ISS retido

Bom dia,
Na J1BTAX tenho a opção "Atualizar valores propostos p/taxa impostos " aonde defino a alíquota básica de iss ex: 2,00
Quando faço um pedido de compra com as chaves de retenção informadas no fornecedor, o botão "impostos" no meu pedido de compra consegue identificar a alíquota de 2% do ISS , mas não consegue identificar uma base de calculo para o ISS e não consegue identificar as bases para a retenção.
Pq o sistema não calcula estas bases?  (não queria usar exceções neste momento)
Só funciona quando eu cadastro um grupo de exceção, como por exemplo o grupo 89 indicando o domicílio fiscal do fornecedor, a alíquota, e a flag ISS IRF.
Assim o botão "impostos" no pedido de compra consegue identificar a aliquota (cadastrada na exceção) para o domicílio (cadastrado na exceção) e a flag ISS IRF (na exceção).
Gostaria de saber se é possível não utilizar a exceção, partindo apenas da alíquota básica. Assim independente do domicilio fiscal, os fornecedores sem chave de retenção não teriam as retenções. e os fornecedores com chave teriam as retenções.
Um segundo problema é quando eu não tenho que reter, e sim somente destacar o ISS na nota.
Estou tendo que criar uma exceção por exemplo grupo 89 indicando o domicilio, a alíquota e sem a flag ISS IRF marcada para que o destaque do ISS ocorra.
O problema é que não posso ter no grupo 89 o mesmo domicilio fiscal com a flag marcada e outro com a flag desmarcada.
Assim não consigo de maneira genérica, independente do município, sempre destacar o ISS caso o fornecedor não tenha as chaves de retenção. e caso tenha as chaves, reter ao invés de somente destacar.
Eu sei que  eu poderia usar uma exceção por fornecedor para tratar as retenções e o destaque do iss na nota deixar nesta exceção mais genérica 89 somente pelo município, mas isso operacionalmente faz com que o fornecedor tenha que ser cadastrado informando as chaves e ainda esteja cadastrando também dentro da exceção 85 por exemplo (domicilio+fornecedor).
Alguém poderia me dar alguma ideia? Existe um jeito mais simples e mais genérico?

Bruno,
Para o ISS retido não é necessário definir na J1BTAX. Você pode verificar a parte de FI na nota:
1706309 - CI BR: CBT - Condition-Based Tax Calculation Brazil(updated)
Basicamente você irá configurar as transações abaixo:
Definir bases e acúmulo da categoria
S_ALR_87003264    
Definir alíquota dos códigos
S_ALR_87003617
Veja também a discussão:
Re: Service: INSS+ IR+ISS + WHT + PIS/COFINS s/ credit e para Entradas
Att.

Similar Messages

  • Desconto de imposto retido diretamente no financeiro

    Nossa empresa possui um benefício fiscal, referente a um projeto de governo pertinente a construção civil.
    Devido a isso, lançamos as notas fiscais de prestação de serviço, destacando o ISS, porém o mesmo não será pago devido a esse benefício.
    Nesse caso, após a geração da fatura em FI é necessário dar esse “desconto” de ISS retido diretamente no financeiro.
    Já tentamos realizar esse processo através da F-51, usando a função “Transferir e Compensar”, porém as informações de impostos retidos são desconsideradas, precisando ser criadas de forma manual na nova fatura. Isso está impactando em nosso relatório de IRF.
    Gostaria de alguma sugestão sobre como esse processo poderia ser realizado, sem que os dados de IRF não sejam perdidos.
    Agradeço desde já pela ajuda!

