[ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal

Bom dia a todos!
Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
"Symptom:
You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
No nosso caso, temos dois agravantes:
1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
No aguardo,
Daniel.

Olá a todos!
Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
Att.,
Daniel.

Similar Messages

  • Imposto retido na fonte no Pagamento (F-51)

    Olá Pessoal, estou com um problema para gerar o valor de imposto retido na fote.
    Precisei criar um imposto para reter uma taxa de 12% no pagamento do meu fornecedor, amarei este codigo de imposto no cadastro, porem não gera o valor no momento que vou efetuar o pagamento, percebi que para um determinado fornecedor de um grupo de contas diferente do que preciso esta funcionando, porem não consigo identificar o que deixei de configurar para que funcione, alguem pode me ajudar?
    Obrigada!

    Marssel
    Eu tenho um ambiente com a versão 8.82 PL4
    A minha empresa é uma prestadora de serviço, então eu precisei configurar os impostos retidos na fonte para emissão de nota fical de Serviço, mas para o  PIS COFINS CSLL obedecer a regra da cumulatividade de 5000,00, eu preciso definir eles como categoria pagamento, AQUI ESTA O MEU PROBLEMA
    Meu contador fala que eu não posso contabilizar o imposto somente quando eu recebo do cliente, porque se cliente for pagar com 90 dias por exemplo eu só vou contabilzar depois de 90 dias, tem que contabilizar no momento da emissão da nota.
    Existe outra forma de fazer isso? eu estou errado? na forma de configurar o imposto? esta regra só vale para notas de entrada?
    Por favorse puder me dar alguma dica ficarei muito grato!

  • Dados de Imposto Retido na Fonte _ IR no Faturamento

    PessoALL,
    Estou criando uma venda de serviço com retenção de IR no momento do faturamento, os calculos estão sendo feitos corretamente, a contabilização também. Quando crio o documento contábil e vou na FB03 para verificar o botão "Dados de imposto retido na fonte" ele me demonstra somente uma linha com a categoria de IR e o resto todo zerado.
    Alguém sabe me dizer o que pode estar sendo feito para levar o valor do cálculo da retenção do imposto para esse botão?
    Caso esse local não deva realmente ser preenchido, alguém te algum argumento para eu justificar ao FI?
    Grata.
    Luciana

    Luciana,
    Não entendi muito bem a descrição do problema. Voce esta falando de IRRF ou de impostos retidos PIS/COFINS/CSLL/ETC?
    Se na transação FB03 voce encontra somente linha para o IR e os outros tipos de impostos CA/PA/SA estão sem valor do imposto, isso é erro na configuração.
    As notas 916003 e 815720 tem os passos para fazer a configuração dos impostos. Por favor, verifique se a configuração está igual a documentação.
    Att,
    Paulo

  • Reconciliação Interna / Imposto Retido na Fonte

    Boa tarde,
      Estou tentando fazer uma reconciliação Interna para um PN (Fornecedor) e é exibida a seguinte mensagem de erro no rodapé do SAP B1:
      "O imposto retido na fonte tem de ser processado para pelo menos uma das transações selecionadas. Isto só é possivel restingindo a reconciliação a transações com o mesmo código IRF."
      O que pode estar havendo?
    Obrigado.

    Bom dia,
    Estou com este mesmo problema. Ninguém mais passou por esta situação?

  • SPED PIS/COFINS - Plano de contas Global e Local.

    Olá Pessoal,
    Após aplicar todas as notas referentes ao SPED PIS/COFINS começei rodas os arquivos e validá-los, porém uma das primeiras coisas que encontrei foi aqui estamos utilizando o plano de contas Brasil(ACBR) e temos o plano de contas global(PCOA), pela legislação brasileira para o envio do arquivo pelo menos para o SPED ECD tivemos que mandar as contas do plano de conta local(ACBR) com as contas alternativas, ou seja, apenas contas sem letras. Porém hoje quando rodo o SPED PIS/COFINS hoje nos registros 0500 e F100 as contas que estão sendo carregadas são as contas do plano de contas global e não as contas alternativas.
    No SPED ECD existe um flag que podemos usar para as contas alternativas, nesse SPED PIS/COFINS não deveriamos ter também ???
    Obrigado,
    Michael Peretto

