Zona Franca ICMS+IPI BXZF não desconto - Ordem de Vendas

Boa tarde;
Estou tentanto realizar uma configuração de um cenário Zona Franca para produtos importados no qual terão incidência de imposto ICMS+IPI.
O cenário esta configurado desta forma:
1) Cenário normal venda Zona Franca de Produto Nacionais. Sem incidência de impostos.
- Código do Imposto I1.
- IVA SZ dispara a linha de desconto BXZF no qual dá o desconto ZF - OK
2) Cenário de itens importados - materiais com origem "1", "2" ou "8" - Incidência de ICMS+IPI.
- Código do Imposto - I3 - ICMS+IPI
- Deve trazer o código IVA "SD" disparando cálculo de ICMS.
- BXZF é RefConType da IBRX.
- Não deve disparar a linha BXZF.
- BXZF - traz o IVA SZ.
Cenário Configurado:
- Criado uma nova tabela 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material.
- Sequencia de Acesso IZOF  - a tabela 972
- Condição  DIZF - Seq Aces - IZOF.
- Quando crio a ordem de vendas o sistema trata desta maneira:
1) Ele verifica a origem do material encontra "1"
2) Determina na condição DIZF - IVA "SD"
3) BXZF é um RefconType da IBRX
4) Por isso BXZF - determina "SD"
Entretanto, a linha de desconto BXZF  esta trazendo o desconto ZF no qual se tenho o IVA SD não deveria trazer a linha.
Alguém tem alguma ideia de como fazer a configuração?
OBS: ZZOF é a mesma SeqAce - IZOF.
Muito Obrigado
Rodrigo Vieira

Olá André;
Então pelo que entendi para o tipo de materiais com origem 1,2 e 8 Importados que não quero que aplique a linha de desconto se hoje tenho uma tabela de condição criada 972 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material e associada a sequência de acesso e condição DIZF conforme abaixo irá encontrar e SD, porém irá aplicar o desconto.
Registro de condição cadastrada.
BR 2 1 1  Foreign - imported directly  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
BR 2 1 2  Foreign - acquired nationally  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
BR 2 1 8  National - with import content over 70%  100,000  % 01.04.2014 31.12.9999 SD
Tenho um cenário que na mesma pricing terie produtos Nacionais origem "5" e Importados origem 1,2 e 8.
Para o primeiro a linha de desconto precisa ser disparada por causa da isenção..
Então o SZ na condição DIZF irá ser disparada e o desconto na BXZF séra aplicada.
Entretando, como posso fazer para que não se aplique o desconto..
As únicas possibilidades foi criado sequência de acesso forçando o SD, porém como a condição DIZF é determinada porque encontra origem ele força o desconto na BXZF
Tem alguma sugestão ou ideia de ocmo posso configurar?
Abs
Rodrigo Vieira

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  • Desconto do ICMS da Zona Franca de Manaus - Registro de Entrada

    Bom dia caros colegas!
    Estou com um cenário referente ao ICMS da Zona Fanca de Manaus, como sabemos este imposto é dado como desconto no total da fatura, o cenário ora solicitado pelo usuário é o seguinte.
    Vr.Contábil  ->  65.892,29
    BC ICMS     ->   74.877,60
    Aliq.ICMS    ->    12%
    Vr. ICMS      ->     8.985,31
    A versão que estou usando é a 6.0
    Vocês sabem me informar se existe alguma configuração stander para esse cenário, sei que existe a nota 8622370 com desconto na MIRO, porém o lançamento no Registro de entrada não fica correto.
    Abs
    Nobre

    Olá Nobre,
    Não encontrei a nota que você informou.
    Contudo, seguem duas notas bem importantes com configurações da Zona Franca:
    790429 - Transfer to Tax free zone (Zona Franca) ICMS not discounted
    622370 - MIRO: ICMS-Discount by buying in Tax Free Zones(Zona Franca)
    As notas ensinam a configuração das condições especiais para Zona Franca, que são ICZF e ICZG.
    Atenciosamente,
    Carla Kunz Bussolo

  • Recebimento de Transferencia na Zona Franca - Erro M7050 Saldo nao nulo. Transacao MB0A

