NFE 3.10 layout de conteúdo atualização PI/XI

NFE 3.10 layout de conteúdo atualização XI
Olá Experts,
Estamos planejando fazer o upgrade para NFE layout de 3.10. Tenho consultas soem regardign os chnages PI / XI para a atualização. De acordo com a guia de disposição é mencionado:
Os novos WebServices precisam de um novo conjunto de configuração PI - os cenários de integração correspondentes são entregues com namespace http://sap.com/xi/NFE/008. Note que você também precisa configurar os Cenários de Integração para emissão de eventos do mesmo espaço! A única atualização para Layout 3.10 exceção são os dois cenários de integração necessários para o XML download que você ainda pode acessar emhttp :/ / sap.com/xi/NFE/006.
Minhas consultas são:
1. Será que precisamos para configurar cada cenário usando 008 namespace? Por exemplo BATCH_AEX_WebAS_Outbound_Batch ou ETB2B_AEX_WebAS_Outbound_B2B_Event. Será que precisamos para configurar estes também no novo namespace?
2. Uma vez que configurar as interfaces no novo namespace ou seja, 008. Depois disso deve ser desativar a configuração do 006 ou deixá-lo como ele é.
Se alguém está tendo uma correlação precisa para o qual será necessária todas as alterações PI / XI, em seguida, por favor, compartilhe.
obrigado
Gaurav

Obrigado novamente,
Outra consulta está no portal do governo para links webservice eu descobri há certas regiões para as quais não existe uma versão 3.10 webservices URL definida. Por exemplo Sefaz Ceará - (CE) e Sefaz Paraná - (PR).
Além disso, algumas outras regiões não têm wbservice 3.10 URL para todos os serviços. Por exemplo SEFAZ_RS - No 3.10 serviços para estes? :
NfeConsultaCadastro
NfeConsultaDest
NfeDownloadNF
A única agência adequada / região que encontrei é de SEFAZ_SP que tem conjunto completo de URL webservice.
Você pode por favor, compartilhe yor views / comentários.
obrigado
Gaurav Ranjan

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  • Layout de contas a pagar replica contas bancarias

    Grupo,
    Preciso de ajuda, estou configurando o contas a pagar para ser impresso, mais no momento que o contas a pagar se refere a pagamento com cheque ele replica todas as contas bancarias, o que devo fazer para que não aconteça isto?
    Estou utilizando o layout padrão do SAP.
    E outra coisa preciso acrecentar um campo para informar quem autorizou o pagamento, pois antes de ser impresso o contas a pagar existe o processo de autorização, não encontrei neste layout a tabela de autorizações.
    Jaqueline Martins

    Oi Jaqueline
    1. Normalmente a replicação de linhas deve-se a utilização de variáveis de sistema obtidas da tela do documento (o que nem sempre funciona uma vez que a correlação entre essa variável e as variáveis do PLD não é direta). Outra razão pode ser o 'link to' ou 'related to' nos campos do PLD que pode causar isso.
    2. Quanto ao campo de autorizações o melhor seria criar um UDF para tentar trazar essa informação e depois procurar o respetivo UDF.
    Paulo Calado
    SAP Business One Forums Team

  • NFE 2.0 - Contingencia

    Bom dia,
    Estou testanto do processo de contingencia para a versão 2.0 do XML da NFE.
    Através do monitor da NFE (J1BNFE) eu coloco em contingência o local de negócio.
    Flego o primeiro campo MS Down e coloco o motivo da contingencia no campo Mt Cont MS Down que no meu caso é 01.
    Ao salvar, o estranho é que o sistema não grava o motivo da contingencia.... volta para branco.
    Estou informando somente estes 2 campos, alem do pais, local de negocio e empresa.
    Aplicamos todas as notas no SAP ECC referente a NFE 2.0.
    Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
    Abraços e Obrigada,
    Kátia Alves.
    Edited by: KatiaA on Aug 13, 2010 5:28 PM

    Oi Julio,
    Para a NFE 2.0 e o SCAN no ECC, te aconselho a aplicar todas as notas disponibilizadas pela SAP. Veja qual o ultimo SP que a sua empresa está e aplique as notas ou o SP posterior disponibilizado pela SAP. No meu caso, apliquei as notas referentes a NFe, pois a empresa não aplicou o SP inteiro.
    Apliquei o SP 15 no GRC/PI. Mas verifiquei que já existem o SP 16 e o SP 17 com algumas notas já disponibilizadas e então, também vou aplicar.
    A partir disso é configuração.
    - Para o SCAN estou me baseando na nota disponiblizada pela SAP de número 1394582 que contem o documento atachado chamado SCAN_SAP_Library.pdf.
    Ainda não implantei o SCAN (estou na fase de aplicação de notas ainda pois foi dado prioridade a implantação da Nfe 1,10 já que a empresa tinha obrigatoriedade para 01.10.10. Somente esse mes é que estamos aplicando as notas referentes a NFe 2.0 e SCAN) também possuo algumas dúvidas. Mas esse documento ajuda bastante. Procure no forum também com o assunto SCAN que ajuda bastante.
    Espero ter contribuído. Gostaria de anexar documentos mas não sei como fazer isso aqui no fórum. E no mais, vou postar minhas dúvidas pois acredito que a ajuda aqui do fórum é muito, muito útil!
    Att,
    Kátia.

