configurei para que o valor total da duplicata seja igual a valor total da NF menos ( - ) o valor que consta no campo valor retido.
Acontece que tem alguns codigos em que esta configurado para reter no Pagamento, logo, a duplicata sai com o valor da NF sem descontar o valor de imposto retido.
Teria alguma variavel ou outra maneira em que poderia configurar no layout para que o valor saia subtraindo o valor so imposto retido?
Att
Jean Prudencio
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