    Oi Fernanda,
    Na F-51 e F-44 as informações de IRRF são ignoradas devido ser um processo de compensação.
    Utilize a transação F-43 para saída pagamentos.
    Att

  • ISS não pega alíquota

    Pessoal,
    1. Criei um IVA com ISS, marcando estas condições
    Cód IVA     Denominação do IVA     Tipo de imposto     Cálculo de imposto: utilização de material     Serv
    S1     Serviço ISSIRRFCSLL/PIS/COF CSRF+INSS     V Input tax     2 Consumption     X
    ISSA     ISS at Provider     ISSP     NVV
    ISSB     ISS WHT At Provider     ISSP     ISW
    ISSE     ISS at Service Loc     ISSS     NVV
    ISSF     ISS WHT at Service Loc     ISSS     ISW
    ISSG     ISS Offset     ISSP     NVV
    2. Criei um grupo de exceções marcando ISS e WT
    LOC_SE Local do fornecimento de serviços
    NBM NCM Code        
    3. Preenchi a tabela J_1BTXISS para o grupo de exceções:  
    Cód.domicílio fiscal  RS 4314902       
    Válido desde          08.08.2008       
    Válido até            08.08.2088       
    Local do forneciment  RS 4314902       
    NCM Code              31022100         
    Taxa de imposto       2,00             
    Base do imposto       100,00           
    Lei ISS                                
    LocalRelevImp.                         
    ISS IRF   : X                             
    Valor mínimo          0,00             
    Moeda                     
    4. No cadastro de fornecedor indiquei  as condições de Imposto ret.na fonte para o ISS marcado como sujeito.
    IS      SA
    5. Criei um pedido com o IVA de ISS, porem no pedido não identifica a alíquota.
         BASB     Base Amount                                              90,75      BRL
                                 Ext. calculation     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 Level 200     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 Level 300     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 Level 500     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 Other taxes     90,75      BRL     1          90,75      BRL
                                 PIS, COFINS, ISS     90,75      BRL     1          90,75      BRL
         ISSA     ISS Prest/Prov Servi     100,000      %                    0,00      BRL
         ISSB     ISS Retido Provedor     100,000      %                    0,00      BRL
         ISSE     ISS  no Loc Execução     100,000      %                    0,00      BRL
         ISSF     ISS  Ret Local Execu     100,000      %                    0,00      BRL
         ISSG     ISS  Offset     100,000      %                    0,00      BRL
    6. Criei a fatura e não determinou o ISS
    No caso de que na fatura indique manualmente para o Imposto ret.na fonte IS  SA uma alíquota manual, o sistema si contabiliza.
    Alguém sabe o que é que está faltando?
    Grata ,
    elo

    Conseguir resolver aplicando a nota.
    804717    
    ISS WHT Not Determined

  • Variável ISS - PLD Nota Fiscal

    Boa Tarde,
    Meu nome é Juliana Sanna e sou da Zethos Consulting. Preciso da ajuda de vocês no seguinte item:
    Estou gerando o PLD de uma nota fiscal de serviços e nao consegui localizar a variável para o valor do ISS - não o retido mas o que é calculado pelo código do imposto ISS.
    Já pesquisei no documento How to Modify Nota Fiscal Report e  também no SAP Notes nao consegui localizar.
    Obrigado
    Juliana Sanna
    Edited by: Rui Pereira on Dec 10, 2008 10:28 AM

    Boa Tarde Juliana
    As variáveis que se encontram no documento que referiu são às únicas disponíveis atualmente para a localização Brasil.
    Sugiro que criei no forum como referido na nota SAP 1028874 uma solicitação para o efeito.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • PIS e COFINS retidos nao trasferidos na Nota Fiscal

    Boa tarde gente!
    Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
    Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
    As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
    BW12     WHT Rate PIS     0,650      %                    0,09
    BW22     WHT Rate COFINS     3,000      %                    0,42
    BW32     WHT Rate CSLL     1,000      %                    0,14
    BW42     WHT Rate IR                          1,200      %                    0,17
    Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
    E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
    Usage           A
    Application     V
    Pric. procedure RVABRA
    Tax type        ICOW
    Tax Rate Cond.      BW22           Field Mapping     1
    Pauta Rate Cond.                        Field Mapping     0
    Tax Amount Cond.    BW22        Field Mapping     0
    Total Base Cond.    BXWT          Field Mapping     0
    Tax Base Cond.      BXWT          Field Mapping     0
    Ex. Base Cond.                           Field Mapping     0
    Other Base Cond.                       Field Mapping     0
    WHT Collection Code BW21
    Base Red.                                  Field Mapping     0
    St. Base Red                              Field Mapping     0
    Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
    ICM3     ICMS from SD     ICMS
    IPI3     IPI  from SD     IPI
    Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
    Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
    Abraços
    Nino