    Pessoal,
    Boa noite,
    Estou com um problema e preciso da ajuda de vocês.
    ERRO M7050 - Saldo não nulo: 28,04 - Debito: 28,08 Credito: 0,04
    Quando realizo a entrada da transferência através da transação MB0A, ele executa esse erro. Quero acreditar que o SAP não esta considerando o valor da redução do ICMS que a Zona Franca possui, pois eh justamente o valor da redução na saída da mercadoria.
    As notas 622370 e 790429 estão aplicadas no sistema, alem de ter a condition do ICMS de credito presumido da ZF marcado como D - Imposto de transferência na cadeia de contabilização.
    Vocês sabem o que esta acontecendo?
    Obrigado.

    Oi Renan & Hernandes
    O que vcs tem na tabela J_1BCONDMAPV e J_1BTXCOND no que diz respeito a nota 790429?
    Qual versão do erp que vcs estão?
    Imagino que vcs já tenham olhado a nota.. 1826651 - STO: ICMS wrongly calculated for Full/Partial return from ZF
    Abraço
    Eduardo Chagas

  • IVA Revenda com ICMS, IPI, PIS e COFINS para não contribuinte do IPI

    Pessoal
    Estou criando um IVA para revenda e estou com algumas dificuldades. Segundo o tributários, como não somos contribuintes do IPI, não podemos nos creditarmos desse tributo. Nesta operação, incidem ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tomamos crédito de ICMS, PIS e COFINS. O IPI deverá fazer parte do preço e a base de cálculo do PIS e COFINS deve levar o IPI em consideração.
    Exemplo:
    Valor do produto: 900,00
    Valor do ICMS: 108.00 (12% - A base é 900.00)
    Valor do IPI: 90,00 (10% - A base é 900.00)
    Valor do PIS: 16.34 (Base 990.00)
    Valor do IPI: 75.24 (Base 990.00)
    Nós usamos a TAXBRJ, criei a condição PCRE conforme a nota 947218 que, aparetentemente, corriguiu uma diferença dos valores calculados para o PIS e COFINS.
    Depois de muita tentativa e erro, consegui fazer com que o sistema calcule corretamente os valores dos impostos, entretanto, ainda não consegui fazer com que os valores fossem contabilizados corretamente. Conforme o tributário, os valores do ICMS, PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor total da nota para efeito de crédito de estoque. Até agora, só consegui deduzir o ICMS. Quando eu altero as condição de PIS e COFINS, consigo até considerar os valores do PIS e COFINS, porém, no momento da MIRO, estes mesmos valores são duplicados.
    Segue a configuração na FTXP:
    ICMS Industr. entr.  VS2      100,000            230   100       ICM1
    IPI consumo   entr.  NVV      100,000            310   100       IPI2
    Reduce Stock                              900   0
    Reduce Stock                              900   0
    Cofins Offset ICOS/U CO3      100,000-           901   100       ICOV
    Coins Normal PO/GR  CO3      100,000-           905   100       ICOS
    Cofins Normal IV NVV NVV      100,000-           906   100       ICOU
    Cofins Normal PO/GR  CO3      100,000            907   100       ICOA
    PIS Reduce Stock                                 910   0
    PIS Offset IPSS/IPSU PI3      100,000-           911   100       IPSV
    PIS Normal PO/GR     PI3      100,000-           915   100       IPSS
    PIS Normal IV NVV    NVV      100,000-           916   100       IPSU
    PIS Normal PO/GR     PI3      100,000            918   100       IPSA
    CCS_ Icms/ Pis/ Cofi                             930   0
    Cofins Offset Rev    NVV                         934   100       PCRE
    Num post aqui mesmo, vi uma configuração bem parecida, principalmente, para PIS e COFINS.
    Com a configuração acima, obtenho:
    Material 190001
    Líquido                792,00  BRL
    Imposto                108,00
    BASB     Montante base                                              792,00
                                                      Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
                                                      Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
         ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
                                                      Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
         IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
                                                      Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
                                                      PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
                                                      Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
                                                      Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
                                                      Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
         ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
         ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
         ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                      PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
         IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
         IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
         IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
                                                      CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
    Contabilização da MIRO:
    Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
    1016       LAMESA INDUSTRIAL E                     RC          900,00-
    2110130001 Compensação EM/EF    20100731           RC          792,00
    1124120020 Compens. Recolhiment 20100731           RC          108,00
    1124120063 COFINS-Lei n° 10.833 20100731           RC           75,24
    1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           75,24-
    1124120062 PIS-Lei n° 10.637    20100731           RC           16,34
    1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100731           RC           16,34-
    Muito obrigado,
    Mariano