    Bom dia Vini,
    Não está  usando o report standard, está?
    O módulo de formatação no standard cuida disso independente do usuário:
          WHEN 'P'.
    * --- Change decimal separator and delete spaces
            REPLACE '.' WITH ',' INTO lv_field.
            CONDENSE lv_field NO-GAPS.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Imposto Retido na Fonte - Acumulatividade no Recebimento

    Bom dia,
    Gostaria de saber como funciona no SAP Business One a acumulatividade de IR para NF Entrada?
    O caso seria: o cliente emite NF serviços a seus clientes. Esses são PJ. Os impostos de Pis, Cofins e CSLL somente devem ser retiros quando o total por CNPJ/Mês ultrapassar 5000,00.
    Verifiquei a acumulatividade de IR mas somente ocorre para pagamentos das NF Saída.
    Alguém sabe como poderia ser feito?
    Usando SAP B1 2007B PL 17

    OLá,
    Será que ninguém tem uma sugestão sobre a questão?
    Uma idéia?

  • Imposto retido na fonte (SAP Business One 2007B)

    Pessoal,
    gostaria de saber como funciona a cumulatividade de imposto retido no SAP Business One 2007B no Módulo de Vendas C/R?
    Preciso saber qual a melhor forma de fazer esse tipo de nota fiscal? Qual o melhor processo?
    Abraço,
    Marcelo.

    Olá Marcelo...
    Voce pode ser mais especific com situação real que voce está vivendo???
    Tenho trabalhado com NF de Serviços e talvez possa te ajudar!!!
    Em relação a cumulatividade, o SAP tem um campo nas configuração de detalhes da empresa, só que não há nenhuma documentção que prove o funcionamento deste parametro e a qual dos IRF ele está ligado.
    Estou estudando uma maneira de fazer isso via conta contabil transitoria individual para cada tipo de IRF em conjunto com a rotina de Alertas, para monitorar os saldos acumulados das contas...
    Atenciosamente,
    Wagner

  • PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal

    Boa tarde gente!
    Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
    Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
    As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
    BW12     WHT Rate PIS     0,650      %                    0,09
    BW22     WHT Rate COFINS     3,000      %                    0,42
    BW32     WHT Rate CSLL     1,000      %                    0,14
    BW42     WHT Rate IR                          1,200      %                    0,17
    Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
    E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
    Usage           A
    Application     V
    Pric. procedure RVABRA
    Tax type        ICOW
    Tax Rate Cond.      BW22           Field Mapping     1
    Pauta Rate Cond.                        Field Mapping     0
    Tax Amount Cond.    BW22        Field Mapping     0
    Total Base Cond.    BXWT          Field Mapping     0
    Tax Base Cond.      BXWT          Field Mapping     0
    Ex. Base Cond.                           Field Mapping     0
    Other Base Cond.                       Field Mapping     0
    WHT Collection Code BW21
    Base Red.                                  Field Mapping     0
    St. Base Red                              Field Mapping     0
    Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
    ICM3     ICMS from SD     ICMS
    IPI3     IPI  from SD     IPI
    Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
    Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
    Abraços
    Nino

    Boa tarde gente!
    Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
    Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
    Bom trabalho a todos!
    Abraços
    Nino

  • Como identificar se um imposto no B1 é retido na fonte ou não?

    Caros, preciso fazer um relatório demonstrando os valores de impostos retidos na fonte e o valor dos impostos não retidos. Como identifico no B1 que o imposto deve ser retido?
    Grato

    Paulo,
    Estou com um problema da acumulatividade dos impostos retidos no pagamento, o meu cliente está fazendo lançamentos de NFentrada para o ano 2012, só que o campo pagamento acumulado está nesta data 2012 o valor R$ - 558.998,44, e no caso não faz a a retenções no meio de pagamento,
    existe uma forma de resolver, teria como desativar a acumulatividade apenas para os lançamentos com este tipo de problema? Em anexo o exemplo.
    As NFentrada das datas atuais estão retendo corretamente.
    Jaqueline Martins

  • Imposto retido

    Estou com problema na configuração de impostos retidos, fiz uns testes e o Sap não está retendo os impostos no momento da fatura
    Estamos trabalhando com a TAXBRA e não aplicamos a Nota 916003, pois será tudo retido diretamente em FI.
    Alguem tem alguma dica do que pode ser este problema?
    Grata,
    Flavia Basile

