NF-e de entrada apresenta a mensagem de erro: A quantidade notificada é superior à quantidade pedida (/XNFE/APPB2BSTEPS011)

Boa Tarde,
Estamos implementando a Nota fiscal Eletrônica 10.0 e nosso ambiente é SLL-NFE 900 0014.
Estamos fazendo alguns testes no monitor do GRC (NF-e Fiscal Workplace) e no Step Simular Fatura e NF-e, ao Definir status 'ok'  o Standard apresenta a seguinte mensagem:
A quantidade notificada é superior à quantidade pedida 28520.000 KG
Nº mensagem /XNFE/APPB2BSTEPS011
Diagnóstico
Na chamada do sistema ERP, foi retornada a mensagem 161(ME).
Procedimento
Se a causa do problema forem dados incorretos no documento XML, você pode rejeitar a NF-e e informar o emissor.
Se a causa do problema forem atribuições incorretas (por exemplo, itens da NF-e a itens do pedido), você pode corrigir as atribuições e repetir a etapa do processo.
Se a causa do problema for um customizing incorreto no sistema ERP, você pode corrigir o customizing e repetir a etapa do processo.
O log de aplicação deste erro fica vinculado a etapa de Gerar recebimento, informando que não foi possível criar o recebimento. Porém ao analisar a PO no ECC encontramos o recebimento criado na PO.
Alguém poderia me ajudar a entender o problema? Em anexo um print do erro.
Muito obrigado.
Oriel Maiolo

Eduardo, boa tarde!
Era isso mesmo, utilizando a chave de confirmação 0004 não gera este erro.
Por algum motivo excluíram algumas configurações do standard para esta chave de confirmação, precisei refazer tudo novamente e testei apouco.
Muito obrigado pela ajuda.
Grande abraço.
Oriel Maiolo

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    SPRO -> Adm. Materiais -> Compras -> Dados Ambiente -> Determinar característica de mensagem do sistema -> Mensagens do Sistema, posso cadastrar a mensagem através desta opçã

    Bom dia Luiz,
    Cadastrar uma mensagem não. Esta transação existe para que seja configurada a criticidade entre as opções de disparo abaixo para mensagens programadas pelo standard.
    vazio - Nenhum aviso será dado ao usuário / equivalente a desabilitar a função
    E - Avisa o usuário e PARA o processo
    W - Avisa o usuário porém deixa prosseguir
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

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    Olá,
    '''Execute o Firefox em Modo Seguro''' para verificar se o problema é resolvido. O Modo Seguro é utilizado para resolução de problemas, ele desabilita a maioria dos add-ons.
    Existem duas maneiras de iniciar o Firefox em Modo Seguro:
    #Segure a tecla '''Shift''' quando for iniciar o Firefox através do menu Iniciar ou por um atalho.
    #Execute o Firefox normalmente, vá até o menu '''Ajuda''' e em seguida clique em '''Reiniciar com extensões desativadas...'''.
    ''Quando o pop-up for exibido, selecione "Iniciar em Modo Seguro" ''
    '''Se o problema não ocorrer no Modo Seguro''', uma extensão pode estar causando o erro e você precisa descobrir qual é a correta. Por favor, leia o artigo [[Troubleshooting extensions and themes]] para determinar isso.
    ''Para fechar o Firefox em Modo Seguro, basta sair normalmente e aguardar alguns segundos para reabrí-lo.''
    ''Quando você descobrir qual o problema, por favor mande um retorno! :) Isso poderá ajudar outros usuários que tenham o mesmo problema.''
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    Obrigado!

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    Outra causa para este tipo de comportamento incomum é o Store Procedure salvo na base de dados. Juntamente com a exclusão das buscas formatadas, exclua também o Store Procedure criado pelo programador.
    Caso a minha resposta resolva seu problema, não se esqueça de fechar esta thread e alocar pontos ao meu usuário.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

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    Os passos executados foram os seguintes:
    - Criação do pedido de transferência (ME21N)
    - Geração da remessa (VL10B)
    - Executar saída de mercadorias (VL02N)
    Neste momento o sistema fez tudo certo.
    Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
    - Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
    - Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
    - Executar entrada de mercadorias (VL02N)
    O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
    Entrar nº de referência da nota fiscal
    Mensagem 8B 259
    Para que a nota seja aprovada na SEFAZ, a categoria de NFe que utilizei está configura como 6. Restit.
    Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
    Obrigado,

    Chegou a olhar a nota...
    2133551 - Full/Partial return of STO gets rejected by SEFAZ (NF-e without reference or wrong CFOP <-> finNFe)

