Valor de todos os impostos somados ao valor total da NF

Pessoal, bom dia
Estou com um problema no meu cliente, que ocorre quando um movimento customizado é utilizado para dar entrada em materiais recebidos para diversos tipos de remessa. Por exemplo, demonstração.
A entrada é feita pela MIGO, utilizando o tax code C3. Porém, ao verificar a NF, vejo que os valores de ICMS/PIS e COFINS estão sendo somados à base do ICMS.
As configurações do tax code e pricing estão OK a princípio.
Para esclarecer mais, veja o exemplo abaixo. O valor do item é de R$ 100,00.
ICM2       ICMS     ICMS Non-deductible              0,00      1,38      0,00      11,50
ICOP       ICOP     Complement of ICMS             11,50      0,58      0,00        0,00
IPI2       IPI   IPI  Non-deductible              0,00   1,50    0,00    10,00
Value           12,88 (Deveria ser 10,00)
Total Value  14,38 (Deveria ser 11,50)
O problema está nos valores totais da NF, onde os impostos (ICMS e IPI) são somados ao total dos itens e total da NF.
Note que o valor dos impostos somados dá exatamente 2,88, exatamente a diferença entre o preço e a base de cálculo utilizada nos impostos.
Já olhei em várias configurações, porém não consegui identificar o problema.
Alguém tem idéia do que possa estar acontecendo?
Mais uma vez, muito obrigado
Fabio Amparo
Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 30, 2011 3:12 PM
Edited by: Fabio Azevedo do Amparo on Mar 31, 2011 3:58 PM
Edited by: Fernando Ros on Apr 1, 2011 2:44 AM formatando

Roberto aqui fizemos o seguinte.
Retiramos o II do total dos produtos ou seja, fizemos o cálculo do valor dos produtos sem o imposto de importação, sendo assim jogamos o II na base de II mesmo que é quando se faz o cálculo do imposto de importação, ex:16% de R$10,00 = 1,60 desta forma esses R$1,60 jogamos no valor do ICMS.
Pois desta forma o valor não aparece duplicado na nota e não se altera a regra de cálculo do ICMS.
Você conseguiu entender?
Att.

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    Oi Fabielle
    primeiramente obrigado por ter respondido o post, sobre o seu comentario, vou tentar exemplificar um pouco melhor, eu fiz uma importação onde o total dos itens é R$12056,48. Tenho ainda um Frete de R$1832,48. Os itens eu devo para o fornecedor F00 e o frete eu devo para o forncedor F01. Para fins de calculo de imposto, II, IPI, PIS, COFINS e ICMS o valor do frete tem que ser somado ao valor dos itens.  Dentro do B1 8.81, que é o meu caso, se estou na Nota Fiscal de Entrada, lanço os itens, fecha com o valor devido ao F00, neste momento se eu visualizar os impostos ele vai calcular sobre os itens, sem o frete. Se eu lançar o frete nas despesas adicionas, ele vai somar ao valor total da nota, portanto o B1 vai lançar o valor do frete para o fornecedor F00. Mas como eu ja disse o frete não é devido ao F00 e sim ao F01.

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    Após termos configurado todos os impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura (MIRO) e no momento do pagamento, observamos um erro no valor a ser pago ao fornecedor quando utilizamos o método de pagamento Boleto. O que ocorre é que ao passarmos o boleto recebido de um fornecedor, com o valor correto (já deduzidos todos os impostos) o SAP está considerando apenas os impostos retidos na hora da entrada da fatura para compor o valor a pagar ao fornecedor.
    Assim, por exemplo: a nf. deste fornecedor tem o valor de 10.000,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento da entrada da fatura é de 100,00 // o valor dos impostos a serem recolhidos no momento do pagamento é de 400,00. Após passarmos o boleto na máquina leitora de boletos, o SAP  dá a mensagem de que o valor 9.500 (= 10.000 - 100 - 400)que consta no boleto,  está incorreto e que o valor a ser considerado será 9.900 (10.000 -100) que é o que consta no item 1 do lançamento de pagamento. Após esta mensagem o SAP  altera o valor original do código de barras de 9.500 para 9.900. Alguém sabe como fazer o sistema entender que o valor correto é aquele informado no boleto que é o valor a ser pago após deduzidos todos os impostos? Entendo que o sistema deva ler outro item do lançamento - aquele  que contém o valor líquido a ser pago após dedução de todos os impostos.
    Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:36 PM
    Edited by: valeria D'Assumpção on Feb 28, 2010 1:43 PM