  • Processo de Subcontratação - Contingência

    Pessoal,
    Estou com o seguinte problema, ao efetuar um processo de subcontratação mov. 541 com saída de NFe, eu a comutei para contingência para teste.
    Verifiquei que após estornar o documento via MBST e gerar uma nova NFe utilizando o mesmo pedido, esta NFe não apresenta o flag de contingência selecionado.
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    É importante ressaltar que o sistema não estava em contingência, e sim, parcialmente em contingência.
    Obrigado a todos !!!!

    Olá Henrique,
    obrigada pela informação.
    Testamos a seguinte situação:
    Após gerarmos uma NF-e para o processo de subcontratação através da transação MB1B (mov 541) verificamos que o sistema estava inoperante, diante disso, resolvemos colocar somente esta NF-e em situação de exceção através da transação J1BNFE. Estornamos a NF-e através da transação MBST (mov 542) e após isso geramos uma nova NF-e do mesmo pedido.
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    Atenciosamente
    Adriana

  • Error 70  - Código do status 225: Rejeição: Falha no Schema XML da Nfe.

    Bom dia grupo!
    Nós estamos atualmente recebendo a seguinte mensagem de erro da SEFAZ relacionado aos batches que nós enviamos: Error status 70 "Error from the authorities" and Código do status (Status Code) 225: Rejeição: Falha no Schema XML da Nfe.
    Nossa configuração é 46C com muitos OSS notes aplicados (veja abaixo)
    Nós estamos realmente parados neste momento e não temos nem ideia de onde começar.
    Atenciosamente,
    Marc de Ruijter
    OSS notes for NF-e phase 2
    989115      Nota Fiscal Electronica (NF-e) - Overview Note
    852302      Implementation Overview ISS 2004 - Legal Change MP135/LC116
    759965      New Condition Formulas for MP-135 and ISS 2004
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    980214      DDIC changes: PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
    981123      PIS / Cofins Tax Law and Tax Situation
    981687      NFe: For Services in Muncipio Sao Paulo
    934846      Syntax error: TYPE-POOL 'SXRT' is unknown
    979881      Message S 000 in NF writer when mandatory fields not filled
    980213      Nota Fiscal Electronica (NF-e) of SEFAZ - Phase 2
    1037070      NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 01
    1014600      No output found for the Nota Fiscal
    1052575      NF-e of SEFAZ - Phase 2 / DDIC changes after shipment
    1043688      NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 02
    1062468      NF-e: Multiple volume structure for XML file
    1062251      NF-e: Extension of BADI Interface FILL_HAEDER
    1070261      NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 03
    1094041      NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 04
    1000130      Public System for Digital Bookkeeping (SPED) - Overview Note
    1008306      SD: Manual changes of CFOP for services when ISS tax applies
    998194      Missing ISS Tax Situation in the Nota Fiscal
    1047606      SD/Brazil: Using of error log during Nota Fiscal creation
    120449      SD-Brazil Exchange variance error in Nota Fiscal
    92383      LSA:BR:SD: Tax laws in return nota fiscal
    689157      Nota Fiscal Split and number of Packages
    987882      ISS Tax Law (field J_1BTAXLW3) not copied from sales order
    989965      CFOP redermination in the delivery document not working
    909835      Message 8B 679 raised during the delivery process
    337554      SD: No. of packages in Nota Fiscal
    533046      Repair order inconsistent to object list
    920330      Error when changing the tax codes in a sales order
    998195      PIS/COFINS/ISS Tax Law and Tax Situation in SD
    104606      EDI/IDoc: Mapping IDoc types to ANSI X12
    1094041      NF-e of SEFAZ - Phase 2, Enhancement 04
    1105588      J_1BLFZF: Runtime error OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED
         OSS notes for XML ver 1.1 and NF-e phase 3
    1065334      NF-e: Extension of BADI Interface FILL_ITEM with tax table
    1068615      NF-e: Extension of BADI Interface with SD document flow
    1079826      NF-e: BAdI Interface Enhancement for NF Messages
    1069919      NF-e: Partner in Block E should always be main partner
    1090279      NF-e monitor: automatic refresh upon user actions
    1093252      NF-e: ICMS tax situation in XML File and DANFE
    1113127      NFe: New XML Layout - Version 1.10
    1114348      NF-e - xNFe integration - backend
    1122294      Send/resend NF-e: fill VBFA for BAdI item method
    1124075      NF-e: Serie not taken from Contingency NF-Type
    1144194      NF-e: Cancellation/Skipping Reason
         Bug Fix notes for NF-e BAPI.
    1049946      NF-e: Adaption of Nota Fiscal Bapis
    1147934      NFe: Random number should not be generated for incoming NFes
    1150733      NFe: Randon number and check digit not cleared
    1154995      NF-e: NF BAPI - enhancement for NF-e processing
    1158622      NF-e: NF BAPI - no input of random number possible
         Bug Fix notes for Contingency process
    1158612      NF-e: Wrong partner in Block-E for Entrada
    1240212      NF-e: One time Vendor data not transferred to XML file
    1255450      NF-e: Jurisdiction code for one time vendor / customer
    1257030      NF-e: Country Name for one time vendor / customer
    1069018      Cancellation of incoming NFe shows error J1B_NFE 003
    1070077      NF-e: Protocol number and document status for Denied NF-e
    1145148      NFe: Cancellation for Contingency NFes