    Olá Eduardo,
    Sim, inclusive, esse documento resolveu uma diferença que acontecia no cálculo do PIS e COFINS, mas, na hora da entrada da fatura, os valores são diferentes, observe o comportamento conforme a configuração que o documento recomenda:
    Material 190001
    Líquido                792,00
    Imposto                 99,67
    BASB     Montante base                                              792,00
         Cálculo ext.     792,00      BRL     1          792,00
         Nível 200     792,00      BRL     1          792,00
    ICM1     ICMS Industr. entr.     12,000      %                    108,00
         Nível 300     900,00      BRL     1          900,00
    IPI2     IPI consumo   entr.     10,000      %                    90,00
         Outros impostos     990,00      BRL     1          990,00
         PIS, Cofins e ISS     990,00      BRL     1          990,00
         Withholding Taxes on     990,00      BRL     1          990,00
         Withholding Taxas Fr     990,00      BRL     1          990,00
         Cofins Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
    ICOV     Cofins Offset ICOS/U     100,000      %                    75,24
    ICOS     Cofins Normal PO/GR     7,600      %                    75,24-
    ICOA     Cofins Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
         PIS Reduce Stock     990,00      BRL     1          990,00
    IPSV     PIS Offset IPSS/IPSU     100,000      %                    16,34
    IPSS     PIS Normal PO/GR     1,650      %                    16,34-
    IPSA     PIS Normal PO/GR     100,000      %                    0,00
         CCS_ Icms/ Pis/ Cofi     990,00      BRL     1          990,00
    PCRE     Cofins Offset Rev     0,000      %                    8,33-
    Abaixo, o documento contábil da entrada do material:
    tm CL Conta      Texto breve conta    Atribuição         CI         Montante
    1 89 1127121006 Est.Mat.p/ Revenda   20100730                       792,00
    2 96 2110130001 Compensação EM/EF    20100730                       792,00-
    Aqui já começa o problema, pois, segundo o tirbutário, o valor a ser creditado no estoque é 790.42 (990.00-108.00-16.34-75.24)
    Olhe agora, a simulação da MIRO:
    2110130002     LAMESA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / 05999-999 Sao          891,67-
    2110130001     Compensação EM/EF                                                                                792,00
    1124120020     ICMS a Compensar Recol.-Aquisição Mat. Ativo Perm.                               108,00
    1124120063     COFINS - Crédito de COFINS s/ aquis. de materiais                                                      75,24
    1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                           75,24-
    1124120062     PIS - Crédito de PIS s/ aquisição de materiais                                                      16,34
    1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                            16,34-
    1127121006     Estoque-Materiais p/ Revenda                                                                                8,33-
    Déb.  991,58               Créd.  991,58               Saldo 0,00
    Ele gerou 891.67 e não 990.00. Na linha de cima, ele gera um valor de 991.58.
    É a primeira vez que eu estou vendo IVA, condições e etc. No meu caso, eu uso uma condição ZBXX que determina o preço sem o ICMS. tudo o que eu consegui fazer até agora, foi, além da base da tentativa e erro, com a imensa ajuda dos colegas deste e de outro forum.
    O que você e os demais colegas puderem ajudar, será muito bem-vindo.
    Obrigado,
    Mariano
    Não estou conseguindo arrumar o texo...