    Flavia
    Veja se ajuda. Estava com o mesmo problema e fiz da seguinte forma:
    Chequei qual era a conta de reconciliação do fornecedor na transação FS00.
    Na 3ª aba peguei o código de grupo stat.campo = G019 - Other receivables/payables
    Fui na transação SM30 e alterei a view V_T004F para a variante de stat.campo = 1000
    Duplo clique no campo Impostos:
    >>> Código imposto retido na fonte - De: Ocultar >>> Para: Opcional
    >>> Montantes imp.retido na fonte - De: Ocultar >>> Para: Opcional
    Comigo funcionou. Espero ter ajudado.
    Abraço
    Arcturus

  • É possivel inserir dados de Imposto Retido em Pedido de Compra ?

    Olá pessoal,
    Meu cliente gostaria de inserir as informações de Impostos Retidos na Fonta já no Pedido de Compra. Porem verifiquei que a coluna de valor de impostos retidos na fonte aonde são inseridas as informações não existe nas configurações de formulário do Pedido de Compra.
    Existe alguma configuração especial para isso ?
    A versão que o cliente utiliza é a 2005B.
    Grato,
    Paulo
    Edited by: Rui Pereira on Nov 7, 2008 9:28 AM

    Vitor,
    O cliente usa Procedimento de autorização para autorizar Pedidos de Compra. Da mesma forma as NFe geram autorização quando tem valor diferente do valor do Pedido de Compra a qual ela e baseada.
    Desta forma, se o cliente faz um Pedido de Compra de 1000,00 e lança NFe com IRRF 1,5%, o Total da NFe será de 985,00 sendo então diferente do valor do Pedido e consequentemente gerando uma solicitação de autorização.
    Se houvesse uma forma de colocar os dados do imposto retido no Pedido, não haveria esta diferença e não geraria mais um processo de autorização do documento.
    Acho estranho o documento de Pedido de Compra permitir colocar informações de Impostos (Código do Imposto), mas não permitir inseris os dados de Imposto Retido.
    Espero ter esclarecido a necessidade do cliente.
    Paulo
    Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:23 AM

  • Retenção PIS, COFINS, IR e CSLL, no pagamento - TAXBRJ

    Olá!
    Estou configurando a retenção para PIS, COFINS, IR e CSLL. Aqui nós utilizamos TAXBRJ pela questão de OIL.
    Porém quando olho as condições na ordem de venda, a condição ICW5, IPW5, ISW5 e IRW5 não estão trazendo valores, logo a condição ICW6 não é preenchida para levar o valor para a contabilização acumulativa de FI.
    Passos Feitos:
    Seguindo a guia de customização,
    - já criei as condições para aplicação TX e V.
    - Já atualizei o esquema de cálculo com as condições.
    - adicionei os dados pertinentes ao cliente na aba de imposto retido
    - determinei as contas
    - criei a exceção para trazer os valores de imposto
    Todos os passos foram feitos, porém ele manda ativar as condições ICOQ IPSQ ICSQ IIRQ IGEQ na FTXP para o código de imposto SD. Mas após ativar, em minha ordem de venda as condições ficam com alerta vermelho e não calculam. Não sei se este é o motivo de não trazer o valor para ICW5.
    Poderiam me ajudar com este problema?
    Desde já muito obrigado!

    Eduardo Achei!
    Desculpe a demora na resposta.
    As categorias de imposto retido que foram criadas o Standard não lê. Coloquei as padrões e funcionou. Ainda não abri um chamado para a SAP sobre o assunto mas o farei em breve.
    Obrigado!

  • Contabilização para retenção de PIS/COFINS/CSLL

    Temos um processo configurado no SAP, usando a configuração standard do SAP: retenção de impostos na compra e venda de serviços
    Utilizamos a configuração com base na MP135 e LC116, orientados na nota da SAP 1706309 (que consolidou a 664855, 916003 e 747607)
    De acordo com essa configuração a conta contábil que armazena o valor do imposto retido fica atribuído na Categoria/Código do IRF que é o mesmo tanto para o MM quanto para o SD.
    O cliente está questionando essa configuração e quer que deixemos as contas especificas, uma para o PIS retido na compra e outra para o PIS retido da venda.
    A principio o sistema não aceita contas diferentes de forma standard.
    1. Alguém conhece alguma empresa nessa situação que vende serviços com retenção de impostos na saída e também fazem retenção de                       impostos na compra (PIS/COFINS/CSLL) ?
    2. Estas empresas efetuam a contabilização desses impostos na mesma conta contábil?
    3. Se a conta contábil for diferente entre o MM e o SD, qual foi a solução adotada?
    Grato
    Nilton