    1152263      NF-e monitor: wrong action status '7' for C-NF-e
    1146914      NFe: Synchronous call to messaging system from backend
    1149356      NFe: Dump when NFe is cancelled with MIGO
    1152081      NFe: Dump when NFe is cancelled with VL09
    1153533      NFe: Dump when NFe in contingency is cancelled with VL09
    1156116      NF-e: Contingency by stock transfers
    1160107      NF-e: Cancellation of contingency NF-e with DOCSTA = 1 or 2
    1161347      NF-e: Cancellation of Contingency NF-e - correction
    1238648      NF-e monitor: req. action '3' (send) wrong for swtch. NF-e
    1165953      NF-e: Numbering Gaps
    1244326      NF-e: Numbering gaps - Status update in table J_1BNFENUMGAP
    1245425      NF-e monitor: required process step - contingency
    1252567      NF-e: Resend of NF-e - rejected or with validation error
    1266344      NF-e: Action Indicator for NF-e with validation error
    1254565      NF-e: Synchronization of RFC call between ERP and xNFe
    1053626      MIRO: wrong document reference in nota fiscal
    1073259      NF-e: Transfers - Outgoing NF-e No. not taken by Incoming
    1153874      NF-e: GR for future delivery takes wrong NF-e number
    1174946      NF-e: Serie not considered for duplicate NF-e number in MIRO
         Miscellaneous bug fix notes
    1175538      NF-e: Reference between NF and NF-e
    1244881      NF-e: Mixed scenario in MIRO shows error 8B219
    1257422      MIRO: Error 8B 219 by posting of reference invoices
    1150843      NFe: Text for cancel reason not transferred to XML file
         Bug Fix Notes Group 2
    1059699      NF-e: Reference between NF and NF-e
    1139062      NF-e incoming: Posted via J1B1N -> Wrong Document Status
    1144199      NF-e: SD Billing and Contingency
    1145089      NF-e: Cancellation despite rejected cancel request
    1149787      NF-e: Wrong status-code text in NF-e history
    1151112      NF-e: cancellation-reason text gets lost (pre req of 1150172)
    1150172      NF-e monitor: selection leads to dump
    1068379      Creation of Billing document issues an error 8B 145 (pre req of 1145089)
    1152842      NF-e: cancellation reason does not work
    1154700      NF-e: Random number & check digit not stored in active table
    1073145      PIS / COFINS Tax Laws for Transfers (pre req for 1155231)
    1082527      Missing PIS / COFINS Tax Laws for Transfers (pre req for 1155231)
    997868      VL02N: CFOP, tax laws not copied from delivery (error 8B148) u2013 (pre req of 1155231)
    1155231      PIS/COFINS tax law in NF/NF-e by split valuated material
    1155424      NF-e monitor: Menu -> "Check MS Connection" does not work
    1159177      NF-e: FUNC J_1B_NFE_SET_STATUS_IN_BACKEND set as Rem.Enabl
    1161951      NF-e monitor: "Resend" functionality.
    1162232      NF-e: switch to contingency not possible after MSS Update
    1162512      NF-e: cancellation reason not initial at first-time call.
    1162629      NF-e: creation date gets deleted from NF-e data-base table
    1164283      NF-e: SCS '5' - upon authr.to cancel system does not cancel
    1165155      NF-e Monitor: BACK (F3) leads to cancellation
    1165360      NF-e Monitor: new selection parameter - creation user
    1168394      NF-e: Reference document not taken from Nota Fiscal header
    1168798      NF-e: User decision for used NF-Type for Material Movements
    1171383      NF Writer: Copy NF-e that was switched to contingency.
    799445      Nota Fiscal creation: Consideration of local dates (pre req of 1171383)
    1104003      NF-Writer: Serie not taken from Reference NF (pre req of 1171383)
    1156037      NF-e: NF-Writer allow reference with different NF-types (pre req of 1171383)
    1175759      NF-e: central contingency per business place - correction
    1239598      NF-e: Random number and check digits are lost in NF writer.
    1163888      NF-e: Random Number includes spaces (pre req of 1239598)
    1245425      NF-e monitor: required process step u2013 contingency. u2013 applied in bug fix notes no need to apply.
    1246700      NF-e: Wrong reference for NF entradas.
    1257688      NF-e: Update termination with error J1B_NFE 021
    1258021      NF-e: Dump by creation of NF header text for XML file
    1258974      NF-e: Monitor report aborts with DBIF_RSQL_INVALID_RSQL
    1265172      NF-e - Decouple RFC from DB Update
    1285851      NF-e: Cancellation of none authorized documents
    1288925      NF-e: References between NF-e and non NF-e
    1272677      NF-e: Cancellation for Material Document with serial number (pre req for 1288925)
    1247602      NF-e: Cancellation of material documents with serial numbers
    1163104      NF-e: Cancel Material documents with initial cancel reason
    1293944      NF-e: Cancellation of material documents with batch classes.
    1267128      NF-e: Cancellation goods movement with MVT 844 not possible (pre req for 1293944)
    1300000      NF-e: Decouple - Contingency
    1314856      NF-e: Decouple - Contingency in J1BNFE and VF01 & VF04
    1321837      F-e: Cancel of material documents not possible
    1092028      NF-e: Protocol number in NF-header overwritten (pre req for 1265172)
    1114283      NF-e: cancellation - document status cleared in J_1BNFDOC (pre req for 1265172)
    1234053      Local time / local date in NF header and NF-e XML (pre req for 1265172)
    1288994      NF-e: Decupling note 1265172 causes error for incoming NF-e (pre req for 1300000)
    1297042      NF-e: NF-e number missed in access key after decoupling (pre req for 1300000)