  • Registro de CTr com campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" marcado

    Estamos utilizando o SAP-MM-SRV na gestão de serviços. Os serviços de frete, seja ele municipal ou intermunicipa/interestadual, também estão sendo tratados nesta solução. Para frete municipal incide o imposto ISS e para o transporte intermunicipal/interestadual incide o imposto ICMS Frete. Em ambos casos pode ocorrer a retenção do imposto pela empresa tomadora do serviço. No registro do CTr-Conhecimento de Transporte (transporte intermunicipal ou interestadual) esta solução está registrando o documento fiscal como de serviço, que na minha visão está correto, porem na linha do documento fiscal o campo "Imposto ISS - sem cálculo ICMS/IPI" (J_1BDYLIN-TMISS) está ficando marcado, apesar do cálculo do ICMS.
    Alguém saberia me informar como posso parametrizar o sistema para que este campo não fique marcado ?

    Boa tarde,
    Amauri,não sei se ainda esta com este problema, mas tive a mesma dificuldade que você, e pode ser que seja útil par amais alguém. Não localizei parametrização para isto, porém no include LJ1BGF01, o sistema realiza tem a seguinte logica:
    " the material is always considered a service for CT-e  "1677119
           lo_cte_switch = cl_j_1bcte_swf=>get_instance( ).        "1677119
           IF lo_cte_switch->is_cte_ctx_by_model( wbaa-model )    "1677119
                   = abap_true.                                    "1677119
               wnflin-tmiss = abap_true.                          "1677119
           ENDIF.                                                  "1677119
    Então no método que é chamado criamos um enhancement no final do mesmo, para alterar o valor da variável rx_is_context para false.
    METHOD is_cte_ctx_by_model.
        rx_is_context = abap_false.
        IF is_cte_context( ) = abap_true AND iv_model = '57'.
           rx_is_context = abap_true.
        ENDIF.
    ENDMETHOD.
    Att.,
    Ariel

  • Estou com um mac e ele n não está ligando, preciso encontrar urgente de uma assistência

    Estou com um mac e ele n não está ligando, preciso encontrar urgente de uma assistência na Bahia, o note já está fora da garantia

    Olá Luis,
    Imagino que devido a urgência você já tenha resolvido o problema.
    Mas, fica aqui a dica: caso o cenário envolva Zona Franca, verifique as notas abaixo:
    790429 - Transfer to Tax free zone (Zona Franca) ICMS not discounted
    622370 - MIRO: ICMS-Discount by buying in Tax Free Zones(Zona Franca)
    As notas ensinam a configuração das condições especiais para Zona Franca, que são ICZF e ICZG.
    Atenciosamente,
    Carla Kunz Bussolo

  • IVA de consumo - IPI na base do ICMS

    Bom dia,
    Here I am again...
    Estou com erro em um simples cenario de recebimento de material de consumo com IPI destacado na NF.
    O sistema não está considerando o IPI na base de calculo do ICMS e o DIFAL não está sendo enviado para a conta de estoque to material.
    Tenho um IVA similar apenas com ICMS e DIFAL e neste caso a contabilização acontece sem problemas.
    EHP605 - TAXBRA.
    Veja contabilização abaixo.
    Obrigada
    Kell
    Calculo Excel
    IVA
    descrição
    # Nota fiscal
    Valor Liq.
    ICMS
    IPI
    PIS
    COFINS
      Base do ICMS
    Valor Unitario
    Total NF
    CFOP
    DIFAL
    C3
    Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
    2667-3
    $ 1.495,2304
    $ 228,6396
    $ 90,73
    $ - 
    $ - 
    $ 1.814,6000
    $ 747,615200
    $ 1.905,3300
    2556/AA
    $ 114,32
    Calculo SAP
    C3
    Consumo c/ICMS c/IPI s/PIS/Cofins
    2667-3
    $ 1.513,5000
    $ 215,5600
    $ 85,54
    $ - 
    $ - 
    $ 1.814,6000
    $ 756,750000
    $ 1.905,3300
    2556/AA
    $ 107,70

    Erro de nota SAP resolvido!