    Oi Henrique,
    Sim. Utilizei o Transfer Integration Scenario from the Integration Repository.
    Estamos implementando o GRC 10.0 aqui e a versão do PI é a 7.02.
    Existe alguma outra forma que eu possa rastrear este problema?
    Na moni do GRC, o payload do Inbound Message está ok. Porém, no grupo abaixo, chamado Call Inbound Proxy, a bandeirinha está vermelha com o status "System Error" e o erro é o que postei inicialmente:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
    - <!--  Call Inbound Proxy
      -->
    - <SAP:Error SOAP:mustUnderstand="" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <SAP:Category>XIProxy</SAP:Category>
      <SAP:Code area="ABAP">UNSPECIFIC_ERROR</SAP:Code>
      <SAP:P1>The operation cannot be determined from the message type</SAP:P1>
      <SAP:P2 />
      <SAP:P3 />
      <SAP:P4 />
      <SAP:AdditionalText />
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
      <SAP:Stack>The operation cannot be determined from the message type Information about the method parameters is missing for the interface /XNFE/II_006NFB2B_PROC_NFE_IB (ABAP interface, request message NFe, request message namespace http://www.portalfiscal.inf.br/nfe)</SAP:Stack>
      <SAP:Retry>M</SAP:Retry>
      </SAP:Error>
    Abraços e obrigada mais uma vez
    Luciana R.

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    2- Existe uma tabela onde eu consiga visualizar todas as ordens de venda que estão pendentes para determinado cliente?
    3- Existe uma tabela onde me mostre os itens que não foram faturados em uma remessa, filtrando por cliente?
    Obrigada!

    Olá!
    O campo Valor de Venda é composto pelas ordens de venda e documentos de faturamento que ainda não foram atualizadas na contabilidade/financeiro. Após atualizados, esses valores passam a compor o campo "Dívid.a receber".
    A transação VA05N mostra as ordens de venda pendentes para o cliente.
    Att,
    Jaisson.

  • Impostos não cálculados na ordem de vendas

    Olá, estou com um problema no atual cliente. Resulta que fiquei a cargo de aplicar a Localização Brasil e alguns problemas surgiram.
    Primeiro: O Client que estão usando (500) não foi copiado do 000 como a SAP recomenda.
    Segundo: Não rodaram a Country Version adequadamente e não copiaram a empresa no Brasil da 001 como a SAP recomenda.
    Terceiro: Não rodaram a SCU0 ou qualquer ferramenta de comparação entre ambientes para saber quais tabelas estão faltando. (eu rodei e notei uma infinidade de tabelas faltantes)
    Não foi aplicado o BC Set e nenhuma Nota SAP de forma automática.
    O Resumo da situação é que a Localização Brasil terá que ser feita 100% manualmente e aos trancos e barrancos.
    Enfim, apesar de tudo eu consegui aplicar algumas notas (Docu_302 e 664855 de forma bem rídicula e óbviamente não ficou bem feito devido àos erros no sistema) e consigo ao menos entrar na VA01 e tentar criar uma ordem para o cliente.
    Tudo está carregando, está determinando CFOP, Leis fiscais... mas tem um problema, os impostos não estão sendo cálculados, quando eu insero a PR00 o valor aparece no documento mas nenhum imposto é contabilizado. Fazendo a análise da pricing, noto que algumas condições não foram encontradas como exemplo a DGTX (IBRX) diz que a Condition Record is Missing, e a ICBS encontrou no grupo de impostos 80 (que eu criei) o valor de 0,000 %
    Diante disto, não sei o que pode estar acontecendo. Abaixo segue algumas observações do que já fiz, então se alguém puder ajudar seria muito bom:
    O cadastro do cliente indica que ele não é isento de ICMS e IPI.
    A tabela de exceção J_1BTXIC3 indica que para Origem SP, Destino SP a alícota é de 18%.
    O Grupo de Impostos criado é o 80 com todos os Impostos padrões flegados com escessão do ISS.
    A condição IBRX está na VK11 com 100% para o Brasil e também as condições abaixo como segue:
    ICMO  BR  100-
    ICSO  BR  100-
    IPIC    BR  100
    IPIO    BR  100-
    O código interno atribuido à condição está da seguinte forma:
    ICMSBASE       V ICBS
    ICMSCOMPBASE   V ICCB
    ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
    O código de imposto SD para a operação é o C3 com os flags de Cálcular ICMS, IPI, PIS e COFINS acionados além de ser Comsumo.
    O esquema de cálculo é uma cópia fiél da RVABRA.
    Abradeço muito por qualquer ajuda.
    Obrigada
    FGRezende