    1087535      RFFOBR_A,U:Doc.no should be filled with 9 digits in DME file Applied OSS note 1087535 to the object Z_RFFORIY1 which was copied from RFFORIY1
    1097455      NFE: Bank files should accommodate Doc. Numbers with 9 digits
    304961      Wrong boleto check digit with carteira data (pre req of 1097455) - Not relevant
    336117      Include due date factor in Boleto barcode for A/R (pre req of 1097455) - Not relevant
    705726       ITAU: Boleto has negative interest value (pre req of 1097455) - Not relevant
    846297      Func Mod - BOLETO_DATA not printing correct nosso numero (pre req of 1097455) - Not relevant
    852782       BOLETO_DATA - Corrections of note 846297 for Bredesco only (pre req of 1097455) - Not relevant
    1227478      Dump in payment run (F110) when XBLNR is empty
    1138278      NFe: Field PREDBC not filled in XML interface structure (pre req of 1149585)
    1149585       NFe: CST field required in XML file for taxes not in NFe
    1053855      VL02N raises error 8B 053 "Branch not foundu201D
    1165696      RFEBBU00: Error in batch input due to changes in Nota Fiscal
    1180402      NF-e: BADI methods FILL_HEADER and FILL_ITEM
    1180672      NF-e: Gap numbering check doesnu2019t consider the series
    1225338      RFEBBU00: Additional changes to the note 1165696
    1241922      NF-e: Report J_1BNFECHECKNUMBERRANGES xNFe adaption
    1244326      NF-e: Numbering gaps - Status update in table J_1BNFENUMGAP (Applied using other Kintana)
    1270813      NF-e: Year not included in the XML file
    1247264      NF-e: Error in RFC to /XNFE/NFE_CREATE after note 1241922 (pre req for 1274200)
    1274200      NF-e: Numbering gaps report sends SERIE with spaces
    1276185      NF-e: Numbering gaps report sends SERIE with spaces
    1294917      NF-e: Gap numbering check - several corrections
    1324538      Missing address for OT Customer in J_1B_NFE_CREATE_TXT_FILE
    1331432      NF-e: Numbering gaps report detects gaps for initial series
    1332167      NF-e: Rep. J_1BNFECHECKNUMBERRANGES aborts with error DC 006
    1092341      RFFOBR_A,RFFOBR_D: Performance problem while rebate calcula
    1237089      RFEBBU10:While uploading ITAU Bank returnfile- Error(F5 170)
    1051314      Check Digit missing from Boleto number (pre req for 1306966)
    1306966      J_1BBR30:XREF3 is not updated correctly with Boletofrom bank
    1005924      RFFOBR_A-The DME file does not include Rebate for ITAU (pre req for 1287633)
    1287633      RFFOBR_A: Discount amount not calculated correctly
    1234054      NF-e: function J_1B_NFE_MS_REQUESTS_DATA is not RFC enabled
    1297534      NFe cancellation problems in GRC
    1243964      NF-e: Adaption of xNFe interface of function NFE/NFE_SKIP
    1165746      NF-e: Cancel - Error log not updated
    1327465      The program /xnfe/update_erp_status is not updating R/3
    1326691      BAdI for controlling the RFC call of external systems
    1333136      Prevent simultaneous click on buttons in NF-e monitor
    1333742      NF-e got the status 218
    1354192      Validation rules: correction for fields TPLACA and T_UF1
    1373175      Lock object for /XNFE/NFE_CREATE to prevent double transm
    1376500      BAPIRET2 to provide the detailed information to ERP
    1267455      Not possible to create different DOCREF per item using BAPI (pre req for 1373321)
    1373321      BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA: DOCREF from Header go to item
    1328583      NF-Writer posting of NF/NFe when mandatory fields not filled
    1338166      NF-e: Random number and check digit lost after note 1328583
    1259918      NF-e: RFC calls for request for cancellation or skip
    1152140      NF-e: backend allows inconsistent new SCS (pre-req for 1298283)
    1162852      NF-e: Inbound errors missed in error log of Monitor Report (pre-req for 1298283)
    1163056      NF-e: Problems with printing via BADI method CALL_RSNAST00 (pre-req for 1298283)
    1276438      NF-e: Parallel Phase not identified in messaging system (pre-req for 1298283)
    1296515      NF-e: J1BNFE reset rejected NF-e after skipping request (pre-req for 1298283)
    1297823      NF-e: Cancelled NF-e shows wrong action indicator (pre-req for 1298283)
    1298283      NF-e: Skip for NF-e with validation error
    1362969      NF-e: check cancellation for billing documents
    1368159      NF-e: cancellation of invoices via original application only
    1370933      NF-e: Accept Rejection to Cancel - wrong status in monitor
    1376324      NF-e: Skip for NF-e with validation error
    1140579      NFe: Field length conflicts from backend interface to XML
    1357713      NF-e: Cancel of incoming NF-es does not update active table.
    1173018      NF-e: Field control for Random Number and Check Digit (pre-req for 1366320)
    1321517      NF-e: MIRO Credit Memos for NF-e shows error 8B 020 (pre-req for 1366320)
    1366320      NF-e MIRO:Save is allowed without mandatory fields filled for NFe
    1375066      NF-e: J_1BNFECHECKNUMBERRANGES ends too early, wrong subrc
    1375894      NF-e: J1BNFE authority check for company code
    1377879      NF-e: Report J_BNFECALLRFC aborts with message A098
    1379062      NF-e: posting GR after cancellation leads to wrong NF-e
    1357777      Cancel billing document without Nota Fiscal cancellation
    1380861      NF-e Resend(proc.stat.07) with Signature error impossible
    1362025      Error while sending Bacen Code EX with 0 on begining
    1249819      NF-e: Field MODFRETE filled incorrectly