    Boa tarde gente!
    Achei problema e soluçao! O nosso cliente ta com o SAP 4.7 e SP35, mas eles nao tenhiam todas as configuraçoes manuais relacionadas com SPED PIS/COFINS.
    Nesse caso teve que configurar as indicaçoes da nota 916003.
    Bom trabalho a todos!
    Abraços
    Nino

  • Retenção de ISS na Venda de Serviço

    Boa tarde
    Estou utilizando ECC 6.0 e TAXBRA, preciso configurar a retenção do ISS pelo cliente na ordem de venda de serviços.
    No esquema de cálculo o sistema já está reconhecendo a alíquota do imposto e a retenção identificado pela condição ISVG.
    ISVB     Taxa ISS fornecedor     3,000      %                    0,30
    ISVC     Base ISS fornecedor     100,000      %                    10,00
    ISVD     ISS lei fornecedor     100,000      %                    10,00
    ISVF     ISS imp.local forn.     1,000      %                    0,10
    ISVG     ISS retenção forn.     100,000      %                    10,00
    ISVH     ISS ret.mínima forn.     0,01      BRL                    0,01
    O problema é que logo mais abaixo no esquema de cálculo entendo que o sistema deveria preencher as condições BX64 (base retenção) e BX63 (montante da retenção), mas não está fazendo isso.
    O interessante é que o ISS não está sendo adicionado ao preço e isso está correto, mas precisaria dos valores que foram retidos para trasnferir para nota fiscal. Para a venda onde não tem retenção a pricing está funcionando corretamente.
    BX60     BR ISS base forn.     0,00      BRL                    0,00
    BX61     BR ISS base is.forn.     0,00      BRL                    0,00
    BX64     BR ISS base ret.forn                          BRL                                     
    BX65     BR ISS base RetIsFor     0,00      BRL                    0,00
    BX6A     BR ISS base serv.     0,00      BRL                    0,00
    BX6B     BR ISS base is.serv.     0,00      BRL                    0,00
    BX6E     BR ISS base ret.serv     0,00      BRL                    0,00
    BX6F     BR ISS base RetIsSer     0,00      BRL                    0,00
    BX51     BR: montante de ISS     100,000      %                    0,00
    BX62     BR ISS montante forn     0,00      BRL                    0,00
    BX63     BR ISS mont.ret.forn     0,00      BRL                    0,00
    BX6C     BR ISS mont.serv.     0,00      BRL                    0,00
    BX6D     BR ISS mont.ret.serv     0,00      BRL                    0,00
    BX6O     BR ISS offset Tx Inc     100,000-     %                    0,00
    Alguém que já configurou e puder me ajudar agradeço.
    Atenciosamente,
    Emerson

    Olá Fernanda, tudo bem?
    Em meu sistema o flag está marcado também e o sistema está fazendo a retenção, porém não preenche o valor da retenção nas condições, o valor mínimo está com zero também.
    No caso de retenção o sistema deveria preencher as condições abaixo.
    1) Com retenção alíquota do fornecedor
    O sistema deveria preencher as condições BX64, BX63
    2) Com retenção alíquota do cliente
    O sistema deveria preencher as condições BX6E, BX6D
    Como não consegui resolver esse problema no standard, criei uma condição onde cadastro os mesmos parâmetros que cadastro nas tabelas de ISS na J1BTAX e amarrei uma chave de conta a essa condição, dessa forma é possível contabilizar a retenção reduzindo o valor que o cliente deve pagar, está funcionando bem assim, o inconveniente é ter que cadastrar as chaves dessa condição além da J1BTAX na VK11 também.
    Já revisei as notas da SAP e aparentemente a configuração está ok, mas não funciona, já abri chamado... só que o tempo passa e não respondem!