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    Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
    O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução que é onde o sistema está ficando com um saldo equivalente ao valor do ICMS.
    Os passos executados foram os seguintes:
    - Criação do pedido de transferência (ME21N)
    - Geração da remessa (VL10B)
    - Executar saída de mercadorias (VL02N)
    Neste momento o sistema fez tudo certo e contabilizou da seguinte forma:
    11501001
    Estoque de Mercadori
    2.900,77-
    11501001
    Estoque de Mercadori
    2.900,77
    11305002
    ICMS a Recuperar - E
    594,13
    21401003
    ICMS a Recolher
    594,13-
    Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
    - Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
    - Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
    - Executar entrada de mercadorias (VL02N)
    O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
    Saldo não nulo: 594,13   Débito: 3.494,90   Crédito: 2.900,77
    O erro está exatamente no valor do ICMS que não está sendo contabilizado na devolução e deveria.
    Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
    Obrigado,

    Eduardo,
    A chave não está marcada como não dedutível e a cadeia de contabilização está como T mesmo.
    No debug, coloquei o break no form citado e após o LOOP na tabela x156w o preenchimento da tabela xzcxcm ficou da seguinte forma:
    Linha
    CNT02
    CURTP
    WAERS
    DMBTR
    SHKZG
    SHKZM
    BUALT
    BUZID
    VKWRT
    VORSL
    XUMBW
    FWBAS
    LBBTR
    XSUBS
    1
    1
    0
    BRL
           2900.77
    S
    S
              0.00
    M
              0.00
    BSX
              0.00
              0.00
    2
    2
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    P
              0.00
    PRD
              0.00
              0.00
    3
    3
    0
    BRL
            -594.13
              0.00
    M
              0.00
    BSX
    X
              0.00
              0.00
    4
    4
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    S
              0.00
    UMB
    X
              0.00
              0.00
    5
    5
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    S
              0.00
    GBB
              0.00
              0.00
    6
    11
    0
    BRL
           2900.77
    H
    H
              0.00
    U
              0.00
    BSX
              0.00
              0.00
    7
    12
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    P
              0.00
    AUM
              0.00
              0.00
    8
    13
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    S
              0.00
    EKG
              0.00
              0.00
    9
    14
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    U
              0.00
    BSX
    X
              0.00
              0.00
    10
    15
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    S
              0.00
    UMB
    X
              0.00
              0.00
    11
    16
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    S
              0.00
    GBB
              0.00
              0.00
    12
    20
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    S
              0.00
    TXO
              0.00
              0.00
    13
    96
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    U
              0.00
    BSX
              0.00
              0.00
    14
    97
    0
    BRL
              0.00
              0.00
    M
              0.00
    BSX
              0.00
              0.00
    15
    51
    0
    BRL
            594.13
    S
              0.00
    T
              0.00
    VS2
              0.00
              0.00
    Em relação ao IVA as seguintes conditions estão ativas:
    - IPI0
    - ICM1
    Obrigado pela ajuda

  • Java.math.biginteger

    Ol�, estou com problema na seguinte linha de c�digo:
    int novocod_cid = ((Integer)maxCidade.getValue("MAXCID_COD")).intValue();
    Ela esta no tutorial e apresenta uma mensagem de erro:
    lava.math.biginteger

    For anyone interested, it could be fun to get some feedback on my implementationI've modified your code: class FermatPrime {
        public static boolean doTest (BigInteger p, int prob) {
            for (int c = 0; c < prob; c++) {
                if (!doModPow(p)) {
                    return false;
            return true;
        public static boolean doModPow (BigInteger n) {
            long rndnum = 1 + generator.nextInt(99);
            BigInteger b = BigInteger.valueOf(rndnum);
            return b.modPow((n.subtract(n.ONE)), n).equals(n.ONE);
    }Of the four changes I've made, one fixes a bug and three clean up the implementation. I've left the distribution of rndnum alone, but I do think that it's somewhat imperfect. Firstly, if rndnum happens to be 1 the test is absolutely pointless; secondly, the range is rather small. If you are going to have such a small range, you should take steps to ensure that you don't use the same number in multiple tests.