    Bom dia Marc de Ruijter,
    Não dá para ler sua thread, mas imagino que seu validador esteja desligado.
    No GRC vá em SPRO --> SAP GRC Nota Fiscal Electronica --> Configure System Response for Each Tax Number (CNPJ)
    Para ligar/desligar o Validador basta clicar no check box na coluna Validation.
    Observação: Para correto funcionamento do GRC deve-se sempre utilizar o validador ligado.
    Após isto refaça seu teste, é provável que você receba um erro de validação para a NF-e. Veja em GRC Web monitor -> NFe Detailed View -> Validation History.
    Atenciosamente,
    Fernando Da Ró

  • Reconciliação interna com IRF no Pagamento

    Bom dia pessoal,
    Estou precisando uma uma ajuda. Não vou colocar valores reais, mas vou explicar o que está acontecendo. Meu cliente passou o teto do imposto retido configurado nos detalhes da empresa no contas à pagar (R$ 5.000). Toda nota que ele fizer neste mes, sujeito a IRF, será contabilizado. Digamos que ele tenha feito uma Nota fiscal de Entrada no valor de R$ 100,00 com um imposto retido de 5% configurado para retenção no pagamento. O sistema só irá contabilizar esse imposto quando ele for pagar pelo contas à pagar. O problema é que meu cliente não está realizando o pagamento pelo contas à pagar. Ele fez um lançamento contábil confrontando o PN com uma conta caixa no valor de R$ 100. Na hora de efetuarmos a reconciliação da NFE com o lançamento contábil o sistema critica pois, na verdade, ele deve pagar R$ 95 reais e não os R$ 100. A mensagem é esta "Usar o mesmo código de imposto retido na fonte da categoria de pagamento para todas as transações durante a reconciliação  " . Como devo proceder?

    Boa tarde,
    Neste caso, é necessário fazer um contas a pagar para a nota em questão. Dessa forma, o sistema irá fazer a retenção do valor do imposto e a reconciliação será feita automaticamente, não sendo necessário o lançamento contábil.
    Att.,
    Tiago Miranda.

  • Displaying the checkbox created at runtime

    hai all,
    i have created the checkboxes at runtime but they are getting displayed in the same line.
    i need to display them one after the other in next lines.please help me its urgent.
    Thanks n Regards
    Sharanya.R

    Hi,
    To solve the problem, I have created one Java class
    public class UIHandler {
    Call this method to create node in Component controller as the data should be shared among
    multiple views
    @param rootInfo is NodeInfo for wdContext in Component Controller
    @param name of Value node to be created
    @param Collection represents the list of attributes to be created for check boxes
         public static IWDNodeInfo createChildNode(
              IWDNodeInfo rootInfo,
              String name,
              Collection collection) {
              IWDNodeInfo node =
                   rootInfo.addChild(
                        name,
                        null,
                        true,
                        true,
                        false,
                        true,
                        false,
                        true,
                        null,
                        null,
                        null);
              for (Iterator iter = collection.iterator(); iter.hasNext();) {
                   String str = (String) iter.next();
                   node.addAttribute(str, "com.sap.dictionary.boolean");
              return node;
    Call this method to create node in view to create list of check boxes
         public static IWDNodeInfo createMappedChildNode(
              IWDNodeInfo nodeInfoOrigin,
              IWDNodeInfo rootInfo,
              String name) {
              IWDNodeInfo nodeInfoView =
                   rootInfo.addMappedChild(
                        name,
                        null,
                        nodeInfoOrigin.isSingleton(),
                        nodeInfoOrigin.isMandatorySelection(),
                        nodeInfoOrigin.isMultiple(),
                        nodeInfoOrigin.getPathDescription(),
                        false,
                        true);
              for (Iterator iter = nodeInfoOrigin.iterateAttributes();
                   iter.hasNext();
                   IWDAttributeInfo attrInfo = (IWDAttributeInfo) iter.next();
                   nodeInfoView.addMappedAttribute(
                        attrInfo.getName(),
                        attrInfo.getName());
              return nodeInfoView;
    Create list of check boxes
         public static void createCheckBoxes(
              IWDView view,
              String rootContainerName,
              IWDNodeInfo nodeInfo) {
              IWDTransparentContainer rootCont =
                   (IWDTransparentContainer) view.getElement(rootContainerName);
              IWDTransparentContainer cont =
                   (IWDTransparentContainer) view.createElement(
                        IWDTransparentContainer.class,
                        "Container");
              IWDGridLayout layout =
                   (IWDGridLayout) cont.createLayout(IWDGridLayout.class);
              layout.setColCount(2);
              rootCont.addChild(cont);
              for (Iterator iter = nodeInfo.iterateAttributes(); iter.hasNext();) {
                   IWDAttributeInfo attrInfo = (IWDAttributeInfo) iter.next();
                   IWDLabel label =
                        (IWDLabel) view.createElement(
                             IWDLabel.class,
                             attrInfo.getName());
                   label.setText(attrInfo.getName());
                   IWDCheckBox cbx =
                        (IWDCheckBox) view.createElement(
                             IWDCheckBox.class,
                             attrInfo.getName() + "cbx");
                   cbx.bindChecked(attrInfo);
                   label.setLabelFor(cbx.getId());
                   cont.addChild(label);
                   cont.addChild(cbx);
    Now, to create context node in component controller, use following code,
        List list = new ArrayList();
        list.add("Label of check box");
         IWDNodeInfo nodeInfo = UIHandler.createChildNode(wdThis.wdGetTestController().wdGetContext().getNodeInfo(), "Data", list);
         UIHandler.createMappedChildNode(nodeInfo, wdContext.getNodeInfo(), "Data");
    To create check box, use following code in wdModifyView,
        if(firstTime) {
             IWDNode node = wdContext.getChildNode("Data", 0);
             IWDNodeInfo nodeInfo = node.getNodeInfo();
             UIHandler.createCheckBoxes(view, "RootUIElementContainer", nodeInfo);
    And to access the values of the check boxes in different view, put the following code in wdInit()
        IWDNodeInfo nodeInfo = wdThis.wdGetTestController().wdGetContext().getChildNode("Data", 0).getNodeInfo();
        UIHandler.createMappedChildNode(nodeInfo, wdContext.getNodeInfo(), "Data");
    And in wdModifyView
        if(firstTime) {
              IWDNode node = wdContext.getChildNode("Data", 0);
              IWDNodeInfo nodeInfo = node.getNodeInfo();
              UIHandler.createCheckBoxes(view, "RootUIElementContainer", nodeInfo);
    Thanks,
    Puspendu