  • [ SPED PIS/COFINS ] Impostos Retidos na Fonte em Documento Fiscal

    Bom dia a todos!
    Verificar os pré-requisitos da nota 1517574 (SPED-EFD PIS/COFINS: Electronic Fiscal File - Overviw Note) não está sendo tão fácil quanto parece!
    É o seguinte: temos já o ECC Ehp4 SAP_APPL nível 07 e, segundo o que há na nota acima mencionada, fiz uma suposição que já temos os pré-requisitos implementados (pelo menos em termos de aplicação dos objetos DDIC e códigos ABAP).
    A verificação da parte funcional está me parecendo mais complicada. Na Nota SAP 786556 (Non-Relevant Withholding Tax Lines in Nota Fiscal) há um texto intrigante que fala o segiunte:
    "Symptom:
    You have implemented the MP-135 solution described in Note 727475. In the nota fiscal, a tax line is created for each withholding tax type activated in the tax code, company code, and vendor/customer. When the withholding tax rate and collection code of a WHT type are initial, however, a corresponding tax line does not have to appear in the nota fiscal."
    Ou seja, segundo entendi, se temos a solução MP-135 integralmente implantada em nosso sistema, uma linha de imposto deveria ser criada lá na Nota Fiscal, de acordo com o IVA utilizado no momento do lançamento, por exemplo, da Fatura MIRO.
    No nosso caso, temos dois agravantes:
    1) Não registramos, a princípio, as Notas Fiscais de Serviço (o que já vimos que é possível mediante a indicação da Categoria de NF ao se lançar a transação MIRO).
    2) Os valores dos Impostos Retidos na Fonte não aparecem na Aba Impostos quando da verificação através do Documento Fiscal (botão Nota Fiscal).
    Ao salvar o documento, simplesmente ele adiciona na aba Mensagens um texto indicando o Imposto Retido na fonte e o valor associado, que foi automaticamente calculado pela solução do módulo de FI (Withholding Tax Calculation).
    Alguém aqui já passou por isso ou teria dicas para que eu pudesse habilitar a exibição dos valores dos Impostos Retidos na Fonte na Aba Impostos do Documento Fiscal?
    No aguardo,
    Daniel.

    Olá a todos!
    Apenas para atualizar este tópico, consegui habilitar a visualização do imposto ISS na Nota Fiscal, simplesmente revisando os passos de configuração da nota 747607 e também ativando o Código de Imposto Retido na Fonte IW (ao invés de IS) no Fornecedor, para que então o ISS pudesse ser calculado de acordo com a configuração da nota (ou seja, pre-requisitos para esta possibilidade seriam a revisão da configuração da nota 747607, habilitar o código imposto retido na fonte IW no fornecedor, cadastrar as exceções na J1BTAX para a tabela de ISS - J_1BTXISSV e não esquecer de manter a conta também na OB40).
    O próximo desafio agora é verificar a possiblidade de habilitar também a exibição dos impostos INSS e IRRF Pessoa Física.
    Att.,
    Daniel.