    Translating...sorry about the Erros.
    Hello, I have a problem in my current client. I'am in charge of applying the Location Brazil and some problems have arisen.
    First: the client that is using (500) was not copied from the 000 as SAP recommendes.
    Second: did not run a Country Version properly and did not copied the company for Brazil of the 001 as SAP recommends.
    Third: did not run the T.Code SCU0 or any tool of comparison between environments to find what tables are missing. (I did it by my self and a lot tables are missing)
    Was not used and no BC Set SAP Note automatically.
    The overview of the situation is that the Brazil Localization will be done 100% manually and anyway.
    Finally, although I could apply some notes (Docu_302 very ridiculous and obviously was not done well due to errors in the system) and I could at least get into the VA01 and try to create an order for the client.
    Everything is loading, determining CFOP, tax laws ... but has a problem, no taxes are being calculated, when I insert the PR00 with the price value appears in the document, but no tax is accounted for this price.
    Doing the analysis of pricing, I notice that some conditions were not found as an example DGTX (IBRX) says that the Condition Record is missing, and found the ICBS tax group 80 (which I created) the value of 0.000%
    I do not know what might be happening. Below follows some of the settings I have made, so if anyone can help would be great:
    The registration of the client indicates that he is not exempt from ICMS and IPI.
    The exception table indicates that for J_1BTXIC3 Origin SP, SP alícota Target is 18%.
    The Tax Group is created with all 80 standards fleg Taxes escessão with the ISS.
    The condition is IBRX is in the VK11 with 100% in Brazil and also to the following conditions as follows:
    ICMO BR 100 -
    ICSO BR 100 -
    IPIC BR 100
    IPIO BR 100 -
    The internal code assigned to the condition is as follows:
    ICMSBASE                V         ICBS
    ICMSCOMPBASE      V         ICCB
    ICMSCOMPEXEMPT  V         ICCX
    The SD tax code for the operation is the C3 with the flags Calculate ICMS, IPI, PIS and COFINS, is a Consummate.
    The calculation scheme is a faithful copy of RVABRA.
    I am very grateful for any help.
    FGRezende

  • Erro Código de Imposto Standard C0 - Mensagem FF718

    Pessoal,
    Boa noite!
    Gostaria de pedir uma ajuda aos senhores, a respeito de um erro que estou encontrando na parte de contabilização de impostos.
    Estamos implantando a 6.0 utilizando a TAXBRA, o cenário é simples, material entra com consumo isento (C0) e serviço com IRF. Configuramos o mandante de desenvolvimento e foi tudo OK. Agora estamos migrando para o ambiente de QAS.
    Subimos as requests para o ambiente, cadastramos os materiais, fornecedores e as devidas parametrizações na J1BTAX para a parte de retidos e vamos aos testes.
    A parte de serviços ocorreu tudo OK, todos os impostos foram calculados com sucesso. Ao executarmos a parte de materiais que utiliza o código de imposto standard C0 estamos encontrando erro!
    Ao informar o valor de C0 no pedido de compras na aba de fatura, o sistema abre o botão de impostos, mas quando clico no botão ele nem abre a janela de impostos. Se mudo esse código de imposto para o código Z2 criado para a retenção, ele abre a tela de visualização de impostos normalmente.
    Verifiquei a FTXP e a J1BTAX na parte de código de imposto e está tudo configurado.
    Se deixarmos o C0 e seguirmos para o recebimento fiscal, quando tentamos entrar o pedido na MIRO, ocorre a seguinte mensagem de erro: Código de imposto C0 não existe para código de domicílio fiscal RJ 3304557 - Nº mensagem FF718
    Alguém pode me dar uma ajuda!?!?
    Desde já obrigado!
    Att,
    Raphael Otsuka