  • Erro Código de Imposto Standard C0 - Mensagem FF718

    Pessoal,
    Boa noite!
    Gostaria de pedir uma ajuda aos senhores, a respeito de um erro que estou encontrando na parte de contabilização de impostos.
    Estamos implantando a 6.0 utilizando a TAXBRA, o cenário é simples, material entra com consumo isento (C0) e serviço com IRF. Configuramos o mandante de desenvolvimento e foi tudo OK. Agora estamos migrando para o ambiente de QAS.
    Subimos as requests para o ambiente, cadastramos os materiais, fornecedores e as devidas parametrizações na J1BTAX para a parte de retidos e vamos aos testes.
    A parte de serviços ocorreu tudo OK, todos os impostos foram calculados com sucesso. Ao executarmos a parte de materiais que utiliza o código de imposto standard C0 estamos encontrando erro!
    Ao informar o valor de C0 no pedido de compras na aba de fatura, o sistema abre o botão de impostos, mas quando clico no botão ele nem abre a janela de impostos. Se mudo esse código de imposto para o código Z2 criado para a retenção, ele abre a tela de visualização de impostos normalmente.
    Verifiquei a FTXP e a J1BTAX na parte de código de imposto e está tudo configurado.
    Se deixarmos o C0 e seguirmos para o recebimento fiscal, quando tentamos entrar o pedido na MIRO, ocorre a seguinte mensagem de erro: Código de imposto C0 não existe para código de domicílio fiscal RJ 3304557 - Nº mensagem FF718
    Alguém pode me dar uma ajuda!?!?
    Desde já obrigado!
    Att,
    Raphael Otsuka

    Então pessoal,
    seguindo na minha pesquisa, li uns artigos que falam que o sistema TAXBRA tem que passar pela conta VS1 que é lida no tipo de condição IP1.
    Inclusive alguns falam pra ativar o IP1 e zera o percentual de cálculo via FTXP, mas ao tentar zerar ele apresenta o erro Definir código IVA também em nível 000.
    Quando eu ativo o IP1 o botão de impostos volta a funcionar, mas passa a contabilizar o IPI. Por acaso alguém ouviu falar algo sobre esse lance do VS1?
    Obrigado!

  • Mensagem para SAP re: signature - Componente: SLL-NFE

    Olá u2013 nós utilizamos o R/3 4.6C SP53 (NF-e OSS Notes aplicado), GRC-NFE 1.0 SP09 instalado sob Netweaver 2004S SP18, SLL-NFE-JWS SP08, XI 7.0 SP15.
    Nós estamos recebendo as seguintes mensagems de erro no sistema SXMB_MONI of XID quando mandamos uma NF-e do R/3 to GRC:
    1. Reconhecimento da mensagem original: (interface SIGNN_SignNFe_OB)
    <     SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
      <  SAP:Code area="BPE_ADAPTER">NEGATIVE_ACKNOWLEDGEMENT
    2. Interface SIGNN_SignNFe_SYNC:
    SAP:AdditionalText>application fault</SAP:AdditionalText>
      <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="http://sap-j2ee-engine/client-runtime-error">com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBException</SAP:ApplicationFaultMessage>
    <SAP:Stack />
    3. Mensagem geral (observe que nós verificamos os caches e estes objetos realmente existem)
    <SAP:ApplicationFaultMessage namespace="" />
      <SAP:Stack>Interface mapping Object ID C70869C108443FF18D73461A5D8939E5 Software Component FC2772244C1511DC8DC6D7AF0A115642 does not exist in runtime cache</SAP:Stack>
    Quando nós olhamos no monitor GRC-NFE, os NF-es estão com o Process status 2(u201CSent to Signature Serviceu201D) and Error status 25 (u201CNF-e signature: PI application erroru201D)
    Quando nós testamos o service de assinatura (signature service) diretamente pelo Web Service Navigator em GPD, recebemos a seguinte resposta de erro:
    <ns1:com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBException xmlns:ns1="http://sap-j2ee-engine/client-runtime-error">Exception in method sign.</ns1:com.sap.engine.services.ejb.exceptions.BaseEJBException> )
    O nosso fluxo de comunicação é conforme o seguinte:
    DE1(R/3)->GPD(GRC-NFE)->XID(XI)->Java Signature Service
    Outras informações:
    Nossos u201CService status checksu201D para os servidores de homologação de São Paulo e Rio estão funcionando corretamente
    Nós importamos XI content package e configuramos Integration Scenarios
    Nós instalamos o certificado digital no Java stack do nosso sistema GRC-NFE.
    Nós permitimos autorização XiSecurityRuntimePermission
    Muito obrigado,
    Brian Mahan & Marc de Ruijter

    Vou apagar essa mensagem, visto que saiu duplicada.
    Se tiverem alguma objecao, favor falar.
    Abs,
    Henrique.