  • DESONERAÇÃO DE ICMS - NF-e 3.10

    Senhores (as)
    Será mesmo que a SAP entendeu o que é ICMS desonerado?
    Estamos na implementação da NF-e 3.10 e precisamos alimentar os campos conforme é determinado pela legislação em vigor NT 2013 005_v1.03
    No entanto estamos tendo dificuldades a saber:
    1) O CAMPO MOTIVO DA DESONERAÇÃO - Para este campo, já existia tratamento para vendas destinadas a Zona Franca (Suframa) conforme:
    J_1BNFE_ICMS_EXEMPTION_REASON associado ao CFOP na j1btax. A SAP na NF-e 3.10 criou outro J_1BNFE_RFC_MOTDESICMS3 sem nenhuma associação entre estas tabelas, foi identificado esta questão em outros projetos?
    2) O valor da desoneração de imposto em regra é o valor de imposto cujo DESCONTO (fiscal) foi concedido ao cliente por operações específicas da Situação Tributária. Como vocês estão tratando essa condição, e como estão identificando o valor para o campo VICMSDESON, uma vez que a SAP disponibilizou apenas o campo na estrutura?
    3) O valor do ICMS desonerado, deve ser informado no total do ICMS para tag vicmsdeson, ou seja,o mesmo valor que aparece no Item, será somado na Totalização. No entanto, o valor quando inserido em tempo de execução no item não é transferido para o total. Alguém tratou este campo corretamente?
    4) A desoneração ocorre por Estado, e fica a cargo deste solicitar essa informação. No nosso cenário temos casos no: RS, SC, BA, PE, TO e ainda a Zona Franca. E para todos estes casos, não foram identificados tratativas da SAP para o Valor da Desoneração e nem para o Motivo.
    5) Tratativas especificas da NF-e 3.10 para CST 51, muda a interpretação da NF-e 2.0 para Diferimento Parcial que antes era escriturado na CST 90 e agora deveria ser escriturado na CST 51. Não foram encontradas tratativas para os campos Valor do ICMS da Operação, Valor do ICMS Diferido e nem percentual do diferimento. Vocês trataram este contexto?
    Como vocês estão gerando estas informações?
    Agradeço antecipadamente
    Rivalino Pereira

    Caro Julio, boa tarde.
    Creio que sua versão é 605 ou superior, pois existe gravação na tabela : J_1BNFLIN, dos dois campos J_1BNFLIN-MOTDESICMS e J_1BNFLIN-VICMSDESON, pois nas versões anteriores do ECC, não existem estes campos novos.
    E também creio que suas configurações no sistema estão corretas, inclusive com a configuração do motivo de desoneração na tabela de CFOP.
    Verifique então se as seguintes notas estão aplicadas:
    2052491 - [3.10] Technical enablement for ICMS Deferment and ICMS 
    Exempt
    2048698 - Mapping of motDesICMS for CST 20, 30, 70, 90.
    Verifique então se a nova estrutura esta sendo preenchida, colocando um ponto de parada na função de saída J_1B_NF_MAP_TO_XML, caso sua mensageria seja GRC.

  • Base de ICMS ST / PIS / COFINS diferente da OV e FATURA

    Olá grupo,
    Desde a implementação das notas SAP referente ao controle do nro. do FCI no XML, onde tivemos que implementar as notas da CT-e, pois eram pré-requisitos, estamos deparando com o seguinte problema...
    Num cenário de SD, onde incide IPI, quando criado a nota fiscal, as bases de cálculo do ICMS ST, PIS e COFINS estão ficando erradas na nota fiscal, porém com os valores calculados corretamente referente as bases corretas.
    Verificando as mesmas bases nos documentos precedentes, a ordem de venda e a fatura, na pricing elas se mantém corretas, ou seja, somente no documento da nota fiscal são determinadas erradas.
    Já verificamos o mapeamento para nota fiscal, e tudo está correto.
    Outro detalhe, parece que somente ocorre está situação quando os documentos precedentes são criados em moeda estrangeira.
    Já abrimos chamado na SAP, e ainda não tivemos sucesso nas respostas.
    Alguém está ou esteve com esta situação ?