  • Venda de Serviços com valor de ISS no Gross Up

    Olá pessoal, uma dúvida.
    O cliente vende exclusivamente serviços, apliquei as notas 1706309, 664855, 747670, 852302, 916003 e 815720.
    Efetuei testes para Cofins e Pis e está calculando muito bem. Porém o erro está no cálculo do ISS quando utilizado o modo Gross Up (Imposto fora do preço) pois ele altera o valor da ICMI.
    Estamos usando a TAXBRA e a RVABRA padrão.
    Criei o Tax Group 50 e todas as sequencias de acesso de ISS para provedor foram atualizaras como este grupo que foi configurado da seguinte forma:
    Jurisdict.Code: SP
    Valid from/to: 01.01.2014 até 12.31.2999
    Company Code: ZXXX
    Tax Rate: 5
    Tax Base: 100
    Iss Law: IS0
    Tax-Rel.Loc.: 1 Provider
    Iss WT: X
    Min. Value: 5.000,00
    Currency: BRL
    Veja o detalhe das condições para o cenário abaixo:
    Se eu coloco um preço líquido de 1000,00, com Tax Code I9 (ISS+COFINS+PIS+WHT) e Cofins sendo 7,65%; PIS sendo 1,65% e ISS sendo 5% (Empresa de Lucro Real na cidade de São Paulo) as condições ficariam assim quando utilizo cálculo dos impostos por dentro do preço líquido (Tabela J_1BKON1V)
    BX70 COFINS Base: 1.000,00
    BX72 COFINS Amount: 76,00
    BX80 PIS Base: 1.000,00
    BX82 PIS Amount: 16,50
    BX50 ISS Base: 1.000,00
    BX51 ISS Amount: 50,00
    IBRX: 1.000,00
    ICMI: 1.000,00
    Net Price: 857,50
    Tax: 142,50
    Entendo que o cálculo acima está perfeito para imposto por dentro, porém vejam como fica quando altero para calcular por fora:
    BX70 COFINS Base: 1.157,03
    BX72 COFINS Amount: 87,93
    BX80 PIS Base: 1.157,03
    BX82 PIS Amount: 19,09
    BX60 ISS Base Provider: 1.157,03
    BX62 ISS Amount Provider: 57,85
    ICMI: 1.157,03
    IBRX: 1.157,03
    Net Price: 992,16
    Tax: 164,87
    Neste caso, a ICMI assumiu o valor de 1.157,03. Entendo que o Net Price deveria ser 1.000,00 (Já que é o preço líquido sem impostos) e o Tax deveria ser 166,18. Veja como cheguei neste valor de Tax:
    Fiz a fórmula de Gross Up sendo: 1-([ISS+COFINS+PIS]/100) ou seja 1-([5+7,65+1,65]/100) daí evolui para o seguinte resultado: 1-(14,25/100) resultando em 0,8575. Logo peguei o preço líquido de 1.000,00 e dividi por 0,8575 que dá 1.166,18 logo, o total de impostos é 166,18 e o preço líquido é 1.000,00.
    Sendo assim, no meu entendimento as condições deveriam ficar assim quando o imposto é por fora:
    BX70 COFINS Base: 1.166,18
    BX72 COFINS Amount: 88,63
    BX80 PIS Base: 1.166,18
    BX82 PIS Amount: 19,24
    BX60 ISS Base Provider: 1.166,18
    BX62 ISS Amount Provider: 58,31
    ICMI: 1.166,18
    IBRX: 1.166,18
    Net Price: 1.000,00
    Tax: 166,18
    Alguém saberia como resolver este problema? ou seja, alterar a configuração para que ao invéz de calcular conforme o texto em vermelho fique igual ao texto azul?
    Obrigada
    Fernanda

    Pessoal,
    Achei o erro, o problema está na retenção. Dentro do grupo 50 eu exclui os campos:
    Iss WT: X
    Min. Value: 5.000,00
    Currency: BRL
    Então a pricing retornou corretamente.
    Vamos verificar todas as notas de retenção para corrigir o problema.
    Obrigada
    Fernanda

  • Nota Fiscal Eletrônica ISS DF

    Boa tarde,
    Gostaria de uma ajuda para entender melhor como funciona esse tipo de NFE - ISS para o distrito federal.
    Realizei leitura de alguns tópicos, mas ainda não ficou claro.
    Deverá ser criado uma nfe com um item de serviço (modelo 55)?
    Essa nota no sap deverá ficar como nfe normal(marcado na j1b3n como nfe) só que com um item de serviço?
    O envio para a (Mensageria)SEFAZ será feito por um xml padrão nfe (normal modelo 55), existe alguma tag nova para esse serviço?
    Obrigado desde já.
    Amanda

    Bom dia Danilo
    a SAP tem um acordo com a Skill que esta vendendo esse Add-on e sao eles que dao o suporte.
    se precisar de contatos, fale com o Carlos Hernandez primeiro.
    Um abraco
    Rui Pereira
    Euipe de Moderadores SAP Business One

  • Como migrar partidas em aberto com imposto retido (acumulado) no pagamento via FI?