  • NFe - Atualização de Z no retorno do cancelamento

    Prezados, bom dia!
    Estamos com um cenário onde as NFe saída são geradas todas por processos Z.
    Quando solicitamos um cancelamento pelo monitor J1BNFE, no retorno do cancelamento autorizado necessitamos estornar as NFe pelos processos Z, devido a várias tabelas Z de controle.
    Para isto verifiquei que existe o método CALL_RSNAST00 onde poderia incluir toda essa lógica Z. Essa lógica Z cancela o documento de origem e também a NFe.
    Se eu montar esse processo, haverá um conflito com a function module J_1B_NFE_CANCEL NFE que cancela doumento de origem e NFe.
    Existe alguma configuração que desative o cancelamento do documento de origem/NFe?
    Está correto o ponto onde estou pensando em colocar essa lógica Z?
    Grato.

    Olá Nelio.
    Minha sugestão é você somente implementar Z daquilo que o SAP não cobre no seu cenário.
    Quer dizer, deixar o SAP cancelar os documentos standard e você somente atualiza o conteúdo Z.
    Isso para o caso da SAP estender a lógica de cancelamento, você vai perder essa lógica.
    Ex: o NFe pode ser integrado com outros produtos, como CRM, que vai receber mensagem do cancelamento da NFe no ECC dentro das rotinas de cancelamento. Se você substituir a lógica por uma própria essa mensagem falta e seu sistema fica inconsistente.
    abraço
    André

  • NFe de devolução de compras (layout 3.10)

    Ao processar um cenário de Devolução de Compras (MIRO - Nota de Crédito), a NFe de devolução (layout 3.10) não foi validada no SEFAZ. O motivo da recusa foi o "225 - Rejeição: Falha no Schema XML da NFe".
    Verifiquei que esta rejeição se deve ao fato de a TAG <indIEDest> estar preenchida com "0", quando deveria estar com "1", "2" ou "9". Todas as Notas SAP referentes ao novo layout 3.10 já estão implementadas. A SAP Note 1933985, diz que um novo campo é disponibilizado para identificar se o parceiro de negócio é ou não contribuinte de ICMS.
    Para clientes, este novo campo passou a ficar disponível no dado mestre. Desta forma a frente de SD está mapeando o mesmo na BADI de criação do XML para preencher seu conteúdo na TAG <indIEDest>.
    Entendo que no cenário de Devolução de Compras (MM), é necessário fazer o mesmo no cadastro de fornecedores, para que na NF de devolução esta TAG também seja preenchida, entretanto este campo não está disponível nas telas do Dado Mestre de Fornecedor. Este campo existe na tabela LFA1,
    mas não está disponível nas telas do cadastro.
    Alguém que esteja implementando a NFe 3.10, sabe se é possível disponibilizar o campo ICMSTAXPAY nas telas de Dado Mestre de Fornecedor?
    Obrigado!
    Vinicius Campos

    Gizela,
    Boa tarde,
    Estes campos não estão na nota fiscal. Eles são campos lidos no momento do faturamento. Assim, sendo a sua necessidade é efetuar o saneamento do cadastro de Fornecedores, para a aba Brazil tax data.
    A configuração dos campos você tem pela Nota SAP
    1954377 - Field Selection for Brazilian fields
    Modificando as views de cliente J_1BCUST_SCFSELV e uma de fornecedor J_1BVEND_SCFSELV).
    Via LSMW você poderá efetuar a manutenção dos registros para este campo.
    Todavia, terá que configurar alguns parâmetros pelo caminho.
    SPRO -> Componentes válidos para todas as aplicações -> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Dados Mestre
    Atenciosamente,
    Rivalino Pereira