    Obrigado Marcio pela resposta.
    Na verdade, conseguimos identificar o problema. Referente ao campo custusage (utilização do material), código de imposto na J1BTAX.
    Entendo que esta informação está sendo tratado incorretamente, afetando a tratativa do valor de IPI (ipi_amount) na rotina de conversão da moeda estrangeira para BRL.
    INCLUDE: LJ1BGF01
    FORM: convert_nf_to_local_currency
    Isto tudo se iniciou com a aplicação da nota SAP 1546493, pré-requisito a aplicação das notas do FCI.
    Estamos com o assunto na SAP em análise.
    Abraços,
    Marcelo Julidori.

  • Nota Fiscal de Transferencia de Crédito / Débito de ICMS

    Boa tarde pessoal,
    No cliente que estou trabalhando, temos um cenário de transferência de crédito / débito de ICMS. Nesse cenário, configuramos uma nova categoria de nota fiscal e o processo é feito via NF writer. A Nota Fiscal é gerada sem problemas e o SEFAZ valida normalmente.
    Porém, segundo o fiscal da empresa, a legislação fala que esse tipo de nota fiscal não deve sair no livro de saídas. Alguém saberia me dizer o que precisa ser feito para não sair no livro de saídas? lembrando que é uma nf de transferencia de crédito / débito de ICMS, então precisamos incluir uma linha de ICMS na aba de impostos com o valor fiscal desejado. Essa aba não pode ficar em branco.
    Obrigado,
    Marco

    Olá Marco,
    Referente a questão NF complementar de ICMS/IPI, existem algumas        
    considerações a serem feitas para que ela funcione corretamente.                                                                               
    Quando você gera um processo de vendas e na NF desse processo existe ba-
    se de cálculo de ICMS, se você gerar um complemento de ICMS referencian-
    do essa nota fiscal, então no livro registro de saídas, o sistema não   
    grava base de cálculo, isso porque na primeira NF já existiu uma.                                                                               
    Se você gerar um processo de vendas e na NF dele não possuir nenhum     
    valor como base de cálculo, obrigatoriamente voce deverá informar na NF 
    complementar(Writer), mesmo porque na primeira nota, isso não ocorreu.  
    Se você não informar, qual valor o fisco deverá considerar para base    
    de cálculo do ICMS, sendo que para todos os valores de impostos         
    deveria existir uma base de cálculo ?                                                                               
    Então, na NF writer, quando não houver base na primeira NF, você obriga-
    toriamente deverá informar base de cálculo para as notas fiscais de com-
    plemento de ICMS/IPI.                                                                               
    Quando houver base de cálculo na primeira nota fiscal, então no comple- 
    mento não haverá necessidade dessa base, isso porque ela ja existiu no  
    primeiro documento.                                                                               
    Vale lembrar ainda que:                                                                               
    Para que o complemento possa funcionar corretamente, além de informar   
    na primeira tela da NF writer o número do documento original, você deve-
    rá também informar o número desse mesmo documento original na tela de   
    "item dados comerciais" no campo "Nº doc.original"(Campo logo abaixo do 
    campo quantidade), e no campo em seguida, a que número de item da NF ele
    se refere(Ex. 10,20 ou 30...).                                                                               
    Resumindo:                                                                               
    Para que possa aparecer somente o valor do ICMS complementar nos livros 
    fiscal,existe a necessidade de ter ocorrido base cálculo na primeira NF.
    caso contrário, você obrigatoriamente deverá informar o valor da base de
    cálculo também.                                                                               
    Outro ponto: verifique se este processo está corretamente configurado   
    de acordo com a nota 421284.                                                                               
    Espero que estas informações possam lhe ajudar.                         
    att,
    Ruy Castro

  • Problema com impostos - Cliente ZFM

    Boa tarde,
    Estou realizando alguns testes com clientes ZFM/ALC.
    Quando criamos a NF, o sistema está subtraindo o valor do ICMS Zona Franca no BC/IPI.
    Alguém sabe onde posso olhar?
    Já verifiquei os esquemas de cálculo e estão ok.