    Oi Pessoal,
    Estou com um problema na retenção de impostos, agradeço quaquer ajuda!
    É o seguinte: Imposto retido no momento do pagamento pro Fornecedor com acúmulo, ou sjea, a retenção só ocorre se tiver pagamentos para o mesmo fornecedor dentro do mesmo mês com valor maior que 5.000,00 reais.
    Exemplo no legado (SAP – TAXBRJ):
    Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento em 10/01/15 – Sem retenção - OK
    Fornecedor “X” – 2500,00 – Se pagar dentro de Janeiro será feito retenção com base no total de 5.500,00, logo 255,75, valor líquido a pagar pro Fornecedor = 5.244,25.
    Vamos supor que essas partidas estejam em aberto e portanto precisam ser migradas pro SAP via FB01.
    Eu testei e o resultado foi:
    Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento dia 02/02/15 – Sem retenção - OK.
    Fornecedor “X” – 2500,00 – Pagamento dia 05/02/15 – Sem retenção - Incorreto.
    Percebi que após pagar as duas, o montante base não foi atualizado na tabela WTAK campo J_1BWHTRB02, acredito que é por causa da configuração do tipo de imposto (CA) “Base armazenada na Nota Fiscal”, então eu acho que o campo é atualizado com base no Montante Base gravado na NF (J_1BNFSTX), suponho que seja isso porque se eu fizer o mesmo teste usando MIRO a acumulação ocorre corretamente.
    Resumindo: Quando eu faço a carga por FI eu não tenho o campo NF, por consequência não terei o Montante Base, portanto nenhum imposto será retido. A pergunta é: Alguém tem alguma ideia de como fazer essa carga considerar a acumulação corretamente.
    *ECC 6.0 – TAXBRA
    Muito obrigada por qualquer ajuda, dica, comentário....

    Oi Marssel,
    Obrigada pelo seu tempo.
    Referentes os pontos que vc levantou:
    1 - Já fiz esse teste, o resultado foi:
    Montante = 3000,00 (Informações IRF: Base IRF 3000,00 + Mont. IRF 90,00), se eu fizer o pagamento vai reter 90,00 e esta incorreto, pois não considerou o acúmulo de 5000,00.
    2 - Não entendi muito bem o que fazer, por favor me da mais detalhes.
    3 - Tb já fiz esse teste, o resultado foi:
    Configuração por FI grava em outros 2 campos da WTAK (WT_BS02 e WT_WT02) quando volta pra PCC com base na NF grava em outros campos (J_1BWHTRB02, WT_BS02 e WT_WT02), pelos testes que fiz, percebi que só o campo J_1BWHTRB02 é considerado como "controle" de acúmulo, portanto não considerará as partidas que entraram por FI.
    4 -  Se entendi correto, não é pra levar em consideração o acumulo em si, é pra reter na fatura qualquer valor mesmo que abaixo de 5000,00. Tá mas e se o Fornecedor só tiver um pagto no mês de 2000,00 o correto seria não ter nenhuma retenção, se reter nesse caso estaria incorreto, não? Desculpa não estou certa se entendi claramente.
    Mais uma vez obrigada.