    Então pessoal,
    seguindo na minha pesquisa, li uns artigos que falam que o sistema TAXBRA tem que passar pela conta VS1 que é lida no tipo de condição IP1.
    Inclusive alguns falam pra ativar o IP1 e zera o percentual de cálculo via FTXP, mas ao tentar zerar ele apresenta o erro Definir código IVA também em nível 000.
    Quando eu ativo o IP1 o botão de impostos volta a funcionar, mas passa a contabilizar o IPI. Por acaso alguém ouviu falar algo sobre esse lance do VS1?
    Obrigado!

  • Lançar imposto no custo do item

    Olá,
    Bom dia
    Existe alguma forma de lançar somente o ICMS no custo do item ?  Atualmente através da configuração da utilização, é possível definir se lançamos os impostos no custo do item ou não, porém a regra é para todos, ou seja, se definirmos que queremos lançar os impostos no custo do item, será lançado ICMS , PIS, e Cofins no custo.  Estou atendendo um cliente no qual o mesmo quer lançar no custo apenas o valor de ICMS, pis e confins não.
    Não consegui encontrar uma forma de fazer isso, pois uma vez que o sistema calculou os impostos como sendo 100% tributado (Icms/PIS/COFINS), dependendo de como foi configurado a utilização, irá lançar todos os impostos no custo ou não, é 8 ou 80.  Nesse caso estou tentando achar uma forma para que apenas o ICMS seja lançado no custo do item (mesmo que o ICMS seja destacado no livro fiscal como 100% tributado ainda assim o cliente quer lançar o valor do ICMS no custo do item)
    Eu entendo que isso estaria errado, porém o cliente insiste que precisa destacar o ICMS no livro fiscal e mesmo assim incluir o valor do ICMS no custo do item
    Obrigado a todos
    Abs

    Olá Luciana,
    Sei que o tempo já se passou desde sua postagem, mas me permita perguntar:
    Voce conseguiu chegar a alguma solução?
    Abraço

  • SPED Fiscal - Imposto de Importação (registro C190, campo VL_OPR)

    Colegas,
    A pouco tempo implementamos as notas para atendimento à NT 2011.004 da SEFAZ e dentre as modificações que ela implementa, como vocês devem saber, ela cria uma nova categoria de imposto para o Imposto de Importação (II01).
    Com esta nova categoria de imposto as notas fiscais de importação passaram a ser digitadas com o destaque deste imposto diretamente na aba de Impostos, assim como acontece com o IPI.
    O problema é que quando esta nota é listada no arquivo do SPED FIscal, o valor do campo VL_OPR(Valor da operação) do registro C190, não fecha com o valor do campo VL_DOC do registro C100 (Valor Total da nota fiscal),considerando apenas um item, para ficar mais fácil o entendimento, isto porque o II deixou de ser considerado no campo "Expenses/Despesas" do item na nota. Isto teve de ser feito por conta da nova categoria de imposto, se mantivermos a digitação do valor neste campo a nota "duplica" o valor do II (esta situação é idêntica para o IPI).
    Analisando o programa standard do SPED Fiscal, no include J_1BEFD_BLOCK_C_AUX2, perform PROCESS_REG_C190, existe um tratamento especfício para o IPI, onde é realizada uma pesquisa pelos impostos do item e existindo o IPI, o seu valor é adicionado ao campo VL_OPR.
    Para o II não existe nenhum tratamento o que está gerando um Aviso no PVA do SPED Fiscal, já que os valores de totais de Item e Nota não fecham.
    Alguém já se deparou com o mesmo problema?
    Alguém sabe se a SAP providenciou ou está providenciando este ajuste (procurei por notas e não localizei nada a respeito).
    Grato pela ajuda.
    Rodrigo

    Encontrei a nota que resolve o problema.
    Note 1670878 - SPED-EFD: C190-VL_OPR does not sum value of import tax.
    Abraços.