  • Processo de atualização NFe Certificado

    Olá Experts,
    Nossos certificados NFE A1 vão expirar em breve. Eu tenho uma consulta sobre o processo de atualização.
    A nossa paisagem é:
    ECC -> NFE system -> SAP PI -> SEFAZ
    Temos duas entradas SSF no sistema de NFe (ZNFE01 & ZNFE02), tanto para os diferentes códigos da empresa
    No PI SAP que tenham importado o certificado ZNFE01 no armazenamento de chaves NWA. Temos mencionado thsi nome do certificado em todos os canais de comunicação receptor SOAP para passar os dados para SEFAZ.
    Quando estamos testando para números de CNPJ associados ZNFE01 todos os testes forem bem sucedidos.
    Agora estaremos atualizando ZNFE02 certificados. A minha pergunta é se thsi será atualizado apenas em sistemas de NFe e não no PI?
    Como já está tendo um certificado no PI para ZNFE01 eo canal só pode ter uma informação do certificado de cada vez.
    Eu fwe teste para o número de CNPJ associado com ZNFE02 vai PI vai deixá-lo thorigh a SEFAZ ?? No entanto, o certifcate no PI é para ZNFE01?
    Por favor, dê-me os pensamentos.
    graças
    Gaurav Ranjan

    Boa Tarde!
    Na SPRO do NFE system(GRC) você deve atribuir o elemento AC e a aplicação SSF aos CNPJ da segunda empresa.
    Nós canais de comunicação receptor SOAP não é necessário informar o segundo certificado.
    Nas figuras abaixo tem um exemplo.
    Empresa: 1
    Empresa: 2

  • Erro inutilização em contingência Nfe 3.10

    Boa tarde!
    Implantamos NFe 3.10 e estamos com problema na inutilização de notas recusadas que foram emitidas em contingência.
    A nota é emitida em contingência (TpEmiss = 6) e retorna recusada pela SEFAZ.
    Em seguida, solicito a inutilização da nota, porém não retorna o status para o monitor (J1BNFE), permanecendo a nota na engrenagem.
    Consultando o GRC, o lote está ok com status 104. Mas a nota permanece com status do erro.
    Obs: Não estou conseguindo inutilizar a nota tanto com SVC ativo como com a SEFAZ normal ativa. Em contrapartida, quando a nota emitida em contingência é aprovada pela SEFAZ, consigo realizar o estorno da nota com a SEFAZ normal ativa.
    Alguma sugestão para inutilizar uma nota recusada pela SEFAZ que tenha sido emitida em contingência?
    Desde já agradeço pela ajuda!
    Att.
    Marcos Muniz

    Marcos bom dia,
    Se você reparar os endereço dos serviços não existe de Inutilização:
    Primeiramente a SVC não aceita Inutilização como segue texto do manual:
    "04.5 Serviço de Inutilização
    O Serviço de Inutilização (Web Service: NFeInutilizacao) não deverá ser oferecido pela SVC.
    Quando da utilização da SVC pela empresa, uma eventual necessidade de inutilização de
    numeração identificada pela aplicação da empresa deverá ser represada para comando posterior
    no ambiente de autorização normal da SEFAZ de origem da circunscrição do contribuinte."
    Conversando com Luis Naves, ocorreu a mesma coisa com ele hoje, onde está o erro ?
    Do lado do SAP ERP de permitir a inutilização mesmo em situação de contingência, você já abriu um chamado na SAP ?
    Se já posta a snote ou algo do genero.
    Att,
    Ricardo Viana.

  • Possibilidade de evitar a continuação NFe ser publicado sob contingência

    Olá a todos,
      Só queria ver se alguém deparei com esse problema antes.
    O cenário é assim: - nós criamos uma NFE, esperando a resposta da SEFAZ, sem resposta, mudamos para contingência, cancelamento de pedido feito passo, cancelar o documento de origem (documento de faturamento). Ao criar um novo documento de faturamento a partir do documento de entrega, o novo NFE é automaticamente marcada publicado sob a contingência.
      Existe alguma era evitar o novo documento a ser publicado em contingência e, em vez processado normalmente e para que possamos imprimir o DANFE normalmente.
    Qualquer ajuda será apreciada.
    Honey

    Bom dia Honey,
    Este processo é standard e não há configuração para mudar este comportamento.
    Em SD ele verifica no fluxo de documentos se a nota anterior foi "Switched to contingency", então a nova é criada em contingência.
    Se quiser você pode codificar na BAdI CL_SD_NFTYPE, método MODIFY e colocar sua lógica para alterar o valor de CV_CONTING (contingência).
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

  • NFe em processamento no ERP e OK no GRC mas teve erro de atualização do ERP

    Boa tarde,
    Tem acontecido que ao tentar atualizar a NFe, ocorre o erro de atualização (tabela /XNFE/NFE_HISTconsta 108), porém no monitor GRC a NFe está com status OK (verde).
    Ao verificar a tabela /XNFE/NFE_HIST, o registro de wasstat 05 (Result Received) tem o error_erp 108, porém o último registro da tabela é o de wasstat 08 (sent to B2B) e neste o erroe_erp está em branco. Inserindo o erro 108 neste último registro, a NFe aparece agora no monitor GRC com status de erro, e o erro ERP 108, e aparece na aba de "Erro atualização status ERP", permitindo assim o uso da opção Atual. (atualizar o ERP novamante), que após acionado, atualiza o ERP corretamente e volta a NFe para OK no monitor GRC.
    Já pesquisei notas e aqui no SCN e não encontrei nada relacionado.
    Alguém já passou por isso.
    GRC 10.0 sp13
    ERP 604 sp11
    Abraços
    Ricardo Carneiro.