  • Autorizacao de Entrada de Nota Fiscal

    Bom dia Companheiros
       Estou tentando fazer uma autorização para que a QUANTIDADE dos itens da nota de entrada não possa ser diferente do pedido de compra conforme a consulta abaixo mais ta dando erro alguem poderia me ajudar.
    Select distinct 'TRUE'
    from OPCH a
         inner join PCH1 b on a.DocEntry = $[pch1.DocEntry]
         inner join POR1 c on b.BaseEntry = $[POR1.DocEntry]
         where b.ItemCode = c.ItemCode and b.BaseLine = c.LineNum
      and b.Quantity <> c.Quantity
      and a.DocEntry = b.DocEntry

    Oi Leila, claro.
    Voce abre a tela Compras - C/P=>Nota Fiscal de Entrada e habilita "Informação do Sistema" no menu superior em Visão.
    Depois vai passando o ponteiro do mouse sobre a Grid dos Itens da NF e na barra abaixo vai exibir as coordenadas. Veja a figura abaixo onde posicionei o mouse sobre a coluna "Desconto".
    Então neste caso seria $[$38.14.number]. "number" porque se trata de um campo numérico, se fosse texto sería "text". Espero que tenha te ajudado e qualquer dúvida e se eu puder ajudar, fique a vontade.

  • Ao acessar o Firefox aparece essa mensagem, Acess denied - Kerio Winroute firewall, como faço para desbloquear?

    Ao acessar o Firefox aparece essa mensagem, Acess denied - Kerio Winroute firewall, como faço para desbloquear

    Olá alexandreamim,
    Você está tentando acessar a Internet de casa, de seu trabalho, ou de uma Lan House? Essa mensagem de erro aparece em todas as páginas que você tenta acessar no Firefox?
    Pela mensagem de erro exibida, parece que você não consegue acessar algumas páginas devido a um Firewall configurado em seu computador ou em sua rede. Se houver um administrador de rede, ou algum técnico de TI responsável pelos computadores, talvez possa lhe ajudar com a configuração do Firewall.
    Espero que essas informações sejam úteis. Aguardamos sua resposta para que possamos continuar lhe ajudando.
    Abraços,
    - Ralph

  • Cadastrar mensagem na OBA5.

    Olá pessoal.
    Alguém já utilizou a transação OBMSG para cadastrar uma mensagem de erro na OBA5?
    É que preciso alterar uma mensagem (standard) para warning, mas ela não consta na OBA5.
    Desde já, agradeço!
    Jean Bernard.

    Bom dia Jean,
    Nem todas as mensagens do sistema SAP podem ter sua natureza modificada, apenas quando programadas para serem customizáveis.
    Tente ir na SE91, selecionar a mensagem e clicar no Where Used. Se você encontrar utilização desta mensagem é um indício que que seu uso é hard-coded e não passível da modificação. Veja abaixo um exemplo no erro F5 373 que apesar de ter sua mensagem hard-coded no include LF040F20 ela nunca é chamada devido ao if 1 = 2, só está aí para ser achado...
        if ek05a-xwert ne space.
          call function 'CUSTOMIZED_MESSAGE'
               exporting
                    i_arbgb = 'F5'
                    i_dtype = 'W'
                    i_msgnr = '373'.
          if 1 = 2.
            message w373(F5).
          endif.
        endif.
    Então, faça uma busca na mensagem que você está procurando se existe a chamada neste CUSTOMIZED_MESSAGE ou não, se é executado diretamente com a instrução message apenas... se estiver apenas o message então não é customizável.
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Erro ao inserir Nota Fiscal de saída

    Bom dia Pessoal,
    estou com um problema ao tentar inserir uma NFs, apresenta esta mensagem.
    "Data de cancelamento não deve ser antes da data de entrega "
    A Data do Documento é de 01/10/2007 .....estou no período correto para o lançamento (10/2007) e o período de vencimento tb já foi habilitado para atender o vencimento que no caso é 07/2008. O estranho é que o campo "Data de cancelamento" existe para pedido de venda, mas não para NF´s que é o local do erro.
    Alguém já passou por algum erro similar ?!
    Obrigado !
    Abçs,
    Rodrigo Abat

    Oi Paulo, obrigado pelo suporte.
    Acabei descobrindo o que ocorreu depois de inúmeros testes. O que ocorreu é que já existia uma NF. fiscal com o mesmo número, porém a mensagem de erro apresentada pelo B1 nada tem a ver com o problema.
    Estou abrindo um chamado para relatar isso.
    Obrigado,
    Rodrigo

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