  • Cálculo de Impostos TAXBRA e TAXBRJ

    Pessoal,
    Estou em um projeto de migração de TAXBRJ para TAXBRA e me deparei com uma questão nos processos de SD.
    Em alguns testes preliminares constatei que a TAXBRA só está considerando o Código de Imposto para o cálculo, independente do IVA determinado pela IBRX.
    Existe a possibilidade de na TAXBRA efetuar o cálculo dos impostos utilizando a lógica da TAXBRJ, ou seja, utilizar o Código de Imposto de SD e o código IVA (det. pela IBRX), ambos para saber se o cálculo de certos impostos tem que ser executado ou não. Exemplos:
    1-     Se IVA = S0 e Código de Imposto = I3 (ICMS e IPI) o processo não calcularia nada.
    2-     Se IVA = SD (ICM3, IPI3 e ICS3) e Código de Imposto = Z3 (ICMS e IPI) o processo calcularia só o ICMS e IPI, pois a ST não é comum para os dois.
    Conclusão: Tanto o IVA quanto o Código de Imposto devem trabalhar conjuntamente para que o SAP entenda se o cálculo de determinado imposto deve ser efetuado ou não.
    Obrigado,

    Pois é Ruy, o problema é que o sistema não está se comportando desta maneira.
    Com a TAXBRA o que esta acontecendo por exemplo é que eu tenho um IVA S0 (flags no ICM0 e IPI0, ou seja não deve calcular nada) determinado na IBRX e o código de imposto I3 (com os flags no ICMS e IPI). Na teoria a pricing não deveria calcular nenhum imposto já que o IVA e o Código de Imposto não tem nenhuma informação em comum para o cálculo, vamos dizer assim. Porém na pricing estão sendo calculados todos os impostos do Código de Imposto, ICMS e IPI. É como se o IVA tivesse sendo ignorado.
    E isto acontece para qualquer Código de Imposto, mesmo com um IVA S0 ou outro IVA, o que o sistema está considerando para o cálculo é o Código de Imposto determinado no processo.
    O curioso é que com a TAXBRJ o sistema esta se comportando da maneira correta (calcula só com o cruzamento do Codigo de Imposto e IVA)
    Será que é algum erro de sistema? Tem ideia do que pode ser?
    Obrigado,
    Sebastian

  • Impostos não calculados após MP135

    Olá pessoal,
    Estou com a seguinte situação: apliquei as Notas SAP 747607 e 916003 para configuração da MP135 e retenção de impostos.  Depois de feita a configuração detalhada nestas notas os impostos sobre vendas pararam de ser calculados (PIS, COFINS) e as retenções também não são calculadas. O único imposto que calcula é o ISS sobre vendas.
    Aqui é utilizado o SAP A1, versão 6.0 e esquema de cálculo TAXBRA/RVABRA. Todas as alíquotas dos impostos aparecem normalmente na price, porém o cálculo não é refletido nas condições BX.
    Alguém já passou por situação semelhante?
    Muito Obrigada,
    Gabriela.

    Gabriela, tudo bem?
    Estamos com o mesmo problema, após aplicar as Notas da MP135 para versão 4.6 TAXBRJ, todos os impostos pararam de funcionar, já fizemos a revisão em toda aplicação da Nota e não identificamos o erro.
    O que você fez para resolver o problema ou o que a SAP identificou de problema em seu ambiente, você pode nos ajudar?
    Grato pela atenção.
    Claudio Bezerril