    Olá Nilton,
    O PCC geralmente é configurado de forma Geral para faturas de fornecedores e em separado para Faturas de Clientes - nota de saída:
    Nota de entrada - Fornecedores
    GP
    GERAL PIS/COFINS/CSLL 100% WHT - 5952 - Pagamento
    Nota de Saída - Cliente
    CA
    CA
    CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
    PA
    PA
    PIS 100% WHT - Acumulado - Pagamento
    SA
    SA
    CSLL 100% WHT - Acumulado - Pagamento
    As contas contábeis são definidas por W/Tax Type e W/Tax Code, portanto vc poderá definir 1 conta para o processo de entrada e 3 contas para saída na OBWW. Não importa se serão as mesmas contas ou não.
    Att.

  • Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA

    Olá grupo,
    Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
    Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
    Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
    Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
    Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
    Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
    Alguém está ou esteve com esta situação ?

    Obrigado Marcio pela resposta.
    Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
    Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
    INCLUDE: LJ1BGF01
    FORM: convert_nf_to_local_currency
    Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
    Estamos com o assunto na SAP em análise.
    Abraços,
    Marcelo Julidori.

  • GRC Inbound - Base de cálculo PIS/COFINS

    Boa tarde!
    Como existe uma tolerância mínima entre o XML do fornecedor e o pedido de compra de R$ 0,02, os usuários solicitaram que este limite fosse alterado para R$ 10,00 (além das tolerâncias que já estão cadastradas na OMR6). Criamos um enhancement para buscar estes dados através de uma variável.
    O problema ocorreu no lançamento da fatura, que utilizou como base de cálculo para PIS/COFINS os valores do pedido de compra e não do XML, gerando um lançamento com bases divergentes entre os impostos (para ICMS e IPI buscou corretamente do XML).
    Eu verifiquei em outro post que os dados do XML para PIS/COFINS são descartados, mas gostaríamos que a base de cálculo fosse a mesma do XML e as taxas fossem do pedido de compra.
    Alguém já passou por este problema?
    Muito obrigada!
    Cristiane

    Olá Helio!
    Na pricing a condição que representa o valor do icms é a ICM3. No nosso cenário também temos a incidência do IPI, e o cálculo da base do ICMS é:
    Valor produtos + Frete + IPI, ou seja, para esse cenário, não podemos utilizar esta condição para determinar o nível do PIS e COFINS.
    Alterei o nível da condição para uma outra linha, que tem o valor correto que precisamos, porém ainda assim, ele continua utilizando a base 107,00 (preço + frete).   Na linha do Cofins, a pricing utiliza fórmula base standard 801 e na linha do  Pis a fórmula base, também standard é a 803. 
    O que está determinando a base das condições PIS e COFINS são estas fórmulas e não a configuração do nível. Se retirar esta fórmula da certo Porém como é fórmula standard, não gostaria de fazer isso. Sabe se tem alguma nota que corrja este problema?
    Tks,
    Kelem

Maybe you are looking for

  • Advice No for Bank Transfer In ECC 6.0

    Hello Experts, I have a quick question. Is SAP able to generate the Unique Advice No in the ECC 6.0? If yes, can anyone please let me know where it is stored? All inputs are appreciated and rewrded...... Thanks in advance...... Thanks, Janga K.

  • How do you transfer from address book to outlook 11

    please help, ive done 12442334 things and al come out wrong or ********.

  • Internet won't open

    We have one of the hp all in one computers. It has been working perfectly fine until we moved houses. Now we start the computer and everything says it is connected to the internet but every time we click the internet icon it pops up like it will open

  • OOM error using FB 4

    Hi, getting OOM error when doing a build of a project using flash builder 4 standalone (on windows 7, 64bit). I've tried all manner of increasing the heap size. Below is the stack trace from the log file (in .metadata/.log). One thing i did notice is

  • When you push the button VL02N that is in the  post output of goods)

    En inglés: Hello, in Peru is required to account when delivery by VL02N, the document is assigned a serial tax (calculated by ranges in a table z), the point is that I have not got any user exit is activated when you push the button VL02N that is in