    Boa Tarde,
    Essse tipo de comportamento do sistema pode ser alterado via configuração da seguinte view: J_1BSDKONV (SM30).
    Lá você consegue manipular se o valor do IPI é excluido ou não da base de cálculo da condição de desconto zona franca (BXZF). É um flag.
    Espero poder ter ajudado,
    Ruy Castro

  • Tipo de imposto ICZF não aparece na NF

    Ola,
    Configuramos o cenario de venda para zona franca e o desconto de ICMS não aparece na nota fiscal (tipo de imposto ICZF).
    O tipo de imposto ja esta mapeado na J1BTAX conforme abaixo, bem como esta previsto nas condições especiais no faturamento Brasil (SPRO).
    ICZF
         BX16    0
         BXZF    0
         BI00     0
         BI00     0
         BI00     0
         BI00     0
    Alguem sabe o que podemos estar deixando passar?
    Grato!
    Adriano Cardoso

    Adriano, no mapeamento das conditions de SD, deve estar a BXZF.
    Para que dê um desconto no valor da ICMI.
    Compare o seu com o mapeamento que a SAP entrega para a RVABRA.
    No mapeamento de impostos para NF, para a ICZF, devem estar mapeados:
    BX16
    BXZF
    BX11
    BX12
    Também compare com o que a SAP entrega para a RVABRA.
    Att.

  • Tipo de imposto ICZF não carrega na J1B3N

    Oi pessoal.
    Estou em um projeto de implantação do ECC 6.0 - EhP6 (All-in-One) e configurando o processo de Zona Franca de Manaus.
    Ao executar o processo de Zona Franca de Manaus, ele determina corretamente o tipo de condição BXZF.
    O mapeamento da pricing, para o tipo de imposto ICZF, ele tem a condition BXZF, a BX16 e as BI00 mapeadas conforme a última versão da CBT.
    O meu problema é: quando gero a Nota Fiscal (J1B3N), a linha da ICZF quando é o processo de Zona Franca de Manaus, não carrega a linha para informar o desconto. Como esta linha não carrega, consequentemente as informações vão incorretas pra a Sefaz.
    Alguém já passou por isso na solução TAXBRA?
    Quem puder me ajudar, agradeço.
    Rodrigo

    Pessoal,
    Para fechar o assunto:
    Foi revisado o conteúdo da CBT e identificou-se a falta da determinação da ICZF na ocasião.
    Configuração providenciada e solução funcionando corretamente.
    Rodrigo

  • Criação de Pedidos de Compra via BAPI_PO_CREATE1 com Impostos

    Boa tarde pessoal.
    Estou atuando em um projeto onde precisamos migrar pedidos de compra em aberto entre ambientes SAP. Estamos trabalhando com esta migração através da utilização da BAPI_PO_CREATE1 para isso. Estamos vivenciando o seguinte problema neste processo:
    - Recebemos a mensagem de erro 06 218 - O preço líquido tem de ser maior do que 0. Acontece que estamos alimentando a estrutura POCOND com os valores das condições do pedido origem. Porém o pedido tem impostos e na composição de suas condições eu tenho os impostos ICMS/IPI  e estou passando seus valores também na composição da estrutura POCOND.
    Se alguém já utilizou esta BAPI neste contexto de pedidos de compra com impostos e puder dar alguma dica a respeito deste assunto, ficaremos gratos pelo apoio
    Alessandro Luiz
    Pontual Consultores Associados

    Olá Alepontual,
    Por favor verifique a nota SAP (Note 580225 - Purchasing BAPIs: Conditions and pricing)
    https://service.sap.com/sap/support/notes/580225
    Verifique se está sendo preenchido o campo CHANGE_ID.
    Att,
    Bruno Xavier.