  • DESONERAÇÃO DE ICMS - NF-e 3.10

    Senhores (as)
    Será mesmo que a SAP entendeu o que é ICMS desonerado?
    Estamos na implementação da NF-e 3.10 e precisamos alimentar os campos conforme é determinado pela legislação em vigor NT 2013 005_v1.03
    No entanto estamos tendo dificuldades a saber:
    1) O CAMPO MOTIVO DA DESONERAÇÃO - Para este campo, já existia tratamento para vendas destinadas a Zona Franca (Suframa) conforme:
    J_1BNFE_ICMS_EXEMPTION_REASON associado ao CFOP na j1btax. A SAP na NF-e 3.10 criou outro J_1BNFE_RFC_MOTDESICMS3 sem nenhuma associação entre estas tabelas, foi identificado esta questão em outros projetos?
    2) O valor da desoneração de imposto em regra é o valor de imposto cujo DESCONTO (fiscal) foi concedido ao cliente por operações específicas da Situação Tributária. Como vocês estão tratando essa condição, e como estão identificando o valor para o campo VICMSDESON, uma vez que a SAP disponibilizou apenas o campo na estrutura?
    3) O valor do ICMS desonerado, deve ser informado no total do ICMS para tag vicmsdeson, ou seja,o mesmo valor que aparece no Item, será somado na Totalização. No entanto, o valor quando inserido em tempo de execução no item não é transferido para o total. Alguém tratou este campo corretamente?
    4) A desoneração ocorre por Estado, e fica a cargo deste solicitar essa informação. No nosso cenário temos casos no: RS, SC, BA, PE, TO e ainda a Zona Franca. E para todos estes casos, não foram identificados tratativas da SAP para o Valor da Desoneração e nem para o Motivo.
    5) Tratativas especificas da NF-e 3.10 para CST 51, muda a interpretação da NF-e 2.0 para Diferimento Parcial que antes era escriturado na CST 90 e agora deveria ser escriturado na CST 51. Não foram encontradas tratativas para os campos Valor do ICMS da Operação, Valor do ICMS Diferido e nem percentual do diferimento. Vocês trataram este contexto?
    Como vocês estão gerando estas informações?
    Agradeço antecipadamente
    Rivalino Pereira

    Caro Julio, boa tarde.
    Creio que sua versão é 605 ou superior, pois existe gravação na tabela : J_1BNFLIN, dos dois campos J_1BNFLIN-MOTDESICMS e J_1BNFLIN-VICMSDESON, pois nas versões anteriores do ECC, não existem estes campos novos.
    E também creio que suas configurações no sistema estão corretas, inclusive com a configuração do motivo de desoneração na tabela de CFOP.
    Verifique então se as seguintes notas estão aplicadas:
    2052491 - [3.10] Technical enablement for ICMS Deferment and ICMS 
    Exempt
    2048698 - Mapping of motDesICMS for CST 20, 30, 70, 90.
    Verifique então se a nova estrutura esta sendo preenchida, colocando um ponto de parada na função de saída J_1B_NF_MAP_TO_XML, caso sua mensageria seja GRC.

  • Cálculo de IPI com PIS e COFINS inclusos no preço líquido

    Bom dia,
    Criei um tax code onde calculo o IPI, PIS e COFINS para industrialização. Selecionei as seguintes conditions para PIS e COFINS:
    ICOF
    IPIS
    ICOV
    ICOS
    ICOU
    ICOA
    IPSV
    IPSS
    IPSU
    IPSA
    Fiz um teste com as seguintes alíquotas:
    IPI = 20%
    PIS = 7,6%
    COFINS = 7,6%
    E o SAP me retornou o seguintes cálculo:
    Base de cálculo: 117,92
    IPI: 23,58
    PIS: 8,96
    COFINS: 8,96
    O cliente quer que retorne os seguintes valores:
    Base de cálculo: 100
    IPI: 20
    PIS: 7,6
    COFINS: 7,6
    Consigo chegar a esse cálculo somente criando um tax code e atribuindo determinadas conditions a ele (se sim, quais?) ou para chegar a esse resultado terei que criar um esquema de cálculo específico para o fornecedor?
    Obrigada,
    Tathiane.