  • J1B3N - Chave de Acesso - Iss. Tipo, não aleatória. & Verifique dígitos

    Na transação J1B3N, após digitar o número do documento e na tela de exibição de um nota fiscal -> na guia dados NF-e -> entre todos os campos para a chave de acesso, só vejo três campos (Iss. Tipo, de números aleatórios e Check Digit) estão em modo de mudança (não cinza).
    Você poderia por favor me ajude a responder as perguntas abaixo,
    1> Como podem estes três campos podem ser mutável em NF-e operação de exibição?
    2> falto quaisquer notas OSS?
    obrigado,
    Adv
    Edited by: adv fico on Sep 14, 2011 6:22 AM

    Bom dia Adv,
    Em linhas gerais, estes campos devem ficar cinzas para as notas de emissão própria pois o sistema as controla (numera), apenas devem estar abertos para notas emitidas pelos fornecedores e cadastradas no sistema.
    Dicas:
    - Use a transação J1B2N (alteração) para testes.
    - Faça o teste numa NF-e com formulário e outra sem (com formulário indica que é da empresa, sem formulário indica que é externa).
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • Criando novo tipo de Imposto Retido

    Prezados,
    Algum de vocês já precisou criar um tipo novo de Imposto Retido ??
    Se sim, na versão 9.0 não tem a opção "Definir Novo", então não é possível?
    Segue print:

    Olá Raphael, interessante a sua dúvida.
    Verifiquei que na 8.82 PL11, 9.0 PL13 esta opção de cadastrar um novo tipo de retenção de impostos não está disponível.
    Agora na 9.1 PL04 há opção para cadastrar um novo tipo de imposto retido.
    Abaixo segue prints das versões.
    Espero ter colaborado.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • WHT - Faturas de serviços com INSS retido

    Pessoal estou com um problema na configuração do WHT para faturas de serviço que precisam reter o INSS o IR entre outros. O que passa é que estou com problemas no cálculo do WHT para notas de serviço que precisam ter o INSS retido já apliquei e revisei a nota 916003 umas 3 vezes e nada muda, os valores não são calculados corretamente na pricing o que deixa o valor do documento errado, pois as únicas conditions de WHT que são calculadas deixam o valor do imposto negativo e errado.
    Se alguém tiver uma documentação adicional a essa disponibilizada pela SAP na nota 916003 peço a gentileza de enviar para que eu possa verificar se existe algo equivocado tanto em SD quanto em FI.
    Grato

    Gilson,
    A nota 916003 não contém instruções de configuração para o INSS. Ela contempla sómente os impostos para a MP135. Para o INSS, verifiqure as instruções que estão na nota 178824.  Certifique que se caso configure a condição de INSS como estatística, verifique a configuração do tax type que está sendo utilizado para que 'não' esteja como 'modified base/tax amount'. Esta opção espera que SD envie a informação através da account key.
    Atenciosamente,
    Paulo

  • Como identificar se um imposto no B1 é retido na fonte ou não?

    Caros, preciso fazer um relatório demonstrando os valores de impostos retidos na fonte e o valor dos impostos não retidos. Como identifico no B1 que o imposto deve ser retido?
    Grato

    Paulo,
    Estou com um problema da acumulatividade dos impostos retidos no pagamento, o meu cliente está fazendo lançamentos de NFentrada para o ano 2012, só que o campo pagamento acumulado está nesta data 2012 o valor R$ - 558.998,44, e no caso não faz a a retenções no meio de pagamento,
    existe uma forma de resolver, teria como desativar a acumulatividade apenas para os lançamentos com este tipo de problema? Em anexo o exemplo.
    As NFentrada das datas atuais estão retendo corretamente.
    Jaqueline Martins

  • Reconciliação Interna / Imposto Retido na Fonte

    Boa tarde,
      Estou tentando fazer uma reconciliação Interna para um PN (Fornecedor) e é exibida a seguinte mensagem de erro no rodapé do SAP B1:
      "O imposto retido na fonte tem de ser processado para pelo menos uma das transações selecionadas. Isto só é possivel restingindo a reconciliação a transações com o mesmo código IRF."
      O que pode estar havendo?
    Obrigado.

    Bom dia,
    Estou com este mesmo problema. Ninguém mais passou por esta situação?

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