  • Impostos não cálculados na ordem de vendas

    Olá, estou com um problema no atual cliente. Resulta que fiquei a cargo de aplicar a Localização Brasil e alguns problemas surgiram.
    Primeiro: O Client que estão usando (500) não foi copiado do 000 como a SAP recomenda.
    Segundo: Não rodaram a Country Version adequadamente e não copiaram a empresa no Brasil da 001 como a SAP recomenda.
    Terceiro: Não rodaram a SCU0 ou qualquer ferramenta de comparação entre ambientes para saber quais tabelas estão faltando. (eu rodei e notei uma infinidade de tabelas faltantes)
    Não foi aplicado o BC Set e nenhuma Nota SAP de forma automática.
    O Resumo da situação é que a Localização Brasil terá que ser feita 100% manualmente e aos trancos e barrancos.
    Enfim, apesar de tudo eu consegui aplicar algumas notas (Docu_302 e 664855 de forma bem rídicula e óbviamente não ficou bem feito devido àos erros no sistema) e consigo ao menos entrar na VA01 e tentar criar uma ordem para o cliente.
    Tudo está carregando, está determinando CFOP, Leis fiscais... mas tem um problema, os impostos não estão sendo cálculados, quando eu insero a PR00 o valor aparece no documento mas nenhum imposto é contabilizado. Fazendo a análise da pricing, noto que algumas condições não foram encontradas como exemplo a DGTX (IBRX) diz que a Condition Record is Missing, e a ICBS encontrou no grupo de impostos 80 (que eu criei) o valor de 0,000 %
    Diante disto, não sei o que pode estar acontecendo. Abaixo segue algumas observações do que já fiz, então se alguém puder ajudar seria muito bom:
    O cadastro do cliente indica que ele não é isento de ICMS e IPI.
    A tabela de exceção J_1BTXIC3 indica que para Origem SP, Destino SP a alícota é de 18%.
    O Grupo de Impostos criado é o 80 com todos os Impostos padrões flegados com escessão do ISS.
    A condição IBRX está na VK11 com 100% para o Brasil e também as condições abaixo como segue:
    ICMO  BR  100-
    ICSO  BR  100-
    IPIC    BR  100
    IPIO    BR  100-
    O código interno atribuido à condição está da seguinte forma:
    ICMSBASE       V ICBS
    ICMSCOMPBASE   V ICCB
    ICMSCOMPEXEMPT V ICCX
    O código de imposto SD para a operação é o C3 com os flags de Cálcular ICMS, IPI, PIS e COFINS acionados além de ser Comsumo.
    O esquema de cálculo é uma cópia fiél da RVABRA.
    Abradeço muito por qualquer ajuda.
    Obrigada
    FGRezende

    Translating...sorry about the Erros.
    Hello, I have a problem in my current client. I'am in charge of applying the Location Brazil and some problems have arisen.
    First: the client that is using (500) was not copied from the 000 as SAP recommendes.
    Second: did not run a Country Version properly and did not copied the company for Brazil of the 001 as SAP recommends.
    Third: did not run the T.Code SCU0 or any tool of comparison between environments to find what tables are missing. (I did it by my self and a lot tables are missing)
    Was not used and no BC Set SAP Note automatically.
    The overview of the situation is that the Brazil Localization will be done 100% manually and anyway.
    Finally, although I could apply some notes (Docu_302 very ridiculous and obviously was not done well due to errors in the system) and I could at least get into the VA01 and try to create an order for the client.
    Everything is loading, determining CFOP, tax laws ... but has a problem, no taxes are being calculated, when I insert the PR00 with the price value appears in the document, but no tax is accounted for this price.
    Doing the analysis of pricing, I notice that some conditions were not found as an example DGTX (IBRX) says that the Condition Record is missing, and found the ICBS tax group 80 (which I created) the value of 0.000%
    I do not know what might be happening. Below follows some of the settings I have made, so if anyone can help would be great:
    The registration of the client indicates that he is not exempt from ICMS and IPI.
    The exception table indicates that for J_1BTXIC3 Origin SP, SP alícota Target is 18%.
    The Tax Group is created with all 80 standards fleg Taxes escessão with the ISS.
    The condition is IBRX is in the VK11 with 100% in Brazil and also to the following conditions as follows:
    ICMO BR 100 -
    ICSO BR 100 -
    IPIC BR 100
    IPIO BR 100 -
    The internal code assigned to the condition is as follows:
    ICMSBASE                V         ICBS
    ICMSCOMPBASE      V         ICCB
    ICMSCOMPEXEMPT  V         ICCX
    The SD tax code for the operation is the C3 with the flags Calculate ICMS, IPI, PIS and COFINS, is a Consummate.
    The calculation scheme is a faithful copy of RVABRA.
    I am very grateful for any help.
    FGRezende

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