    Olá, estava vendo esses posts no forum e gostaria de saber se algu´me pode me judar.
    Já fiz o procedimento anterior incluindo na condition PXXX o PIS E COFINS através da atualização da tabela  J_1BKON1V.
    Bom antes dessa alteração o meu esquema de cálculo no PC estava:
    Produto: 90,75 (Sem PIS e COFINS)
    IPI: 12% : 12,00 (Base calculo 100,00)
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    Após alteração acima ficou:
    Produto: 100,00
    IPI: 12% : 12,00
    PIS: 7,6% :   8,512 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    COFINS: 1,65% : 1,81 Base cálculo Produto + IPI (112,00)
    O que mudou foi apenas o preço do produto, que no primeiro momento o SAP excluia o valor de PIS e COFINS (7,6 + 1,65= 9,25% ou seja 9,25), mas o cálculo continua a mesma coisa.
    O que preciso é fazer o PIS e COFINS calcular com base no valor do produto sem IPI, ou seja, que todos os impostos calculem com base em 100,00.
    Trabalho com a TAXBRJ.
    Esqueci de mencionar que meu cenário é entrada de mercadoria material consumo)
    Obrigada!!!
    Willy
    Edited by: wilizangela on Oct 20, 2011 5:13 PM

  • Subtrair o ICMS Comum da Despesa Adicional no cálculo ICMS-ST

    Boa tarde pessoal,
    estou com um caso bem incomum, pelo menos pra mim até o momento.
    Estou criando um código de imposto para o caso de um de nossos clientes que compra refrigerante.
    A nota fiscal do fornecedor vem com ICMS-ST Pauta, IPI Pauta, ICMS Comum.
    Pois bem, todos os impostos já estão calculando corretamente, a não ser o ICMS-ST que tenho que tirar o valor do ICMS normal do valor calculado pra o ICMS-ST.
    O grande problema é que essa nota também tem Despesas Adicionais que incidem o ICMS comum, então na fórmula do imposto quando informo para subtrair o valor do ICMS-ST do ICMS comum calculado, o B1 utiliza somente o cálculo de ICMS comum das linhas dos itens, ignorando o ICMS comum calculado para a despesa adicional (Não importando se a despesa foi informada na linha do item ou no rodapé do documento), contudo, se consultar a aba Impostos, botão Total por Imposto, o ICMS comum está corretamente calculado, ou seja, o SAP somou o ICMS comum das linhas dos itens e o ICMS comum da Despesa Adicional para mostrar nesse painel, mas não utiliza esse valor para realizar a subtração no ICMS-ST, somente o calculado nas linhas dos itens.
    Alguém sabe um meio de contornar essa situação?
    Agradeço o apoio.
    Abraços.
    Marcelo

    Boa tarde, Marcelo.
    Tenho uma situação semelhante aqui na empresa, em que precisamos calcular a ST sobre as despesas adicionais - no caso, frete e seguro - para algumas notas fiscais de saída. Chegamos à solução que está nos anexos, que funciona bem no nosso caso, os cálculos ficam corretos.
    Repare que o valor do ICMS normal referente a despesa adicional aparece negativo; só assim conseguimos fazer o cálculo funcionar.
    Espero ter ajudado.
    Att.
    Edison