    Bom dia Ricardo,
    Vamos por partes...
    - o 05 significa resultado recebido da Sefaz, e o status 100 diz que foi tudo Ok por lá
    - o 05 tenta comunicar com o ERP, e o 108 indica neste status que o ERP não pode processar seu status
    - o 08 não comunica com o ERP, então nele não deve ter ERP_ERROR mesmo
    Agora as questões:
    - Deveria ter o processo parado no 05 já que houve um erro? Para alguns a resposta seria sim sim sim, para outros já que tá tudo OK faz o B2B
    - Não deveria ter sido copiado o status 05 para 08? Talvez (pq resolveria a questão manual)
    - O que fazer então?
    Sobre o 108 ele é sintoma SEMPRE, algo não está bom no processamento ERP. A única coisa esperada de fato na emissão é o lock de processo no ERP, que o SAP NFE trata reenviando via job.
    Na emissão muito provavelmente é algo errado seja configuração, seja código e deve estar dentro da BAdI.
    Você não postou o que encontrou na RSRFCTRC. Poste por favor.
    Com o foco em solução te indicaria investigar o que está errado no ERP, e a questão ERP_ERROR não estar visível no 08 vai ficar menor. De qualquer forma pode ser motivo de chamado para o desenvolvimento avaliar opções, mas é um remédio para sanar sintoma não para curar a doença.
    * Se fosse um processo de cancelamento ou skip bem mais coisas poderiam acontecer como fonte de um erro de processamento ERP.
    Atenciosamente, Fernando Da Rós

  • NFe Fiscal Workplace - Não atualiza com Status Sefaz

    Boa noite!
    Estou tentando reexecutar a consulta de status de NFe através do fiscal workplace para algumas NFes que ficaram com Status Global 11 devido a um problema temporário que tivemos com SSL (certificado estava sendo rejeitado pela SEFAZ) . Para tal, quando seleciono uma NFe clico em "Outras Funções > Consultar Eventos" o cenário de processo de integração "NFESC_WebAS_Outbound_NFeStatusCheck"  é executado com sucesso e posso ver a interface NFESC_nfeConsultaNFResponse_IB retornando ao SAP GRC com sucesso, porém no monitor fiscal workplace a nota continua com Status Global = 11.
    Um detalhe importante é que isso só está ocorrendo para estas notas que estamos tentando consultar o status através do monitor "Outras Funções > Consultar Eventos", pois após a SEFAZ passar a aceitar nosso certificado, para o processo automático (resumindo entrada de nota e depois conferência de status)  está tudo correndo bem. Parece ser algo relacionado com a execução de consulta de status via monitor!
    Por favor, se alguém puder dar um auxílio será de grande ajuda!
    Desde já agradeço.,

    Bom dia Glauco,
    Não estou lembrado do caso exato, mas sim você tem razão que diferente do SAP NFE 1.0, no SAP NFE 10.0 tem vários "chamadores" da consulta de status na Sefaz, e de acordo com o processo que solicitou esta consulta tem ações diferentes a analisar.
    Em que versão você está? Já usando 3.10?
    Atenciosamente, Fernando Da Rós

  • Inutilização de NFE  nao atualiza  status no R/3

    Amigos  aconteceu uma coisa muito estranha,
    Ao solicitar a inutilizacao de  uma NFE,  o SEFAZ  retornou ok codigo 102
    Entao no GRC  ficou autorizado com status 102 
    No R/3 o cancelamente foi feito  normalmente todos os documentos foram estornados
    porem a tabela J_1BNFE_ACTIVE  nao foi atualizada com o status 102
    e a nota fica com status 'Aguardando resposta'
    Vi aqui no forum que algumas pessoas ja tiveram este problema
    alguem sabe a solucao ?
    Obs: estamos no SP61 a nota  1357713 esta aplicada
    Este foi um caso isolado so aconteceu 1  porem preciso atualizar o status deste nota  para que ela apareca no livro fiscal
    SAP 4.6C
    Obrigado

    provavelmente aconteceu algum erro na montagem do campo chave de acesso na hora que o ERP mandou pro GRC.
    Isso causou o erro na SEFAZ, rejeicao.
    Na hora que o GRC tentou devolver pro ERP, como a chave de acesso estava errada, o ERP nao reconheceu aquele documento, e portanto nao atualizou nada (a entrada deve estar na /xnfe/backstatus).
    Nao vejo muita alternativa a nao ser resetar o status da nota no ERP e tentar reenviar, dessa vez debugando para ver pq está montando a chave de acesso errada. Isso porque a chave de acesso errada já virou campo chave do documento no GRC.
    Na verdade, se vc conseguir reenviar com a chave de acesso correta, ele vai criar outra entrada no GRC, que agora deve processar corretamente. Aquela que ficou com 216 vai ficar "perdida".
    Verifique se a chave de acesso dessa nota que ficou com 216 tem algum espaco em branco ou campos com 00.
    Abs,
    Henrique.

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