  • Erro 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens

    Bom dia
    Estamos realizando a migração do ambiente de NF-e da versão 1.0 para a 2.0. Após a criação dos cenários e início dos testes nos deparamos com o seguinte cenário: A nota é rejeitada com o erro Erro 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens. Já apliquei as notas 1527344, 1519387, 1530875 que na verdade são para operações de entrada. Já chequei as parametrizações de SD, já tentei intervir via DEBUG alterando as tags de Vprod para ficarem iguais ao vBC, pois notei que os valores diferem em 1 centavo. Gostaria de um apoio para solucionar este problema, pois não identifiquei a origem do erro. A Sefaz a qual estamos estamos enviando é a sefaz de MG e os Webservices são os de homologação.
    Segue abaixo os dados do XML.
    Desde já agradeço
    - <n1:det nItem="1">
    - <n1:prod>
      <n1:cProd>R85041401030</n1:cProd>
      <n1:cEAN />
      <n1:xProd>B. REDONDA 5" PONTAS 4140</n1:xProd>
      <n1:NCM>72283000</n1:NCM>
      <n1:CFOP>6101</n1:CFOP>
      <n1:uCom>T</n1:uCom>
      <n1:qCom>2.6160</n1:qCom>
      <n1:vUnCom>2140.0000000000</n1:vUnCom>
      <n1:vProd>5598.24</n1:vProd>
      <n1:cEANTrib />
      <n1:uTrib>TO</n1:uTrib>
      <n1:qTrib>0.0000</n1:qTrib>
      <n1:vUnTrib>0.0000000000</n1:vUnTrib>
      <n1:indTot>1</n1:indTot>
      </n1:prod>
    - <n1:imposto>
    - <n1:ICMS>
    - <n1:ICMS00>
      <n1:orig>0</n1:orig>
      <n1:CST>00</n1:CST>
      <n1:modBC>3</n1:modBC>
      <n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
      <n1:pICMS>12.00</n1:pICMS>
      <n1:vICMS>671.79</n1:vICMS>
      </n1:ICMS00>
      </n1:ICMS>
    - <n1:PIS>
    - <n1:PISAliq>
      <n1:CST>01</n1:CST>
      <n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
      <n1:pPIS>1.65</n1:pPIS>
      <n1:vPIS>92.37</n1:vPIS>
      </n1:PISAliq>
      </n1:PIS>
    - <n1:COFINS>
    - <n1:COFINSAliq>
      <n1:CST>01</n1:CST>
      <n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
      <n1:pCOFINS>7.60</n1:pCOFINS>
      <n1:vCOFINS>425.47</n1:vCOFINS>
      </n1:COFINSAliq>
      </n1:COFINS>
      </n1:imposto>
      </n1:det>
    - <n1:total>
    - <n1:ICMSTot>
      <n1:vBC>5598.23</n1:vBC>
      <n1:vICMS>671.79</n1:vICMS>
      <n1:vBCST>0.00</n1:vBCST>
      <n1:vST>0.00</n1:vST>
      <n1:vProd>5598.24</n1:vProd>
      <n1:vFrete>0.00</n1:vFrete>
      <n1:vSeg>0.00</n1:vSeg>
      <n1:vDesc>0.00</n1:vDesc>
      <n1:vII>0.00</n1:vII>
      <n1:vIPI>279.91</n1:vIPI>
      <n1:vPIS>92.37</n1:vPIS>
      <n1:vCOFINS>425.47</n1:vCOFINS>
      <n1:vOutro>0.00</n1:vOutro>
      <n1:vNF>5878.15</n1:vNF>
      </n1:ICMSTot>
      </n1:total>
    Diógenes
    CIAFAL - Comercio de Aç

    Carlos Eduardo, boa tarde
    Conforme sua orientação realmente a tag de impostos de IPI não estava sendo preenchida.
    Verifiquei na BADI NFE_PRINT e notei que o campo out_item-N_CENQ no Método FILL_ITEM não estava sendo preenchido, fazendo com que a TAG de IPI não fosse populada. Mapeie o campo com a entrada do valor da estrutura in_xml_item e a nota foi aprovada com sucesso.
    Agradeço pela orientação e ajuda.
    Somente com o seu apoio foi possível resolver o problema.
    Obrigado
    Diógenes
    Edited by: DIOGENES HENRIQUE PEREIRA BARBOZA on Feb 2, 2011 4:59 PM

  • Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

    Boa tarde pessoal,
    No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
    Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
    Obrigado,
    Marco

    Olá Marco,
    Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas        
    considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.                                                                               
    Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
    se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
    do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não   
    grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.                                                                               
    Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum     
    valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF 
    complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.  
    Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base    
    de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos         
    deveria existir uma base de cálculo ?                                                                               
    Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
    toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
    plemento de ICMS/IPI.                                                                               
    Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple- 
    mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no  
    primeiro documento.                                                                               
    Vale lembrar ainda que:                                                                               
    Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar   
    na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
    rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de   
    "item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do 
    campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
    se refere(Ex. 10,20 ou 30...).                                                                               
    Resumindo:                                                                               
    Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros 
    fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
    caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
    cálculo também.                                                                               
    Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado   
    de acordo com a nota 421284.                                                                               
    Espero que estas informações possam lhe ajudar.                         
    att,
    Ruy Castro

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